Постановление администрации района № 257 от 31.03.2022 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Усмань
31.03.2022 год № 257
О внесении изменения в постановление
администрации района № 93 от 29.02.2016г.
«Об утверждении муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016 – 2024 годы»
В соответствии с решением сессии Совета депутатов Усманского муниципального района № 8-75н от 21 декабря 2021 года «Об утверждении бюджета Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, администрация Усманского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановлениеадминистрации района № 93 от 29.02.2016 г.«Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйстваУсманского муниципального района Липецкой области на 2016 – 2024 годы»:
1.1 Приложение к муниципальной программе «Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 – 2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наи. о. заместителя главы администрации района И.А. Коровину.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
УСМАНСКОГО РАЙОНА В.М. МАЗО
Приложение
к постановлению
администрации района
№ 257 от 31.03.2022 года
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016-2024 годы»
№ п.п. Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов Единица
измерения Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
базовый
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Цель муниципальной Программы -
Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Усманского муниципального района
2 Индикатор 1
удовлетворенность населения транспортными услугами для населения % Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Индикатор 2
увеличение протяженности дорог местного значения с твердым покрытием % Х 2,2 2,3 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4
4 Индикатор 3
уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Индикатор 4
снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движени % Х Х Х 5 5 5 5 5 10 10
6 Индикатор 5
снижение количества аварийных многоквартирных домов на территории района шт Х Х Х Х Х Х 33 33 21 21
7 Индикатор 6
протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотведения, км; км Х Х Х Х Х Х Х 0 5 0
8 Индикатор 7
строительство реконструкция водопроводных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 3,5 0
9 Индикатор 8
строительство реконструкция канализационных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 1,8 0
10 Индикатор 9
годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57
11 Индикатор 10
снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10
12 Индикатор 11
снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5
13 Индикатор 12
снижение показателя потерь коммунального ресурса % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10
14 Индикатор 13
количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения шт Х Х Х Х Х Х Х 0 2 1
15 Индикатор 14
дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки, тыс. кв. м. Х Х Х Х Х Х Х 0 10 40
16 Задача 1 муниципальной программы - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского
транспорта общего пользования
17 Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы
- количество социально-значимых межпоселенческих маршрутов шт Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12
18 Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния
19 Показатель 1 задачи 2 муниципальной Программы
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения км Х 13,7 30,6 38 35 37 38 35 38 36
20 Задача 3 Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.
21 Показатель 1 задачи 3 муниципальной Программы
- количество МКД, где будет проведен капитальный ремонт шт Х 0 4 7 9 5 4 4 4 4
22 Показатель 2 задачи 3 муниципальной Программы
- снижение потребления топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 Показатель 3 задачи 3 муниципальной Программы
- количество обустроенных контейнерных площадок для ТКО шт. Х Х Х Х 935 935 935 1000 1500 1500
24 Показатель 4 задачи 3 муниципальной Программы
- Площадь построенного (приобретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, тыс. кв. м. кв.м Х Х Х Х 0 0 0 0 0 2607,5
25 Показатель 5 задачи 3 муниципальной Программы
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, км. км Х Х Х Х Х Х Х 0 3,5 0
26 Показатель 6 задачи 3 муниципальной Программы
- строительство и реконструкция канализационных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 1,8 0
27 Показатель 7 задачи 3 муниципальной Программы
протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 5 0
28 Показатель 8 задачи 3 муниципальной Программы
количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения шт Х Х Х Х Х Х Х 0 2 1
29 Показатель 9 задачи 3 муниципальной Программы
снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10
30 Показатель 10 задачи 3 муниципальной Программы
снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5
31 Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы
снижение показателя потерь коммунального ресурса % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10
32 Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы
годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57
33 Показатель 12 задачи 3 муниципальной Программы
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57
34 Показатель 13 задачи 3 муниципальной Программы
дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки тыс. кв. м. Х Х Х Х Х Х Х 0 10 40
35 Задача 4 муниципальной программы - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения
36 Показатель 1 задачи 4 муниципальной Программы
- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории Усманского района шт Х Х 4447 4225 4014 3814 3624 3443 3099 2789
37 Подпрограмма 1
«Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»
38 Задача 1 Подпрограммы 1 - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования
39 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1
"Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 21600 11000 12781,9 15000 15000 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8730 11000 12781,9 15000 15000 0
Областной бюджет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0
40 Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с осуществлением социально-значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования во внутримуниципальном сообщении по регулируемым тарифам Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 7300 6120 12775,9 15000 15000 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 7300 6120 12775,9 15000 15000 0
41 Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении», в части приобретения подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок Всего тыс. руб. Х 0 0 3650 1430 4880 6,0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 3650 1430 0 6,0 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0
42 Итого по Подпрограмме 1 Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 21600 11000 12781,9 15000 15000 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8730 11000 12781,9 15000 15000 0
Областной бюджет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0
43 Подпрограмма 2
"Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2024 годы"
44 Задача 1 Подпрограммы 2 – Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
45 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения Всего тыс. руб. Х 38533,1 46615,8 46641,3 55789,8 68671,4 62919,9 87016,9 55236,6 56574,8
Районный бюджет тыс. руб. Х 33533,1 30965,4 35567,2 40571,6 39951 41852,5 51504,2 0 56574,8
Областной бюджет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,7 55236,6 0
46 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Всего тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 34580,2 35676 31486,8 41674 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 34580,2 35676 31486,8 41674 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района Всего тыс. руб. Х 5783,9 16550,7 11632 16144,7 28840,4 22178,1 35512,7 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 783,9 900,3 557,9 926,47 120 1110,7 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,7 0 0
48 Реализация направления расходов основного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения Всего тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 5064,9 4275 9254,9 9830,2 55236,6 56574,8
Районный бюджет тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 5064,9 4275 9254,9 9830,2 55236,6 56574,8
49 Итого по Подпрограмме 2 Всего тыс. руб. Х 38511,2 46615,8 49913,9 55789,8 68671,4 62919,9 87016,9 55236,6 56574,8
Районный бюджет тыс. руб. Х 33511,2 30965,4 38839,8 40571,6 39951 41852,5 51504,2 0 56574,8
Областной бюджет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,7 55236,6 0
50 Подпрограмма 3
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2024 г.г.»
51 Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы
52 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3
«Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства» Всего тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Иные межбюджетные трансферы на содержание муниципального жилищнго хозяйства поселения в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Всего тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры
55 Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3
«Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района» Всего тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Приобретение и размещение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов
Всего тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Задача 3 Подпрограммы 3 – Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
58 Основное мероприятие 1 задача 3 Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» Всего тыс. руб. Х Х Х Х 0 0 0 75536,9 74889,4 0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х 0 0 0 494,7 494,7 0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х 0 0 0 36446,5 35798,9 0
Федеральный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х 0 0 0 38595,7 38595,7 0
59 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» Всего тыс. руб. Х Х Х Х 0 0 0 75536,9 74889,4 0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х 0 0 0 494,7 494,7 0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х 0 0 0 36446,5 35798,9 0
Федеральный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х 0 0 0 38595,7 38595,7 0
60 Задача 4 Подпрограммы 3 – Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района
61 Основное мероприятие 1 задача 4 Подпрограммы 3 «Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 6,5 6,5 6,5 6,5
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 6,5 6,5 6,5 6,5
62 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 6,5 6,5 6,5 6,5
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 6,5 6,5 6,5 6,5
63 Итого по Подпрограмме 3 Всего тыс. руб. Х 46 0 0 7200,0 0 6,5 75543,5 74895,9 6,5
Районный бюджет тыс. руб. Х 46 0 0 1440,0 0 0 501,2 501,2 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 5760,0 0 6,5 36446,5 35798,9 6,5
Федеральный бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 38595,7 38595,7
64 Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 г.г."
65 Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей
66 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения» Всего тыс. руб. Х 674,1 52,9 5183,76 0 0 2954,3 6833,3 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 203,2 52,9 259,188 0 0 347,7 333,3 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 6500 0 0
67 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб. Х 674,1 0 5183,76 0 0 2954,3 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 203,2 0 259,188 0 0 347,7 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 0 0 0
68 Реализация направления расходов основного мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения» Всего тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6833,3 39312,9 0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 333,3 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6500 39312,9 0
Федеральный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0
70 Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4
«Развитие газификации в сельской местности» Всего тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 6804,1 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 340,2 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 6463,9 0 0
71 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части газоснабжения поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Всего тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0
72 Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 4
«Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6804,1 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 340,2 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6463,9 0 0
73 Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мошности централизованных систем Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6804,1 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 340,2 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6463,9 0 0
74 Региональный проект «Жилье» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 55143
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0
Федеральный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 55143
75 Субсидия на стимулирование программы развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 55143
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0
Федеральный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 55143
76 Региональный проект «Чистая вода» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 50901,7 55094,5
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0
Федеральный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 50901,7 55094,5
77 Субсидия на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 50901,7 55094,5
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0
Федеральный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 50901,7 55094,5
78 Итого по Подпрограмме 4 Всего тыс. руб. Х 674,1 52,9 6647,76 0 0 2954,3 13637,5 90214,6 105237,5
Районный бюджет тыс. руб. Х 203,2 52,9 1723,19 0 0 347,7 673,5 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 12963,9 39312,9 0
Федеральный бюджет тыс. Х 0 0 0 0 5887,1 0 0 50901,7 105237,5
79 Подпрограмма 5
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 г.г."
80 Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения
81 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5
«Повышение безопасности дорожного движения» Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0
82 Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения" Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0
83 Итого по Подпрограмме 5 Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0
84
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: Всего тыс. руб. Х 46234,6 53968,7 68476,9 84599,8 93346,8 78672,7 191207,9 235357,1 161828,9
Районный бюджет тыс. руб. Х 40763,7 38318,3 52478,2 50751,6 52408,52 54998,5 67689,1 15511,3 56591,4
Областной бюджет тыс. руб. Х 5470,9 15650,4 15998,7 33848,2 35051,18 23674,2 84923,1
130348,4 0
Федеральный бюджет тыс. Х 0 0 0 0 5887,1 0 38595,7 89497,4 105237,5