| Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 739 631,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2016 год - 63 443,1 тыс.руб.; 2017 год - 72 341,7 тыс.руб.; 2018 год - 73 519,9 тыс.руб.; 2019 год - 74 387,0 тыс.руб.; 2020 год - 78 175,2 тыс.руб.; 2021 год - 89 265,8 тыс.руб.; 2022 год - 114 970,5 тыс.руб.; 2023 год - 86 796,7 тыс.руб.; 2024 год - 86 731,1 тыс.руб. Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Объемы финансирования, всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 121 044,2 тыс. руб., из них: 2016 год - 8 839,9 тыс. руб.; 2017 год - 9 746,2 тыс. руб.; 2018 год - 10 351,4 тыс. руб.; 2019 год - 10 142,3 тыс. руб.; 2020 год - 10 936,4 тыс. руб.; 2021 год - 14 887,1 тыс.руб.; 2022 год - 30 010,9 тыс.руб.; 2023 год - 13 102,5 тыс.руб.; 2024 год - 13 027,5 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 582 972,4 тыс. руб., из них: 2016 год - 51 774,7 тыс. руб.; 2017 год - 55 225,4 тыс. руб.; 2018 год - 59 049,6 тыс. руб.; 2019 год - 61 510,8 тыс. руб.; 2020 год - 64 225,5 тыс. руб.; 2021 год - 70 329,1 тыс.руб.; 2022 год - 79 939,7 тыс.руб.; 2023 год - 70 454,0 тыс.руб.; 2024 год - 70 463,6 тыс.руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 13 767,3 тыс. руб., из них: 2016 год - 415,0 тыс. руб.; 2017 год - 5 566,1 тыс. руб.; 2018 год - 2 288,4 тыс. руб.; 2019 год - 363,9 тыс. руб.; 2020 год - 496,3 тыс. руб; 2021 год - 1 537,9 тыс.руб.; 2022 год - 2 219,7 тыс.руб.; 2023 год - 440,0 тыс.руб.; 2024 год - 440,0 тыс.руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответст венный испол нитель | Еди ни ца из ме ре- ния | Значения индикаторов и показателей | |||||||||
| 20 15 год факт | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы " | ||||||||||||
| 3 | Индикатор Отношение объема муниципального долга Усманского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | Комитет по фина нсам | % | 1 35 | 114 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0,8 | 49 | 49 | 49 |
| 4 | Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района" | ||||||||||||
| 5 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Объем дефицита бюджета района | Комитет по фина нсам | % | 0 | 12,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Задача 2 муниципальной программы. "Эффективное управление муниципальным долгом Усманского муниципального района" | ||||||||||||
| 7 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Объем расходов на обслуживание муниципального долга | Комитет по финансам | % | 0, 43 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Задача 3 муниципальной программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Усманского муниципального района" | ||||||||||||
| 9 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации | Отдел органи зационно-контроль ной и кадровой работы | ед. | 8 | 10 | 9 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Задача 4 муниципальной программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества" | ||||||||||||
| 11 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом | Комитет по управ лению муници пальным имуще ством | % | 10 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Задача 5 муниципальной программы. "Расширение информационного пронстранства" | ||||||||||||
| 13 | Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы Количество экземпляров в год районной газеты "Новая жизнь" | Отдел органи зационно-контроль ной и кадровой работы | тыс. шт. | 6 24 | 562 | 593 | 483,6 | 624,4 | 156 | 119,6 | 102 | 112,2 | 117,3 |
| 14 | Подпрограмма 1 "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса" | ||||||||||||
| 15 | Задача 1 Подпрограммы 1 Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района | ||||||||||||
| 16 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Исполнение бюджета района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану. | Комитет по фина нсам | % | 10 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Доля расходов бюджета района, сформированных в соответствии с муниципальными программами | Комитет по фина нсам | % | 96, 9 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 18 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Соотношение объема проверенных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собственные средства) | Комитет по фина нсам | % | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета района | Комитет по фина нсам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета района и консолидированного бюджета | Комитет по финансам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1 Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизованного бухгалтерского учета и муниципальных закупок", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками Усманского муниципального района при определении поставщиков , утвержденном постановлением администрации Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135 | Комитет по фина нсам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 96 |
| 22 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 "Эффективное управление финансами Усманского муниципального района" | Всего | тыс. руб | Х | 8 8 39,9 | 9 7 46,2 | 10 3 51,4 | 10 1 42,3 | 10 936,4 | 11 822,3 | 11 639,9 | 9 227,5 | 9 227,5 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 193,4 | 86,1 | 76,8 | 81,2 | 82,9 | 0,0 | 0,0 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 8 83 9,9 | 9 74 6,2 | 10 1 58,0 | 10 0 56,2 | 10 859,6 | 11 741,1 | 11 557,0 | 9 227,5 | 9 227,5 | ||
| 23 | Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района | Всего | тыс. руб | Х | 7 68 7,0 | 8 06 5,3 | 8 6 45,8 | 8 6 88,6 | 9 655,9 | 10 303,8 | 10 001,7 | 9 225,5 | 9 225,5 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 7 68 7,0 | 8 06 5,3 | 8 6 45,8 | 8 6 88,6 | 9 655,9 | 10 303,8 | 10 001,7 | 9 225,5 | 9 225,5 | ||
| 24 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) | Всего | тыс. руб | Х | 756,9 | 1 16 3,4 | 97 8,7 | 794,5 | 595,9 | 829,6 | 941,1 | 2,0 | 2,0 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 756,9 | 1 16 3,4 | 97 8,7 | 79 4,5 | 595,9 | 829,6 | 941,1 | 2,0 | 2,0 | ||
| 25 | Реализация переданных полномочий в части контроля за исполнением бюджетов поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Всего | тыс. руб | Х | 387,5 | 512,5 | 512,5 | 550,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 387,5 | 512,5 | 512,5 | 550,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 26 | Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом | Всего | тыс. руб | Х | 8,5 | 5,0 | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 8,5 | 5,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 27 | Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 105,1 | 109,2 | 114,6 | 118,9 | 127,1 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 94,6 | 86,1 | 76,8 | 81,2 | 82,9 | 0,0 | 0,0 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 23,1 | 37,8 | 37,7 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| 28 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 "Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета и осуществление централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Усманского муниципального района" | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 064,8 | 18 371,0 | 3 875,0 | 3 800,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 064,8 | 18 371,0 | 3 875,0 | 3 800,0 | ||
| 29 | Осуществление полномочий в части содержание специалиста по муниципальным закупкам | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | ||
| 30 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 989,8 | 18 296,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 989,8 | 18 296,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | ||
| 31 | Итого по Подпрограмме 1 | Всего | тыс. руб | Х | 8 8 39,9 | 9 7 46,2 | 10 3 51,4 | 10 1 42,3 | 10 936,4 | 14 887,1 | 30 010,9 | 13 102,5 | 13 027,5 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 193,4 | 86,1 | 76,8 | 81,2 | 82,9 | 0,0 | 0,0 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 8 8 39,9 | 9 7 46,2 | 10 1 58,0 | 10 0 56,2 | 10 859,6 | 14 805,9 | 29 928,0 | 13 102,5 | 13 027,5 | ||
| 32 | Подпрограмма 2 " Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района" | ||||||||||||
| 33 | Задача 1 Подпрограммы 2 Проведение ответственной долговой политики | ||||||||||||
| 34 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Комитет по фина нсам | % | 186 | 155 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 50 |
| 35 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельного объема заимствований района к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района | Комитет по фина нсам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района | Комитет по фина нсам | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2 Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств | Всего | тыс. руб | Х | 613,5 | 4,0 | 30,5 | 15,0 | 17,0 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 613,5 | 4,0 | 30,5 | 15,0 | 17,0 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
| 38 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств" | Всего | тыс. руб | Х | 613,5 | 4,0 | 30,5 | 15,0 | 17,0 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 613,5 | 4,0 | 30,5 | 15,0 | 17,0 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
| 39 | Итого по Подпрограмме 2 | Всего | тыс. руб | Х | 613,5 | 4,0 | 30,5 | 15,0 | 17,0 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 613,5 | 4,0 | 30,5 | 15,0 | 17,0 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
| 40 | Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района" | ||||||||||||
| 41 | Задача 1подпрограммы 3 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий | ||||||||||||
| 42 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | Комитет по фина нсам | руб. | 12 3 5, 4 | 12 64 | 12 00 | 15 36 | 160 4,8 | 1704,5 | 1745,2 | 1710 | 1720 | 1730 |
| 43 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы" | Всего | тыс. руб | Х | 37 8 28,4 | 41 5 72,9 | 45 2 85,5 | 46 9 83,4 | 48 856,9 | 50 475,9 | 50 788,4 | 41 998,4 | 42 006,6 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 37 8 28,4 | 41 5 72,9 | 45 2 85,5 | 46 9 83,4 | 48 856,9 | 50 475,9 | 50 788,4 | 41 998,4 | 42 006,6 | ||
| 44 | Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района | Всего | тыс. руб | Х | 33 2 48,8 | 35 2 67,0 | 39 0 18,6 | 39 3 65,3 | 42 912,6 | 43 798,7 | 43 350,7 | 39 767,1 | 39 775,3 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 33 248,8 | 35 267,0 | 39 018,6 | 39 365,3 | 42 912,6 | 43 798,7 | 43 350,7 | 39 767,1 | 39 775,3 | ||
| 45 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) | Всего | тыс. руб | Х | 4 5 79,6 | 6 1 12,9 | 5 7 92,6 | 7 3 69,1 | 5 726,1 | 6 303,3 | 7 162,9 | 1 981,3 | 1 981,3 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 4 5 79,6 | 6 1 12,9 | 5 7 92,6 | 7 3 69,1 | 5 726,1 | 6 303,3 | 7 162,9 | 1 981,3 | 1 981,3 | ||
| 46 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы" | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 193,0 | 474,3 | 249,0 | 218,2 | 373,9 | 274,8 | 250,0 | 250,0 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 193,0 | 474,3 | 249,0 | 218,2 | 373,9 | 274,8 | 250,0 | 250,0 | ||
| 47 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | Всего | тыс. руб | Х | 6 2 41,5 | 4 8 78,6 | 4 9 06,4 | 5 3 04,4 | 5 636,9 | 5 645,3 | 5 664,1 | 5 664,1 | 5 664,1 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 6 2 41,5 | 4 8 78,6 | 4 9 06,4 | 5 3 04,4 | 5 636,9 | 5 645,3 | 5 664,1 | 5 664,1 | 5 664,1 | ||
| 48 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Усманского муниципального района | Всего | тыс. руб | Х | 6 2 41,5 | 4 87 8,6 | 4 9 06,4 | 5 30 4,4 | 5 636,9 | 5 645,3 | 5 664,1 | 5 664,1 | 5 664,1 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 6 2 41,5 | 4 8 78,6 | 4 9 06,4 | 5 3 04,4 | 5 636,9 | 5 645,3 | 5 664,1 | 5 664,1 | 5 664,1 | ||
| 49 | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3"Реализация мер по развитию архивного дела Усманского муниципального района Липецкой области" | Всего | тыс. руб | Х | 1 5 36,0 | 1 74 1,0 | 1 80 3,0 | 1 84 8,0 | 2 359,8 | 2 332,0 | 2 482,0 | 2 382,0 | 2 382,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 1 53 6,0 | 1 74 1,0 | 1 80 3,0 | 1 84 8,0 | 2 359,8 | 2 332,0 | 2 482,0 | 2 382,0 | 2 382,0 | ||
| 50 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела" | Всего | тыс. руб | Х | 1 53 6,0 | 1 74 1,0 | 1 80 3,0 | 1 84 8,0 | 2 359,8 | 2 332,0 | 2 482,0 | 2 382,0 | 2 382,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 1 5 36,0 | 1 74 1,0 | 1 80 3,0 | 1 84 8,0 | 2 359,8 | 2 332,0 | 2 482,0 | 2 382,0 | 2 382,0 | ||
| 51 | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 3 "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений" | Всего | тыс. руб | Х | 980,0 | 1 13 2,3 | 1 18 3,0 | 1 18 3,0 | 1 225,4 | 1 091,1 | 1 260,4 | 1 197,8 | 1 197,8 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 980,0 | 1 13 2,3 | 1 18 3,0 | 1 18 3,0 | 1 225,4 | 1 091,1 | 1 260,4 | 1 197,8 | 1 197,8 | ||
| 52 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях" | Всего | тыс. руб | Х | 980,0 | 1 13 2,3 | 1 18 3,0 | 1 18 3,0 | 1 225,4 | 1 091,1 | 1 260,4 | 1 197,8 | 1 197,8 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 980,0 | 1 13 2,3 | 1 18 3,0 | 1 18 3,0 | 1 225,4 | 1 091,1 | 1 260,4 | 1 197,8 | 1 197,8 | ||
| 53 | Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 3 "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия" | Всего | тыс. руб | Х | 939,0 | 1 05 2,6 | 1 13 9,3 | 1 07 3,0 | 1 101,3 | 1 167,0 | 1 128,5 | 1 067,0 | 1 067,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 939,0 | 1 05 2,6 | 1 13 9,3 | 1 07 3,0 | 1 101,3 | 1 167,0 | 1 128,5 | 1 067,0 | 1 067,0 | ||
| 54 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | Всего | тыс. руб | Х | 939,0 | 1 05 2,6 | 1 13 9,3 | 1 07 3,0 | 1 101,3 | 1 167,0 | 1 128,5 | 1 067,0 | 1 067,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 93 9,0 | 1 0 52,6 | 1 1 39,3 | 1 0 73,0 | 1 101,3 | 1 167,0 | 1 128,5 | 1 067,0 | 1 067,0 | ||
| 55 | Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего | тыс. руб | Х | 2 7 93,8 | 3 3 55,0 | 3 2 31,7 | 3 5 99,8 | 3 489,8 | 3 603,6 | 3 800,6 | 3 610,9 | 3 612,3 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 2 7 93,8 | 3 3 55,0 | 3 2 31,7 | 3 5 99,8 | 3 489,8 | 3 603,6 | 3 800,6 | 3 610,9 | 3 612,3 | ||
| 56 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству | Всего | тыс. руб | Х | 2 7 93,8 | 3 3 55,0 | 3 2 31,7 | 3 5 99,8 | 3 489,8 | 3 603,6 | 3 800,6 | 3 610,9 | 3 612,3 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 2 7 93,8 | 3 3 55,0 | 3 2 31,7 | 3 5 99,8 | 3 489,8 | 3 603,6 | 3 800,6 | 3 610,9 | 3 612,3 | ||
| 57 | Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 3"Подготовка информации для ведения Регистра нормативных правовых актов" | Всего | тыс. руб | Х | 831,9 | 880,4 | 901,3 | 901,3 | 919,5 | 919,5 | 952,9 | 919,5 | 919,5 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 831,9 | 880,4 | 901,3 | 901,3 | 919,5 | 919,5 | 952,9 | 919,5 | 919,5 | ||
| 58 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области" | Всего | тыс. руб | Х | 831,9 | 880,4 | 901,3 | 901,3 | 919,5 | 919,5 | 952,9 | 919,5 | 919,5 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 831,9 | 880,4 | 901,3 | 901,3 | 919,5 | 919,5 | 952,9 | 919,5 | 919,5 | ||
| 59 | Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений" | Всего | тыс. руб | Х | 413,1 | 417,9 | 474,7 | 465,6 | 506,1 | 538,5 | 559,7 | 532,2 | 532,2 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 413,1 | 417,9 | 474,7 | 465,6 | 506,1 | 538,5 | 559,7 | 532,2 | 532,2 | ||
| 60 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда" | Всего | тыс. руб | Х | 413,1 | 417,9 | 474,7 | 465,6 | 506,1 | 538,5 | 559,7 | 532,2 | 532,2 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 413,1 | 417,9 | 474,7 | 465,6 | 506,1 | 538,5 | 559,7 | 532,2 | 532,2 | ||
| Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение муниципальных учреждений" | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 340,4 | 13 111,1 | 12 808,0 | 12 808,0 | |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 340,4 | 13 111,1 | 12 808,0 | 12 808,0 | ||
| Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 340,4 | 13 111,1 | 12 808,0 | 12 808,0 | |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 340,4 | 13 111,1 | 12 808,0 | 12 808,0 | ||
| 61 | Задача 2 подпрограммы 3 Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы | ||||||||||||
| 62 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, профессиональную переподготовку и повышения квалификации. | Отдел организа ционно-контроль ной и кадровой работы | % | 55 | 60 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 63 | Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и приобретения услуг по электронным информационным технологиям Усманского муниципального района" | Всего | тыс. руб | Х | 211,0 | 194,7 | 124,7 | 152,3 | 129,8 | 215,8 | 192,0 | 274,1 | 274,1 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 172,9 | 144,7 | 85,8 | 119,3 | 70,4 | 127,1 | 93,4 | 175,5 | 175,5 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 38,1 | 50,0 | 38,9 | 33,0 | 59,4 | 88,7 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | ||
| 64 | Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом | Всего | тыс. руб | Х | 97,8 | 147,2 | 56,0 | 80,4 | 55,3 | 137,5 | 113,8 | 33,0 | 33,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 65,3 | 104,2 | 24,0 | 62,6 | 20,5 | 76,8 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 32,5 | 43 | 32,0 | 17,8 | 34,8 | 60,7 | 71,4 | 33,0 | 33,0 | ||
| 65 | Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом | Всего | тыс. руб | Х | 113,2 | 47,5 | 68,7 | 71,9 | 74,5 | 78,3 | 78,2 | 241,1 | 241,1 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 107,6 | 40,5 | 61,8 | 56,7 | 49,9 | 50,3 | 51,0 | 175,5 | 175,5 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 5,6 | 7 | 6,9 | 15,2 | 24,6 | 28,0 | 27,2 | 65,6 | 65,6 | ||
| 66 | Итого по Подпрограмме 3 | Всего | тыс. руб | Х | 51 774,7 | 55 225,4 | 59 049,6 | 61 5 10,8 | 64 225,5 | 70 329,1 | 79 939,7 | 70 454,0 | 70 463,6 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 7 6 66,7 | 8 7 23,9 | 8 8 18,8 | 9 1 90,0 | 9 672,3 | 9 778,8 | 10 277,5 | 9 884,9 | 9 886,3 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 44 108,0 | 46 501,5 | 50 230,8 | 52 320,8 | 54 553,2 | 60 550,3 | 69 662,2 | 60 569,1 | 60 577,3 | ||
| 67 | Подпрограмма 4 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками" | ||||||||||||
| 68 | Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества | ||||||||||||
| 69 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Наличие у предприятий и учреждений Усманского муниципального района кадастровой документаци, с обеспечением регистрации права муниципальной собственности, права оперативного управлекния или хозяйственного ведения | Комитет по управ лению муници пальным имущес твом | % | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом | Комитет по управ лению муници пальным имущес твом | % | 10 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области, кадастровой оценки и налогообложения" | Всего | тыс. руб | Х | 415,0 | 450,0 | 2 1 95,3 | 304,4 | 420,2 | 705,1 | 707,1 | 400,0 | 400,0 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 415,0 | 450,0 | 2 1 95,3 | 304,4 | 420,2 | 705,1 | 707,1 | 400,0 | 400,0 | ||
| 72 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области, кадастровой оценки и налогообложения" | Всего | тыс. руб | Х | 415,0 | 450,0 | 2 1 95,3 | 304,4 | 420,2 | 705,1 | 707,1 | 400,0 | 400,0 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 415,0 | 450,0 | 2 1 95,3 | 304,4 | 420,2 | 705,1 | 707,1 | 400,0 | 400,0 | ||
| 73 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности" | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 5 1 16,1 | 93,1 | 59,5 | 76,1 | 832,8 | 1 512,6 | 40,0 | 40,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 4 0 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 1 11 6,1 | 93,1 | 59,5 | 76,1 | 832,8 | 1 512,6 | 40,0 | 40,0 | ||
| 74 | Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности" | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 3 3 49,4 | 93,1 | 59,5 | 76,1 | 832,8 | 1 512,6 | 40,0 | 40,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 2 6 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 687,4 | 93,1 | 59,5 | 76,1 | 832,8 | 1 512,6 | 40,0 | 40,0 | ||
| 75 | Капитальный ремонт здания администрации Усманского муниципального района (доп.работы) | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 814,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 576,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 238,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 76 | Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли) | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 399,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 77 | Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (3 этап) | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 552,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 442,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 78 | Итого по Подпрограмме 4 | Всего | тыс. руб | Х | 41 5,0 | 5 5 66,1 | 2 2 88,4 | 363,9 | 496,3 | 1 537,9 | 2 219,7 | 440,0 | 440,0 |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 4 0 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 41 5,0 | 1 5 66,1 | 2 2 88,4 | 363,9 | 496,3 | 1 537,9 | 2 219,7 | 440,0 | 440,0 | ||
| 79 | Подпрограмма 5 "Поддержка средств массовой информации" | ||||||||||||
| 80 | Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||
| 81 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 Увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации Усманского района, размещенных в районной общественно-политической газете "Новая жизнь". | Отдел органи зационно-контроль ной и кадровой работы | % | 48 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 82 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5 "Подготовка и распространение информации в муниципальных печатных СМИ" | Всего | тыс. руб | Х | 1 800,0 | 1 80 0,0 | 1 8 00,0 | 2 3 55,0 | 2 500,0 | 2 510,5 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 1 8 00,0 | 1 8 00,0 | 1 8 00,0 | 2 3 55,0 | 2 500,0 | 2 510,5 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | ||
| 83 | Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего | тыс. руб | Х | 1 8 00,0 | 1 8 00,0 | 1 8 00,0 | 2 3 55,0 | 2 500,0 | 2 510,5 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 1 8 00,0 | 1 8 00,0 | 1 8 00,0 | 2 3 55,0 | 2 500,0 | 2 510,5 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | ||
| 84 | Итого по Подпрограмме 5 | Всего | тыс. руб | Х | 1 8 00,0 | 1 8 00,0 | 1 8 00,0 | 2 3 55,0 | 2 500,0 | 2 510,5 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 |
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 1 8 00,0 | 1 8 00,0 | 1 8 00,0 | 2 3 55,0 | 2 500,0 | 2 510,5 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | ||
| 85 | Всего по Программе | Всего | тыс. руб | Х | 63 443,1 | 72 34 1,7 | 73 519,9 | 74 387,0 | 78 175,2 | 89 265,8 | 86 796,7 | 86 731,1 | |
| областной бюджет | тыс. руб | Х | 7 666,7 | 12 7 23,9 | 9 012,2 | 9 276,1 | 9 749,1 | 9 860,0 | 10 360,4 | 9 884,9 | 9 886,3 | ||
| районный бюджет | тыс. руб | Х | 55 7 76,4 | 59 61 7,8 | 64 507,7 | 65 1 10,9 | 68 426,1 | 79 405,8 | 76 911,8 | 76 844,8 | |||