Вернуться назад Распечатать

Постановление № 7 от 12.01.2021 года

                            

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                       ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                                 г. Усмань


12.01.2021 год                                            №7

О внесении изменений в постановление
администрации района № 93 от 29.02.2016 г.
«Об утверждении муниципальной программы
«Содержание  и развитие муниципального хозяйства
 Усманского  муниципального района 
 Липецкой области  на 2016 – 2024 годы» 


Администрация Усманского муниципального района

  
             ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского района                Липецкой области   № 93 от 29.02.2016г. «Об утверждении муниципальной программы «Содержание  и развитие муниципального хозяйства Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2024 годы»:
1.1 В паспорте муниципальной программы Усманского района «Содержание  и развитие                                        
           муниципального хозяйства  Усманского  муниципального района  Липецкой области                                                       на 2016 – 2024 годы»:
       - раздел «Объемы финансирования за счёт средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 638521,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
      - в текстовой части пункт 4  «Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения  по годам реализации муниципальной программы» абзац № 6 читать в новой редакции:
    «Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 638521,2 тыс. руб., в том числе:
- подпрограммы «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы» - предположительно  85777,44 тыс. руб.; 
- подпрограммы «Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» -  предположительно  522687,7 тыс. руб.;
- подпрограммы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» -  предположительно  7738,1 тыс. руб.;
- подпрограммы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 годы»- предположительно 22137,86  тыс. руб.»
- подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» - предположительно 60,0 тыс. руб..
1.2  В паспорте Подпрограммы 1 муниципальной программы Усманского района «Содержание  и  развития муниципального хозяйства  Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2024 годы»:
- раздел «Объемы финансирования за счёт средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 85777,44 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
- в текстовой части пункт 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» абзац № 2 читать в новой редакции:
«Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
Всего – 85777,44 тыс. руб.,  в том числе:
за счет средств районного бюджета -  71507,44 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 14270 тыс. руб.». 
1.3  В паспорте Подпрограммы 2 муниципальной программы Усманского района «Содержание  и  развития муниципального хозяйства  Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2024 годы»:
- раздел «Объемы финансирования за счёт средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 522687,7 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
- в текстовой части пункт 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» абзац № 2 читать в новой редакции:
«Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
Всего – 522687,7 тыс. руб.,  в том числе:
за счет средств районного бюджета -  725205,8 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 174181,8 тыс. руб.». 
1.4  В паспорте Подпрограммы 3 муниципальной программы Усманского района «Содержание  и  развития муниципального хозяйства  Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2024 годы»:
- раздел «Объемы финансирования за счёт средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 7738,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
- в текстовой части пункт 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» абзац № 2 читать в новой редакции:
«Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
Всего – 7738,1 тыс. руб.,  в том числе:
за счет средств районного бюджета -  1470,4 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 5895,6 тыс. руб.». 
1.5  В паспорте Подпрограммы 4 муниципальной программы Усманского района «Содержание  и  развития муниципального хозяйства  Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2024 годы»:
- раздел «Объемы финансирования за счёт средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 22137,86 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
- в текстовой части пункт 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» абзац № 2 читать в новой редакции:
«Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
Всего – 22137,86 тыс. руб.,  в том числе:
за счет средств районного бюджета -  3942,99 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета -  6730,5 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 11464,37 тыс. руб.». 
1.6  В паспорте Подпрограммы 5 муниципальной программы Усманского района «Содержание  и  развития муниципального хозяйства  Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2024 годы»:
- раздел «Объемы финансирования за счёт средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 60 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
- в текстовой части пункт 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» абзац № 2 читать в новой редакции:
«Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
Всего – 60 тыс. руб.,  в том числе:
за счет средств районного бюджета -  60 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 0 тыс. руб.». 

1.7    Приложение 1 к муниципальной программе «Содержание  и развитие муниципального хозяйства  Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
        
        2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Н.В. Фролова. 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
УСМАНСКОГО  РАЙОНА                                                                                     В.М. МАЗО












 

                                        Приложение
                                к постановлению администрации №7 от 12.01.2021 года
                                                
                                                
Сведения об индикаторах, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области
 на 2016-2024 годы»
                                                
№ п.п.    Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов    Единица
 измерения    Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
               базовый
2015 год    2016 год    2017 год    2018 год    2019 год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13
1    Цель муниципальной Программы -
Создание условий для обеспечения качества жизни населения
2    Индикатор 1 
удовлетворенность населения транспортными услугами для населения    %    Х    100    100    100    100    100    100    100    100    100
3    Индикатор 2 
увеличение протяженности дорог местного значения с твердым покрытием    %    Х    2,2    2,3    2,4    2,2    2,4    2,3    2,3    2,3    2,4
4    Индикатор 3 
уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3
5    Индикатор 4 
снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движени    %    Х    Х    Х    5    5    5    5    5    10    10
6    Задача 1 муниципальной программы -  Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского 
транспорта общего пользования
7    Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы
- количество социально-значимых межпоселенческих маршрутов     шт    Х    12    12    12    12    12    12    12    12    12
8    Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния
9    Показатель 1 задачи 2 муниципальной Программы
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения    км    Х    13,7    30,6    38    35    37    38    35    38    36
10    Задача 4 муниципальной программы -   Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей
11    Показатель 1 задачи 4 муниципальной Программы
-  снижение потребления топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3
12    Задача 5 муниципальной программы -   Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения
13    Показатель 1 задачи 5 муниципальной Программы
-  снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории Усманского района    шт    Х    Х    4447    4225    4014    3814    3624    3443    3099    2789
14    Подпрограмма 1
«Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»
15    Задача  1 Подпрограммы 1 -   Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования
16    Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1
 "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    22856,4    8896,5    12001    8805    0    7000
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8586,4    8896,5    12001    8805    0    7000
        Областной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    14270    0    0    0    0    0
20    Субсидии  на возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с осуществлением социально-значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования во внутримуниципальном сообщении по регулируемым тарифам    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    8586,4    4016,7    0    0    0    7000
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    8586,4    4016,7    0    0    0    7000
21    Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении», в части приобретения подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок    Всего тыс. руб.    Х    0    0    3650    14270    4879,8    12001    8805    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    3650    1400    4879,8    12001    8805    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0
22    Итого по Подпрограмме 1     Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    22856,4    8896,5    12001    8805    0    7000
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8586,4    8896,5    12001    8805    0    7000
        Областной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    14270    0    0    0    0    0
23    Подпрограмма 2
"Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2024 годы"
24    Задача 1 Подпрограммы 2 –  Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
25    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения    Всего тыс. руб.    Х    38533,1    46615,8    46641,3    55789,8    66029,4    62933,4    81302,9    83644,3    32297,7
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    33533,1    30965,4    35567,2    40571,6    38745     41852,7    44365,9    46707,3    32297,7
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    27284,4    21080,7     36937    36937    5000
26    Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»    Всего тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    32291    32929,5    31486,8    0    0    32297,7
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    32291    32929,5    31486,8    0    0    32297,7
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0
27    Обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района    Всего тыс. руб.    Х    5783,9    16550,7    11632    16143,4    28720,4    21080,7    36937    36937    5265
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    783,9    900,3    557,9    925,2    1436    0    0    0    265
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    27284,4    21080,7    36937    36937    5000
28    Реализация направления расходов основного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения    Всего тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    7739,9    4379,5    10365,6    44365,9    46707,3    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    7739,9    4379,5    10365,6    44365,9    46707,3    0
29    Итого по Подпрограмме 2    Всего тыс. руб.    Х    38511,2    46615,8    49913,9    56174,3    66029,4    62933,2    81302,9    83644,3    37562,7
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    33511,2    30965,4    38839,8    40956,1    38745    418552,4    44365,9    46707,3    32562,7
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    27284,4    21080,7    36937    36937    5000
30    Подпрограмма 3
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2024 г.г.»
31    Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы
32    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3 
«Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства»    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0
33    Иные межбюджетные трансферы на содержание муниципального жилищнго хозяйства поселения в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0
     Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры
     Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3 
«Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района»    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    7200    0    159,6    159,6    172,9    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    1424,4    0    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    5895,6    0    0    0    0    0
34    Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных районов, городских окгругов и городских поселений    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    7200    0    159,6    159,6    172,9    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    1424,4    0    159,6    159,6    172,9    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    5895,6    0    0    0    0    0
35    Разработка проектной документации "Рекультивация земельного участка, нарушенного при складировании и захоронении отходов производства и потребления"    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0
36    Итого по Подпрограмме 3    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    7200    0    159,6    159,6    172,9    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    1424,4    0    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    5895,6    0    0    0    0    0
37    Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 г.г."
38    Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей
39    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4 
«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения»    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    5183,76    6293,4    0    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    52,9    259,188    1368,8    0    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    4924,6    0    0    0    0    0
40    Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на условиях софинансирования с областным бюджетом    Всего тыс. руб.    Х    674,1    0    5183,76    5201,6    0    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    0    259,188    277    0    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    4924,6    0    0    0    0    0
41    Реализация направления расходов основного мероприятия «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения»    Всего тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0
42    Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4 
«Развитие газификации в сельской местности»    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    1091,8    8469,7    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    1464    1091,8    594,9    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х                    1144,3                
        Федеральный бюджет тыс. руб.    Х                    6730,5                
43    Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части газоснабжения поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    1091,8    0    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0
44    «Мероприятия по развитию газификации на сельских территориях»    Всего тыс. руб.    Х                    594,9                
        Районный бюджет тыс. руб.    Х                    594,9                
        Областной бюджет тыс. руб.    Х                    0                
45    «Мероприятия по развитию газификации в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий»    Всего тыс. руб.    Х                    8176,52                
        Областной бюджет тыс. руб.    Х                    1144,3                
        Федеральный бюджет тыс. руб.    Х                    6730,5                
46    Итого по Подпрограмме 4    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    6647,76    6293,4    8469,7    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    52,9    1723,19    1368,8    594,9    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    4924,6    1144,3    0    0    0    0
        Федеральный бюджет тыс. руб.    Х                    6730,5                
47    Подпрограмма 5
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 г.г."
48    Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения
49    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5 
«Повышение безопасности дорожного движения»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0
50    Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0
51    Итого по Подпрограмме 5    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0
52    
ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ:    Всего тыс. руб.    Х    46234,6    53968,7    68476,9    92654,1    83405,6    75103,9    90277,5    83827,2    44572,7
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    40763,7    38318,3    52478,2    52345,7    48246,4    54023,2    53340,5    46890,2    39572,7
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5470,9    15650,4    15998,7    40308,4    28428,7    21080,7    36937    36937    5000
        Федеральный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    6730,5    0    0    0    0