Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского округа » Постановление администрации района № 1256 от 28.12.2024 года

Постановление администрации района № 1256 от 28.12.2024 года

20 январь 2025, Понедельник
2
0
Скачать документ:
post_-1256-ot-28_12_2024-goda-programma-omsu.doc [490.5 Kb] (cкачиваний: 2)

 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


г. Усмань


28.12.2024г.                                                                             № 1256



О внесении изменений в постановление

администрации района от 29.02.2016г. №92

«Об утверждении муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности  

органов местного самоуправления Усманского

муниципального района на 2016-2027 годы»»                                                 

      

                  

              В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюджета администрация Усманского муниципального района


ПОСТАНОВЛЯЕТ:                       

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского муниципального района   от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муници-пальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 го-ды» (с изменениями):

      1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы»:

     1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Объемы                     финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы

    Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 1 372 089,91001тыс. руб. в том числе по годам:

2016 год -   63 443,1 тыс.руб.;

2017 год -   72 341,7 тыс.руб.;

2018 год -   73 519,9 тыс.руб.;

2019 год -   74 387,0 тыс.руб.;

2020 год -   78 175,2 тыс.руб.;

2021 год -   89 265,8 тыс.руб.;

2022 год -   122 563,49849 тыс. руб.;

2023 год -   146 991,21092 тыс. руб.;

2024 год -  164 890,58629 тыс. руб.;

2025 год -  169 722,03148 тыс. руб.;

2026 год -  158 394,80498 тыс.руб.;

2027 год -  158 395 077,85 тыс.руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

 



    1.1.2.  В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:

            в абзаце третьем цифры «1 263 770,95437» заменить цифрами «1 372 089,91001»;

            в абзаце четвертом цифры «276 787,31036» заменить цифрами «298 699,24168»;

            в абзаце пятом цифры «693,28440» заменить цифрами «692,63603»;

            в абзаце шестом цифры «922 563,61723» заменить цифрами «1 006 606,27991»;

            в абзаце седьмом цифры «32 761,24238» заменить цифрами «33 626,25239»;

            в абзаце седьмом цифры «30 965,50000» заменить цифрами «32 465,50000».


1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2027 годы" таблицу "Сведения об индикаторах  цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2027 годы»  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

     

 1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»:

     1.3.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:


Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего  - 298 699,24168 тыс. руб., из них:

2016 год – 8 839,9 тыс. руб.;

2017 год – 9 746,2 тыс. руб.;

2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;

2019 год -  10 142,3 тыс. руб.;

2020 год –  10 936,4 тыс. руб.;

2021 год -   14 887,1 тыс.руб.;

2022 год –  30 767,98494 тыс.руб.;

2023 год –  34 975,06993 тыс. руб.;

2024 год –  42 494,78681 тыс. руб.;

2025 год – 43 555,50000 тыс. руб;

2026 год – 41 001,30000 тыс.руб;

2027 год – 41 001,30000 тыс.руб

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

    1.3.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

   в абзаце первом цифры «276 787,31036» заменить цифрами «298 699,24168»;

   в абзаце втором цифры «276 076,03028» заменить цифрами «297 987,96160».

 

 1.4. В Подпрограмме 2 «Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района»:

      1.4.1.  в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой ре-дакции: 

  

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 692,63603 тыс. руб., из них:

2016 год – 613,5 тыс. руб.;

2017 год – 4,0 тыс. руб.;

2018 год – 30,5 тыс. руб.;

2019 год – 15,0 тыс. руб.;

2020 год – 17,0 тыс. руб.;

2021 год – 1,2 тыс. руб.;

2022 год – 3,2 тыс. руб.;

2023 год – 6,88440 тыс. руб.;

2024 год – 1,35163 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб;

2026 год – 0 тыс. руб;

2027 год – 0 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

 1.4.2. в  текстовой части Подпрограммы в разделе «5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

   в абзаце первом цифры «693,28440» заменить цифрами «692,63606»;

   в абзаце втором цифры «693,28440» заменить цифрами «692,63606».


1.5. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала  муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного  самоуправления  Усманского муниципального  района»:

     1.5.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 1 006 606,27991 тыс. руб., из них:

2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;

2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;

2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;

2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;

2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;

2021 год – 70 329,1 тыс. руб.;

2022 год – 86 780,14064 тыс. руб.;

2023 год – 100 044,40979 тыс. руб.;

2024 год – 110 199,62798 тыс. руб.;

2025 год – 120 879,71867 тыс. руб;

2026 год-   113 293,50498 тыс.руб;

2027 год-   113 293,77785 тыс.руб

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

      1.5.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

            в абзаце первом цифры «922 563,61723» заменить цифрами «1 006 606,27991»;

            в абзаце втором цифры «794 094,76951» заменить цифрами «872 006,08499»;

           в абзаце третьем цифры «128 468,84772» заменить цифрами «134 600,19492». 


  1.6. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:

       1.6.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой ре-дакции:

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего -  33 626,25239 тыс. руб., из них:

2016 год – 415,0 тыс. руб.;

2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;

2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;

2019 год -  363,9 тыс. руб.;

2020 год – 496,3 тыс. руб.;

2021 год – 1 537,9 тыс. руб.;

2022 год – 2 212,17291 тыс. руб.;

2023 год – 8 964,84680 тыс. руб.;

2024 год –8 794,81987 тыс. руб.;

2025 год – 1 786,81281 тыс. руб.

2026 год-   600,00000 тыс.руб;

2027 год-   600,00000 тыс.руб

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

      1.6.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

            в абзаце первом цифры «32 761,24238» заменить цифрами «33 626,25239»;

            в абзаце втором цифры «22 210,90351» заменить цифрами «22 803,44135»;

            в абзаце втором цифры «10 550,33887» заменить цифрами «10 822,81104».

 1.7. В Подпрограмме 5 «Поддержка средств массовой информации»:

     1.7.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 32 465,50000 тыс. руб., из них:

2016 год –  1 800,0 тыс. руб.;

2017 год –  1 800,0 тыс. руб.;

2018 год –  1 800,0 тыс. руб.;

2019 год -   2 355,0 тыс. руб.;

2020 год – 2 500,0 тыс. руб.;

2021 год –   2 510,5 тыс. руб.;

2022 год –   2 800,0 тыс. руб.;

2023 год –   3 000,0 тыс. руб.;

2024 год –   3 400,0 тыс. руб.;

2025 год –   3 500,0 тыс. руб.;

2026 год -   3 500,00 тыс.руб;

2027 год-  3 500,00 тыс.руб

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.


    1.7.2. в текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

                    в абзаце втором цифры «30 965,50000» заменить цифрами «32 465,50000»;

                    в абзаце третьем цифры «30 965,50000» заменить цифрами «32 465,50000».


    2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.






Глава администрации района                                                               В.М. Мазо 


Демихова И.В.

2-11-89







                             Приложение 1  к постановлению администрации Усманского муниципального района от 28.12.2024 года № 1256        

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027годы "

                            Таблица                                        

№ п/п    Наименование целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпрограмм, основных мероприятий    Ответ-ственный исполни-тель     Единица измере-ния    Значения индикаторов и по-казателей                                            

                2015 год факт    2016 год      2017 год        2018год    2019год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год    2025 год    2026 год    2027 год    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    

2    Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы "                                        

3    Индикатор                                                                                     Отношение объема муниципального долга Усманского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему до-ходов бюджета района в отчетном финансовом году (без  учета  безвозмездных  поступлений  и  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений)    Комитет по финансам       %    135    114    49    49    49    49    0,8    0    0    0    <49    <49    <49    

4    Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"                                                    

5    Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы                       Объем  дефицита бюджета района    Комитет по финансам       %    0    12,1    5    5    5    5    1    5    0,4    1    5    5    5    

6    Задача 2  муниципальной программы. "Эффективное  управление   муниципальным   долгом    Усманского муниципального района"                                                

7    Показатель 1 задачи 2  муниципальной программы                                                                      Объем расходов на обслуживание муниципального долга     Комитет по финансам       %    0,43    0,2    0,1    0,1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

8    Задача 3 муниципальной  программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муници-пальных служащих  Усманского муниципального района"                                    

9    Показатель 1 задачи 3  муниципальной программы   Количество муниципальных служащих и лиц, замещаю-щих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации    Отдел орга-низацион-но-контроль-ной и кад-ровой рабо-ты    ед.    8    10    9    10    15    10    10    10    19    15    15    15    15    

10    Задача 4 муниципальной  программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"                                                

11    Показатель 1 задачи 4  муниципальной программы                                    Выполнение плана по доходам бюджета Усманского му-ниципального района от управления и распоряжения му-ниципальным имуществом    Комитет по управлению муници-пальным имуще-ством    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    

12    Задача 5 муниципальной  программы. "Расширение информацион-ного пронстранства"                                                            

13    Показатель 1 задачи 5  муниципальной программы                                               Количество экземпляров в год районной газеты "Новая жизнь"    Отдел орга-низацион-но-контроль-ной и кад-ровой рабо-ты    тыс.шт.    624    562    593    483,6    624,4    156    119,6    102    96,9    0    0    0    0    

14                                                   Подпрограмма 1  «Долгосрочное  бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»                                                

15    Задача 1 Подпрограммы 1

 Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполне-ния бюджета муниципального района                    

16    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 1                                                  Исполнение бюджета района по доходам без учета без-возмездных поступлений к утвержденному плану.    Комитет по финансам    %    108    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    

17    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1                                                Доля расходов бюджета района, сформированных в соот-ветствии с муниципальными программами    Комитет по финансам    %    96,9    97    98    97    97    97    97    97    97    94    97    97    97    

18    Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1                                         Соотношение объема проверенных средств бюджета рай-она и общей суммы расходов бюджета района (собствен-ные средства)    Комитет по финансам    %    0    2    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    

19    Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1                                         Отношение объема просроченной кредиторской задол-женности к объему расходов бюджета района    Комитет по финансам    %    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

20    Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1                                  Соблюдениеустановленных законодательством сроков формирования и  предоставления отчетности об исполне-нии  бюджета района и консолидированного бюджета    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    

21    Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1                                  Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизованного бухгалтерского учета и муниципаль-ных закупок", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчи-ками Усманского муниципального района при определе-нии поставщиков , утвержденном постановлением админи-страции Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135     Комитет по финансам     %    0    0    0    0    0    0    95    95    95    96    96    96    96    

22    Основное мероприятие 1 задачи 1  подпрограммы 1 

"Эффективное управление финансами  Усманского муниципального района"

    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    11 822,3    11 619,87031    12 155,47345    13 890,55496    15 334,00000    13 600,00000    13 600,00000    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,89824    93,01760    97,86424    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    11 741,1    11 536,97207    12 062,45585    13 792,69072    15 334,00000    13 600,00000    13 600,00000    

23    Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 033,66181    10 576,54474    12 212,27891    13 101,27500    13 101,27500    13 101,27500    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 033,66181    10 576,54474    12 212,27891    13 101,27500    13 101,27500    13 101,27500    

24    Расходы на обеспечение функций органов местного само-управления Усманского муниципального района  (за ис-ключением расходов на выплаты по оплате труда работни-ков указанных органов)    Всего    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    889,10450    780,11671    840,07605    1 452,72500    498,72500    498,72500    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    889,10450    780,11671    840,07605    1 452,72500    498,72500    498,72500    

25    Реализация переданных полномочий в части контроля за исполнением бюджетов поселений в  соответствии с феде-ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"    Всего    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,00000    650,00000    690,00000    780,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,00000    650,00000    690,00000    780,00000    0,00000    0,00000    

26    Повышение квалификации муниципальных служащих ор-ганов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    8,5    5,0    109,3    0,0    0,0    0,0    0,00000    9,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    98,8    0,0    0,0    0,0    0,00000    5,62561    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    8,5    5,0    10,5    0,0    0,0    0,0    0,00000    3,37439    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

27    Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинанси-рования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    105,1    109,2    114,6    118,9    127,10400    139,81200    148,20000    0,00000    0,00000    0,00000    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    94,6    86,1    76,8    81,2    82,89824    87,39199    97,86424    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    10,5    23,1    37,8    37,7    44,20576    52,42001    50,33576    0,00000    0,00000    0,00000    

28    Основное мероприятие 2 задачи 1  подпрограммы 1  "Создание единой системы бюджетного и бухгалтер-ского учета и осуществление централизованных заку-пок товаров, работ и услуг для обеспечения муници-пальных нужд Усманского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    19 148,11463    22 819,59648    26 609,23185    28 221,50000    27 401,30000    27 401,30000    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    19 148,11463    22 819,59648    26 609,23185    28 221,50000    27 401,30000    27 401,30000    

29    Осуществление полномочий в части содержание специа-листа по муниципальным закупкам    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,00000    75,00000    75,00000    75,00000    0,00000    0,00000    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,00000    75,00000    75,00000    75,00000    0,00000    0,00000    

30    Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ка-зенных учреждений    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    19 073,11463    22 744,59648    26 534,23185    28 146,50000    27 401,30000    27 401,30000    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    19 073,11463    22 744,59648    26 534,23185    28 146,50000    27 401,30000    27 401,30000    

31    Основное мероприятие 3 задачи 1  подпрограммы 1  "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического развития Усманского муниципально-го района до 2030 года"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    1 995,0    0,0    0,0    0,0    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    1 995,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

32    Реализация направления расходов основного мероприятия "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического разви-тия Усманского муниципального района до 2030 года"" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-ственных (муниципальных) нужд"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    1 995,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    1 995,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

33    Итого по Подпрограмме 1    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    14 887,1    30 767,98494    34 975,06993    42 494,78681    43 555,50000    41 001,30000    41 001,30000    298 699,24168

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,89824    93,01760    97,86424    0,00000    0,00000    0,00000    711,28008

        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    14 805,9    30 685,08670    34 882,05233    42 396,92257    43 555,50000    41 001,30000    41 001,30000    297 987,96160

34    Подпрограмма 2

" Управление муниципальным долгом Усманского муници-пального района"

                                                            

35    Задача 1 Подпрограммы 2

Проведение ответственной долговой политики                                                                

36    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2                                         Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему дохо-дов бюджета без учета  безвозмездных  поступлений  и  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам  от-числений    Комитет по финансам    %    186    155    50    50    50    50    5    <50    0,72    0    <50    <50    <50    

37    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2                                         Отношение предельного объема заимствований района к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюд-жета и (или) погашение долговых обязательств района    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    

38    Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2                                               Объем просроченной задолженности по долговым обяза-тельствам района    Комитет по финансам    руб.    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    

39    Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2

Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    1,35163    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    1,35163    0,00000    0,00000    0,00000    

40    Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств»    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    1,35163    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    1,35163    0,00000    0,00000    0,00000    

41    Итого по Подпрограмме 2    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    1,35163    0,00000    0,00000    0,00000    692,63603

        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    1,35163    0,00000    0,00000    0,00000    

42    Подпрограмма 3

"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного само-управления Усманского муниципального района"                                    

43      Задача 1  подпрограммы 3  Повышение качества муниципального управления с использованием  информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                                                                                                                                                                     

44    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3                                              Расходы бюджета муниципального образования на содер-жание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования    Комитет по финансам    руб.    1235,4    1264    1200    1536    1604,8    1704,5    1745,2    1943,1    2091,5    2368    2604,8    2865,2    3151,8    

45    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3                                   Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципально-го района на 2016-2027 годы"    Всего    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    52 181,14200    54 900,05496    63 875,63688    67 984,65816    64 485,45816    64 485,45816    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    52 181,14200    54 900,05496    63 875,63688    67 984,65816    64 485,45816    64 485,45816    

46    Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 655,89213    47 041,96793    52 684,11156    57 659,59489    56 665,86689    56 665,86689    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 655,89213    47 041,96793    52 684,11156    57 659,59489    56 665,86689    56 665,86689    

47    Расходы на обеспечение функций органов местного само-управления Усманского муниципального района  (за ис-ключением расходов на выплаты по оплате труда работни-ков указанных органов)    Всего    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    8 272,26287    7 658,08703    10 945,63532    10 055,06327    7 549,59127    7 549,59127    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    8 272,26287    7 658,08703    10 945,63532    10 055,06327    7 549,59127    7 549,59127    

48    Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов мест-ного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы»    Всего    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    252,98700    200,00000    245,89000    270,00000    270,00000    270,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    252,98700    200,00000    245,89000    270,00000    270,00000    270,00000    

49    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3   "Социальная поддержка отдельных категорий граж-дан"    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    8 419,17331    9 000,00000    9 000,00000    9 000,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    8 419,17331    9 000,00000    9 000,00000    9 000,00000    

50    Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Усманско-го муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    8 419,17331    9 000,00000    9 000,00000    9 000,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    8 419,17331    9 000,00000    9 000,00000    9 000,00000    

51    Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3"Реализация мер по развитию архивного дела Усман-ского муниципального района Липецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    3 102,29087    3 299,54700    3 299,54700    3 299,54700    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    3 102,29087    3 299,54700    3 299,54700    3 299,54700    

52    Реализация переданного полномочия в соответствии с За-коном Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государ-ственными полномочиями Липецкой области в сфере ар-хивного дела"     Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    3 102,29087    3 299,54700    3 299,54700    3 299,54700    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    3 102,29087    3 299,54700    3 299,54700    3 299,54700    

53    Основное мероприятие  5 задачи 1 подпрограммы 3 "Устранение причин и условий, способствующих со-вершению правонарушений"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    754,07093    817,31260    817,31260    817,31260    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    754,07093    817,31260    817,31260    817,31260    

54    Реализация переданного полномочия в соответствии с За-коном Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочи-ями по образованию и организации деятельности админи-стративных комиссий, составлению протоколов об адми-нистративных правонарушениях"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    754,07093    817,31260    817,31260    817,31260    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    754,07093    817,31260    817,31260    817,31260    

55    Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 3 "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 694,81424    1 656,58307    1 656,58307    1 656,58307    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 694,81424    1 656,58307    1 656,58307    1 656,58307    

56    Реализация переданного полномочия в соответствии с За-коном Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по об-разованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 694,81424    1 656,58307    1 656,58307    1 656,58307    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 694,81424    1 656,58307    1 656,58307    1 656,58307    

57    Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 3  "Формирование эффективной системы межведом-ственного взаимодействия в сфере предупреждения се-мейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 753,16228    5 628,60800    5 628,60800    5 628,60800    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 753,16228    5 628,60800    5 628,60800    5 628,60800    

58    Реализация переданного полномочия в соответствии с За-коном Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления от-дельными государственными полномочиями по осуществ-лению деятельности по опеке и попечительству в Липец-кой области" в части содержания численности специали-стов, осуществляющих деятельность по опеке и попечи-тельству    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 753,16228    5 628,60800    5 628,60800    5 628,60800    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 753,16228    5 628,60800    5 628,60800    5 628,60800    

59    Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 3"Подготовка информации для ведения Регистра нор-мативных правовых актов"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1131,90399    1 201,25667    1 201,25667    1 201,25667    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1131,90399    1 201,25667    1 201,25667    1 201,25667    

60    Реализация переданного полномочия в соответствии с За-коном Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления от-дельными государственными полномочиями по сбору ин-формации от поселений, входящих в муниципальный рай-он, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1 131,90399    1 201,25667    1 201,25667    1 201,25667    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1 131,90399    1 201,25667    1 201,25667    1 201,25667    

61    Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    822,87300    899,31200    899,31200    899,31200    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    822,87300    899,31200    899,31200    899,31200    

62    Реализация переданного полномочия в соответствии с За-коном Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдель-ными государственными полномочиями в области охраны труда"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    822,87300    899,31200    899,31200    899,31200    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    822,87300    899,31200    899,31200    899,31200    

63    Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение муници-пальных учреждений"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 513,20248    30 090,00000    26 004,60000    26 004,60000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 513,20248    30 090,00000    26 004,60000    26 004,60000    

64    Предоставление государственным бюджетным и автоном-ным учреждениям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 513,20248    30 090,00000    26 004,60000    26 004,60000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 513,20248    30 090,00000    26 004,60000    26 004,60000    

65      Задача 2  подпрограммы 3  Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы                                                                                                                                                                                                                                                                   

66    Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3  Доля муници-пальных служащих прошедших подготовку, профессио-нальную переподготовку и повышения квалификации.    Отдел орга-низацион-но-контроль-ной и кад-ровой рабо-ты    %    55    60    65    67    68    70    71    72    73    74    74    74    74    

67    Основное мероприятие  задачи 2 подпрограммы 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и приобретения услуг по электронным инфор-мационным технологиям Усманского муниципально-го района"    Всего    тыс. руб    Х    211,0    194,7    124,7    152,3    129,8    215,8    148,44000    173,56412    132,5    302,44117    300,82748    301,10035    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    172,9    144,7    85,8    119,3    70,4    127,1    93,42226    78,31351    87,45708    192,44117    190,82748    191,10035    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    38,1    50,0    38,9    33,0    59,4    88,7    55,01774    95,25061    45,04292    110,00000    110,00000    110,00000    

68    Повышение квалификации муниципальных служащих ор-ганов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    97,8    147,2    56,0    80,4    55,3    137,5    70,20000    91,41212    48,50000    230,44117    228,82748    229,10035    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    65,3    104,2    24,0    62,6    20,5    76,8    42,39351    26,96293    31,98747    150,44117    148,82748    149,10035    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    32,5    43    32,0    17,8    34,8    60,7    27,80649    64,44919    16,51253    80,00000    80,00000    80,00000    

69    Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинанси-рования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    113,2    47,5    68,7    71,9    74,5    78,3    78,24000    82,15200    84,00000    72,00000    72,00000    72,00000    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    107,6    40,5    61,8    56,7    49,9    50,3    51,02875    51,35058    55,46961    42,00000    42,00000    42,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    5,6    7    6,9    15,2    24,6    28,0    27,21125    30,80142    28,53039    30,00000    30,00000    30,00000    

70    Итого по Подпрограмме 3    Всего    тыс. руб    Х    51 774,7    55 225,4    59 049,6    61 510,8    64 225,5    70 329,1    86 780,14064    100 044,40979    110 199,62798    120 879,71867    113 293,50498    113 293,77785    1 006 606,27991

        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    8 723,9    8 818,8    9 190,0    9 672,3    9 778,8    10 731,89478    16 589,00073    12 346,57239    13 695,06051    13 693,44682    13 693,71969    134 600,19492

        районный бюджет    тыс. руб    Х    44 108,0    46 501,5    50 230,8    52 320,8    54 553,2    60 550,3    76 048,24586    83 455,40906    97 853,05559    107 184,65816    99 600,05816    99 600,05816    872 006,08499

71    Подпрограмма 4

"Совершенствование системы управления муниципальным имуще-ством и земельными участками"                                                        

72    Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества                                                    

73    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Наличие у пред-приятий и учреждений Усманского муниципального райо-на кадастровой документаци, с обеспечением регистрации права муниципальной собственности, права оперативного управлекния или хозяйственного ведения    Комитет по управлению муници-пальным имуще-ством    %    92    93    95    97    99    100    100    100    100    100    100    100    100    

74    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальнымимуще-ством    Комитет по управлению муници-пальным имуще-ством    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    

75    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав соб-ственности Усманского муниципального района Ли-пецкой области,  кадастровой оценки  и налогообло-жения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 296,80000    1 000,00000    400,00000    400,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 296,80000    1 000,00000    400,00000    400,00000    

76    Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обсле-дование объектов капитального строительства и земель-ных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области,  кадастровой оценки  и налогообложения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 296,80000    1 000,00000    400,00000    400,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 296,80000    1 000,00000    400,00000    400,00000    

77    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 "Капитальный ремонт и содержание объектов муни-ципальной собственности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    5 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 346,11781    500,00000    200,00000    200,00000    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    1 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 346,11781    500,00000    200,00000    200,00000    

78    Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    3 349,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 346,11781    500,00000    200,00000    200,00000    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    2 662,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    687,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 346,11781    500,00000    200,00000    200,00000    

79    Капитальный ремонт здания администрации Усманского муниципального района (доп.работы)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    814,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    576,6    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    238,2    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

80    Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    399,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    319,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    80,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

81    Капитальный ремонт здания администрации Усманского района       (3 этап)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    552,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    442,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    110,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

82    Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 "Проведение комплексных кадастровых работ на тер-ритории Усманского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 857,20000    4 061,11566    286,81281    0,00000    0,00000    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 700,00000    3 850,33887    272,47217    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    157,20000    210,77679    14,34064    0,00000    0,00000    

83    Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение комплексных кадастровых работ на террито-рии Усманского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 857,20000    4 061,11566    286,81281    0,00000    0,00000    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 700,00000    3 850,33887    272,47217    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    157,20000    210,77679    14,34064    0,00000    0,00000    

84    Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4 "Создание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях внесения сведений в ГИСОГД"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 484,64400    2 090,78640    0,00000    0,00000    0,00000    

85    Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях внесе-ния сведений в ГИСОГД"    районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 484,64400    2 090,78640    0,00000    0,00000    0,00000    

85    Итого по Подпрограмме 4    Всего    тыс. руб    Х    415,0    5 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 212,17291    8 964,84680    8 794,81987    1 786,81281    600,00000    600,00000    33 626,25239

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 700,00000    3 850,33887    272,47217    0,00000    0,00000    10 822,81104

        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    1 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 212,17291    6 264,84680    4 944,48100    1 514,34064    600,00000    600,00000    22 803,44135

86    Подпрограмма 5

"Поддержка средств массовой информации"                                                                

87    Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления                                        

88    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 5  Увеличение ко-личества материалов, отражающих деятельность админи-страции Усманского района, размещенных в районной общественно-политической газете "Новая жизнь".     Отдел ор-ганизаци-онно-контроль-ной и кад-ровой ра-боты    %    48    50    60    60    60    60    60    60    60    60    60    60    60,00000    

89    Основное мероприятие  1 задачи 1 подпрограммы 5 "Подготовка и распространение информации в муни-ципальных печатных СМИ"    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 500,00000    3 500,00000    3 500,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 500,00000    3 500,00000    3 500,00000    

90    Предоставление муниципальным бюджетным и автоном-ным учреждениям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 500,00000    3 500,00000    3 500,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 500,00000    3 500,00000    3 500,00000    32 465,50000

91    Итого по Подпрограмме 5    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 500,00000    3 500,00000    3 500,00000    32 465,50000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 500,00000    3 500,00000    3 500,00000    32 465,50000

92    Всего по Программе    Всего    тыс. руб    Х    63 443,1    72 341,7    73 519,9    74 387,0    78 175,2    89 265,8    122 563,49849    146 991,21092    164 890,58629    169 722,03148    158 394,80498    158 395,07785    1 372 089,91001

        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    12 723,9    9 012,2    9 276,1    9 749,1    9 860,0    10 814,79302    19 382,01833    16 294,77550    13 967,53268    13 693,44682    13 693,71969    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    55 776,4    59 617,8    64 507,7    65 110,9    68 426,1    79 405,8    111 748,70547    127 609,19259    148 595,81079    155 754,49880    144 701,35816    144 701,35816    

                     


Обсудить
Полезные ссылки