Вернуться назад Распечатать

Постановление администрации района № 574 от 22.07.2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
22.07.2022 г.                         г.Усмань                        №574
 
О внесении изменений в постановление  администрации района от 29.02.2016г. №92  "Об утверждении муниципальной программы  "Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского  муниципального района на 2016-2024 годы""
 
В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюджета администрация Усманского муниципального района
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Усманского муниципального района от 29.02.2016г. № 92 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы" (с изменениями):
1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы":
1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку "Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
 
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы
 
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 739 631,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год - 63 443,1 тыс.руб.;
2017 год - 72 341,7 тыс.руб.;
2018 год - 73 519,9 тыс.руб.;
2019 год - 74 387,0 тыс.руб.;
2020 год - 78 175,2 тыс.руб.;
2021 год - 89 265,8 тыс.руб.;
2022 год - 114 970,5 тыс.руб.;
2023 год - 86 796,7 тыс.руб.;
2024 год - 86 731,1 тыс.руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
 
1.1.2. В разделе II "ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ" пункта "4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы":
в абзаце третьем цифры "733 127,6" заменить цифрами "739 631,0";
в абзаце четвертом цифры "114 792,8" заменить цифрами "121 044,2";
в абзаце шестом цифры "583 511,2" заменить цифрами "582 972,4";
в абзаце седьмом цифры "12 976,5" заменить цифрами "13 767,3".
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы" таблицу "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2024 годы" изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Подпрограмме 1 "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса":
1.3.1. в паспорте подпрограммы строку "Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
 
Объемы финансирования, всего, в том числе по годам реализации ПодпрограммыОбъемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 121 044,2 тыс. руб., из них:
2016 год - 8 839,9 тыс. руб.;
2017 год - 9 746,2 тыс. руб.;
2018 год - 10 351,4 тыс. руб.;
2019 год - 10 142,3 тыс. руб.;
2020 год - 10 936,4 тыс. руб.;
2021 год - 14 887,1 тыс.руб.;
2022 год - 30 010,9 тыс.руб.;
2023 год - 13 102,5 тыс.руб.;
2024 год - 13 027,5 тыс.руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
 
1.3.2. в текстовой части Подпрограммы разделе "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
в абзаце первом цифры "114 792,8" заменить цифрами "121 044,2";
в абзаце втором цифры "114 272,4" заменить цифрами "120 523,8".
1.4. В Подпрограмме 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района":
1.4.1. в паспорте подпрограммы строку "Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
 
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации ПодпрограммыОбъемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 582 972,4 тыс. руб., из них:
2016 год - 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год - 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год - 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год - 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год - 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год - 70 329,1 тыс.руб.;
2022 год - 79 939,7 тыс.руб.;
2023 год - 70 454,0 тыс.руб.;
2024 год - 70 463,6 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
 
1.4.2. в текстовой части Подпрограммы разделе "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
в абзаце первом цифры "583 511,2" заменить цифрами "582 972,4";
в абзаце втором цифры "499 628,0" заменить цифрами "499 073,2";
в абзаце третьем цифры "83 883,2" заменить цифрами "83 899,2".
1.5. В Подпрограмме 4 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками":
1.5.1. в паспорте подпрограммы строку "Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
 
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации ПодпрограммыОбъемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 13 767,3 тыс. руб., из них:
2016 год - 415,0 тыс. руб.;
2017 год - 5 566,1 тыс. руб.;
2018 год - 2 288,4 тыс. руб.;
2019 год - 363,9 тыс. руб.;
2020 год - 496,3 тыс. руб;
2021 год - 1 537,9 тыс.руб.;
2022 год - 2 219,7 тыс.руб.;
2023 год - 440,0 тыс.руб.;
2024 год - 440,0 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
 
1.5.2. в текстовой части Подпрограммы разделе "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
в абзаце первом цифры "12 976,5" заменить цифрами "13 767,3";
в абзаце втором цифры "8 976,5" заменить цифрами "9 767,3".
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.
 
 
Глава администрации района
В.М. Мазо
 
 
Приложение 1 к Постановлению администрации Усманского муниципального района от 22.07.2022 г. №574 
 
 
Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы"  
 
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы "        
 
Таблица
№ п/пНаименование целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпрограмм, основных мероприятийОтветст венный испол нительЕди ни ца из ме ре- нияЗначения индикаторов и показателей
20 15 год факт2016 год 2017 год   2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год
1234567891011121314
2Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы "
3Индикатор Отношение объема муниципального долга Усманского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансовом году (без  учета  безвозмездных  поступлений  и  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений)Комитет по фина нсам  %1 35114494949490,8494949
4Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"
5Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Объем  дефицита бюджета районаКомитет по фина нсам  %012,155551555
6Задача 2  муниципальной программы. "Эффективное  управление   муниципальным   долгом    Усманского муниципального района"
7Показатель 1 задачи 2  муниципальной программы  Объем расходов на обслуживание муниципального долгаКомитет по финансам  %0, 430,20,10,1000000
8Задача 3 муниципальной  программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих  Усманского муниципального района"
9Показатель 1 задачи 3  муниципальной программы   Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификацииОтдел органи зационно-контроль ной и кадровой работыед.810910151010101010
10Задача 4 муниципальной  программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"
11Показатель 1 задачи 4  муниципальной программы  Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществомКомитет по управ лению муници пальным имуще ством%10 0100100100100100100100100100
12Задача 5 муниципальной  программы. "Расширение информационного пронстранства"
13Показатель 1 задачи 5  муниципальной программы  Количество экземпляров в год районной газеты "Новая жизнь"Отдел органи зационно-контроль ной и кадровой работытыс. шт.6 24562593483,6624,4156119,6102112,2117,3
14 Подпрограмма 1 "Долгосрочное  бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса"
15Задача 1 Подпрограммы 1  Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 1  Исполнение бюджета района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану.Комитет по фина нсам%10 8100100100100100100100100100
17Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Доля расходов бюджета района, сформированных в соответствии с муниципальными программамиКомитет по фина нсам%96, 9979897979797979797
18Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Соотношение объема проверенных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собственные средства)Комитет по фина нсам%021010101010101010
19Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета районаКомитет по фина нсам%0000000000
20Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1                                  Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и  предоставления отчетности об исполнении  бюджета района и консолидированного бюджетаКомитет по финансам%100100100100100100100100100100
21Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1  Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизованного бухгалтерского учета и муниципальных закупок", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками Усманского муниципального района при определении поставщиков , утвержденном постановлением администрации Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135Комитет по фина нсам %00000095959596
22Основное мероприятие 1 задачи 1  подпрограммы 1 "Эффективное управление финансами  Усманского муниципального района"Всеготыс. рубХ8 8
39,9
9 7
46,2
10 3
51,4
10 1
42,3
10 936,411 822,311 639,99 227,59 227,5
областной бюджеттыс. рубХ0,00,0193,486,176,881,282,90,00,0
районный бюджеттыс. рубХ8 83
9,9
9 74
6,2
10 1
58,0
10 0
56,2
10 859,611 741,111 557,09 227,59 227,5
23Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального районаВсеготыс. рубХ7 68
7,0
8 06
5,3
8 6
45,8
8 6
88,6
9 655,910 303,810 001,79 225,59 225,5
районный бюджеттыс. рубХ7 68
7,0
8 06
5,3
8 6
45,8
8 6
88,6
9 655,910 303,810 001,79 225,59 225,5
24Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района  (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)Всеготыс. рубХ756,91 16
3,4
97
8,7
794,5595,9829,6941,12,02,0
районный бюджеттыс. рубХ756,91 16
3,4
97
8,7
79
4,5
595,9829,6941,12,02,0
25Реализация переданных полномочий в части контроля за исполнением бюджетов поселений в  соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"Всеготыс. рубХ387,5512,5512,5550,0570,0570,0570,00,00,0
районный бюджеттыс. рубХ387,5512,5512,5550,0570,0570,0570,00,00,0
26Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетомВсеготыс. рубХ8,55,0109,30,00,00,00,00,00,0
областной бюджеттыс. рубХ0,00,098,80,00,00,00,00,00,0
районный бюджеттыс. рубХ8,55,010,50,00,00,00,00,00,0
27Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетомВсеготыс. рубХ0,00,0105,1109,2114,6118,9127,10,00,0
областной бюджеттыс. рубХ0,00,094,686,176,881,282,90,00,0
районный бюджеттыс. рубХ0,00,010,523,137,837,744,20,00,0
28Основное мероприятие 2 задачи 1  подпрограммы 1  "Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета и осуществление централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Усманского муниципального района"Всеготыс. рубХ0,00,00,00,00,03 064,818 371,03 875,03 800,0
областной бюджеттыс. рубХ0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
районный бюджеттыс. рубХ0,00,00,00,00,03 064,818 371,03 875,03 800,0
29Осуществление полномочий в части содержание специалиста по муниципальным закупкамВсеготыс. рубХ0,00,00,00,00,075,075,075,00,0
областной бюджеттыс. рубХ0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
районный бюджеттыс. рубХ0,00,00,00,00,075,075,075,00,0
30Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежденийВсеготыс. рубХ0,00,00,00,00,02 989,818 296,03 800,03 800,0
областной бюджеттыс. рубХ0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
районный бюджеттыс. рубХ0,00,00,00,00,02 989,818 296,03 800,03 800,0
31Итого по Подпрограмме 1Всеготыс. рубХ8 8
39,9
9 7
46,2
10 3
51,4
10 1
42,3
10 936,414 887,130 010,913 102,513 027,5
областной бюджеттыс. рубХ0,00,0193,486,176,881,282,90,00,0
районный бюджеттыс. рубХ8 8
39,9
9 7
46,2
10 1
58,0
10 0
56,2
10 859,614 805,929 928,013 102,513 027,5
32Подпрограмма 2 " Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
33Задача 1 Подпрограммы 2 Проведение ответственной долговой политики
34Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета  безвозмездных  поступлений  и  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам  отчисленийКомитет по фина нсам%186155505050505505050
35Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельного объема заимствований района к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств районаКомитет по фина нсам%100100100100100100100100100100
36Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам районаКомитет по фина нсамруб.0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
37Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2 Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательствВсеготыс. рубХ613,54,030,515,017,01,20,20,20,0
районный бюджеттыс. рубХ613,54,030,515,017,01,20,20,20,0
38Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств"Всеготыс. рубХ613,54,030,515,017,01,20,20,20,0
районный бюджеттыс. рубХ613,54,030,515,017,01,20,20,20,0
39Итого по Подпрограмме 2Всеготыс. рубХ613,54,030,515,017,01,20,20,20,0
районный бюджеттыс. рубХ613,54,030,515,017,01,20,20,20,0
40Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"
41  Задача 1подпрограммы 3 Повышение качества муниципального управления с использованием  информационно-коммуникационных технологий
42Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образованияКомитет по фина нсамруб.12
3
5, 4
12
64
12
00
15
36
160
4,8
1704,51745,2171017201730
43Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3  Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы"Всеготыс. рубХ37 8
28,4
41 5
72,9
45 2
85,5
46 9
83,4
48 856,950 475,950 788,441 998,442 006,6
районный бюджеттыс. рубХ37 8
28,4
41 5
72,9
45 2
85,5
46 9
83,4
48 856,950 475,950 788,441 998,442 006,6
44Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального районаВсеготыс. рубХ33 2
48,8
35 2
67,0
39 0
18,6
39 3
65,3
42 912,643 798,743 350,739 767,139 775,3
районный бюджеттыс. рубХ33
248,8
35
267,0
39
018,6
39
365,3
42 912,643 798,743 350,739 767,139 775,3
45Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района  (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)Всеготыс. рубХ4 5
79,6
6 1
12,9
5 7
92,6
7 3
69,1
5 726,16 303,37 162,91 981,31 981,3
районный бюджеттыс. рубХ4 5
79,6
6 1
12,9
5 7
92,6
7 3
69,1
5 726,16 303,37 162,91 981,31 981,3
46Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы"Всеготыс. рубХ0,0193,0474,3249,0218,2373,9274,8250,0250,0
районный бюджеттыс. рубХ0,0193,0474,3249,0218,2373,9274,8250,0250,0
47Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3   "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"Всеготыс. рубХ6 2
41,5
4 8
78,6
4 9
06,4
5 3
04,4
5 636,95 645,35 664,15 664,15 664,1
районный бюджеттыс. рубХ6 2
41,5
4 8
78,6
4 9
06,4
5 3
04,4
5 636,95 645,35 664,15 664,15 664,1
48Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Усманского муниципального районаВсеготыс. рубХ6 2
41,5
4 87
8,6
4 9
06,4
5 30
4,4
5 636,95 645,35 664,15 664,15 664,1
районный бюджеттыс. рубХ6 2
41,5
4 8
78,6
4 9
06,4
5 3
04,4
5 636,95 645,35 664,15 664,15 664,1
49Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3"Реализация мер по развитию архивного дела Усманского муниципального района Липецкой области"Всеготыс. рубХ1 5
36,0
1 74
1,0
1 80
3,0
1 84
8,0
2 359,82 332,02 482,02 382,02 382,0
областной бюджеттыс. рубХ1 53
6,0
1 74
1,0
1 80
3,0
1 84
8,0
2 359,82 332,02 482,02 382,02 382,0
50Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела"Всеготыс. рубХ1 53
6,0
1 74
1,0
1 80
3,0
1 84
8,0
2 359,82 332,02 482,02 382,02 382,0
областной бюджеттыс. рубХ1 5
36,0
1 74
1,0
1 80
3,0
1 84
8,0
2 359,82 332,02 482,02 382,02 382,0
51Основное мероприятие  5 задачи 1 подпрограммы 3 "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"Всеготыс. рубХ980,01 13
2,3
1 18
3,0
1 18
3,0
1 225,41 091,11 260,41 197,81 197,8
областной бюджеттыс. рубХ980,01 13
2,3
1 18
3,0
1 18
3,0
1 225,41 091,11 260,41 197,81 197,8
52Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях"Всеготыс. рубХ980,01 13
2,3
1 18
3,0
1 18
3,0
1 225,41 091,11 260,41 197,81 197,8
областной бюджеттыс. рубХ980,01 13
2,3
1 18
3,0
1 18
3,0
1 225,41 091,11 260,41 197,81 197,8
53Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 3 "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия"Всеготыс. рубХ939,01 05
2,6
1 13
9,3
1 07
3,0
1 101,31 167,01 128,51 067,01 067,0
областной бюджеттыс. рубХ939,01 05
2,6
1 13
9,3
1 07
3,0
1 101,31 167,01 128,51 067,01 067,0
54Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"Всеготыс. рубХ939,01 05
2,6
1 13
9,3
1 07
3,0
1 101,31 167,01 128,51 067,01 067,0
областной бюджеттыс. рубХ93
9,0
1 0
52,6
1 1
39,3
1 0
73,0
1 101,31 167,01 128,51 067,01 067,0
55Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 3  "Формирование эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"Всеготыс. рубХ2 7
93,8
3 3
55,0
3 2
31,7
3 5
99,8
3 489,83 603,63 800,63 610,93 612,3
областной бюджеттыс. рубХ2 7
93,8
3 3
55,0
3 2
31,7
3 5
99,8
3 489,83 603,63 800,63 610,93 612,3
56Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительствуВсеготыс. рубХ2 7
93,8
3 3
55,0
3 2
31,7
3 5
99,8
3 489,83 603,63 800,63 610,93 612,3
областной бюджеттыс. рубХ2 7
93,8
3 3
55,0
3 2
31,7
3 5
99,8
3 489,83 603,63 800,63 610,93 612,3
57Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 3"Подготовка информации для ведения Регистра нормативных правовых актов"Всеготыс. рубХ831,9880,4901,3901,3919,5919,5952,9919,5919,5
областной бюджеттыс. рубХ831,9880,4901,3901,3919,5919,5952,9919,5919,5
58Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области"Всеготыс. рубХ831,9880,4901,3901,3919,5919,5952,9919,5919,5
областной бюджеттыс. рубХ831,9880,4901,3901,3919,5919,5952,9919,5919,5
59Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений"Всеготыс. рубХ413,1417,9474,7465,6506,1538,5559,7532,2532,2
областной бюджеттыс. рубХ413,1417,9474,7465,6506,1538,5559,7532,2532,2
60Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда"Всеготыс. рубХ413,1417,9474,7465,6506,1538,5559,7532,2532,2
областной бюджеттыс. рубХ413,1417,9474,7465,6506,1538,5559,7532,2532,2
 Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение муниципальных учреждений"Всеготыс. рубХ0,00,00,00,00,04 340,413 111,112 808,012 808,0
районный бюджеттыс. рубХ0,00,00,00,00,04 340,413 111,112 808,012 808,0
 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидийВсеготыс. рубХ0,00,00,00,00,04 340,413 111,112 808,012 808,0
районный бюджеттыс. рубХ0,00,00,00,00,04 340,413 111,112 808,012 808,0
61  Задача 2  подпрограммы 3 Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы 
62Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3  Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, профессиональную переподготовку и повышения квалификации.Отдел организа ционно-контроль ной и кадровой работы%55606567687071727374
63Основное мероприятие  задачи 2 подпрограммы 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и приобретения услуг по электронным информационным технологиям Усманского муниципального района"Всеготыс. рубХ211,0194,7124,7152,3129,8215,8192,0274,1274,1
областной бюджеттыс. рубХ172,9144,785,8119,370,4127,193,4175,5175,5
районный бюджеттыс. рубХ38,150,038,933,059,488,798,698,698,6
64Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетомВсеготыс. рубХ97,8147,256,080,455,3137,5113,833,033,0
областной бюджеттыс. рубХ65,3104,224,062,620,576,842,40,00,0
районный бюджеттыс. рубХ32,54332,017,834,860,771,433,033,0
65Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетомВсеготыс. рубХ113,247,568,771,974,578,378,2241,1241,1
областной бюджеттыс. рубХ107,640,561,856,749,950,351,0175,5175,5
районный бюджеттыс. рубХ5,676,915,224,628,027,265,665,6
66Итого по Подпрограмме 3Всеготыс. рубХ51
774,7
55
225,4
59
049,6
61 5
10,8
64 225,570 329,179 939,770 454,070 463,6
областной бюджеттыс. рубХ7 6
66,7
8 7
23,9
8 8
18,8
9 1
90,0
9 672,39 778,810 277,59 884,99 886,3
районный бюджеттыс. рубХ44
108,0
46
501,5
50
230,8
52
320,8
54 553,260 550,369 662,260 569,160 577,3
67Подпрограмма 4 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"
68Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества
69Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Наличие у предприятий и учреждений Усманского муниципального района кадастровой документаци, с обеспечением регистрации права муниципальной собственности, права оперативного управлекния или хозяйственного веденияКомитет по управ лению муници пальным имущес твом%9293959799100100100100100
70Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществомКомитет по управ лению муници пальным имущес твом%10 0100100100100100100100100100
71Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области,  кадастровой оценки  и налогообложения"Всеготыс. рубХ415,0450,02 1
95,3
304,4420,2705,1707,1400,0400,0
районный бюджеттыс. рубХ415,0450,02 1
95,3
304,4420,2705,1707,1400,0400,0
72Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области,  кадастровой оценки  и налогообложения"Всеготыс. рубХ415,0450,02 1
95,3
304,4420,2705,1707,1400,0400,0
районный бюджеттыс. рубХ415,0450,02 1
95,3
304,4420,2705,1707,1400,0400,0
73Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности"Всеготыс. рубХ0,05 1
16,1
93,159,576,1832,81 512,640,040,0
областной бюджеттыс. рубХ0,04 0
00,0
0,00,00,00,00,00,00,0
районный бюджеттыс. рубХ0,01 11
6,1
93,159,576,1832,81 512,640,040,0
74Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности"Всеготыс. рубХ0,03 3
49,4
93,159,576,1832,81 512,640,040,0
областной бюджеттыс. рубХ0,02 6
62,0
0,00,00,00,00,00,00,0
районный бюджеттыс. рубХ0,0687,493,159,576,1832,81 512,640,040,0
75Капитальный ремонт здания администрации Усманского муниципального района (доп.работы)Всеготыс. рубХ0,0814,80,00,00,00,00,00,00,0
областной бюджеттыс. рубХ0,0576,60,00,00,00,00,00,00,0
районный бюджеттыс. рубХ0,0238,20,00,00,00,00,00,00,0
76Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли)Всеготыс. рубХ0,0399,40,00,00,00,00,00,00,0
областной бюджеттыс. рубХ0,0319,40,00,00,00,00,00,00,0
районный бюджеттыс. рубХ0,080,00,00,00,00,00,00,00,0
77Капитальный ремонт здания администрации Усманского района       (3 этап)Всеготыс. рубХ0,0552,50,00,00,00,00,00,00,0
областной бюджеттыс. рубХ0,0442,00,00,00,00,00,0 0,0
районный бюджеттыс. рубХ0,0110,50,00,00,00,00,00,00,0
78Итого по Подпрограмме 4Всеготыс. рубХ41
5,0
5 5
66,1
2 2
88,4
363,9496,31 537,92 219,7440,0440,0
областной бюджеттыс. рубХ0,04 0
00,0
0,00,00,00,00,00,00,0
районный бюджеттыс. рубХ41
5,0
1 5
66,1
2 2
88,4
363,9496,31 537,92 219,7440,0440,0
79Подпрограмма 5 "Поддержка средств массовой информации"
80Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
81Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 5  Увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации Усманского района, размещенных в районной общественно-политической газете "Новая жизнь".Отдел органи зационно-контроль ной и кадровой работы%48506060606060606060
82Основное мероприятие  1 задачи 1 подпрограммы 5 "Подготовка и распространение информации в муниципальных печатных СМИ"Всеготыс. рубХ1 800,01 80
0,0
1 8
00,0
2 3
55,0
2 500,02 510,52 800,02 800,02 800,0
районный бюджеттыс. рубХ1 8
00,0
1 8
00,0
1 8
00,0
2 3
55,0
2 500,02 510,52 800,02 800,02 800,0
83Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидийВсеготыс. рубХ1 8
00,0
1 8
00,0
1 8
00,0
2 3
55,0
2 500,02 510,52 800,02 800,02 800,0
районный бюджеттыс. рубХ1 8
00,0
1 8
00,0
1 8
00,0
2 3
55,0
2 500,02 510,52 800,02 800,02 800,0
84Итого по Подпрограмме 5Всеготыс. рубХ1 8
00,0
1 8
00,0
1 8
00,0
2 3
55,0
2 500,02 510,52 800,02 800,02 800,0
районный бюджеттыс. рубХ1 8
00,0
1 8
00,0
1 8
00,0
2 3
55,0
2 500,02 510,52 800,02 800,02 800,0
85Всего по ПрограммеВсеготыс. рубХ63
443,1
72 34
1,7
73
519,9
74
387,0
78 175,289 265,8 86 796,786 731,1
областной бюджеттыс. рубХ7 666,712 7
23,9
9
012,2
9 
276,1
9 749,19 860,010 360,49 884,99 886,3
районный бюджеттыс. рубХ55 7
76,4
59 61
7,8
64
507,7
65 1
10,9
68 426,179 405,8 76 911,876 844,8