Постановление администрации района № 743 от 13.09.2022 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Усмань
« 13 » сентября 2022 года № 743
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.02.2016 г.№ 94
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования в Усманском
муниципальном районе Липецкой области
на 2016 – 2024 годы».
В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава администрации Усманского муниципального района, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района, администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации района от 29.02.2016 г.№ 94 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Усманском муниципальном районе Липецкой области на 2016 – 2024 годы» внести следующие изменения:.
1.1 В наименовании и в п. 1 постановления слова «2016-2024» заменить на «2016-
2025»
1.2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению
2..Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Т.А. Казьмину
Глава администрации
Усманского муниципального района В.М. Мазо
Саливончик
2-38-45
Приложение
к постановлению администрации
Усманского муниципального района
№ 743 от 13. 09.2022г.
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие образования в Усманском муниципальном районе
Липецкой области на 2016 – 2025 годы»
Ответственный
исполнитель Комитет по образованию администрации Усманского муниципального района Липецкой области
Соисполнители Комитет по финансам администрации Усманского муниципального района Липецкой области
Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2016 – 2025 годы
Подпрограммы Подпрограмма 1 «Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей в образовательных организациях Усманского муниципального района»
Подпрограмма 2 «Отдых и оздоровление детей Усманского муниципального района».
Цель муниципальной программы 1.Повышение доступности и качества предоставляемых услуг за счет развития ресурсов системы образования и их эффективного использования
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
Индикаторы цели 1 Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере образования.
Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для инновационного социально ориентированного развития дошкольного, общего и дополнительного образования.
2.Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости школьников в период каникул.
Показатели задач задача 1 - обеспечение условий для равного доступа обучающихся к качественному общему образованию, включая условия доступной среды и социальные гарантии отдельным категориям детей;
задача 2 - обеспечение условий для совершенствования организации отдыха, оздоровления и занятости школьников в период каникул
Объемы финансирования, всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы Объемы финансирования всех расходов, связанных с реализацией мероприятий прогнозно составят - 8249890,10915 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2016 г - 504062,1 тыс. руб.
2017 г. - 577526,81608 тыс .руб.
2018 г. - 645534,04748 тыс .руб.
2019 г. - 952899,45266 тыс. руб.
2020 г. -1336746,59835 тыс .руб.
2021 г. - 792527,79453 тыс. руб.
2022 г - 886556,94671 тыс. руб.
2023 г - 976333,07253 тыс. руб.
2024 г - 785533,21935 тыс. руб.
2025 г - 792170,06146 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы В результате реализации муниципальной программы к 2025 году предполагается:
- обновление инфраструктуры в рамках реализации национального проекта «Образование»
- планируется строительство пристройки спортивного зала, столовой и мастерских в школе села Октябрьское;
- строительство детского сада в микрорайоне «Северо-Восточный» в г.Усмани на 200 мест;
- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
- увеличение доли детей школьного возраста до 17 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории района, до 100 %.
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере образования Усманского муниципального района
Возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности района.
Эффективное функционирование и развитие системы образования неразрывно связано с условиями социально-экономического развития территории и складывающейся в ней демографической ситуации. Стратегической целью социально-экономического развития Усманского муниципального района является повышение уровня и качества жизни населения. При этом система образования рассматривается как ресурс развития территории. В районе создана оптимальная сеть образовательных учреждений, позволяющая реализовать право граждан на получение более качественного образования.
Образование района, развивающееся в новых системных условиях модернизации, представлено: 41 бюджетным образовательным учреждением, в том числе 9 образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы среднего общего образования 3 - образовательные программы основного общего образования, 4 – образовательные программы дополнительного образования, 25 - образовательные программы дошкольного образования.
В настоящее время в сфере образования удалось обеспечить достижение основных целевых показателей и индикаторов. Начато проведение системных изменений в отрасли и формирование новой модели образования. Создана устойчивая основа для дальнейшего инновационного развития системы образования Усманского муниципального района.
Предлагаемая к реализации Программа ориентирована на наиболее проблемные зоны системы образования района, учитывает новые приоритетные направления развития, а именно:
Увеличение доли обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности;
• расширение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
• повышение воспитательного потенциала образовательного процесса. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
- вовлечение старшеклассников в деятельность добровольческих и волонтерских отрядов;
- развитие системы дополнительного образования, выявление и развитие детской одаренности;
- совершенствование профессионального уровня педагогических работников;
- проведение конкурсов профессионального мастерства;
- создание условий для организации отдыха и оздоровления детей.
Образовательные учреждения района активно участвуют в реализации региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность» федерального проекта «Образование».
Выполнению поставленных задач в программе могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы «Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей в образовательных организациях Усманского муниципального района» осуществляет комитет по образованию администрации Усманского муниципального района Липецкой области.
Способом ограничения рисков является:
- ежегодная корректировка финансовых показателей подпрограммных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограмм «Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей в образовательных организациях Усманского муниципального района», «Отдых и оздоровление детей Усманского муниципального района»;
- непрерывный мониторинг выполнения подпрограмм «Обеспечение развития дошкольного, общего и дополнительного образования Усманского муниципального района», «Отдых и оздоровление детей Усманского муниципального района».
2) приоритеты муниципальной политики в сфере развития образования в Усманском муниципальном районе, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Образование является одним из основных факторов социально-экономического развития Усманского муниципального района.
Реализация Программы позволит обеспечить:
1) поступательное интенсивное развитие системы образования района по всем направлениям;
2) концентрацию ресурсов на наиболее эффективных и перспективных направлениях развития муниципальной системы образования;
3) привлечение софинансирования из федерального и регионального бюджетов с учетом конечных результатов.
Целью Программы 1.Повышение доступности и качества предоставляемых услуг за счет развития ресурсов системы образования и их эффективного использования.
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
- создание условий для инновационного социально ориентированного развития дошкольного, общего и дополнительного образования;
- создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости школьников в период каникул.
Решение поставленных задач будет осуществляться в рамках входящих в муниципальную программу двух подпрограмм через финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, проведения комплекса мероприятий с воспитанниками, учащимися, педагогическими работниками.
Реализация цели и задач Программы обеспечит дальнейшее развитие системы образования и, как следствие, повысится доступность качественных образовательных услуг независимо от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья, национальной, этнической принадлежности учащихся и воспитанников.
Решение указанных задач одновременно позволит в полном объеме реализовать основные направления, определенные в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" и обеспечить условия для эффективного развития образования, направленного на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала.
3) перечень подпрограмм
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются две подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей в образовательных организациях Усманского муниципального района»
Подпрограмма 2 «Отдых и оздоровление детей Усманского района».
4) краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы.
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025г.г.
В результате реализации муниципальной программы к 2025году предполагается:
- обновление инфраструктуры в рамках реализации национального проекта «Образование»;
- строительство детского сада в микрорайоне «Северо-Восточный» в г.Усмани на 200 мест;
- строительство пристройки спортивного зала, столовой и мастерских в школе села Октябрьское;
- увеличение доли обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности;
- увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками;
- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
- увеличение доли детей школьного возраста до 17 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории района, до 100%;
- стабильное функционирование на территории района сети учреждений, предоставляющих доступное для всех категорий граждан качественное общее образование (включая дошкольное), оказывающих качественные услуги по предоставлению дополнительного образования;
- развитие образовательной системы Усманского муниципального района в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере образования;
- укрепление социального статуса педагогического работника;
- повышение экономической эффективности системы образования;
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Объемы финансирования всех расходов, связанных с реализацией мероприятий прогнозно составят - 8249890,10915 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2016 г - 504062,1 тыс. руб.
2017 г. – 577526,81608 тыс .руб.
2018 г. - 645534,04748 тыс .руб.
2019 г. - 952899,45266 тыс. руб.
2020 г. -1336746,59835 тыс .руб.
2021 г. - 792527,79453 тыс. руб.
2022 г - 886556,94671 тыс. руб.
2023 г - 976333,07253 тыс. руб.
2024 г - 785533,21935 тыс. руб.
2025 г - 792170,06146 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно будет уточнятся при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитие образования района.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования Программы по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе
5) мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усманского муниципального района Липецкой области. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:
1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы.
ПАСПОРТ
Подпрограмма 1 «Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей в образовательных организациях Усманского муниципального района»
(далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Комитет по образованию
Программно-целевые инструменты
подпрограммы Предоставление субсидий
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2016 - 2025 годы.
Первый этап: 2016 - 2017 годы
Второй этап: 2018 - 2020 годы
Третий этап : 2021-2025 годы
Задачи Подпрограммы Задача 1.Участие в реализации мероприятий Программы содействия созданию в Липецкой области новых мест в общеобразовательных организациях в 2018-2020 годах. Строительство новой школы.
Задача 2. Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Задача 3. Развитие системы дополнительного образования, совершенствование работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи в образовательном процессе. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Задача 4. Осуществление мониторинга о состоянии качества в системе образования и совершенствование управлением им, получение и предоставление достоверной и объективной информации о состоянии качества образования в районе.
Показатели задач Увеличение доли учащихся занимающихся в первую смену к 2020г.
Обновление материально-технической базы, с целью функционирования центров «Точка роста» коллективного пользования технологического и гуманитарного и естественно-научного образования.
Увеличение доли обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности.
Обновление оборудования для обеспечения доступности качественного образования, соответствующего современным условиям цифрового общества.
4. Создание современной безбарьерной среды в общеобразовательных организациях района.
5. 6.Проведение конкурсов профессионального мастерства.
6. Участие педагогических кадров в подготовке по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению «Технология», и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ.
7. Увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных двухразовым горячим питанием, от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений.
8. Организация работы консультационных центров методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям.
Увеличится число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (на основе данных демографического прогноза): в том числе, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.
Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на снижение правонарушений школьников.
Создание добровольческих (волонтерских) объединений (отрядов), на базе образовательных организаций.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования региона.
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в регионе.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по региону.
Объемы финансирования Подпрограммы, в т.ч. по годам реализации Объемы финансирования в ходе реализации подпрограммы 1 составят- 8171208,09388 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2016 г - 499662,1 тыс. руб.
2017 г - 572837,27788 тыс. руб.
2018 г - 640759,97635 тыс. руб.
2019 г. - 948037,70893 тыс. руб.
2020 г. - 1333592,1404 тыс. руб.
2021 г. - 788183,24812 тыс. руб.
2022 г. - 879577,18003 тыс. руб.
2023 г. - 958034,12873 тыс. руб.
2024 г. - 775262,16672 тыс. руб.
2025 г.- 775262,16672 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году предполагается:
1. Увеличение доли учащихся занимающихся в первую смену до 100% к 2020г.
2. В 12 общеобразовательных организациях будет обновлена материально-техническая база по естественно-научному, технологическому и гуманитарному профилям будут открыты «Точки роста».
3.Увеличение доли общеобразовательных организаций в которых планируется создание цифровой образовательной среды 100%. 4.Увеличится доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками, до 87% .
5. Увеличение доли педагогических работников, использующих сервисы информационно-сервисных платформ , до 100%.
6. Увеличение доли обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности до 100%
7. Реализация комплекса мер, направленных на снижение правонарушений школьников.
8. Увеличено количество обучающихся в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
9 Проведение и участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства. (не менее, чем в 3 конкурсов в год).
10.Участие педагогических кадров в подготовке по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению «Технология», и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ.
11. Организовано участие в курсовой подготовке не менее 50% руководителей и педагогов.
12.Вырастет удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, % - 25.
13.Увеличение количества родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, получивших методическую, психолого-педагогическую, медико-социальную, диагностическую и консультативную помощь (включая службу ранней коррекционной помощи) в консультационном центре, по обеспечению получения детьми образования в форме семейного образования, в том числе детьми с ОВЗ.
14.Вырастет охват детей в возрасте от 5 до 18 лет занятиями физической культурой и спортом в учреждениях различной организационно-правовой формы собственности.
15. Увеличится доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых произведен ремонт спортивных залов.
16.Вырастет доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата (персонифицированного финансирования) дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств до 100%.
17.Увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных двухразовым горячим питанием, от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений.
18.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования региона.
19. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в регионе.
20. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по региону.
1) Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в обеспечение развития дошкольного, общего и дополнительного образования Усманского муниципального района
В настоящее время в сфере образования удалось обеспечить достижение основных целевых показателей и индикаторов. Создана устойчивая основа для дальнейшего инновационного развития системы образования Усманского муниципального района.
Основной целью в сфере дошкольного образования является обеспечение государственных гарантий его доступности для создания равных стартовых возможностей успешного обучения ребенка в школе.
В настоящее время в районе функционируют 25 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 12 дошкольных групп на базе 7 школ.
147 детей получает дошкольные образовательные услуги в МБУ ДО «Центр творчества». Продолжается работа, направленная на повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
В общеобразовательных учреждениях активно проводится работа по созданию условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также инклюзивного образования.
Всем жителям района, имеющим право на получение общего образования, обеспечена 100% доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования.
В общеобразовательных учреждениях созданы современные материально-технические и информационные условия для осуществления образовательного процесса. 100% образовательных учреждений имеют все виды благоустройства: водопровод, центральное отопление и канализацию.
Возросло количество учащихся, подвозимых школьным транспортом в связи с сокращением сети общеобразовательных учреждений. Актуальным остается приобретение новых автобусов, соответствующих ГОСТ Р-51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические условия", и поэтапная замена имеющегося автотранспорта.
Особого внимания требуют дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Неотъемлемой частью повышения доступности качественного образования является совершенствование образовательной деятельности и социализация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время в общеобразовательных учреждениях района обучается 4766 учеников. Важная роль в повышении качества общего образования сегодня отводится введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС)для учащихся1,5 классов.
Снижению доли учащихся, занимающихся во вторую смену, будет способствовать строительство здания новой средней школы в г. Усмани в 2019-2020 гг.
Успешно в районе функционируют учреждения дополнительного образования: Центр творчества, станция юных натуралистов, детско-юношеская спортивная школа, оздоровительно-образовательный центр «Олимпийский».
На базе данных учреждений функционируют 76 объединений, в которых
занимаются 5684 школьника. В школах работают 164 кружка различной направленности, в которых занимается 3485 человек.
Работа всех кружков и секций способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей детей. В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.
Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования комитет по образованию администрации Усманского муниципального района, руководствуясь региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ежегодно принимает районную программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Также в Усманском муниципальном районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.
Достижение указанных значений показателей позволит обеспечить соответствие качества образования изменяющимся запросам общества, а также будет способствовать увеличению охвата детей всеми формами образования, повышению доступности и качества образования, удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
Достижение указанных значений показателей позволит обеспечить соответствие качества образования изменяющимся запросам общества, а также способствовать увеличению охвата детей всеми формами образования, повышению доступности и качества образования, удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
Проведена большая работа в части оснащения школ новым современным
оборудованием, но сами школьные здания в связи с высокой степенью износа по-
прежнему требуют больших финансовых вложений. Планируется провести капитальный ремонт в МБОУ лицее № 1 г. Усмани, МБОУ СОШ с. Завальное.
Консолидация финансовых средств регионального и муниципального бюджетов в рамках модернизации системы общего образования позволит увеличить количество школ, соответствующих современным требованиям. Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования района, остаются нерешенными проблемы, которые будут решены в ходе реализации программы «Развитие образования в Усманском муниципальном районе на 2016-2025гг.»
Проводимые в рамках Подпрограммы 1 мероприятия обеспечат условия для инновационного социально ориентированного развития муниципального образования.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 1 осуществляет комитет по образованию администрации Усманского муниципального района.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2) Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач Подпрограммы
Возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности.
В последние годы деятельность комитета по образованию, подведомственных учреждений была направлена на реализацию требований инновационного развития экономики и современным потребностям жителей района.
Главной целью подпрограммы является обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей в образовательных организациях Усманского муниципального района.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
-задача 1: Обновление инфраструктуры в рамках реализации национального проекта, создание новых мест за счет строительства новой школы.
-задача 2: Участие в реализации мероприятий Программы содействия созданию в Липецкой области новых мест в общеобразовательных организациях в 2018-2020 годах.
Строительство новой школы.
--задача 3: Развитие системы дополнительного образования, совершенствование работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи в образовательном процессе. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
-задача 4: Осуществление мониторинга о состоянии качества в системе образования и совершенствование управлением им, получение и предоставление достоверной и объективной информации о состоянии качества образования в районе.
При решении задач Подпрограммы 1 – «Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей в образовательных организациях Усманского муниципального района»
предусмотрено выполнение следующих показателей:
В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году предполагается:
1. Увеличение доли учащихся занимающихся в первую смену
2. . В 12 общеобразовательных организациях будет обновлена материально-техническая база по естественно-научному, технологическому и гуманитарному профилям будут открыты «Точки роста».
3.Увеличение доли общеобразовательных организаций в которых планируется создание цифровой образовательной среды 100%. 4.Увеличится доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками, до 87% .
5. Увеличение доли педагогических работников, использующих сервисы информационно-сервисных платформ , до 100%.
6. Увеличение доли обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности до 100%
7. Реализация комплекса мер, направленных на снижение правонарушений школьников.
8. Увеличено количество обучающихся в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
9 Проведение и участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства. (не менее, чем в 3 конкурсов в год).
10.Участие педагогических кадров в подготовке по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению «Технология», и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ.
11. Организовано участие в курсовой подготовке не менее 50% руководителей и педагогов.
12.Вырастет удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, % - 25.
13.Увеличение количества родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, получивших методическую, психолого-педагогическую, медико-социальную, диагностическую и консультативную помощь (включая службу ранней коррекционной помощи) в консультационном центре, по обеспечению получения детьми образования в форме семейного образования, в том числе детьми с ОВЗ.
14.Вырастет охват детей в возрасте от 5 до 18 лет занятиями физической культурой и спортом в учреждениях различной организационно-правовой формы собственности.
15. Увеличится доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых произведен ремонт спортивных залов.
16.Вырастет доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата (персонифицированного финансирования) дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств до 100%.
17.Увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных двухразовым горячим питанием, от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений.
18.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования региона.
19. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в регионе.
20. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по региону.
Реализация цели и задач Подпрограммы и выполнение показателей обеспечит дальнейшее развитие системы образования и, как следствие, повысится доступность качественных образовательных услуг независимо от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья, национальной, этнической принадлежности обучающихся.
3) Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация программы предусматривается в 2016 - 2025 годы
поэтапно
Первый этап: 2016 - 2017 годы
Второй этап: 2018 - 2020 годы
Третий этап: 2021- 2025 годы
4). Основные мероприятия Подпрограммы с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий Подпрограммы 1 направлена на решение задачи муниципальной программы. Перечень мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач Подпрограммы 1.
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 1 направлено на развитие системы дошкольного образования Усманского муниципального района. Прогнозный объем средств муниципального бюджета на реализацию основного мероприятия задачи 1 Подпрограммы 1 за 2016-2025гг . составит 1515017,72961 тыс. руб.
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 1 предусматривает содержание общеобразовательных учреждений, выплату заработной платы, выплаты на приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей, питание школьников. Прогнозный объем средств муниципального бюджета на реализацию основного мероприятия задачи 2 Подпрограммы 1 за 2016 - 2025 гг. 3931115,63351 тыс. руб.
Основное мероприятие1 задачи 3 Подпрограммы 1 направлено на реализацию мероприятий по содержанию учреждений дополнительного образования, выплату заработной платы. Прогнозный объем средств муниципального бюджета на реализацию основного мероприятия1 задачи 3 Подпрограммы 1 за 2016 - 2025 гг. 831583,81821 тыс. руб.
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 1 предусматривает расходы по оплате труда, оплату за прохождение курсовой переподготовки педагогических работников, Проведение и участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие педагогического корпуса. Проведение праздников "День учителя", "День воспитателя и всех дошкольных работников», организация приемов молодых учителей, участие в областном образовательном форуме, проведение муниципальной педагогической конференции. Подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства различных уровней «Учитель года», "Воспитатель года», «Сердце отдаю детям». Оснащение центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, приобретение оборудования для оснащения центра тестирования.
Проведение мероприятий, конкурсов олимпиад, праздников, конференций. Проведение ремонтных работ в ОУ. Приобретение компьютерной техники, учебно-лабораторного оборудования, дистанционного, кухонно-технологического оборудования, мебели для классных комнат. Приобретение автотранспорта для подвоза учащихся в общеобразовательные учреждения. Оснащение общеобразовательных организаций спортивным инвентарем, создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
Участие и проведение предметных олимпиад различного уровня, интеллектуальных конкурсов. Осуществление капитального ремонта, проведение частичного капитального и текущего ремонта, с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также подготовки помещений для установки оборудования. Изготовление проектно-сметной документации. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей – инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием.
Прогнозный объем средств муниципального бюджета на реализацию основного мероприятия 1 задачи 4 Подпрограммы 1 за 2016 - 2025гг. 392794,69617тыс. руб.
Основное мероприятие 2 задачи 4 подпрограммы 1 направлено на финансовое обеспечение осуществления мониторинга и контроля качества в системе образования, совершенствования управления им, получение и предоставление достоверной и объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах влияющих на его уровень. Прогнозный объем средств муниципального бюджета на реализацию основного мероприятия 2 задачи 4 Подпрограммы 1 за 2016 - 2025гг. 44278,62684 тыс. руб.
Основное мероприятие 3 задачи 4 подпрограммы1 направлено на обеспечение методической, финансово-экономической функции и за 2016-2024 г. из муниципального бюджета на реализацию данного мероприятия погнозный объем средств предусмотрен в 310741,40233 тыс. руб.
Основное мероприятие 4 задачи 4 подпрограммы 1 предполагает строительство пристройки спортивного зала, столовой и мастерских в школе с. Октябрьское, строительство детского сада в микрорайоне «Северо-Восточный» в г. Усмани на 200 мест.
Прогнозный объем средств муниципального бюджета на реализацию основного мероприятия 4 задачи 4 подпрограммы 1- 7967,8575 тыс. руб.
Основное мероприятие 5 задачи 4 участие в реализации инновационного социального проекта «Сетевая модель наставничества несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, Усманского муниципального района Липецкой области «Ты – личность!» реализация данного мероприятия успешно завершилась в 2020г.
5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 1 составит-
8171208,09388 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2016 г. - 499662,1 тыс.руб.
2017 г. - 572837,27788 тыс. руб.
2018 г. - 640759,97635 тыс. руб.
2019 г. - 948037,70893 тыс. руб.
2020 г. - 1333592,1404 тыс. руб.
2021 г. - 788183,34812 тыс. руб.
2022 г. - 879577,18003 тыс. руб.
2023 г. - 958034,12873 тыс. руб.
2024 г. - 775262,16672 тыс. руб.
2025 г. - 775262,16672 тыс. руб.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 объемы финансирования ежегодно будут уточняться в процессе исполнения муниципального бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Отдых и оздоровление детей Усманского муниципального района»
(далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Комитет по образованию администрации Усманского муниципального района Липецкой области
Программно-целевые инструменты
подпрограммы Предоставление субсидий
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2016 – 2025 годы
Задача Подпрограммы Задача 1. Развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха и оздоровления детей.
Задача 2. Укрепление материально-технической базы пришкольных и палаточных лагерей.
Показатель задачи 1. Доля детей школьного возраста до 17 лет (включительно), обеспеченных отдыхом и оздоровлением в пришкольных, профильных лагерных и палаточных сменах, от общего количества детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях района
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации Прогнозируемый объем финансирования – 46624,35742 тыс.руб в том числе по годам реализации
2016 г. - 4400,0 тыс. руб.
2017 г. - 4689,53820 тыс. руб.
2018 г. - 4774,07113 тыс. руб.
2019 г. - 4861,74373 тыс. руб.
2020 г. - 3154,45795 тыс.руб
2021 г. - 4344,54641 тыс. руб.
2022 г. - 5100 тыс. руб.
2023 г. - 5100 тыс. руб.
2024 г. - 5100 тыс. руб.
2025 г.- 5100 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы В результате реализации Подпрограммы 2 к 2025 году предполагается:
- увеличить долю детей школьного возраста до 17 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 17 лет включительно), проживающих на территории Усманского района до 100 %;
- увеличить долю пришкольных лагерей для отдыха и оздоровления детей, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы, до 77%;
1) Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
Система отдыха и оздоровления детей в Усманском районе имеет ряд особенностей. Основным элементом данной системы является межведомственное взаимодействие, которое строится посредством создания единого правового поля, порядка финансирования, координации деятельности, реализации функций муниципального контроля, информационного обеспечения и повышения уровня материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей. Организация отдыха и оздоровления детей является одной из основных задач образовательной политики района. В целях ее решения требуется поиск новых путей развития системы отдыха и оздоровления детей, учитывающих содержательную часть детского отдыха, их приобщение к труду, предупреждение различных асоциальных явлений, снижение социальной напряженности, оказание благоприятного воздействия на формирование их характера, нравственных устоев, моральных качеств.
Активно используется работа детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, проводятся палаточные экспедиции, водные походы и многодневные походы и экскурсии с детьми. Учащиеся работают на пришкольных участках, в природоохранных звеньях, отдыхают в загородных оздоровительных лагерях.
Для сохранения и развития действующей системы отдыха и оздоровления детей, повышения ее эффективности и улучшения качества предоставляемых услуг необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на организацию качественного отдыха и оздоровления детей Усманского района с использованием современных педагогических технологий. Также необходимо совершенствовать не только формы, но и содержание, развивать специализированные, малозатратные виды отдыха, обеспечивать нормативно-правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха и оздоровления детей.
Реализация подпрограммы 2 позволит обеспечить дальнейшее формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для полноценного отдыха, оздоровления и творческого досуга детей, создание социальной инфраструктуры, способствующей их воспитанию и развитию.
Выполнению поставленной задачи могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы 2 осуществляет комитет по образованию.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы 2.
Способом ограничения рисков является:
- ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы 2;
- непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 2.
- контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2) Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы
Подпрограмма 2 "Отдых и оздоровление детей Усманского муниципального района" является частью муниципальной программы "Развитие образования в Усманском муниципальном районе Липецкой области на 2016-2025 годы»", сформирована с учетом согласованности основных параметров подпрограммы 2 и направлена на достижение ее цели и выполнение задач.
Приоритетным направлением в сфере организации отдыха и оздоровления детей является сохранение и развитие форм и содержания отдыха и оздоровления детей.
В рамках подпрограммы 2 решаются следующие задачи:
- задача 1: развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха и оздоровления детей;
- задача 2: укрепление материально-технической базы пришкольных и палаточных лагерей отдыха и оздоровления детей;
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций.
Образовательные учреждения имеют значительный потенциал для дальнейшего развития отдыха и оздоровления детей.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития отдыха и занятости.
Подпрограмма основана на принципе равного доступа всех учащихся к различным формам отдыха и занятости и предполагает дальнейшее развитие отдыха, в том числе мало затратных формах в районе.
Показателями задач являются:
Доля детей школьного возраста до 17 лет (включительно), обеспеченных отдыхом и оздоровлением в пришкольных, профильных лагерных и палаточных сменах, от общего количества детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях района.
Доля лагерей (пришкольных, палаточных), в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего количества лагерей, где были оздоровлены дети
3) сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма 2 реализуется в два этапа:
- 1 этап: 2016 - 2019гг.;
- 2 этап: 2020 – 2025 гг., что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.
4) Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий Подпрограммы 2 направлена на решение задачи муниципальной программы - создание эффективной системы организации отдыха и оздоровления детей, способствующей их воспитанию и развитию.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач подпрограммы 2.
На решение задачи 1 Подпрограммы 2 - развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха и оздоровления детей направлены следующие мероприятия:
- основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2: Организация работы пришкольных оздоровительных лагерей и палаточных смен, экскурсий, экспедиций, направленных на оздоровление и развитие детей.
В состав основного мероприятия задачи 1 входит проведение пришкольных лагерей и профильных лагерных смен следующих направленностей: спортивно-туристической, художественно-эстетической, научно-технической, эколого-биологической и других, а также проведение палаточных смен туристско-краеведческой, трудовой направленности.
На решение задачи 2 Подпрограммы 2 - укрепление материально-технической базы пришкольных и палаточных лагерей направлены следующие мероприятия:
- основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 2: Укрепление материально-технической базы пришкольных лагерей.
В состав основного мероприятия задачи 2 входит приобретение оборудования и укрепление материально-технической базы пришкольных лагерей, палаточных смен и экспедиций.
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Прогнозируемый объем финансирования – 46624,35742 тыс.руб в том числе по годам реализации
2016 г. - 4400,0 тыс. руб.
2017 г. - 4689,53820 тыс. руб.
2018 г. - 4774,07113 тыс. руб.
2019 г. - 4861,74373 тыс. руб.
2020 г. - 3154,45795 тыс.руб
2021 г. - 4344,54641 тыс. руб.
2022 г. - 5100 тыс. руб.
2023 г. - 5100 тыс. руб.
2024 г. - 5100 тыс. руб.
2025 г. - 5100 тыс. руб.
.
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2 объемы финансирования ежегодно будут уточняться в процессе исполнения муниципального бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
"Развитие образования в Усманском муниципальном районе Липецкой области на 2016-2025 годы"
Таблица
№ п/п Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов
Ответственный
исполнитель,
соисполнители Единица измерения Значения индикаторов и показателей
2015год
(факт) 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год 2021год 2022год 2023год 2024год 2025год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Цель муниципальной программы :
Повышение доступности и качества предоставляемых услуг за счет развития ресурсов системы образования и их эффективного использования
3 Индикатор 1
Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере образования. Комитет
по образованию
4 Задача 1 муниципальной программы «Создание условий для инновационного социально ориентированного развития дошкольного, общего и дополнительного образования».
5 Показатель1 задачи 1 муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы содействия созданию в Липецкой области(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в 2018-2020 годах.
Строительство новой школы. Комитет
по образованию 1
6 - Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Комитет по образованию % 80 93 94
7 Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы
увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
18 27 36 36 40 40
40
8 Цель 2 муниципальной программы «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
9 Показатель 1 задачи 1
муниципальной программы
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (на основе данных демографического прогноза), тыс. чел Комитет по
образованию
10 1.1.1.в том числе доля детей в возрасте от 5 до 18лет, охваченных дополнительным образованием Комитет
по образованию % 63 65,6 67 70 72 74 76 77 78,5 80
80
11 - Количество обучающихся в региональных центрах выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности Комитет
по образованию чел 49 54 59 64 66 70 74
80
12 - Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, чел Комитет
по образованию чел 2048 4656 5697 7700 8400 10200 11700
11700
13 Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет Комитет по образованию % 15 15 15 15,5 15,5 15,5 15,5
14 - Участие в региональном проекте «Социальная активность» Комитет
по образованию Ко-во мероприятий 10 10 15 15 15 18 18
15 -проведение профессиональной ориентации молодежи на педагогические специальности
(заключение договоров на целевое обучение в педагогических вузах Липецкой области)
Комитет
по образованию чел 1 3 2 2 2 2 2
16 Подпрограмма 1 «Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей в образовательных организациях Усманского муниципального района»
17 Задача 1 Подпрограммы 1 .Участие в реализации мероприятий Программы содействия созданию в Липецкой области новых мест в общеобразовательных организациях в 2018-2020 годах. Строительство новой школы. Обновление инфраструктуры в рамках реализации национального проекта, создание новых мест за счет строительства новой школы
18 Показатель 1задачи 1 подпрограммы 1
Увеличение доли учащихся занимающихся в первую смену Комитет
по образованию % 82,8 85,6 85,6 85,6 100 100 100 100 100
100
19 Задача 2 Подпрограммы 1 Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования
20 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1
Доля обучающихся общеобразовательных организаций района, участвующих во Всероссийских проверочных работах Комитет
по образованию % 30,4 44,7 59,5 73,4 87,6 94 100 10
100
21 -Доля детей 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от общей численности детей 3 до 7 лет, проживающих в районе Комитет по образованию % 100 100 100 100
22 Доля учащихся обучающихся в общеобразовательных учреждениях по программам федерального государственного образовательного стандарта общего Комитет по образованию % 47,5 56,7 66,0 85,5 100
23 - Охват детей дошкольным образованием (от 1 до 7 лет) от общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в районе. Комитет по образованию % 53,2 53,5 55,0
24 -Доля детей 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от общей численности детей 3 до 7 лет, проживающих в районе Комитет по образованию % 100 100 100 100
25 - Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 7лет) от общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в районе Комитет по образованию Чел. 531 519 520 520
26 - Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений Комитет по образованию % 100 100 100 100
27 Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками
Комитет
по образованию % 20 20 20 25 30 35
40
- Доля образовательных организаций в которых планируется создание цифровой образовательной среды (с нарастающим итогом)
18 36,4 75 91 100 100
100
-Доля педагогических работников, использующих сервисы информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 10 57 85 90 95 95
100
28 - Доля общеобразовательных учреждений, использующих в учебном процессе дистанционные технологии, от общего количества общеобразовательных учреждений Комитет по образованию % 54,5 54,5 54,5 54,5
29 Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1
Доля обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности Комитет
по образованию % 60 68 80 100
30 Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1
Обновление материально-технической базы, с целью функционирования центров коллективного пользования технологического и гуманитарного образования. Комитет по образованию
2 4 6 7 9 11 12
31 - Доля учащихся, подвозимых в общеобразовательные учреждения школьным автотранспортом, соответствующим ГОСТу, от общего количества учащихся, подвозимых в общеобразовательные учреждения. Комитет по образованию % 93,4 93,8 93,6 100 100 100 100 100 100 100 100
32 Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1
Оснащение лабораторий (мастерских) современной материально-технической базой Комитет
по образованию 1 2 2 2 1
33 -Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных двухразовым горячим питанием, от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений Комитет по образованию % 95,7 96 96 97 97 62,5 63
34 Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1
участие педагогических кадров в подготовке по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению «Технология», и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ Комитет
по образованию % 27 30 33 33 30 30
30
35 Показатель 7 задачи 2 Подпрограммы 1
Доля детей - победителей и призеров муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников. Комитет по образованию %
муниципальный этап 22,3 23 23,5 24
%
региональный этап 16,6 17 18 18
36 Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1
Организация работы консультационных центров методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям Комитет
по образованию 1 2 2 3 3 4 4
37 - Доля учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Комитет по образованию % 13,3 14 14,5 15
38 Показатель9 задачи 2 Подпрограммы 1
Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, от общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений Комитет по образованию % 92 92,3 92,8 93,7
39 Показатель 10 задачи2 подпрограммы 1
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования региона Комитет по образованию % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
40 Основное мероприятие1 задачи 2
подпрограммы 1
Развитие системы дошкольного образования Усманского муниципального района всего тыс.руб. 112230 119827,63185 146941,12071 149785,90165 148855,36648 160549,18794 181518,88370 154110,73768 170599,44980 170599,44980
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 72765,9 82986,33401 104209,86065 118007,33189
103612,746 109264,860 125886,780 122454,200
122454,200 122454,200
районный бюджет тыс.руб. 39464,1 36841,29784 42731,26006 31778,56976 45242,62048 51284,32794
55632,10370 31656,53768 48145,24980 48145,24980
41 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям всего тыс.руб. 9882,13401 15042,66065 15339,33189
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 9882,13401 15042,66065 15339,33189
42 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
всего тыс.руб. 39464,1 36841,29784 42731,26006 31778,56976 45242,62048 51284,32794 55632,10370 31656,53768 48145,24980 48145,24980
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 39464,1 36841,29784 42731,26006 31778,569,76 45242,62048 51284,32797 55632,10370 31656,53768 48145,24980 48145,24980
43 Реализация переданного полномочия в соответствии с законом Липецкой области от 11.12.2013 г №217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций (предоставление субсидий бюджетному, автономному учреждению) всего тыс.руб. 72765,9 73104,2 89167,2 102668 103612,746 109264,860 125886,780 122454,200
122454,200 122454,200
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 72765,9
73104,2 89167,2 102668 103612,746 109264,860 125886,780 122454,200
122454,200 122454,200
районный бюджет тыс.руб.
44 Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1
Развитие системы общего образования Усманского муниципального района всего тыс.руб. 285543,7 310467,2932 337509,62487 362756,54931 387603,96325 454656,51178 484492,26484 432799,70522 437643,01052 437643,01052
федеральный бюджет тыс.руб. 11468,232 31500,72389 36497,10815 36541,89292 39945,19822 39945,19822
областной бюджет тыс.руб. 226703,9 256989,05257 274143,08069 309795,84635 295146,96794 304212,58619 325482,45075 325690,536 325690,536 325690,536
районный бюджет тыс.руб. 58839,8 53478,24063 63366,54418 52960,70296 80988,76331 118943,2017 122512,70594 70567,2763 72007,2763 72007,2763
45 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
всего тыс.руб. 61287,2 53478,24063 63366,54418 52960,70296 80988,76331 118943,20177 122512,70594 70567,2763 72007,2763 72007,2763
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 61287,2 53478,24063 63366,54418 52960,70296 80988,76331 118943,20177 122512,70594 70567,2763 72007,2763 72007,2763
46 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям всего тыс.руб. 20430,15257 21135,00069 29525,54535
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 20430152,57 21135,00069 29525,54535
районный бюджет тыс.руб.
47 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 19 августа 2008 года
N 180-ОЗ "О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений" всего тыс.руб. 207161 213106,0 231907,6 255171,371 268189 280196,85 308813,915 309022 309022 309022
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 207161 213106,0 231907,6 255171,371 268189 280196,85 308813,915 309022 309022 309022
районный бюджет тыс.руб.
48 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях всего тыс.руб. 15179 18633,6 16150 20143,6 18999,2 13278,70595 16145,219 16145,219 16145,219 16145,219
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 15179 18633,6 16150 20143,6 18999,2
13278,70595 16145,219 16145,219 16145,219 16145,219
районный бюджет тыс.руб.
49 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей Всего
тыс.руб. 3613,9 3700,3 4146,48 4291,33 5176,04 5326,860
федеральный
бюджет
тыс.руб.
областной
бюджет
тыс.руб. 3613,9 3700,3 4146,48 4291,33 5176,04 5326,86
районный бюджет тыс.руб.
50 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части компенсации затрат родителей ( законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому Всего
тыс.руб. 11 8,0 6 7,5 11 5 5 5 5
федеральный
бюджет
тыс.руб.
областной
бюджет
тыс.руб. 11 8,0 6 7,5 11 5 5 5 5
районный бюджет тыс.руб.
51 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 18 сентября 2015года №440-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы" всего тыс.руб. 750 1108,0 796,0 658 685 485,579 518,31675 518,317 518,317 518,317
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 750 1108,0
796,0 658
685 485,579 518,31675 518,317 518,317 518,317
районный бюджет тыс.руб.
52 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. федеральный бюджет Тыс.руб 5374,872 12634,94889 18217,02815 18261,81292 18774,67822 18774,67822
областной бюджет Тыс.руб 2090,22794 4913,59124
53 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы Федеральный бюджет Тыс.руб 6093,36 18865,775 18280,080 18280,080 21170,520 21170,520
54 Задача 3. Развитие системы дополнительного образования, совершенствование работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи в образовательном процессе. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
55 Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет занятиями физической культурой и спортом в учреждениях различной организационно-правовой формы собственности Комитет по образованию % 27 30 35 52,3 52,5 52,8 60 65 70 72
72
56 Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1
Обеспечение доступности дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности, путем создания новых оснащенных ученико- мест дополнительного образования Комитет по образованию % 1 1
57 Показатель 3 задачи 3 подпрограммы1
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по региону Комитет по образованию % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
58 Показатель 4 задачи 3 подпрограммы1
Доля детей,получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. Комитет по образованию % 100 100 100 100 100 100 100
100
59 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования Комитет по образованию % 4 10 15 20 27 35 40
40
60 Показатель 5 задачи 3 подпрограммы 1
Обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с инвалидностью и ОВЗ Комитет
по образованию 20 30 40 50 60 70
70
61 Основное мероприятие1 задачи 3 подпрограммы1
Развитие системы дополнительного образования Усманского муниципального района, совершенствование работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи в образовательном процессе Всего
тыс.руб. 49033,5 68434,1485 78981,62744 77869,54555
85123,61071 92425,32143 102510,74338 82701,2062 97252,0575 97252,0575
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет
тыс.руб. 11161,941,15 9659,75449 10660,56806
районный бюджет тыс.руб. 49033,5 57272,20625 69321,87254 67208,97744 85123,61071 92425,32143 102510,74338 82701,2062 97252,0575 97252,0575
62 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
всего тыс.руб. 49033,5 57272,20625 68896,30104 64855,72705 78187,58980 83696,58712 102510,74338 82701,2062 97252,0575 97252,0575
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 49033,5 57272,20625 68896,30104 64855,72705 78187,58980 83696,587,12 93151,14 82701,2062 97252,0575 97252,0575
63 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям всего тыс.руб. 11161,94115 9659,75449 10660,56806
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 11161,94115 9659,75449 10660,56806
районный бюджет тыс.руб.
64 Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на реализацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования районный бюджет тыс.руб. 425,5715
2353,25039
6936,02091 8728,73431 9359,6
65 Задача 4. Осуществление мониторинга о состоянии качества в системе образования и совершенствование управлением им, получение и предоставление достоверной и объективной информации о состоянии качества образования в районе.
66 Основное мероприятие1 задачи4 подпрограмы1
Модернизация и обеспечение условий для развития образования Усманского муниципального района всего тыс.руб. 22047,5 32278,34447 77327,60333 73048,20735 18369,74898 38154,76118 49698,11528 35791,91041 19170,83153 26907,67364
федеральный бюджет тыс.руб. 927,1 1621,51843 1842,3564 2685,7 5500
областной бюджет тыс.руб. 17988,2 20434,82604 19350,19288 61869,58236 14581,12205 31859,44321 32985,28822 31313,96303 14841,7789 22191,7789
районный бюджет тыс.руб. 3132,2 10222,0 57977,41045 9336,26859 3788,62693 3609,61797 11212,82706 4477,94738 4329,05263 4715,89474
67 Компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную
общеобразовательную программу дошкольного образования всего тыс.руб. 5190 6374,0 6334,5 7575,325 4679,320 5469,365 5252,016 5252,016 5252,016 5252,016
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 5190 6374,0 6334,5 7575,25 4679,320 5469,365 5252,016 5252,016 5252,016 5252,016
районный бюджет
тыс.руб.
68 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 4 февраля 2008 года N 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства" всего тыс.руб. 1359 1337,0 1340,0 1340 1215 1225 1203,5 1203,5 1203,5 1203,5
федеральный бюджет
тыс.руб.
областной бюджет
тыс.руб. 1359 1337,0 1340,0 1340 1215 1225 1203,5 1203,5 1203,5 1203,5
районный бюджет тыс.руб.
69 Проведение капитального ремонта объекта муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) Областной бюджет Тыс. руб. 7966,860
70 Капитальный ремонт и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности учреждений образования (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям) всего тыс.руб. 28017,76779 17311,19612 51076,92954 8592,12639 19436,92243 15778,58360 9502,08815
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 15602,69614 8246,73027 44909,803 5627,13767 17735,309 9718,28058 9026,98374
районный бюджет тыс.руб. 12415,07165 9064,46585 6167,12654 2964,98872 1701,61343 6060,30302 475,10441
71 Капитальный ремонт здания Сторожевского-Хуторского филиала МБОУ с. Сторожевое ( ремонт санитарных комнат) всего тыс.руб. 1078,26360
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 1024,35042
районный бюджет тыс.руб. 53,91318
72 Капитальный ремонт здания МБОУ Лицей №1 г. Усмань (ремонт пола) всего тыс.руб. 8342,64960
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 7925,51712
районный бюджет тыс.руб. 417,13248
73
Капитальный ремонт здания МБОУ Лицей №1 г. Усмань (замена дверных блоков) всего тыс.руб. 3616,75080
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 3435,91326
районный бюджет тыс.руб. 180,83754
74 Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям)
Всего тыс.руб. 563,25777 3121,75062 249,96365 2512,56576 540 540
Областной бюджет тыс.руб. 506,93199 2965,66309 237,46547 2386,93747 513 513
Районный бюджет тыс.руб. 56,32578 156,08753 12,49818 125,62829 27 27
75 Обеспечение охраной объектов(территорий) сотрудниками частных охранных организаций Всего тыс.руб. 912 1620,0 190,0 3040,0
Областной бюджет тыс.руб. 866,4 1539,0 2888,0
Районный бюджет тыс.руб. 45,6 81,0 190,0 152,0
76 Выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
Ремонт или замена систем противопожарной защиты Всего тыс.руб. 5308,63120 11578,94738 6421,05263 9157,89474
Областной бюджет тыс.руб. 4231,01334 11000,000 6100,0 8700,0
Районный бюджет тыс.руб. 1077,61786 578,94738 321,05263 457,89474
77 Реализация мероприятий, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
Всего тыс.руб. 8806,60333 5110,85432
3500 5000
Федеральный бюджет тыс.руб.
Областной бюджет тыс.руб. 7209,56996 4045,57358 3325 4750,0
Районный бюджет тыс.руб. 1597,03337 1065,28074 175
250,0
78 Реализация мероприятий, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации (дополнительные средства) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) Районный бюджет тыс. руб. 1348,500
79 Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях ( Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям) Всего
тыс.руб. 1482,57309
Федеральный бюджет тыс.руб.
Областной бюджет тыс.руб. 1408,44444
Районный бюджет тыс.руб. 74,12865
80 Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям) Всего Тыс.руб 2450 2843,2664 1578,94737 848,49709 1789,47368 1789,47368
Федеральный бюджет тыс.руб. 891,22 1842,3564
Областной бюджет тыс.руб. 1308,80457 716,5 1500 806,07221 1700
1700
Райцоный бюджет тыс.руб. 250 284,41 78,94737 42,42488 89,47368 89,47368
81 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям) ВСЕГО тыс.руб. 1159,20847 2855,60909 5847,95322
федеральный бюджет тыс.руб. 730,29843 2685,7 5500,0
областной бюджет тыс.руб. 312,98504 141,353 289,47368
районный бюджет тыс.руб. 115,925 28,55609 58,47954
82 Реализация направления расходов основного мероприятия "Модернизация и обеспечение условий для
развития образования Усманского муниципального района" всего тыс.руб. 15207,5 202,9361 420,6179 1236,96251 662,60324 625,52623 2440,34008 3169,60802 3697,67038 3697,67038
федеральный бюджет тыс.руб. 927,1
областной бюджет тыс.руб. 11248,2
районный бюджет тыс.руб. 3032,2 202,9361 420,6179 1236,96251 662,60324 625,52623 2440,34008 3169,60802 3697,67038 3697,67038
83 Повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных организаций на условиях софинансирования с областным бюджетом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) всего тыс.руб. 291,0 290,204333 353,17277 169,12057 98,94873 105,6 139,73118 101,71891 95,09657 172,20675
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 191,0 87,061 105,95183 118,38440 94,00129 96,93272 132,74462 96,63296 90,34174 163,59641
районный бюджет тыс.руб. 100,0 203,14233 247,22094 50,73617 4,94744 8,66728 6,98656 5,08595 4,75483 8,61034
84 Предоставление в период обучения мер стимулирования гражданам, заключившим договор на целевое обучение в педагогических вузах Липецкой области. районный бюджет тыс.руб. 14,4
85 Основное мероприятие 2 задачи4 подпрограммы 1
"Финансовое обеспечение осуществления мониторинга и контроля качества в системе образования, совершенствования управления им, получение и предоставление достоверной и объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах влияющих на его уровень"
всего тыс.руб. 3394 3812 4238,75607 4199,872,26 5408,96348 5364,05602 5268,47901
4197,5 4197,5 4197,5
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 3394 3812 4239,75607 4199,87226 5408,96348 5364,05602 5268,47901 4197,500 4197,500 4197,500
86 Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района
(за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) Всего
тыс.руб. 3131,7 3492,6 3792,44996 4124,13001 5360,96348 5364,05602 4758,592 3909,300 3909,300 3909,300
федеральный бюджет
тыс.руб.
областной бюджет
тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 3131,7 3492,6 3792,44996 4124,13001 5360,96348 5364,05602 4758,592 3909,300 3909,300 3909,300
87 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района
(за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными Всего
тыс.руб. 23,3 22,611 405,23839 34,74094 48 299,02201 288,200 288,200 288,200
федеральный бюджет
тыс.руб.
областной бюджет
тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб 405,23839 34,74094 48 299,02201 288,200 288,200 288,200
88 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (Иные бюджетные ассигнования) всего тыс.руб. 45,5 10,0 41,06772 41,00131 210,865
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 45,5 10,0 41,06772 41,00131 210,865
89 Основное мероприятие3 задачи 4 подпрограммы1
Обеспечение методической, финансово-экономической функции всего тыс.руб. 27413,4 30465,065 34933,81044 37264,788,14 40419,43674 37033,4097 17282,94183 26851,35048 29538,6 29538,6
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 2324,22317 2816,07879 82,56435
районный бюджет тыс.руб. 27413,4 28140,842 32117,73165 37182,22379 40419,43674 37033,4097 17282,94183 26851,35048 29538,6 29538,6
90 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям всего тыс.руб. 2324,22317 2816,07879 82,56435
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб. 2324,22317 2816,07879 82,56435
районный бюджет тыс.руб.
91 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий. всего тыс.руб. 27413,4 28140,842 32117,73165 37182,22379 40419,43674 37033,4097 17282,94183 26851,35048 29538,6 29538,6
федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 27413,4 28140,842 32117,73165 37182,22379 40419,43674 37033,4097 17282,94183 26851,35048 29538,6 29538,6
92 Основное мероприятие 4 задачи4 подпрограммы 1 «Строительство средней общеобразовательной школы в г.Усмани" Областной бюджет тыс.руб 11832,292226 12094,64472 281175,29318
93 Строительство пристройки спортивного зала, столовой и мастерских в школе села Октябрьское Районный бюджет тыс.руб 5600
94 Строительство детского сада в микрорайоне «Северо-Восточный» в г.Усмани на 200 мест всего 10101,01010 212121,21212
федеральный бюджет
областной бюджет 10000 210000
районный бюджет 101,01010 2121,21212
95 Реализация направления расходов основного мероприятия "Строительство детского сада в микрорайоне "Северо-восточный" в г. Усмань на 200 мест" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) Районный бюджет Тыс. руб. 145,63536
96 Показатель1 задачи 4 продпрграммы1
Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта Комитет по образованию Чел. 100 140
97 Показатель 2 задачи 4 продпрграммы1
Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта
Комитет по образованию Чел. 60 60
98 Показатель 3 задачи 4 продпрграммы1
число несовершеннолетних целевой группы, принявших участие:
в мероприятиях по патриотическому воспитанию и повышению гражданской ответственности несовершеннолетних Комитет по образованию
Чел.
60
60
99 в программах трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних
Комитет по образованию Чел. 60 60
100 в мероприятиях по формированию уважительного отношения несовершеннолетних к культурно-историческому наследию малой родины Комитет по образованию чел 60 60
101 Показатель 4 задачи 4 продпрграммы1
Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи(от общей целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) Комитет по образованию
% 40 40
102
Показатель 5 задачи 4 продпрграммы1
число несовершеннолетних детей, снятых с профилактического учета по итогам участия в проекте
Комитет по образованию Чел. 20
103 Основное мероприятие 5 задачи 4 подпрограммы 1
Реализация инновационного социального проекта «Сетевая модель наставничества несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, Усманского муниципального района Липецкой области «Ты – личность!»» всего тыс. руб. 1560,0 640,0
областной бюджет тыс. руб.
районный бюджет тыс. руб. 160,0 40,0
внебюджетные средства (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) тыс. руб. 1400,0 600,0
104 Оплата услуг по повышению профессиональных компетенций специалистов, непосредственно обеспечивающих выполнение мероприятий проекта, внедряющих новые технологии, методики и способы действия, в том числе оплата проезда и проживания Комитет по образованию тыс. руб. 100
105 Расходы, направленные на обобщение эффективных результатов реализации проекта Комитет по образованию тыс. руб. 20,0 40,0
106 Приобретение мебели Комитет по образованию тыс. руб. 40,0
107 Приобретение специализированного оборудования для учебных и производственных классов (кабинетов) и мастерских, расходных материалов Комитет по образованию тыс. руб. 451,0
108 Приобретение игрового, спортивного, туристического оборудования, инвентаря и формы Комитет по образованию тыс. руб. 406,7 337,7
109 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фото-техники, мультимедийного оборудования Комитет по образованию тыс. руб. 278,5
110 Оплата услуг специалистов, непосредственно внедряющих новые технологии, методики и способы действий, предусмотренные мероприятиями проекта, включая страховые взносы Комитет по образованию тыс. руб. 30,0 28,5
111 Расходы на проведение мероприятий по социальной реабилитации, транспортные расходы для представителей целевой группы и сопровождающих их лиц и оплата за проведение мероприятий по интеграции в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Комитет по образованию
тыс. руб.
187,8
187,8
112 Приобретение зоотехнического, садового инвентаря, растений, семян, саженцев и удобрений Комитет по образованию тыс. руб. 46,0 46,0
113 Основное мероприятие 6 задачи 4 подпрограммы 1 «Социальная поддержка замещающих семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении»
Всего тыс. руб. 15 147,9 14 470,1 17 348,5 16 950,8 17 263,1 24838,87321 22659,454 23471,770 23471,770
Областной бюджет
тыс. руб. 15 147,9 14 470,1 17 348,5 16 950,8 17 263,1 24838,87321 22659,454 23471,770 23471,770
114 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю Администрация Усманского района тыс. руб. 14 243,0 13 979,7 16 540,5 15 572,8
15 904,3
24738,87321
22559,454
23371,770
23371,770
115 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения Администрация Усманского района тыс. руб. 120,6 0,0 100,5 50,0
0,0
100
100
100
100
116 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка,оставшегося без попечения родителей Администрация Усманского района тыс. руб. 784,3 490,4 707,5 1 328,0
1 358,8
117 Региональный проект «Современная школа»
Создание новых мест в общеобразовательных организациях на условиях софинансирования с федеральным бюджетом всего тыс.руб. 231018,2 366635,75758
федеральный бюджет тыс.руб. 156353,1 261338
областной бюджет тыс.руб. 60804,0 101631,4
районный бюджет тыс.руб. 13861,1 3666,35758
118 Итого по Подпрограмме 1
всего тыс.руб. 499662,1 572837,27788 640759,97635 948037,70893 1333592,1404 788183,24812 879577,18003 958034,12873 775262,16672 775262,16672
федеральный бюджет тыс.руб. 927,1 1621,51843 158195,4564 272806,232 34186,42389 36497,10815 36541,89292 39945,19822 39945,19822
областной бюджет тыс.руб. 317458 378484,09765 407362,88871 56121989301 514972,23599 445336,8893 507022,40029 701700,36515 480358,2849 480358,2849
районный бюджет тыс.руб. 181277 192731,6618 233397,08723 228622,25952 545813,67241 308659,93493 336057,67159 219791,87066 254958,6836 254958,6836
119 Подпрограмма 2«Отдых и оздоровление детей Усманского муниципального района»
120
Цель подпрограммы: обеспечение отдыха и оздоровления детей
121 Задача 1. Развитие и совершенствование организационных форм и содержания отдыха и оздоровления детей.
122 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2
Доля детей школьного возраста до 17 лет (включительно), обеспеченных отдыхом и оздоровлением в пришкольных, профильных лагерных и палаточных сменах, от общего количества детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях Комитет по образованию
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
100
123 Основное мероприятие задачи 1
Подпрограммы 2
Организация работы пришкольных оздоровительных лагерных и палаточных смен, экскурсий, экспедиций, направленных на оздоровление и развитие детей всего тыс.руб. 4400 4689,5382 4774,07113 4861,74373 3154,45795 4344,54641 5100 5100 5100 5100
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 4400 4689,5382 4774,07113 4861,743,73 3154,45795 4344,54641 5100
5100 5100 5100
124 Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация работы пришкольных лагерей и палаточных смен, экскурсий, экспедиций, направленных на оздоровление и развитие детей. Всего тыс.руб. 4400 4689,5382 4774,07113 4861,74373 3154,45795
4344,54641
5100
5100
5100 5100
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 4400 4689,5382 4774,07113 4861,74373 3154,45795 4344,54641 5100 5100
5100 5100
125 Итого по Подпрограмме 2 Всего тыс.руб. 4400 4689,5382 4774,07113 4861,74373 3154,45795 4344,54641 5100
5100
5100 5100
областной бюджет тыс.руб.
районный бюджет тыс.руб. 4400 4689,5382 4774,07113 4861,74373 3154,45795 4344,54641 5100 5100
5100 5100
126
Всего по Программе Всего тыс.руб. 504062,1 577526,81608 645534,04748 952899,45266 1336746,59835 792527,79453 886556,94671 976333,07253 785533,21935 792170,06146
федеральный бюджет тыс.руб. 927,1 1621,51843 158195,4564 272806,232 34186,42389 41997,10815 36541,89292 39945,19822 39945,19822
областной бюджет Тыс.руб 317458 378484,09765 407362,88871 561219,89301 514972,23599 445336,8893 519193,39218 712118,15303 486458,2849 493708,2849
районный бюджет тыс.руб. 185677 197421,2 238171,15836 233484,10325 548968,13036 313004,48134 325366,44638 227673,02658 259129,73623 259516,57834