| Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования всех расходов ,связанных с реализацией мероприятий прогнозно составят- 7437470,28458 тыс. руб., в том числе по годам реализации 2016 г - 504062,1 тыс. руб. 2017 г. - 577526,81608 тыс .руб. 2018 г. - 645534,04748 тыс .руб. 2019 г. - 952899,45266 тыс. руб. 2020 г. -1336746,59835 тыс .руб. 2021 г. - 792527,79453 тыс. руб. 2022 г - 884677,18003 тыс. руб. 2023 г - 963134,12873 тыс. руб. 2024 г - 780362,16672 тыс. руб. тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Объемы финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования в ходе реализации подпрограммы 1 составят- 7395946,02716 тыс. руб., в том числе по годам реализации 2016 г - 499662,1 тыс. руб. 2017 г - 572837,27788 тыс. руб. 2018 г - 640759,97635 тыс. руб. 2019 г. - 948037,70893 тыс. руб. 2020 г. - 1333592,1404 тыс. руб. 2021 г. - 788183,24812 тыс. руб. 2022 г. - 879577,18003 тыс. руб. 2023 г. - 958034,12873 тыс. руб. 2024 г. - 775262,16672 тыс. руб. |
| Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Прогнозируемый объем финансирования - 41524,35742 тыс. руб. в том числе по годам реализации 2016 г. - 4400,0 тыс. руб. 2017 г. - 4689,53820 тыс. руб. 2018 г. - 4774,07113 тыс. руб. 2019 г. - 4861,74373 тыс. руб. 2020 г. - 3154,45795 Тыс. руб 2021 г. - 4344,54641 тыс. руб. 2022 г. - 5100 тыс. руб. 2023 г. - 5100 тыс. руб. 2024 г. - 5100 тыс. руб. |
| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов | Ответс твенный испол нитель, соиспо лнители | Еди ни ца из ме рен ия | Значения индикаторов и показателей | |||||||||
| 2 0 1 5 го д ( ф а к т ) | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Цель муниципальной программы : Повышение доступности и качества предоставляемых услуг за счет развития ресурсов системы образования и их эффективного использования | ||||||||||||
| 3 | Индикатор 1 Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере образования. | Комитет по образо ванию | |||||||||||
| 4 | Задача 1 муниципальной программы "Создание условий для инновационного социально ориентированного развития дошкольного, общего и дополнительного образования". | ||||||||||||
| 5 | Показатель1 задачи 1 муниципальной программы Реализация мероприятий Программы содействия созданию в Липецкой области(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразо вательных организациях в 2018-2020 годах. Строительство новой школы. | Комитет по образо ванию | 1 | ||||||||||
| 6 | - Доля муниципальных общеобразо вательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразо вательных учреждений | Комитет по образо ванию | % | 80 | 93 | 94 | |||||||
| 7 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы увеличение доли общеобразо вательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразо вательных организаций | | 18 | 27 | 36 | 36 | 40 | 40 | |||||
| 8 | Цель 2 муниципальной программы "Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | ||||||||||||
| 9 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (на основе данных демографического прогноза), тыс. чел | Комитет по образо ванию | |||||||||||
| 10 | 1.1.1.в том числе доля детей в возрасте от 5 до 18лет, охваченных дополнительным образованием | Комитет по образо ванию | % | 6 3 | 65,6 | 83 | 83 | 84 | 85 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| 11 | - Количество обучающихся в региональных центрах выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности | Комитет по образо ванию | чел | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | |||
| 12 | - Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, чел | Комитет по образо ванию | чел | 2048 | 4656 | 5697 | 7700 | 8400 | 10200 | 11700 | |||
| 13 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | Комитет по образо ванию | % | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | ||||
| 14 | - Участие в региональном проекте "Социальная активность" | Комитет по образо ванию | Ко- во ме роп рия тий | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 18 | ||||
| 15 | -проведение профессиональной ориентации молодежи на педагогические специальности (заключение договоров на целевое обучение в педагогических вузах Липецкой области) | Комитет по образо ванию | чел | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 16 | Подпрограмма 1 "Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей в образовательных организациях Усманского муниципального района" | ||||||||||||
| 17 | Задача 1 Подпрограммы 1 Обновление инфраструктуры в рамках реализации национального проекта, создание новых мест за счет строительства новой школы | ||||||||||||
| 18 | Показатель 1задачи 1 подпрограммы 1 Увеличение доли учащихся занимающихся в первую смену | Комитет по образо ванию | % | 82,8 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 19 | Задача 2 Подпрограммы 1 Участие в реализации мероприятий Программы содействия созданию в Липецкой области новых мест в общеобразовательных организациях в 2018-2020 годах. Строительство новой школы. | ||||||||||||
| 20 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Доля обучающихся общеобразо вательных организаций района, участвующих во Всероссийских проверочных работах | Комитет по образо ванию | % | 30,4 | 44,7 | 59,5 | 73,4 | 87,6 | 94 | 100 | |||
| 21 | -Доля детей 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от общей численности детей 3 до 7 лет, проживающих в районе | Комитет по образо ванию | % | 1 0 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 22 | Доля учащихся обучающихся в общеобразо вательных учреждениях по программам федерального государственного образовательного стандарта общего | Комитет по образо ванию | % | 4 7, 5 | 56,7 | 66,0 | 85,5 | 100 | |||||
| 23 | - Охват детей дошкольным образованием (от 1 до 7 лет) от общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в районе. | Комитет по образо ванию | % | 5 3, 2 | 53,5 | 55,0 | |||||||
| 24 | -Доля детей 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от общей численности детей 3 до 7 лет, проживающих в районе | Комитет по образо ванию | % | 1 0 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 25 | - Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 7лет) от общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в районе | Комитет по образо ванию | Чел. | 5 3 1 | 519 | 520 | 520 | ||||||
| 26 | - Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | Комитет по образо ванию | % | 1 0 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 27 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Доля обучающихся общеобразо вательных организаций, успешно продемонс трировавших высокий уровень владения цифровыми навыками | Комитет по образо ванию | % | 20 | 53 | 81 | 87 | 100 | 100 | ||||
| - Доля образовательных организаций в которых планируется создание цифровой образовательной среды (с нарастающим итогом) | 18 | 36,4 | 75 | 91 | 100 | 100 | |||||||
| -Доля педагогических работников, использующих сервисы информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 10 | 57 | 85 | 92 | 100 | 100 | |||||||
| 28 | - Доля общеобразо вательных учреждений, использующих в учебном процессе дистанционные технологии, от общего количества общеобразо вательных учреждений | Комитет по образо ванию | % | 5 4, 5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | ||||||
| 29 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Доля обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности | Комитет по образо ванию | % | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | |||||
| 30 | Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1 Обновление материально-технической базы, с целью функционирования центров коллективного пользования технологического и гуманитарного образования. | Комитет по образо ванию | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 31 | - Доля учащихся, подвозимых в общеобразо вательные учреждения школьным автотранспортом, соответствующим ГОСТу, от общего количества учащихся, подвозимых в общеобразо вательные учреждения. | Комитет по образо ванию | % | 9 3, 4 | 93,8 | 93,6 | 100 | ||||||
| 32 | Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1 Оснащение лабораторий (мастерских) современной материально-технической базой | Комитет по образо ванию | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 33 | -Доля учащихся общеобразо вательных учреждений, охваченных двухразовым горячим питанием, от общего количества учащихся общеобразо вательных учреждений | Комитет по образо ванию | % | 9 5, 7 | 96 | 96 | 97 | 97 | 62,5 | 63 | 64 | 66 | 70 |
| 34 | Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1 участие педагогических кадров в подготовке по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению "Технология", и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ | Комитет по образо ванию | % | 27 | 30 | 33 | 33 | 30 | 30 | ||||
| 35 | Показатель 7 задачи 2 Подпрограммы 1 Доля детей - победителей и призеров муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников. | Комитет по образо ванию | % му ни ци па ль ный эта п | 2 2, 3 | 23 | 23,5 | 24 | ||||||
| % ре гио на ль ный эт ап | 1 6, 6 | 17 | 18 | 18 | |||||||||
| 36 | Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1 Организация работы консультационных центров методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям | Комитет по образо ванию | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 37 | - Доля учителей общеобразо вательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразо вательных учреждений | Комитет по образо ванию | % | 1 3, 3 | 14 | 14,5 | 15 | ||||||
| 38 | Показатель9 задачи 2 Подпрограммы 1 Доля педагогических работников общеобразо вательных учреждений, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификацион ную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, от общей численности педагогических работников общеобразо вательных учреждений | Комитет по образо ванию | % | 9 2 | 92,3 | 92,8 | 93,7 | ||||||
| 39 | Показатель 10 задачи2 подпрограммы 1 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования региона | Комитет по образо ванию | % | 1 0 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | Основное мероприятие1 задачи 2 подпрограммы 1 Развитие системы дошкольного образования Усманского муниципального района | всего | тыс. руб. | 112 230 | 119827, 63185 | 146941, 12071 | 149785, 90165 | 148855, 36648 | 160549, 18794 | 17959 4,6837 | 154110, 73768 | 1705 99, 44980 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 727 65,9 | 82986, 33401 | 104209, 86065 | 118007, 33189 | 10361 2,746 | 109264, 860 | 12396 2,580 | 1224 54,200 | 1224 54,2 00 | |||
| районный бюджет | тыс. руб. | 394 64,1 | 36841, 29784 | 42731, 26006 | 31778, 56976 | 45242, 62048 | 51284, 32794 | 55632, 10370 | 31656, 53768 | 48 145, 24 980 | |||
| 41 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | всего | тыс. руб. | 9882, 13401 | 15042, 66065 | 15339, 33189 | |||||||
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 9882, 13401 | 15042, 66065 | 15339, 33189 | |||||||||
| 42 | Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | всего | тыс. руб. | 394 64,1 | 36841, 29784 | 42731, 26006 | 31778, 56976 | 45242, 62048 | 51284, 32794 | 55632, 10370 | 31656, 53768 | 481 45, 249 80 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 394 64,1 | 36841, 29784 | 42731, 26006 | 31778, 569,76 | 45242, 62048 | 51284, 32797 | 55632, 10370 | 31656, 53768 | 481 45, 249 80 | |||
| 43 | Реализация переданного полномочия в соответствии с законом Липецкой области от 11.12.2013 г №217-ОЗ "О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций (предоставление субсидий бюджетному, автономному учреждению) | всего | тыс. руб. | 727 65,9 | 7310 4,2 | 89 167,2 | 1026 68 | 103612, 746 | 109264 ,860 | 123962 ,580 | 1224 54,200 | 1224 54,2 00 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 727 65,9 | 731 04,2 | 891 67,2 | 102 668 | 103612 ,746 | 109264 ,860 | 123962 ,580 | 1224 54,200 | 1224 54,2 00 | |||
| районный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| 44 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 Развитие системы общего образования Усманского муниципального района | всего | тыс. руб. | 2855 43,7 | 310467, 2932 | 337509, 62487 | 362756, 54931 | 387603, 96325 | 454656, 51178 | 487324, 10984 | 432799, 70522 | 4376 43, 01052 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | 11468, 232 | 31500, 72389 | 36497, 10815 | 36541, 89292 | 39945, 19822 | |||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 226 703,9 | 256989, 05257 | 274143, 08069 | 309795, 84635 | 295146, 96794 | 304212, 58619 | 328877, 63575 | 3256 90,536 | 3256 90,53 6 | |||
| районный бюджет | тыс. руб. | 588 39,8 | 53478, 24063 | 63366, 54418 | 52960, 70296 | 80988, 76331 | 118943, 2017 | 121949, 36594 | 7056 7,2763 | 7200 7,276 3 | |||
| 45 | Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | всего | тыс. руб. | 612 87,2 | 53478, 24063 | 63366, 54418 | 52960, 70296 | 80988, 76331 | 118943, 20177 | 121949, 36594 | 7056 7,2763 | 7200 7,276 3 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 612 87,2 | 53478, 24063 | 63366, 54418 | 52960, 70296 | 80988, 76331 | 118943, 20177 | 121949, 36594 | 7056 7,2763 | 7200 7,27 63 | |||
| 46 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | всего | тыс. руб. | 20430, 15257 | 21135, 00069 | 29525, 54535 | |||||||
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 20430 152,57 | 21135, 00069 | 29525, 54535 | |||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| 47 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 19 августа 2008 года N 180-ОЗ "О нормативах финансирования общеобразо вательных учреждений" | всего | тыс. руб. | 207 161 | 213 106,0 | 2319 07,6 | 2551 71,371 | 268 189 | 2801 96,85 | 312209, 100 | 3090 22 | 3090 22 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 207 161 | 213 106,0 | 2319 07,6 | 25517 1,371 | 268189 | 28019 6,85 | 312209, 100 | 3090 22 | 309 022 | |||
| районный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| 48 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен ными полномочиями в сфере образования" в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | всего | тыс. руб. | 151 79 | 18633,6 | 16150 | 201 43,6 | 1899 9,2 | 13278, 70595 | 16145, 219 | 1614 5,219 | 1614 5,219 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 151 79 | 1863 3,6 | 16150 | 201 43,6 | 189 99,2 | 13278, 70595 | 16145, 219 | 1614 5,219 | 1614 5,219 | |||
| районный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| 49 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен ными полномочиями в сфере образования" в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей | Всего | тыс. руб. | 361 3,9 | 37 00,3 | 4146,48 | 4291,33 | 5176,04 | 5326,860 | ||||
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 361 3,9 | 370 0,3 | 4146,48 | 4291,33 | 5176,04 | 5326,86 | ||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| 50 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен ными полномочиями в сфере образования" в части компенсации затрат родителей ( законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразо вательным программам на дому | Всего | тыс. руб. | 11 | 8,0 | 6 | 7,5 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 11 | 8,0 | 6 | 7,5 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||
| районный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| 51 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 18 сентября 2015года №440-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государствен ными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы" | всего | тыс. руб. | 750 | 110 8,0 | 796,0 | 658 | 685 | 485, 579 | 518, 31675 | 518,317 | 518, 317 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 750 | 110 8,0 | 796,0 | 658 | 685 | 485, 579 | 518, 31675 | 518,317 | 518, 317 | |||
| районный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| 52 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | федераль ный бюджет | Тыс. руб | 5374, 872 | 12634, 94889 | 18217, 02815 | 18261, 81292 | 187 74, 678 22 | |||||
| областной бюджет | Тыс. руб | 2090, 22794 | 4913, 59124 | ||||||||||
| 53 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразо вательные программы | Федераль ный бюджет | Тыс. руб | 6093, 36 | 18865, 775 | 18280, 080 | 1828 0,080 | 2117 0,520 | |||||
| 54 | Задача 3. Развитие системы дополнительного образования, совершенствование работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи в образовательном процессе. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | ||||||||||||
| 55 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет занятиями физической культурой и спортом в учреждениях различной организационно-правовой формы собственности | Комитет по образо ванию | % | 2 7 | 30 | 35 | 52,3 | 52,5 | 52,8 | 60 | 65 | 70 | 72 |
| 56 | Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1 Обеспечение доступности дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности, путем создания новых оснащенных ученико- мест дополнительного образования | Комитет по образо ванию | % | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Показатель 3 задачи 3 подпрограммы1 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по региону | Комитет по образо ванию | % | 1 0 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58 | Показатель 4 задачи 3 подпрограммы1 Доля детей, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. | Комитет по образо ванию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 59 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персони фицированного финансирования | Комитет по образо ванию | % | 4 | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 | 40 | |||
| 60 | Показатель 5 задачи 3 подпрограммы 1 Обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с инвалидностью и ОВЗ | Комитет по образо ванию | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
| 61 | Основное мероприятие1 задачи 3 подпрограммы1 Развитие системы дополнительного образования Усманского муниципального района, совершенство вание работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи в образовательном процессе | Всего | тыс. руб. | 490 33,5 | 68434, 1485 | 78981, 62744 | 77869, 54555 | 85123, 61071 | 92425, 32143 | 108348, 69660 | 82701, 2062 | 972 52, 0575 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 11161, 941,15 | 9659, 75449 | 10660, 56806 | |||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 490 33,5 | 57272, 20625 | 69321, 87254 | 67208, 97744 | 85123, 61071 | 92425, 32143 | 108348, 69660 | 82701 ,2062 | 972 52 ,0575 | |||
| 62 | Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | всего | тыс. руб. | 490 33,5 | 57272, 20625 | 68896, 30104 | 64855, 72705 | 78187, 58980 | 83696, 58712 | 108348, 69660 | 8270 1,2062 | 972 52 ,0575 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 4903 3,5 | 57272, 20625 | 68896, 30104 | 64855, 72705 | 78187, 58980 | 83696, 587,12 | 98989, 0966 | 82701 ,2062 | 972 52 ,0575 | |||
| 63 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | всего | тыс. руб. | 11161, 94115 | 9659, 75449 | 10660, 56806 | |||||||
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 11161, 94115 | 9659, 75449 | 10660, 56806 | |||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| 64 | Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на реализацию системы персони фицированного финансирования дополнительного образования | районный бюджет | тыс. руб. | 425,5 715 | 2353, 25039 | 6936, 02091 | 8728, 73431 | 935 9,6 | |||||
| 65 | Задача 4. Осуществление мониторинга о состоянии качества в системе образования и совершенствование управлением им, получение и предоставление достоверной и объективной информации о состоянии качества образования в районе. | ||||||||||||
| 66 | Основное мероприятие1 задачи4 подпрограмы1 Модернизация и обеспечение условий для развития образования Усманского муниципального района | всего | тыс. руб. | 220 47,5 | 32278, 34447 | 77327, 60333 | 73048, 20735 | 18369, 74898 | 38154, 76118 | 43569, 9816 | 22592, 963003 | 1255 9, 7789 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | 927,1 | 1621,5 1843 | 1842, 3564 | 2685,7 | ||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 179 88,2 | 20434, 82604 | 19350, 19288 | 61869, 58236 | 14581, 12205 | 31859, 44321 | 31829, 41454 | 18774, 96303 | 8741, 7789 | |||
| районный бюджет | тыс. руб. | 313 2,2 | 10222,0 | 57977, 41045 | 9336, 26859 | 3788, 62693 | 3609, 61797 | 11740, 56706 | 3818 | 3818 | |||
| 67 | Компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразо вательную программу дошкольного образования | всего | тыс. руб. | 5190 | 6374,0 | 6334,5 | 7575, 325 | 4679, 320 | 5469, 365 | 5252, 016 | 5252 ,016 | 5252 ,016 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 5190 | 6374,0 | 633 4,5 | 7575, 25 | 4679, 320 | 5469, 365 | 5252, 016 | 5252 ,016 | 5252 ,016 | |||
| районный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| 68 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 4 февраля 2008 года N 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармаце втическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства" | всего | тыс. руб. | 1359 | 1337,0 | 1340,0 | 1340 | 1215 | 1225 | 1203,5 | 1203,5 | 120 3,5 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 1359 | 1337,0 | 1340,0 | 1340 | 1215 | 1225 | 1203,5 | 1203,5 | 120 3,5 | |||
| районный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| 69 | Проведение капитального ремонта объекта муниципальных общеобразо вательных учреждений за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | Областной бюджет | Тыс. руб. | 7966, 860 | |||||||||
| 70 | Капитальный ремонт и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности учреждений образования (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям) | всего | тыс. руб. | 28017, 76779 | 17311, 19612 | 51076, 92954 | 8592, 12639 | 19436, 92243 | 16351, 92360 | 9502, 08815 | |||
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 15602, 69614 | 8246,7 3027 | 4490 9,803 | 5627, 13767 | 17735 ,309 | 9718, 28058 | 9026, 98374 | |||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 12415, 07165 | 9064 ,46585 | 6167, 12654 | 2964, 98872 | 1701, 61343 | 6633, 64302 | 475, 10441 | |||||
| 71 | Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитер рористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям) | Всего | тыс. руб. | 563,25 777 | 3121, 75062 | 249, 96365 | 2512, 56576 | 540 | |||||
| Областной бюджет | тыс. руб. | 506,9 3199 | 2965, 66309 | 237, 46547 | 2386, 93747 | 513 | |||||||
| Районный бюджет | тыс. руб. | 56,3 2578 | 156, 08753 | 12, 49818 | 125,6 2829 | 27 | |||||||
| 72 | Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитер рористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям) | Всего | тыс. руб. | ||||||||||
| Областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| Районный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| 73 | Обеспечение охраной объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций | Всего | тыс. руб. | ||||||||||
| Областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| Районный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| 74 | Выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций Ремонт или замена систем противопожарной защиты | Всего | тыс. руб. | 5308, 63120 | |||||||||
| Областной бюджет | тыс. руб. | 4231, 01334 | |||||||||||
| Районный бюджет | тыс. руб. | 1077, 61786 | |||||||||||
| 75 | Реализация мероприятий, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразо вательные организации | Всего | тыс. руб. | 8806, 60333 | 5110, 85432 | 3500 | |||||||
| Федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| Областной бюджет | тыс. руб. | 7209, 56996 | 4045, 57358 | 3325 | |||||||||
| Районный бюджет | тыс. руб. | 1597, 03337 | 1065, 28074 | 175 | |||||||||
| 76 | Реализация мероприятий, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразо вательные организации (дополнительные средства) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | Районный бюджет | тыс. руб. | 1348 ,500 | |||||||||
| 77 | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразо вательных организациях ( Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям) | Всего | тыс. руб. | 1482, 57309 | |||||||||
| Федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| Областной бюджет | тыс. руб. | 1408, 44444 | |||||||||||
| Районный бюджет | тыс. руб. | 74,128 65 | |||||||||||
| 78 | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям) | Всего | Тыс. руб | 2450 | 2843, 2664 | 1578, 94737 | 848,4 9709 | 1789, 473 68 | |||||
| Федераль ный бюджет | тыс. руб. | 891,22 | 1842, 3564 | ||||||||||
| Областной бюджет | тыс. руб. | 1308,8 0457 | 716,5 | 1500 | 806, 07221 | 1700 | |||||||
| Райцоный бюджет | тыс. руб. | 250 | 284,41 | 78,9 4737 | 42,4 2488 | 89, 473 68 | |||||||
| 79 | Создание в общеобразова тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям) | ВСЕГО | тыс. руб. | 1159,2 0847 | 2855, 60909 | ||||||||
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | 730,29 843 | 2685,7 | ||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 312,9 8504 | 141,353 | ||||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 115, 925 | 28,5 5609 | 58, 47954 | |||||||||
| 80 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Модернизация и обеспечение условий для развития образования Усманского муниципального района" | всего | тыс. руб. | 152 07,5 | 202,9 361 | 420, 6179 | 1236, 96251 | 662,6 0324 | 625,5 2623 | 2440, 34008 | 3169, 60802 | 3697, 670 38 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | 927,1 | |||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 112 48,2 | |||||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 30 32,2 | 202,9 361 | 420, 6179 | 1236, 96251 | 662, 6 0324 | 625,52 623 | 2440, 34008 | 3169, 60802 | 3697, 670 38 | |||
| 81 | Повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных организаций на условиях софинансирова ния с областным бюджетом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | всего | тыс. руб. | 291 ,0 | 290,2 04333 | 353, 17277 | 169, 12057 | 98,9 4873 | 105,6 | 139, 73118 | 104, 68801 | 77,1 1884 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 191,0 | 87,0 61 | 105,9 5183 | 118, 38440 | 94,0 0129 | 96,9 3272 | 132, 74462 | 99,4 5361 | 73,2 6290 | |||
| районный бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 203, 14233 | 247,22 094 | 50,7 3617 | 4,94 744 | 8,66 728 | 6,9 8656 | 5,2344 | 3,8 5594 | |||
| 82 | Предоставление в период обучения мер стимулирования гражданам, заключившим договор на целевое обучение в педагогических вузах Липецкой области. | районный бюджет | тыс. руб. | 14,4 | |||||||||
| 83 | Основное мероприятие 2 задачи4 подпрограммы 1 "Финансовое обеспечение осуществления мониторинга и контроля качества в системе образования, совершенствования управления им, получение и предоставление достоверной и объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах влияющих на его уровень" | всего | тыс. руб. | 3394 | 3812 | 4238, 75607 | 4199, 872,26 | 5408 ,96348 | 5364, 05602 | 5257 ,351 | 4197,5 | 4197, 5 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 3394 | 3812 | 4239, 75607 | 4199, 87226 | 5408, 96348 | 5364, 05602 | 5257, 351 | 4197, 500 | 4197 ,500 | |||
| 84 | Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) | Всего | тыс. руб. | 313 1,7 | 349 2,6 | 3792, 44996 | 4124, 13001 | 5360, 96348 | 5364, 05602 | 4758, 592 | 3909 ,300 | 3909 ,300 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 313 1,7 | 34 92,6 | 3792, 44996 | 4124,1 3001 | 5360, 96348 | 5364, 05602 | 4758, 592 | 3909, 300 | 3909, 300 | |||
| 85 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными | Всего | тыс. руб. | 23,3 | 22, 611 | 405,23 839 | 34,7 4094 | 48 | 287, 894 | 288,200 | 288, 200 | ||
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| районный бюджет | Тыс. руб | 405,23 839 | 34,7 4094 | 48 | 287, 894 | 288,200 | 288, 200 | ||||||
| 86 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования) | всего | тыс. руб. | 45,5 | 10,0 | 41,06 772 | 41,00 131 | 210, 865 | |||||
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 45,5 | 10,0 | 41,0 6772 | 41,00 131 | 210 ,865 | |||||||
| 87 | Основное мероприятие3 задачи 4 подпрограммы1 Обеспечение методической, финансово-экономической функции | всего | тыс. руб. | 274 13,4 | 30465, 065 | 34933, 81044 | 37264, 788,14 | 40419, 43674 | 37033, 4097 | 17282, 94183 | 26851, 35048 | 2953 8,6 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 2324, 22317 | 2816, 07879 | 82,5 6435 | |||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 2741 3,4 | 28140, 842 | 32117, 73165 | 37182, 22379 | 40419, 43674 | 37033, 4097 | 17282, 94183 | 26851, 35048 | 295 38,6 | |||
| 88 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | всего | тыс. руб. | 2324, 22317 | 2816, 07879 | 82, 56435 | |||||||
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 2324, 22317 | 2816, 07879 | 82, 56435 | |||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| 89 | Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий. | всего | тыс. руб. | 274 13,4 | 28140, 842 | 32117, 73165 | 37182, 22379 | 40419, 43674 | 37033, 4097 | 17282, 94183 | 26851, 35048 | 295 38,6 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 274 13,4 | 28140, 842 | 32117, 73165 | 37182, 22379 | 40419, 43674 | 37033, 4097 | 17282, 94183 | 26851, 35048 | 295 38,6 | |||
| 90 | Основное мероприятие 4 задачи4 подпрограммы 1 "Строительство средней общеобразо вательной школы в г.Усмани" | Област ной бюджет | Тыс. руб | 11832, 292226 | 12094, 64472 | 2811 75, 29318 | |||||||
| 91 | Строительство пристройки спортивного зала,столовой и мастерских в школе села Октябрьское | Районный бюджет | Тыс. руб | 5600 | |||||||||
| 92 | Строительство детского сада в микрорайоне "Северо-Восточный" в г.Усмани на 200 мест | всего | 10101, 01010 | 212121 ,21212 | |||||||||
| федераль ный бюджет | |||||||||||||
| областной бюджет | 212121 ,21212 | ||||||||||||
| районный бюджет | 10101, 01010 | ||||||||||||
| 93 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Строительство детского сада в микрорайоне "Северо-восточный" в г. Усмань на 200 мест" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Районный бюджет | Тыс. руб. | 145, 63536 | |||||||||
| 94 | Показатель1 задачи 4 продпрграммы1 Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта | Комитет по образова нию | Чел. | 100 | 140 | ||||||||
| 95 | Показатель 2 задачи 4 продпрграммы1 Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта | Комитет по образова нию | Чел. | 60 | 60 | ||||||||
| 96 | Показатель 3 задачи 4 продпрграммы1 число несовершен нолетних целевой группы, принявших участие: в мероприятиях по патриотическому воспитанию и повышению гражданской ответственности несовершен нолетних | Комитет по образова нию | Чел. | 60 | 60 | ||||||||
| 97 | в программах трудового воспитания и трудовой адаптации несовершен нолетних | Комитет по образова нию | Чел. | 60 | 60 | ||||||||
| 98 | в мероприятиях по формированию уважительного отношения несовершен нолетних к культурно-историческому наследию малой родины | Комитет по образо ванию | чел | 60 | 60 | ||||||||
| 99 | Показатель 4 задачи 4 продпрграммы1 Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи(от общей целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) | Комитет по образова нию | % | 40 | 40 | ||||||||
| 100 | Показатель 5 задачи 4 продпрграммы1 число несовершен нолетних детей, снятых с профилактического учета по итогам участия в проекте | Комитет по образова нию | Чел. | 20 | |||||||||
| 101 | Основное мероприятие 5 задачи 4 подпрограммы 1 Реализация инновационного социального проекта "Сетевая модель наставничества несовершен нолетних, находящихся в конфликте с законом, Усманского муниципального района Липецкой области "Ты - личность!"" | всего | тыс. руб. | 1560,0 | 640,0 | ||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 160,0 | 40,0 | ||||||||||
| внебюд жетные средства (грант Фонда поддер жки детей, находя щихся в трудной жизнен ной ситуации) | тыс. руб. | 1400,0 | 600,0 | ||||||||||
| 102 | Оплата услуг по повышению профессиональных компетенций специалистов, непосредственно обеспечивающих выполнение мероприятий проекта, внедряющих новые технологии, методики и способы действия, в том числе оплата проезда и проживания | Комитет по образова нию | тыс. руб. | 100 | |||||||||
| 103 | Расходы, направленные на обобщение эффективных результатов реализации проекта | Комитет по образова нию | тыс. руб. | 20,0 | 40,0 | ||||||||
| 104 | Приобретение мебели | Комитет по образо ванию | тыс. руб. | 40,0 | |||||||||
| 105 | Приобретение специализирован ного оборудования для учебных и производственных классов (кабинетов) и мастерских, расходных материалов | Комитет по образо ванию | тыс. руб. | 451,0 | |||||||||
| 106 | Приобретение игрового, спортивного, туристического оборудования, инвентаря и формы | Комитет по образова нию | тыс. руб. | 406,7 | 337,7 | ||||||||
| 107 | Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фото-техники, мультимедийного оборудования | Комитет по образова нию | тыс. руб. | 278,5 | |||||||||
| 108 | Оплата услуг специалистов, непосредственно внедряющих новые технологии, методики и способы действий, предусмотренные мероприятиями проекта, включая страховые взносы | Комитет по образова нию | тыс. руб. | 30,0 | 28,5 | ||||||||
| 109 | Расходы на проведение мероприятий по социальной реабилитации, транспортные расходы для представителей целевой группы и сопровождающих их лиц и оплата за проведение мероприятий по интеграции в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет по образова нию | тыс. руб. | 187,8 | 187,8 | ||||||||
| 110 | Приобретение зоотехнического, садового инвентаря, растений, семян, саженцев и удобрений | Комитет по образова нию | тыс. руб. | 46,0 | 46,0 | ||||||||
| 111 | Основное мероприятие 6 задачи 4 подпрограммы 1 "Социальная поддержка замещающих семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении" | Всего | тыс. руб. | 15 14 7,9 | 14 47 0,1 | 17 34 8,5 | 16 9 5 0,8 | 17 26 3,1 | 22352, 770 | 2265 9,454 | 2347 1,770 | ||
| Област ной бюджет | тыс. руб. | 15 1 47,9 | 14 47 0,1 | 17 34 8,5 | 16 9 5 0,8 | 17 2 63,1 | 22352, 770 | 2265 9,454 | 2347 1,770 | ||||
| 112 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Админи страция Усманс кого района | тыс. руб. | 14 24 3,0 | 13 97 9,7 | 16 54 0,5 | 15 57 2,8 | 15 904,3 | 22252, 770 | 2255 9,454 | 2337 1,770 | ||
| 113 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения | Админис трация Усманс кого района | тыс. руб. | 120,6 | 0,0 | 100,5 | 50,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | ||
| 114 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей | Админис трация Усманск ого района | тыс. руб. | 784,3 | 490,4 | 707,5 | 1 328,0 | 1 358,8 | |||||
| 115 | Региональный проект "Современная школа" Создание новых мест в общеобразо вательных организациях на условиях софинансирования с федеральным бюджетом | всего | тыс. руб. | 23101 8,2 | 3666 35, 75758 | ||||||||
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | 1563 53,1 | 261338 | ||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 6080 4,0 | 1016 31,4 | ||||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 138 61,1 | 3666, 35758 | ||||||||||
| 116 | Итого по Подпрограмме 1 | всего | тыс. руб. | 4996 62,1 | 5728 37, 27788 | 640759, 97635 | 948037, 70893 | 13335 92, 1404 | 788183, 24812 | 879577, 18003 | 958034, 12873 | 7752 62, 16672 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | 927,1 | 1621, 51843 | 158195, 4564 | 2728 0 6, 232 | 34186, 42389 | 36497, 10815 | 36541, 89292 | 39945 ,19822 | ||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 317 458 | 3784 84, 09765 | 407362, 88871 | 56121, 89301 | 5149 72, 23599 | 445336, 8893 | 507022, 40029 | 701700, 36515 | 48035 8,2849 | |||
| районный бюджет | тыс. руб. | 181 277 | 1927 31, 6618 | 233397, 08723 | 228622, 25952 | 5458 13, 67241 | 308659, 93493 | 336057, 67159 | 21979 1,87066 | 25495 8,6836 | |||
| 117 | Подпрограмма 2"Отдых и оздоровление детей Усманского муниципального района" | ||||||||||||
| 118 | Цель подпрограммы: обеспечение отдыха и оздоровления детей | ||||||||||||
| 119 | Задача 1. Развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха и оздоровления детей. | ||||||||||||
| 120 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля детей школьного возраста до 17 лет (включительно), обеспеченных отдыхом и оздоровлением в пришкольных, профильных лагерных и палаточных сменах, от общего количества детей обучающихся в общеобразо вательных учреждениях | Комитет по образо ванию | % | 1 0 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 121 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 Организация работы пришкольных оздоровительных лагерных и палаточных смен, экскурсий, экспедиций, направленных на оздоровление и развитие детей | всего | тыс. руб. | 4400 | 4689, 5382 | 4774, 07113 | 4861, 74373 | 3154, 45795 | 4344, 54641 | 5100 | 5100 | 5100 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 4400 | 4689, 5382 | 4774, 07113 | 4861, 743,73 | 3154, 45795 | 4344, 54641 | 5100 | 5100 | 5100 | |||
| 122 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация работы пришкольных лагерей и палаточных смен, экскурсий, экспедиций, направленных на оздоровление и развитие детей. | Всего | тыс. руб. | 4400 | 4689, 5382 | 4774, 07113 | 4861, 74373 | 3154, 45795 | 4344, 54641 | 5100 | 5100 | 5100 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 4400 | 4689, 5382 | 4774, 07113 | 4861, 74373 | 3154, 45795 | 4344, 54641 | 5100 | 5100 | 5100 | |||
| 123 | Итого по Подпрограмме 2 | Всего | тыс. руб. | 4400 | 4689, 5382 | 4774, 07113 | 4861, 74373 | 3154, 45795 | 4344, 54641 | 5100 | 5100 | 5100 | |
| областной бюджет | тыс. руб. | ||||||||||||
| районный бюджет | тыс. руб. | 4400 | 4689, 5382 | 4774, 07113 | 4861, 74373 | 3154, 45795 | 4344, 54641 | 5100 | 5100 | 5100 | |||
| 124 | Всего по Программе | Всего | тыс. руб. | 5040 62,1 | 5775 26, 81608 | 645534, 04748 | 952899, 45266 | 1336 746, 59835 | 792527, 79453 | 884677, 18003 | 963134, 12873 | 7803 62 ,16672 | |
| федераль ный бюджет | тыс. руб. | 927,1 | 1621, 51843 | 158195, 4564 | 272806, 232 | 34186, 42389 | 36497, 10815 | 36541, 89292 | 39945, 19822 | ||||
| областной бюджет | Тыс. руб | 317 458 | 3784 84, 09765 | 407362, 88871 | 561219, 89301 | 5149 72, 23599 | 445336, 8893 | 507022, 40029 | 701700, 36515 | 4803 58 ,2849 | |||
| районный бюджет | тыс. руб. | 185 677 | 197 421,2 | 238171, 15836 | 233484, 10325 | 5489 68, 13036 | 313004, 48134 | 341157, 67159 | 224891, 87066 | 2600 58 ,6836 | |||