Постановление администрации района № 831 от 30.12.2021 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Усмань
30.12.2021 года № 831
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.02.2016 г.№ 94
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования в Усманском
муниципальном районе Липецкой области
на 2016 – 2024 годы»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации Усманского муниципального района от 31.12.2015 года № 937 "О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усманского муниципального района», от 20.02.2016 года №68 «О перечне муниципальных программ Усманского муниципального района» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района, администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению от 29.02.2016 г.№ 94 « Развитие образования в Усманском муниципальном районе Липецкой области на 2016-2024 годы:
1.1 в паспорте муниципальной программы «Развитие образования в Усманском муниципальном районе Липецкой области на 2016-2024 годы» строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы Объемы финансирования всех расходов ,связанных с реализацией мероприятий прогнозно составят- 7283518,14309 тыс.руб., в том числе по годам реализации
2016 г - 504062,1 тыс. руб.
2017 г. – 577526,81608 тыс .руб.
2018 г. - 645534,04748 тыс .руб.
2019г. - 952899,45266 тыс. руб.
2020г. 1336746,59835 тыс .руб.
2021г. – 792527,79453 тыс. руб.
2022 г - 805801,83054 тыс. руб.
2023 г - 927446,61073 тыс. руб.
2024 г - 740971,89272 тыс. руб..
.
тыс.руб.
.
.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
1.2 в текстовой части п.4 « Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции
Объемы финансирования всех расходов ,связанных с реализацией мероприятий прогнозно составят- 7283518,14309 тыс.руб., в том числе по годам реализации
2016 г - 504062,1 тыс. руб.
2017 г. – 577526,81608 тыс. руб.
2018 г. - 645534,04748 тыс. руб.
2019г. - 952899,45266 тыс. руб.
2020г. - 1336746,59835 тыс. руб.
2021г. – 792527,79453 тыс. руб.
2022 г - 805801,83054 тыс. руб.
2023 г - 927446,61073 тыс. руб.
2024 г - 740971,89272 тыс. руб..
1.3 в паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей в образовательных организациях Усманского муниципального района» строку «Объемы финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции
Объемы финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации муниципальной программы Объемы финансирования в ходе реализации подпрограммы 1 составят- 7241992,78567 тыс.руб., в том числе по годам реализации
2016 г - 499662,1 тыс. руб.
2017 г. - 572837,27788 тыс. руб.
2018 г. - 640759,97635 тыс. руб.
2019г. 948037,70893 тыс. руб.
2020г. - 1333592,1404тыс.руб
2021г. – 788183,34812 тыс. руб.
2022 г - 800701,73054 тыс. руб.
2023 г - 922346,61073 тыс. руб.
2024 г - 735871,89272 тыс. руб..
.
1.4 п.5 Подпрограммы 1 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» изложить в следующей редакции :
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 1 составит- 7241992,78567 тыс.руб., в том числе по годам реализации
2016 г - 499662,1 тыс.руб.
2017 г. - 572837,27788 тыс. .руб.
2018 г. - 640759,97635 тыс. руб.
2019г. - 948037,70893 тыс. руб.
2020г. - 1333592,1404тыс.руб
2021г. – 788183,34812 тыс. руб.
2022 г - 800701,73054 тыс. руб.
2023 г - 922346,61073 тыс. руб.
2024 г - 735871,89272 тыс. руб..
1.5 в паспорте подпрограммы 2 «Отдых и оздоровление детей Усманского муниципального района» строку «Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации « изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы Прогнозируемый объем финансирования – 41524,35742 тыс. руб. в том числе по годам реализации
2016 г - 4400,0 тыс. руб.
2017 г. - 4689,53820 тыс. руб.
2018 г. - 4774,07113 тыс. руб.
2019г. - 4861,74373 тыс. руб.
2020г. - 3154,45795тыс.руб
2021г. - 4344,54641 тыс. руб.
2022 г - 5100 тыс. руб.
2023 г - 5100 тыс. руб.
2024 г - 5100 тыс. руб.
1.6 п.5 подпрограммы 2 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» изложить в следующей редакции :
Прогнозируемый объем финансирования –41524,35742 тыс.руб в том числе по годам реализации
2016 г - 4400,0 тыс. руб.
2017 г. - 4689,53820 тыс. руб.
2018 г. - 4774,07113 тыс. руб.
2019г. - 4861,74373 тыс. руб.
2020г. - 3154,45775 тыс. руб..
2021г. - 4344,54641 тыс. руб.
2022 г - 5100 тыс. руб.
2023 г - 5100 тыс. руб.
2024 г - 5100 тыс. руб.
2.Изложить приложение № 1 к муниципальной программе«Развитие образования в Усманском муниципальном районе Липецкой области на 2016 – 2024 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Т.А.Казьмину
Глава администрации
Усманского муниципального района В.М.Мазо
№ 831 от 30.12.2021г
"Развитие образования в Усманском муниципальном районе Липецкой области на 2016-2024 годы"
Таблица
№ п/п Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов
Ответственный
исполнитель,
соисполнители Единица измерения Значения индикаторов и показателей
2015год
(факт) 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год 2021год 2022год 2023год 2024год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15
2 Цель муниципальной программы :
Повышение доступности и качества предоставляемых услуг за счет развития ресурсов системы образования и их эффективного использования
3 Индикатор 1
Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере образования. Комитет
по образованию
4 Задача 1 муниципальной программы «Создание условий для инновационного социально ориентированного развития дошкольного, общего и дополнительного образования».
5 Показатель1 задачи 1 муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы содействия созданию в Липецкой области(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в 2018-2020 годах.
Строительство новой школы. Комитет
по образованию 1
6 - Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Комитет по образованию % 80 93 94
7 Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы
увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
18 27 36 36 40 40
8 Цель 2 муниципальной программы «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
9 Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (на основе данных демографического прогноза), тыс. чел Комитет по образованию
10 1.1.1.в том числе доля детей в возрасте от 5 до 18лет, охваченных дополнительным образованием Комитет
по образованию % 63 65,6 83 83 84 85 76 77 78,5 80
11 - Количество обучающихся в региональных центрах выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности Комитет
по образованию чел 49 54 59 64 69 74 79
12 - Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, чел Комитет
по образованию чел 2048 4656 5697 7700 8400 10200 11700
13 Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет Комитет по образованию % 15 17 20 22 23 25
14 - Участие в региональном проекте «Социальная активность» Комитет
по образованию Ко-во мероприятий 10 10 15 15 15 18
15 - проведение профессиональной ориентации молодежи на педагогические специальности
(заключение договоров на целевое обучение в педагогических вузах Липецкой области)
Комитет
по образованию чел 1 3 2 2 2 2
16 Подпрограмма 1 «Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей в образовательных организациях Усманского муниципального района»
17 Задача 1 Подпрограммы 1 Обновление инфраструктуры в рамках реализации национального проекта, создание новых мест за счет строительства новой школы
18 Показатель 1задачи 1 подпрограммы 1
Увеличение доли учащихся занимающихся в первую смену Комитет
по образованию % 82,8 85,6 85,6 85,6 100 100 100 100 100
19 Задача 2 Подпрограммы 1 Участие в реализации мероприятий Программы содействия созданию в Липецкой области новых мест в общеобразовательных организациях в 2018-2020 годах. Строительство новой школы.
20 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1
Доля обучающихся общеобразовательных организаций района, участвующих во Всероссийских проверочных работах Комитет
по образованию % 30,4 44,7 59,5 73,4 87,6 94 100
21 -Доля детей 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от общей численности детей 3 до 7 лет, проживающих в районе Комитет по образованию % 100 100 100 100
22 Доля учащихся обучающихся в общеобразовательных учреждениях по программам федерального государственного образовательного стандарта общего Комитет по образованию % 47,5 56,7 66,0 85,5 100
23 - Охват детей дошкольным образованием (от 1 до 7 лет) от общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в районе. Комитет по образованию % 53,2 53,5 55,0
24 -Доля детей 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от общей численности детей 3 до 7 лет, проживающих в районе Комитет по образованию % 100 100 100 100
25 - Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 7лет) от общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в районе Комитет по образованию Чел. 531 519 520 520
26 - Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений Комитет по образованию % 100 100 100 100
27 Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками Комитет
по образованию % 20 53 81 87 100 100
- Доля образовательных организаций в которых планируется создание цифровой образовательной среды (с нарастающим итогом)
18 36,4 75 91 100 100
-Доля педагогических работников, использующих сервисы информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 10 57 85 92 100 100
28 - Доля общеобразовательных учреждений, использующих в учебном процессе дистанционные технологии, от общего количества общеобразовательных учреждений Комитет по образованию % 54,5 54,5 54,5 54,5
29 Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1
Доля обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности Комитет
по образованию % 10 20 50 80 100
30 Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1
Обновление материально-технической базы, с целью функционирования центров коллективного пользования технологического и гуманитарного образования. Комитет по образованию
2 4 6 7 9
31 - Доля учащихся, подвозимых в общеобразовательные учреждения школьным автотранспортом, соответствующим ГОСТу, от общего количества учащихся, подвозимых в общеобразовательные учреждения. Комитет по образованию % 93,4 93,8 93,6 100
32 Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1
Оснащение лабораторий (мастерских) современной материально-технической базой Комитет
по образованию 1 2 2 2 1
33 -Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных двухразовым горячим питанием, от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений Комитет по образованию % 95,7 96 96 97 97 62,5 63 64 66 70
34 Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1
участие педагогических кадров в подготовке по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению «Технология», и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ Комитет
по образованию % 27 30 33 33 30 30
35 Показатель 7 задачи 2 Подпрограммы 1
Доля детей - победителей и призеров муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников. Комитет по образованию %
муниципальный этап 22,3 23 23,5 24
%
региональный этап 16,6 17 18 18
36 Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1
Организация работы консультационных центров методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям Комитет
по образованию 1 2 2 3 4 4
37 - Доля учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Комитет по образованию % 13,3 14 14,5 15
38 Показатель9 задачи 2 Подпрограммы 1
Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, от общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений Комитет по образованию % 92 92,3 92,8 93,7
39 Показатель 10 задачи2 подпрограммы 1
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования региона Комитет по образованию % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
40 Основное мероприятие1 задачи 2
подпрограммы 1
Развитие системы дошкольного образования Усманского муниципального района всего тыс.руб. 112230 119827,63185 146941,12071 149785,90165 148855,36648 160549,18794 173856,4498 156231,9498 170599,4498
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 72765,9 82986,33401 104209,86065 118007,33189
103612,746 109264,860 122454,2 122454,2
122454,2
районный бюджет тыс.руб. 39464,1 36841,29784 42731,26006 31778,56976 45242,62048 51284,32794
51402,2498 33777,7498 48145,2498
41 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям всего тыс.руб. 9882,13401 15042,66065 15339,33189
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 9882,13401 15042,66065 15339,33189
42 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
всего тыс.руб. 39464,1 36841,29784 42731,26006 31778,56976 45242,62048 51284,32794 51402,2498 33777,7498 48145,2498
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 39464,1 36841,29784 42731,26006 31778,569,76 45242,62048 51284,32797 51402,2498 33777,7498 48145,2498
43 Реализация переданного полномочия в соответствии с законом Липецкой области от 11.12.2013 г №217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций (предоставление субсидий бюджетному, автономному учреждению) всего тыс.руб. 72765,9 73104,2 89167,2 102668 103612,746 109264,860 122454,2 122454,2 122454,2
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 72765,9
73104,2 89167,2 102668 103612,746 109264,860 122454,2 122454,2
122454,2
районный бюджет тыс.руб.
44 Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1
Развитие системы общего образования Усманского муниципального района всего тыс.руб. 285543,7 310467,2932 337509,62487 362756,54931 387603,96325 454656,51178 429959,8402 414519,62522 416472,49052
федеральный бюджет тыс.руб. 11468,232 31500,72389 18217,02815 18261,81292 18774,67822
областной бюджет тыс.руб. 226703,9 256989,05257 274143,08069 309795,84635 295146,96794 304212,58619 325690,53575 325690,536 325690,536
районный бюджет тыс.руб. 58839,8 53478,24063 63366,54418 52960,70296 80988,76331 118943,2017 86052,2763 70567,2763 72007,2763
45 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
всего тыс.руб. 61287,2 53478,24063 63366,54418 52960,70296 80988,76331 118943,20177 86052,2763 70567,2763 72007,2763
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 61287,2 53478,24063 63366,54418 52960,70296 80988,76331 118943,20177 86052,2763 70567,2763 72007,2763
46 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям всего тыс.руб. 20430,15257 21135,00069 29525,54535
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 20430152,57 21135,00069 29525,54535
районный бюджет тыс.руб.
47 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 19 августа 2008 года
N 180-ОЗ "О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений" всего тыс.руб. 207161 213106,0 231907,6 255171,371 268189 280196,85 309022 309022 309022
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 207161 213106,0 231907,6 255171,371 268189 280196,85 309022 309022 309022
районный бюджет тыс.руб.
48 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях всего тыс.руб. 15179 18633,6 16150 20143,6 18999,2 13278,70595 16145,219 16145,219 16145,219
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 15179 18633,6 16150 20143,6 18999,2
13278,70595 16145,219 16145,219 16145,219
районный бюджет тыс.руб.
49 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей Всего
тыс.руб. 3613,9 3700,3 4146,48 4291,33 5176,04 5326,860
федеральный
бюджет
тыс.руб.
областной
бюджет
тыс.руб. 3613,9 3700,3 4146,48 4291,33 5176,04 5326,86
районный бюджет тыс.руб.
50 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части компенсации затрат родителей ( законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому Всего
тыс.руб. 11 8,0 6 7,5 11 5 5 5
федеральный
бюджет
тыс.руб.
областной
бюджет
тыс.руб. 11 8,0 6 7,5 11 5 5 5
районный бюджет тыс.руб.
51 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 18 сентября 2015года №440-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы" всего тыс.руб. 750 1108,0 796,0 658 685 485,579 518,31675 518,317 518,317
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 750 1108,0
796,0 658
685 485,579 518,31675 518,317 518,317
районный бюджет тыс.руб.
52 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. федеральный бюджет Тыс.руб 5374,872 12634,94889 18217,02815 18261,81292 18774,67822
областной бюджет Тыс.руб 2090,22794 4913,59124
53 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы Федеральный бюджет Тыс.руб 6093,36 18865,775
54 Задача 3. Развитие системы дополнительного образования, совершенствование работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи в образовательном процессе. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
55 Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет занятиями физической культурой и спортом в учреждениях различной организационно-правовой формы собственности Комитет по образованию % 27 30 35 52,3 52,5 52,8 60 65 70 72
56 Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1
Обеспечение доступности дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности, путем создания новых оснащенных ученико- мест дополнительного образования Комитет по образованию % 1 1
57 Показатель 3 задачи 3 подпрограммы1
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по региону Комитет по образованию % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
58 Показатель 4 задачи 3 подпрограммы1
Доля детей,получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. Комитет по образованию % 100 100 100 100 100 100 100
59 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования Комитет по образованию % 4 10 15 20 27 35 40
60 Показатель 5 задачи 3 подпрограммы 1
Обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с инвалидностью и ОВЗ Комитет
по образованию 20 30 40 50 60 70
61 Основное мероприятие1 задачи 3 подпрограммы1
Развитие системы дополнительного образования Усманского муниципального района, совершенствование работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи в образовательном процессе Всего
тыс.руб. 49033,5 68434,1485 78981,62744 77869,54555
85123,61071 92425,32143 104819,9736 82701,2062 97252,0575
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет
тыс.руб. 11161,941,15 9659,75449 10660,56806
районный бюджет тыс.руб. 49033,5 57272,20625 69321,87254 67208,97744 85123,61071 92425,32143 104819,9736 82701,2062 97252,0575
62 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
всего тыс.руб. 49033,5 57272,20625 68896,30104 64855,72705 78187,58980 83696,58712 95460,3738 82701,2062 97252,0575
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 49033,5 57272,20625 68896,30104 64855,72705 78187,58980 83696,587,12 95460,3736 82701,2062 97252,0575
63 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям всего тыс.руб. 11161,94115 9659,75449 10660,56806
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 11161,94115 9659,75449 10660,56806
районный бюджет тыс.руб.
64 Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на реализацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования районный бюджет тыс.руб. 425,5715 2353,25039
6936,02091
8728,73431 9359,6
65 Задача 4. Осуществление мониторинга о состоянии качества в системе образования и совершенствование управлением им, получение и предоставление достоверной и объективной информации о состоянии качества образования в районе.
66 Основное мероприятие1 задачи4 подпрограмы1
Модернизация и обеспечение условий для развития образования Усманского муниципального района всего тыс.руб. 22047,5 32278,34447 77327,60333 73048,20735 18369,74898 38154,76118 36624,05454 22592,96303 12559,7789
федеральный бюджет тыс.руб. 927,1 1621,51843 1842,3564 2685,7
областной бюджет тыс.руб. 17988,2 20434,82604 19350,19288 61869,58236 14581,12205 31859,44321 32806,05454 18774,96303 8741,7789
районный бюджет тыс.руб. 3132,2 10222,0 57977,41045 9336,26859 3788,62693 3609,61797 3818 3818 3818
67 Компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную
общеобразовательную программу дошкольного образования всего тыс.руб. 5190 6374,0 6334,5 7575,325 4679,320 5469,365 5252,016 5252,016 5252,016
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 5190 6374,0 6334,5 7575,25 4679,320 5469,365 5252,016 5252,016 5252,016
районный бюджет
тыс.руб.
68 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 4 февраля 2008 года N 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства" всего тыс.руб. 1359 1337,0 1340,0 1340 1215 1225 1203,5 1203,5 1203,5
федеральный бюджет
тыс.руб.
областной бюджет
тыс.руб. 1359 1337,0 1340,0 1340 1215 1225 1203,5 1203,5 1203,5
районный бюджет тыс.руб.
69 Капитальный ремонт и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности учреждений образования (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям) всего тыс.руб. 28017,76779 17311,19612 51076,92954 8592,12639 19436,92243 10229,76903 9502,08815
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 15602,69614 8246,73027 44909,803 5627,13767 17735,309 9718,28058 9026,98374
районный бюджет тыс.руб. 12415,07165 9064,46585 6167,12654 2964,98872 1701,61343 511,48845 475,10441
70 Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям)
Всего тыс.руб. 563,25777 3121,75062 249,96365 9230 2512,56576 540
Областной бюджет тыс.руб. 506,93199 2965,66309 237,46547 8768,5 2386,93747 513
Районный бюджет тыс.руб. 56,32578 156,08753 12,49818 461,5 125,62829 27
71 Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям)
Всего тыс.руб.
Областной бюджет тыс.руб.
Районный бюджет тыс.руб.
72 Обеспечение охраной объектов(территорий) сотрудниками частных охранных организаций Всего тыс.руб.
Областной бюджет тыс.руб.
Районный бюджет тыс.руб.
73 Выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
Ремонт или замена систем противопожарной защиты Всего тыс.руб. 4453,69825
Областной бюджет тыс.руб. 4231,01334
Районный бюджет тыс.руб. 222,68491
74 Реализация мероприятий, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
Всего тыс.руб. 8806,60333 5110,85432
3500
Федеральный бюджет тыс.руб.
Областной бюджет тыс.руб. 7209,56996 4045,57358 3325
Районный бюджет тыс.руб. 1597,03337 1065,28074 175
75 Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях ( Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям) Всего
тыс.руб. 1482,57309
Федеральный бюджет тыс.руб.
Областной бюджет тыс.руб. 1408,44444
Районный бюджет тыс.руб. 74,12865
76 Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях ( Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям) Всего Тыс.руб 2450 2843,2664 1578,94737 848,49709 1789,47368
Федеральный бюджет тыс.руб. 891,22 1842,3564
Областной бюджет тыс.руб. 1308,80457 716,5 1500 806,07221 1700
Райцоный бюджет тыс.руб. 250 284,41 78,94737 42,42488 89,47368
77 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям) ВСЕГО тыс.руб. 1159,20847 2855,60909
федеральный бюджет тыс.руб. 730,29843 2685,7
областной бюджет тыс.руб. 312,98504 141,353
районный бюджет тыс.руб. 115,925 28,55609
78 Реализация направления расходов основного мероприятия "Модернизация и обеспечение условий для
развития образования Усманского муниципального района" всего тыс.руб. 15207,5 202,9361 420,6179 1236,96251 662,60324 625,52623 2440,34008 3169,60802 3697,67038
федеральный бюджет тыс.руб. 927,1
областной бюджет тыс.руб. 11248,2
районный бюджет тыс.руб. 3032,2 202,9361 420,6179 1236,96251 662,60324 625,52623 2440,34008 3169,60802 3697,67038
79 Повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных организаций на условиях софинансирования с областным бюджетом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) всего тыс.руб. 291,0 290,204333 353,17277 169,12057 98,94873 105,6 139,73118 104,68801 77,11884
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 191,0 87,061 105,95183 118,38440 94,00129 96,93272 132,74462 99,45361 73,26290
районный бюджет тыс.руб. 100,0 203,14233 247,22094 50,73617 4,94744 8,66728 6,98656 5,2344 3,85594
80 Предоставление в период обучения мер стимулирования гражданам, заключившим договор на целевое обучение в педагогических вузах Липецкой области. районный бюджет тыс.руб. 14,4
81 Основное мероприятие 2 задачи4 подпрограммы 1
"Финансовое обеспечение осуществления мониторинга и контроля качества в системе образования, совершенствования управления им, получение и предоставление достоверной и объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах влияющих на его уровень"
всего тыс.руб. 3394 3812 4238,75607 4199,872,26 5408,96348 5364,05602 4485,6 4197,5 4197,5
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 3394 3812 4239,75607 4199,87226 5408,96348 5364,05602 4485,6 4197,5 4197,5
82 Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района
(за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) Всего
тыс.руб. 3131,7 3492,6 3792,44996 4124,13001 5360,96348 5364,05602 4485,6 4197,5 4197,5
федеральный бюджет
тыс.руб.
областной бюджет
тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 3131,7 3492,6 3792,44996 4124,13001 5360,96348 5364,05602 4485,6 4197,5 4197,5
83 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района
(за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными Всего
тыс.руб. 23,3 22,611 405,23839 34,74094 48
федеральный бюджет
тыс.руб.
областной бюджет
тыс.руб.
районный бюджет Тыс.руб 405,23839 34,74094 48
84 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования) всего тыс.руб. 45,5 10,0 41,06772 41,00131
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 45,5 10,0 41,06772 41,00131
85 Основное мероприятие3 задачи 4 подпрограммы1
Обеспечение методической, финансово-экономической функции всего тыс.руб. 27413,4 30465,065 34933,81044 37264,788,14 40419,43674 37033,4097 30103,7964 26851,35048 29538,6
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 2324,22317 2816,07879 82,56435
районный бюджет тыс.руб. 27413,4 28140,842 32117,73165 37182,22379 40419,43674 37033,4097 30103,7964 26851,35048 29538,6
86 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям всего тыс.руб. 2324,22317 2816,07879 82,56435
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 2324,22317 2816,07879 82,56435
районный бюджет тыс.руб.
87 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий. всего тыс.руб. 27413,4 28140,842 32117,73165 37182,22379 40419,43674 37033,4097 30103,7964 26851,35048 29538,6
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 27413,4 28140,842 32117,73165 37182,22379 40419,43674 37033,4097 30103,7964 26851,35048 29538,6
88 Основное мероприятие 4 задачи4 подпрограммы 1 «Строительство средней общеобразовательной школы в г.Усмани" Областной бюджет Тыс.руб 11832,292226 12094,64472 281175,29318
Строительство пристройки спортивного зала,столовой и мастерских в школе села Октябрьское районный Тыс.руб 5600
Строительство детского сада в микрорайоне «Северо-Восточный» в г.Усмани на 200 мест 10000 210000
89 Показатель1 задачи 4 продпрграммы1
Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта Комитет по образованию Чел. 100 140
90 Показатель 2 задачи 4 продпрграммы1
Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта
Комитет по образованию Чел. 60 60
91 Показатель 3 задачи 4 продпрграммы1
число несовершеннолетних целевой группы, принявших участие:
в мероприятиях по патриотическому воспитанию и повышению гражданской ответственности несовершеннолетних Комитет по образованию
Чел.
60
60
92 в программах трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних
Комитет по образованию Чел. 60 60
93 в мероприятиях по формированию уважительного отношения несовершеннолетних к культурно-историческому наследию малой родины Комитет по образованию чел 60 60
94 Показатель 4 задачи 4 продпрграммы1
Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи(от общей целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) Комитет по образованию
% 40 40
95 Показатель 5 задачи 4 продпрграммы1
число несовершеннолетних детей, снятых с профилактического учета по итогам участия в проекте
Комитет по образованию Чел. 20
96 Основное мероприятие 5 задачи 4 подпрограммы 1
Реализация инновационного социального проекта «Сетевая модель наставничества несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, Усманского муниципального района Липецкой области «Ты – личность!»» всего тыс. руб. 1560,0 640,0
областной бюджет тыс. руб.
районный бюджет тыс. руб. 160,0 40,0
внебюджетные средства (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) тыс. руб.
1400,0 600,0
97 Оплата услуг по повышению профессиональных компетенций специалистов, непосредственно обеспечивающих выполнение мероприятий проекта, внедряющих новые технологии, методики и способы действия, в том числе оплата проезда и проживания Комитет по образованию тыс. руб. 100
98 Расходы, направленные на обобщение эффективных результатов реализации проекта Комитет по образованию тыс. руб. 20,0 40,0
99 Приобретение мебели Комитет по образованию тыс. руб. 40,0
100 Приобретение специализированного оборудования для учебных и производственных классов (кабинетов) и мастерских, расходных материалов Комитет по образованию тыс. руб. 451,0
101 Приобретение игрового, спортивного, туристического оборудования, инвентаря и формы Комитет по образованию тыс. руб. 406,7 337,7
102 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фото-техники, мультимедийного оборудования Комитет по образованию тыс. руб. 278,5
103 Оплата услуг специалистов, непосредственно внедряющих новые технологии, методики и способы действий, предусмотренные мероприятиями проекта, включая страховые взносы Комитет по образованию тыс. руб. 30,0 28,5
104 Расходы на проведение мероприятий по социальной реабилитации, транспортные расходы для представителей целевой группы и сопровождающих их лиц и оплата за проведение мероприятий по интеграции в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Комитет по образованию
тыс. руб.
187,8
187,8
105 Приобретение зоотехнического, садового инвентаря, растений, семян, саженцев и удобрений Комитет по образованию тыс. руб. 46,0 46,0
106 Региональный проект «Современная школа»
Создание новых мест в общеобразовательных организациях на условиях софинансирования с федеральным бюджетом всего тыс.руб. 231018,2 366635,75758
федеральный бюджет тыс.руб. 156353,1 261338
областной бюджет тыс.руб. 60804,0 101631,4
районный бюджет тыс.руб. 13861,1 3666,35758
107 Итого по Подпрограмме 1
всего тыс.руб. 499662,1 572837,27788 640759,97635 948037,70893 1333592,1404 788183,24812 800701,73054 922346,61073 735871,89272
федеральный бюджет тыс.руб. 927,1 1621,51843 158195,4564 272806,232 34186,42389 18217,02815 18261,81292 18774,67822
областной бюджет тыс.руб. 317458 378484,09765 407362,88871 56121989301 514972,23599 445336,8893 496202806,29 682171,71503 462138,5309
районный бюджет тыс.руб. 181277 192731,6618 233397,08723 228622,25952 545813,67241 308659,93493 280681,8961 221913,08278 254958,6836
108 Подпрограмма 2«Отдых и оздоровление детей Усманского муниципального района»
109
Цель подпрограммы: обеспечение отдыха и оздоровления детей
110 Задача 1. Развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха и оздоровления детей.
111 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2
Доля детей школьного возраста до 17 лет (включительно), обеспеченных отдыхом и оздоровлением в пришкольных, профильных лагерных и палаточных сменах, от общего количества детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях Комитет по образованию
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
112 Основное мероприятие задачи 1
Подпрограммы 2
Организация работы пришкольных оздоровительных лагерных и палаточных смен, экскурсий, экспедиций, направленных на оздоровление и развитие детей всего тыс.руб. 4400 4689,5382 4774,07113 4861,74373 3154,45795 4344,54641 5100 5100 5100
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 4400 4689,5382 4774,07113 4861,743,73 3154,45795 4344,54641 5100
5100 5100
113 Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация работы пришкольных лагерей и палаточных смен, экскурсий, экспедиций, направленных на оздоровление и развитие детей. Всего тыс.руб. 4400 4689,5382 4774,07113 4861,74373 3154,45795
4344,54641
5100
5100
5100
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 4400 4689,5382 4774,07113 4861,74373 3154,45795 4344,54641 5100 5100
5100
114 Итого по Подпрограмме 2 Всего тыс.руб. 4400 4689,5382 4774,07113 4861,74373 3154,45795 4344,54641 5100
5100
5100
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 4400 4689,5382 4774,07113 4861,74373 3154,45795 4344,54641 5100 5100
5100
115
Всего по Программе Всего тыс.руб. 504062,1 577526,81608 645534,04748 952899,45266 1336746,59835 792527,79453 805801,830,54 927446,61073 740971,89272
федеральный бюджет тыс.руб. 927,1 1621,51843 158195,4564 272806,232 34186,42389 18217,02815 18261,81292 18774,67822
областной бюджет Тыс.руб 317458 378484,09765 407362,88871 561219,89301 514972,23599 445336,8893 496202806,29 682171,71503 462138,5309
районный бюджет тыс.руб. 185677 197421,2 238171,15836 233484,10325 548968,13036 313004,48134 285781,8961 227013,08278 260058,6836