Постановление администрации района № 244 от 29.03.2022 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Усмань
_29.03._______ 2022 года № _244_
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2024 годы»»
В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюдже-та администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Усман-ского муниципального района от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» (с изменениями):
1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2024 годы»:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муници-пальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 733 127,6 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год – 63 443,1 тыс.руб.;
2017 год – 72 341,7 тыс.руб.;
2018 год – 73 519,9 тыс.руб.;
2019 год – 74 387,0 тыс.руб.;
2020 год – 78 175,2 тыс.руб.;
2021 год – 89 265,8 тыс.руб.;
2022 год – 107 462,9 тыс.руб.;
2023 год – 87 303,6 тыс.руб.;
2024 год – 87 228,4 тыс.руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
1.1.2. В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной програм-мы»:
в абзаце третьем цифры «726 632,2» заменить цифрами «733 127,6»;
в абзаце четвертом цифры «112 376,2» заменить цифрами «114 792,8»;
в абзаце седьмом цифры «13 486,5» заменить цифрами «12 976,5».
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельно-сти органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы" таблицу "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирова-ния муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффек-тивности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя-щему постановлению.
1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование орга-низации бюджетного процесса»:
1.3.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования, всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 114 792,8 тыс. руб., из них:
2016 год – 8 839,9 тыс. руб.;
2017 год – 9 746,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;
2019 год - 10 142,3 тыс. руб.;
2020 год – 10 936,4 тыс. руб.;
2021 год - 14 887,1 тыс.руб.;
2022 год – 23 759,5 тыс.руб.;
2023 год – 13 102,5 тыс.руб.;
2024 год – 13 027,5 тыс.руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
1.3.2. в текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «112 376,2» заменить цифрами «114 792,8»;
в абзаце втором цифры «111 855,8» заменить цифрами «114 272,4».
1.4. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и со-вершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муници-пального района»:
1.4.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно составят всего - 583 511,2 тыс. руб., из них:
2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год – 70 329,1 тыс.руб.;
2022 год – 79 474,3 тыс.руб.;
2023 год – 70 960,9 тыс.руб.;
2024 год – 70 960,9 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.4.2. в текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «578 922,4» заменить цифрами «583 511,2»;
в абзаце втором цифры «495 521,2» заменить цифрами «499 628,0»;
в абзаце третьем цифры «83 401,2» заменить цифрами «83 883,2».
1.5. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:
1.5.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 12 976,5 тыс. руб., из них:
2016 год – 415,0 тыс. руб.;
2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;
2019 год - 363,9 тыс. руб.;
2020 год – 496,3 тыс. руб;
2021 год – 1 537,9 тыс.руб.;
2022 год – 1 428,9 тыс.руб.;
2023 год – 440,0 тыс.руб.;
2024 год – 440,0 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.5.2. в текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «13 486,5» заменить цифрами «12 976,5»;
в абзаце втором цифры «9 486,5» заменить цифрами «8 976,5».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.
Глава администрации района В.М. Мазо
Приложение 1 к Поста-новлению администрации Усман-ского муниципального района от " 29 " 03 2022 г. № 244 Приложение 1
к муниципальной программе "По-вышение эффективности деятель-ности органов местного само-управления Усманского муници-пального района на 2016-2024 го-ды"
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы "
Таблица
№ п/п Наименова-ние целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпро-грамм, ос-новных ме-роприятий Ответ-ствен-ный ис-полни-тель Едини-ца измере-ния Значения индикаторов и показателей
2015 год факт 2016 год 2017 год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельно-сти органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы "
3 Индикатор Отношение объема муни-ципального долга Усман-ского муни-ципального района по со-стоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему го-довому объе-му доходов бюджета рай-она в отчет-ном финансо-вом году (без учета безвоз-мездных по-ступлений и налоговых доходов по дополнитель-ным норма-тивам отчис-лений) Комитет по фи-нансам % 135 114 49 49 49 49 0,8 49 49 49
4 Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффек-тивности использования средств бюджета района"
5 Показатель 1 задачи 1 му-ниципальной программы Объем дефи-цита бюджета района Комитет по фи-нансам % 0 12,1 5 5 5 5 1 5 5 5
6 Задача 2 муниципальной программы. "Эффективное управление муниципаль-ным долгом Усманского муниципального района"
7 Показатель 1 задачи 2 му-ниципальной программы Объем расхо-дов на обслу-живание му-ниципального долга Комитет по фи-нансам % 0,43 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
8 Задача 3 муниципальной программы. "Совершенствование подготовки, перепод-готовки и повышения квалификации муниципальных служащих Усманского му-ниципального района"
9 Показатель 1 задачи 3 му-ниципальной программы Количество муниципаль-ных служа-щих и лиц, замещающих муниципаль-ные должно-сти, прошед-ших повыше-ние квалифи-кации Отдел органи-зацион-но-кон-троль-ной и кадро-вой ра-боты ед. 8 10 9 10 15 10 10 10 10 10
10 Задача 4 муниципальной программы. "Совершенствование учета и эффективно-сти использования объектов муниципального имущества"
11 Показатель 1 задачи 4 му-ниципальной программы Выполнение плана по до-ходам бюдже-та Усманско-го муници-пального рай-она от управ-ления и рас-поряжения муниципаль-ным имуще-ством Комитет по управ-лению муници-пальным имуще-ством % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Задача 5 муниципальной программы. "Расширение информационного пронстран-ства"
13 Показатель 1 задачи 5 му-ниципальной программы Количество экземпляров в год районной газеты "Новая жизнь" Отдел органи-зацион-но-кон-троль-ной и кадро-вой ра-боты тыс.шт. 624 562 593 483,6 624,4 156 119,6 102 112,2 117,3
14 Подпрограмма 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
15 Задача 1 Подпрограммы 1
Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных рас-ходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16 Показатель 1 задачи 1 под-программы 1 Исполнение бюджета рай-она по дохо-дам без учета безвозмезд-ных поступ-лений к ут-вержденному плану. Комитет по фи-нансам % 108 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 Показатель 2 задачи 1 под-программы 1 Доля расхо-дов бюджета района, сформиро-ванных в со-ответствии с муниципаль-ными про-граммами Комитет по фи-нансам % 96,9 97 98 97 97 97 97 97 97 97
18 Показатель 3 задачи 1 под-программы 1 Соотношение объема про-веренных средств бюд-жета района и общей суммы расходов бюджета рай-она (собст-венные сред-ства) Комитет по фи-нансам % 0 2 10 10 10 10 10 10 10 10
19 Показатель 4 задачи 1 под-программы 1 Отношение объема про-сроченной кредиторской задолженно-сти к объему расходов бюджета рай-она Комитет по фи-нансам % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Показатель 5 задачи 1 под-программы 1 Соблюдение-установлен-ных законо-дательством сроков фор-мирования и предоставле-ния отчетно-сти об испол-нении бюд-жета района и консолидиро-ванного бюд-жета Комитет по фи-нансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Показатель 6 задачи 1 под-программы 1 Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизо-ванного бух-галтерского учета и муни-ципальных закупок", не позднее сро-ка, опреде-ленного в по-рядке взаимо-действия уполномо-ченного уч-реждения с заказчиками Усманского муниципаль-ного района при опреде-лении по-ставщиков , утвержден-ном поста-новлением администра-ции Усман-ского муни-ципального района Ли-пецкой облас-ти от 05.03.2021 N135 Комитет по фи-нансам % 0 0 0 0 0 0 95 95 95 96
22 Основное ме-роприятие 1 задачи 1 под-программы 1
"Эффективное управление финансами Усманского муни-ципального района" Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 11 822,3 11 588,5 9 227,5 9 227,5
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,9 0,0 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 11 741,1 11 505,6 9 227,5 9 227,5
23 Расходы по оплате труда работников органов мест-ного само-управления Усманского муниципаль-ного района Всего тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 9 950,3 9 225,5 9 225,5
район-ный бюджет тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 9 950,3 9 225,5 9 225,5
24 Расходы на обеспечение функций ор-ганов местно-го самоуправ-ления Усман-ского муни-ципального района (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных ор-ганов) Всего тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 941,1 2,0 2,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 941,1 2,0 2,0
25 Реализация переданных полномочий в части контро-ля за испол-нением бюд-жетов посе-лений в соот-ветствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-ния в Россий-ской Федера-ции" Всего тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,0 0,0 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,0 0,0 0,0
26 Повышение квалификации муниципаль-ных служа-щих органов местного са-моуправления муниципаль-ных районов на условиях софинансиро-вания с обла-стным бюд-жетом Всего тыс. руб Х 8,5 5,0 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 8,5 5,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Приобретение информаци-онных услуг с использова-нием инфор-мационно-правовых систем на ус-ловиях софи-нансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 105,1 109,2 114,6 118,9 127,1 0,0 0,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 94,6 86,1 76,8 81,2 82,9 0,0 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 10,5 23,1 37,8 37,7 44,2 0,0 0,0
28 Основное ме-роприятие 2 задачи 1 под-программы 1 "Создание единой сис-темы бюд-жетного и бухгалтерско-го учета и осуществле-ние централи-зованных за-купок това-ров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд Усманского муниципаль-ного района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 12 171,0 3 875,0 3 800,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 12 171,0 3 875,0 3 800,0
29 Осуществле-ние полномо-чий в части содержание специалиста по муници-пальным за-купкам Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 75,0 0,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 75,0 0,0
30 Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-ных казенных учреждений Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 12 096,0 3 800,0 3 800,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 12 096,0 3 800,0 3 800,0
31 Итого по Подпро-грамме 1 Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 14 887,1 23 759,5 13 102,5 13 027,5
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,9 0,0 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 14 805,9 23 676,6 13 102,5 13 027,5
32 Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального рай-она"
33 Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
34 Показатель 1 задачи 1 под-программы 2 Отношение предельного объема муни-ципального долга района к утвержден-ному общему годовому объему дохо-дов бюджета без учета безвозмезд-ных поступ-лений и на-логовых до-ходов по до-полнитель-ным норма-тивам отчис-лений Комитет по фи-нансам % 186 155 50 50 50 50 5 50 50 50
35 Показатель 2 задачи 1 под-программы 2 Отношение предельного объема заим-ствований района к сум-ме, направ-ляемой на финансирова-ние дефицита бюджета и (или) погаше-ние долговых обязательств района Комитет по фи-нансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
36 Показатель 3 задачи 1 под-программы 2 Объем про-сроченной за-долженности по долговым обязательст-вам района Комитет по фи-нансам руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Основное ме-роприятие за-дачи 1 под-программы 2
Обеспечение своевремен-ности и пол-ноты испол-нения долго-вых обяза-тельств Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 0,2 0,2 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 0,2 0,2 0,0
38 Реализация направления расходов ос-новного ме-роприятия «Обеспечение своевремен-ности и пол-ноты испол-нения долго-вых обяза-тельств» Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 0,2 0,2 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 0,2 0,2 0,0
39 Итого по Подпро-грамме 2 Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 0,2 0,2 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 0,2 0,2 0,0
40 Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенство-вание деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"
41 Задача 1 подпрограммы 3 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий
42 Показатель 1 задачи 1 под-программы 3 Расходы бюджета му-ниципального образования на содержа-ние работни-ков органов местного са-моуправления в расчете на одного жите-ля муници-пального об-разования Комитет по фи-нансам руб. 1235,4 1264 1200 1536 1604,8 1704,5 1745,2 1710 1720 1730
43 Основное ме-роприятие 1 задачи 1 под-программы 3 Обеспечение реализации муниципаль-ной програм-мы «Повыше-ние эффек-тивности дея-тельности ор-ганов местно-го самоуправ-ления Усман-ского муни-ципального района на 2016-2024 го-ды" Всего тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 50 323,0 42 512,6 42 512,6
район-ный бюджет тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 50 323,0 42 512,6 42 512,6
44 Расходы по оплате труда работников органов мест-ного само-управления Усманского муниципаль-ного района Всего тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 574,1 40 281,3 40 281,3
район-ный бюджет тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 574,1 40 281,3 40 281,3
45 Расходы на обеспечение функций ор-ганов местно-го самоуправ-ления Усман-ского муни-ципального района (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных ор-ганов) Всего тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 6 498,9 1 981,3 1 981,3
район-ный бюджет тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 6 498,9 1 981,3 1 981,3
46 Реализация направления расходов ос-новного ме-роприятия «Обеспечение реализации муниципаль-ной програм-мы «Повыше-ние эффек-тивности дея-тельности ор-ганов местно-го самоуправ-ления Усман-ского муни-ципального района на 2016-2024 го-ды» Всего тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 250,0 250,0 250,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 250,0 250,0 250,0
47 Основное ме-роприятие 2 задачи 1 под-программы 3 "Социальная поддержка отдельных ка-тегорий граж-дан" Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 5 664,1 5 664,1 5 664,1
район-ный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 5 664,1 5 664,1 5 664,1
48 Доплаты к пенсиям му-ниципальных служащих Усманского муниципаль-ного района Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 5 664,1 5 664,1 5 664,1
район-ный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 5 664,1 5 664,1 5 664,1
49 Основное ме-роприятие 4 задачи 1 под-программы 3"Реализация мер по разви-тию архивно-го дела Ус-манского му-ниципального района Ли-пецкой облас-ти" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 482,0 2 382,0 2 382,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 482,0 2 382,0 2 382,0
50 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой об-ласти от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов мест-ного само-управления государствен-ными полно-мочиями Ли-пецкой облас-ти в сфере ар-хивного дела" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 482,0 2 382,0 2 382,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 482,0 2 382,0 2 382,0
51 Основное ме-роприятие 5 задачи 1 под-программы 3 "Устранение причин и ус-ловий, спо-собствующих совершению правонаруше-ний" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 260,4 1 197,8 1 197,8
област-ной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 260,4 1 197,8 1 197,8
52 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой об-ласти от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об админи-стративных комиссиях и наделении ор-ганов местно-го самоуправ-ления госу-дарственными полномочия-ми по образо-ванию и орга-низации дея-тельности ад-министратив-ных комис-сий, состав-лению прото-колов об ад-министратив-ных правона-рушениях" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 260,4 1 197,8 1 197,8
област-ной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 260,4 1 197,8 1 197,8
53 Основное ме-роприятие 6 задачи 1 под-программы 3 "Осуществле-ние мер по профилактике безнадзорно-сти, семейно-го неблагопо-лучия" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 128,5 1 067,0 1 067,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 128,5 1 067,0 1 067,0
54 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой об-ласти от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам не-совершенно-летних и за-щите их прав в Липецкой области и на-делении орга-нов местного самоуправле-ния государ-ственными полномочия-ми по образо-ванию и орга-низации дея-тельности ко-миссий по де-лам несовер-шеннолетних и защите их прав" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 128,5 1 067,0 1 067,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 128,5 1 067,0 1 067,0
55 Основное ме-роприятие 7 задачи 1 под-программы 3 "Формирова-ние эффек-тивной сис-темы межве-домственного взаимодейст-вия в сфере предупрежде-ния семейно-го неблагопо-лучия и охра-ны прав де-тей-сирот и детей, остав-шихся без по-печения ро-дителей" Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 800,6 3 603,6 3 603,6
област-ной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 800,6 3 603,6 3 603,6
56 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой об-ласти от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов мест-ного само-управления отдельными государствен-ными полно-мочиями по осуществле-нию деятель-ности по опе-ке и попечи-тельству в Липецкой об-ласти" в части содержания численности специалистов, осуществ-ляющих дея-тельность по опеке и попе-чительству Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 800,6 3 603,6 3 603,6
област-ной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 800,6 3 603,6 3 603,6
57 Основное ме-роприятие 8 задачи 1 под-программы 3"Подготовка информации для ведения Регистра нормативных правовых ак-тов" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,9 919,5 919,5
област-ной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,9 919,5 919,5
58 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой об-ласти от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов мест-ного само-управления отдельными государствен-ными полно-мочиями по сбору инфор-мации от по-селений, вхо-дящих в му-ниципальный район, необ-ходимой для ведения Реги-стра муници-пальных нор-мативных правовых ак-тов Липецкой области" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,9 919,5 919,5
област-ной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,9 919,5 919,5
59 Основное ме-роприятие 9 задачи 1 под-программы 3 "Формирова-ние единой политики в области охра-ны труда и социально-трудовых от-ношений" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,7 532,2 532,2
област-ной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,7 532,2 532,2
60 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой об-ласти от 8 но-ября 2012 го-да N 88-ОЗ "О наделении ор-ганов местно-го самоуправ-ления отдель-ными госу-дарственными полномочия-ми в области охраны тру-да" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,7 532,2 532,2
област-ной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,7 532,2 532,2
Основное ме-роприятие "Ресурсное обеспечение муниципаль-ных учрежде-ний" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 13 111,1 12 808,0 12 808,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 13 111,1 12 808,0 12 808,0
Предоставле-ние государ-ственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 13 111,1 12 808,0 12 808,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 13 111,1 12 808,0 12 808,0
61 Задача 2 подпрограммы 3 Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы
62 Показатель 1 задачи 2 под-программы 3 Доля муни-ципальных служащих прошедших подготовку, профессио-нальную пе-реподготовку и повышения квалифика-ции. Отдел органи-зацион-но-кон-троль-ной и кадро-вой ра-боты % 55 60 65 67 68 70 71 72 73 74
63 Основное ме-роприятие задачи 2 под-программы 3 "Развитие кадрового по-тенциала му-ниципальной службы и приобретения услуг по электронным информаци-онным техно-логиям Ус-манского му-ниципального района" Всего тыс. руб Х 211,0 194,7 124,7 152,3 129,8 215,8 192,0 274,1 274,1
област-ной бюджет тыс. руб Х 172,9 144,7 85,8 119,3 70,4 127,1 93,4 175,5 175,5
район-ный бюджет тыс. руб Х 38,1 50,0 38,9 33,0 59,4 88,7 98,6 98,6 98,6
64 Повышение квалификации муниципаль-ных служа-щих органов местного са-моуправления муниципаль-ных районов на условиях софинансиро-вания с обла-стным бюд-жетом Всего тыс. руб Х 97,8 147,2 56,0 80,4 55,3 137,5 113,8 33,0 33,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 65,3 104,2 24,0 62,6 20,5 76,8 42,4 0,0 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 32,5 43 32,0 17,8 34,8 60,7 71,4 33,0 33,0
65 Приобретение информаци-онных услуг с использова-нием инфор-мационно-правовых систем на ус-ловиях софи-нансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 113,2 47,5 68,7 71,9 74,5 78,3 78,2 241,1 241,1
област-ной бюджет тыс. руб Х 107,6 40,5 61,8 56,7 49,9 50,3 51,0 175,5 175,5
район-ный бюджет тыс. руб Х 5,6 7 6,9 15,2 24,6 28,0 27,2 65,6 65,6
66 Итого по Подпро-грамме 3 Всего тыс. руб Х 51 774,7 55 225,4 59 049,6 61 510,8 64 225,5 70 329,1 79 474,3 70 960,9 70 960,9
област-ной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 8 723,9 8 818,8 9 190,0 9 672,3 9 778,8 10 277,5 9 877,6 9 877,6
район-ный бюджет тыс. руб Х 44 108,0 46 501,5 50 230,8 52 320,8 54 553,2 60 550,3 69 196,8 61 083,3 61 083,3
67 Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"
68 Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества
69 Показатель 1 задачи 1 под-программы 4 Наличие у предприятий и учреждений Усманского муниципаль-ного района кадастровой документаци, с обеспечени-ем регистра-ции права му-ниципальной собственно-сти, права оперативного управлекния или хозяйст-венного веде-ния Комитет по управ-лению муници-пальным имуще-ством % 92 93 95 97 99 100 100 100 100 100
70 Показатель 2 задачи 1 под-программы 4 Выполнение плана по до-ходам бюдже-та Усманско-го муници-пального рай-она от управ-ления и рас-поряжения муниципаль-нымимущест-вом Комитет по управ-лению муници-пальным имуще-ством % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
71 Основное ме-роприятие 1 задачи 1 под-программы 4 "Организация кадастровых работ. Инвен-таризация, обследование объектов ка-питального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собст-венности Ус-манского му-ниципального района Ли-пецкой облас-ти, кадастро-вой оценки и налогообло-жения" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 400,0 400,0 400,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 400,0 400,0 400,0
72 Реализация направления расходов ос-новного ме-роприятия "Организация кадастровых работ. Инвен-таризация, обследование объектов ка-питального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собст-венности Ус-манского му-ниципального района Ли-пецкой облас-ти, кадастро-вой оценки и налогообло-жения" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 400,0 400,0 400,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 400,0 400,0 400,0
73 Основное ме-роприятие 2 задачи 1 под-программы 4 "Капитальный ремонт и со-держание объектов му-ниципальной собственно-сти" Всего тыс. руб Х 0,0 5 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 028,9 40,0 40,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 1 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 028,9 40,0 40,0
74 Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт и со-держание объектов му-ниципальной собственно-сти" Всего тыс. руб Х 0,0 3 349,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 028,9 40,0 40,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 2 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 687,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 028,9 40,0 40,0
75 Капитальный ремонт здания администра-ции Усман-ского муни-ципального района (доп.работы) Всего тыс. руб Х 0,0 814,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 576,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 Капитальный ремонт здания администра-ции Усман-ского района (замена кров-ли) Всего тыс. руб Х 0,0 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Капитальный ремонт здания администра-ции Усман-ского района (3 этап) Всего тыс. руб Х 0,0 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Итого по Подпро-грамме 4 Всего тыс. руб Х 415,0 5 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 1 428,9 440,0 440,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 415,0 1 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 1 428,9 440,0 440,0
79 Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
80 Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
81 Показатель 1 задачи 1 под-программы 5 Увеличение количества материалов, отражающих деятельность администра-ции Усман-ского района, размещенных в районной общественно-политической газете "Новая жизнь". Отдел органи-зацион-но-кон-троль-ной и кадро-вой ра-боты % 48 50 60 60 60 60 60 60 60 60
82 Основное ме-роприятие 1 задачи 1 под-программы 5 "Подготовка и распростра-нение инфор-мации в му-ниципальных печатных СМИ" Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,0 2 800,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,0 2 800,0
83 Предоставле-ние муници-пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,0 2 800,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,0 2 800,0
84 Итого по Подпро-грамме 5 Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,0 2 800,0
район-ный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,0 2 800,0
85 Всего по Программе Всего тыс. руб Х 63 443,1 72 341,7 73 519,9 74 387,0 78 175,2 89 265,8 ####### 87 303,6 87 228,4
област-ной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 12 723,9 9 012,2 9 276,1 9 749,1 9 860,0 10 360,4 9 877,6 9 877,6
район-ный бюджет тыс. руб Х 55 776,4 59 617,8 64 507,7 65 110,9 68 426,1 79 405,8 97 102,5 77 426,0 77 350,8