Вернуться назад Распечатать

Постановление администрации района № 257 от 31.03.2022 года

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Усмань



31.03.2022 год                                                            № 257


О внесении изменения в постановление
администрации района № 93 от 29.02.2016г.
«Об утверждении муниципальной программы
«Содержание  и развитие муниципального хозяйства
Усманского  муниципального района 
 Липецкой области  на 2016 – 2024 годы» 

 В соответствии с решением сессии Совета депутатов Усманского муниципального района № 8-75н от 21 декабря 2021 года «Об утверждении бюджета Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, администрация Усманского района


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Внести изменение в постановлениеадминистрации района № 93 от 29.02.2016 г.«Об утверждении муниципальной программы «Содержание  и развитие муниципального хозяйстваУсманского  муниципального района Липецкой области  на 2016 – 2024 годы»:
1.1    Приложение к муниципальной программе «Содержание  и развитие муниципального хозяйства  Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наи. о. заместителя главы администрации района И.А. Коровину.


ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
УСМАНСКОГО  РАЙОНА                                                     В.М. МАЗО





                                        Приложение 
к постановлению 
администрации района
 №   257 от 31.03.2022 года                          
                                    
                                                    
                                                    
Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области
 на 2016-2024 годы»    
                                                    
№ п.п.    Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов    Единица
 измерения    Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования    
            базовый
2015 год    2016 год    2017 год    2018 год    2019 год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год    
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
1    Цель муниципальной Программы -
Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Усманского муниципального района    
2    Индикатор 1 
удовлетворенность населения транспортными услугами для населения    %    Х    100    100    100    100    100    100    100    100    100    
3    Индикатор 2 
увеличение протяженности дорог местного значения с твердым покрытием    %    Х    2,2    2,3    2,4    2,2    2,4    2,3    2,3    2,3    2,4    
4    Индикатор 3 
уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3    
5    Индикатор 4 
снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движени    %    Х    Х    Х    5    5    5    5    5    10    10    

6    Индикатор 5
снижение количества аварийных многоквартирных домов на территории района    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    33    33    21    21    
7    Индикатор 6
протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотведения, км;    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    5    0    
8    Индикатор 7
строительство  реконструкция водопроводных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3,5    0    
9    Индикатор 8
строительство  реконструкция канализационных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1,8    0    
10    Индикатор 9
годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    
11    Индикатор 10
снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    
12    Индикатор 11
снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    5    5    5    
13    Индикатор 12
снижение показателя потерь коммунального ресурса    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    
14    Индикатор 13
количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2    1    
15    Индикатор 14
дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки,    тыс. кв. м.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    10    40    
16    Задача 1 муниципальной программы -  Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского 
транспорта общего пользования    
17    Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы
- количество социально-значимых межпоселенческих маршрутов    шт    Х    12    12    12    12    12    12    12    12    12    
18    Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния    
19    Показатель 1 задачи 2 муниципальной Программы
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения    км    Х    13,7    30,6    38    35    37    38    35    38    36    
20    Задача 3 Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.    
21    Показатель 1 задачи 3 муниципальной Программы
- количество МКД, где будет проведен капитальный ремонт    шт    Х    0    4    7    9    5    4    4    4    4    
22    Показатель 2 задачи 3 муниципальной Программы
-  снижение потребления топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3    
23    Показатель 3 задачи 3 муниципальной Программы
- количество обустроенных контейнерных площадок для ТКО    шт.    Х    Х    Х    Х    935    935    935    1000    1500    1500    
24    Показатель 4 задачи 3 муниципальной Программы
- Площадь построенного (приобретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, тыс. кв. м.    кв.м    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    2607,5    
25    Показатель 5 задачи 3 муниципальной Программы
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, км.    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3,5    0    
26    Показатель 6 задачи 3 муниципальной Программы
- строительство и реконструкция канализационных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1,8    0    
27    Показатель 7 задачи 3 муниципальной Программы
протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    5    0    
28    Показатель 8 задачи 3 муниципальной Программы
количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2    1    
29    Показатель 9 задачи 3 муниципальной Программы
снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    
30    Показатель 10 задачи 3 муниципальной Программы
снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    5    5    5    
31    Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы
снижение показателя потерь коммунального ресурса    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    
32    Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы
годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    
33    Показатель 12 задачи 3 муниципальной Программы
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    
34    Показатель 13 задачи 3 муниципальной Программы
дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки    тыс. кв. м.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    10    40    
35    Задача 4 муниципальной программы -   Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения    
36    Показатель 1 задачи 4 муниципальной Программы
-  снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории Усманского района    шт    Х    Х    4447    4225    4014    3814    3624    3443    3099    2789    
37    Подпрограмма 1
«Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»    
38    Задача  1 Подпрограммы 1 -   Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования    
39    Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1
 "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    21600    11000    12781,9    15000    15000    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8730    11000    12781,9    15000    15000    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    
40    Субсидии  на возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с осуществлением социально-значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования во внутримуниципальном сообщении по регулируемым тарифам    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    7300    6120    12775,9    15000    15000    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    7300    6120    12775,9    15000    15000    0    
41    Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении», в части приобретения подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок    Всего тыс. руб.    Х    0    0    3650    1430    4880    6,0    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    3650    1430    0    6,0    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    
42    Итого по Подпрограмме 1    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    21600    11000    12781,9    15000    15000    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8730    11000    12781,9    15000    15000    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    
43    Подпрограмма 2
"Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2024 годы"    
44    Задача 1 Подпрограммы 2 –  Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние    
45    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения    Всего тыс. руб.    Х    38533,1    46615,8    46641,3    55789,8    68671,4    62919,9    87016,9    55236,6    56574,8    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    33533,1    30965,4    35567,2    40571,6    39951    41852,5    51504,2    0    56574,8    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,7    55236,6    0    
46    Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»    Всего тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    34580,2    35676    31486,8    41674    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    34580,2    35676    31486,8    41674    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
47    Обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района    Всего тыс. руб.    Х    5783,9    16550,7    11632    16144,7    28840,4    22178,1    35512,7    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    783,9    900,3    557,9    926,47    120    1110,7    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,7    0    0    
48    Реализация направления расходов основного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения    Всего тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    5064,9    4275    9254,9    9830,2    55236,6    56574,8    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    5064,9    4275    9254,9    9830,2    55236,6    56574,8    
49    Итого по Подпрограмме 2    Всего тыс. руб.    Х    38511,2    46615,8    49913,9    55789,8    68671,4    62919,9    87016,9    55236,6    56574,8    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    33511,2    30965,4    38839,8    40571,6    39951    41852,5    51504,2    0    56574,8    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,7    55236,6    0    
50    Подпрограмма 3
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2024 г.г.»    
51    Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы    
52    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3 
«Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства»    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    
53    Иные межбюджетные трансферы на содержание муниципального жилищнго хозяйства поселения в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    
54    Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры    
55    Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3 
«Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района»    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
56    Приобретение и размещение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов
    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    





57    Задача 3 Подпрограммы 3 – Переселение граждан из аварийного жилищного фонда    
58    Основное мероприятие 1 задача 3 Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    0    0    0    75536,9    74889,4    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    0    0    0    494,7    494,7    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    0    0    0    36446,5    35798,9    0    

        Федеральный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    0    0    0    38595,7    38595,7    0    
59    Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    0    0    0    75536,9    74889,4    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    0    0    0    494,7    494,7    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    0    0    0    36446,5    35798,9    0    
        Федеральный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    0    0    0    38595,7    38595,7    0    
60    Задача 4 Подпрограммы 3 – Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района    
61    Основное мероприятие 1 задача 4 Подпрограммы 3 «Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6,5    6,5    6,5    6,5    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6,5    6,5    6,5    6,5    
62    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6,5    6,5    6,5    6,5    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6,5    6,5    6,5    6,5    

63    Итого по Подпрограмме 3    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    7200,0    0    6,5    75543,5    74895,9    6,5    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    1440,0    0    0    501,2    501,2    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    5760,0    0    6,5    36446,5    35798,9    6,5    
        Федеральный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    38595,7    38595,7        
64    Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 г.г."    
65    Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей    
66    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4 
«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения»    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    5183,76    0    0    2954,3    6833,3    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    52,9    259,188    0    0    347,7    333,3    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    6500    0    0    
67    Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на условиях софинансирования с областным бюджетом    Всего тыс. руб.    Х    674,1    0    5183,76    0    0    2954,3    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    0    259,188    0    0    347,7    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    0    0    0    
68    Реализация направления расходов основного мероприятия «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения»    Всего тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
69    Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6833,3    39312,9    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    333,3    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6500    39312,9    0    
        Федеральный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    
70    Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4 
«Развитие газификации в сельской местности»    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    6804,1    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    340,2    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    6463,9    0    0    
71    Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части газоснабжения поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    
72    Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 4 
«Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6804,1    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    340,2    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6463,9    0    0    
73    Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мошности централизованных систем    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6804,1    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    340,2    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6463,9    0    0    
74    Региональный проект «Жилье»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    55143    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    
        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    55143    
75    Субсидия на стимулирование программы развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    55143    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    
        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    55143    
76    Региональный проект «Чистая вода»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    50901,7    55094,5    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    
        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    50901,7    55094,5    
77    Субсидия на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    50901,7    55094,5    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    
        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    50901,7    55094,5    
78    Итого по Подпрограмме 4    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    6647,76    0    0    2954,3    13637,5    90214,6    105237,5    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    52,9    1723,19    0    0    347,7    673,5        0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    12963,9    39312,9    0    
        Федеральный бюджет тыс.    Х    0    0    0    0    5887,1    0    0    50901,7    105237,5    
79    Подпрограмма 5
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 г.г."    
80    Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения    
81    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5 
«Повышение безопасности дорожного движения»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    
82    Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    
83    Итого по Подпрограмме 5    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    
84    
ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ:    Всего тыс. руб.    Х    46234,6    53968,7    68476,9    84599,8    93346,8    78672,7    191207,9    235357,1    161828,9    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    40763,7    38318,3    52478,2    50751,6    52408,52    54998,5    67689,1    15511,3    56591,4    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5470,9    15650,4    15998,7    33848,2    35051,18    23674,2    84923,1
    130348,4    0    
        Федеральный бюджет тыс.    Х    0    0    0    0    5887,1    0    38595,7    89497,4    105237,5