П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Усмань
30 декабря 2022 г. № 1200
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2025 годы»»
В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюдже-та администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Усман-ского муниципального района от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы» (с изменениями):
1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2025 годы»:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муници-пальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 925 049,04654 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год – 63 443,1 тыс.руб.;
2017 год – 72 341,7 тыс.руб.;
2018 год – 73 519,9 тыс.руб.;
2019 год – 74 387,0 тыс.руб.;
2020 год – 78 175,2 тыс.руб.;
2021 год – 89 265,8 тыс.руб.;
2022 год – 114 970,5 тыс.руб.;
2023 год – 121 591,45526 тыс.руб.;
2024 год – 118 680,65094 тыс.руб.;
2025 год – 118 673,74034 тыс.руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
1.1.2. В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показа-телей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:
в абзаце третьем цифры «739 631,0» заменить цифрами «925 049,04654»;
в абзаце четвертом цифры «121 044,2» заменить цифрами «187 912,546»;
в абзаце пятом цифры «681,6» заменить цифрами «695,8»;
в абзаце шестом цифры «582 972,4» заменить цифрами «698 313,90054»;
в абзаце седьмом цифры «13 767,3» заменить цифрами «15 061,3»;
в абзаце восьмом цифры «21 165,5» заменить цифрами «23 065,5».
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятель-ности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы" таблицу "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финан-сирования муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016 -2025 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование ор-ганизации бюджетного процесса»:
1.3.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования, всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 187 912,546 тыс. руб., из них:
2016 год – 8 839,9 тыс. руб.;
2017 год – 9 746,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;
2019 год - 10 142,3 тыс. руб.;
2020 год – 10 936,4 тыс. руб.;
2021 год - 14 887,1 тыс.руб.;
2022 год – 30 010,9 тыс.руб.;
2023 год – 32 420,346 тыс. руб.;
2024 год – 30 289,0 тыс. руб.;
2025 год – 30 289,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
1.3.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансо-вых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «121 044,2» заменить цифрами «121 044,2»;
в абзаце втором цифры «120 523,8» заменить цифрами «187 392,146».
1.4. В Подпрограмме 2 «Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района»:
1.4.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирова-ния всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 695,8 тыс. руб., из них:
2016 год – 613,5 тыс. руб.;
2017 год – 4,0 тыс. руб.;
2018 год – 30,5 тыс. руб.;
2019 год - 15,0 тыс. руб.;
2020 год – 17,0 тыс. руб.;
2021 год – 1,2 тыс. руб.;
2022 год – 0,2 тыс. руб.;
2023 год – 7,2 тыс. руб.;
2024 год – 7,2 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при фор-мировании районного бюджета на очередной финансовый год и плано-вый период.
1.4.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «681,6» заменить цифрами «695,8»;
в абзаце третьем цифры «681,6» заменить цифрами «695,8».
1.5. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совер-шенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района»:
1.5.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно составят всего - 698 313,90054 тыс. руб., из них:
2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год – 70 329,1 тыс. руб.;
2022 год – 79 939,7 тыс. руб.;
2023 год – 86 689,90926 тыс. руб.;
2024 год – 84 784,45094 тыс. руб.;
2025 год – 84 784,45094 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.5.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансо-вых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «582 972,4» заменить цифрами «698 313,90054»;
в абзаце втором цифры «499 073,2» заменить цифрами «601 898,62373»;
в абзаце третьем цифры «83 899,2» заменить цифрами «96 415,27681».
1.6. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:
1.6.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 15 061,3 тыс. руб., из них:
2016 год – 415,0 тыс. руб.;
2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;
2019 год - 363,9 тыс. руб.;
2020 год – 496,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 537,9 тыс. руб.;
2022 год – 2 219,7 тыс. руб.;
2023 год – 974,0 тыс. руб.;
2024 год – 600,0 тыс. руб.;
2025 год – 600,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.6.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансо-вых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «13 767,3» заменить цифрами «15 061,3»;
в абзаце втором цифры «9 767,3» заменить цифрами «11 061,3».
1.7. В Подпрограмме 5 «Поддержка средств массовой информации»:
1.7.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно составят всего - 23 065,5 тыс. руб., из них:
2016 год – 1 800,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 800,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 800,0 тыс. руб.;
2019 год - 2 355,0 тыс. руб.;
2020 год – 2 500,0 тыс. руб.;
2021 год – 2 510,5 тыс. руб.;
2022 год – 2 800,0 тыс. руб.;
2023 год – 1 500,0 тыс. руб.;
2024 год – 3 000,0 тыс. руб.
2025 год – 3 000,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансо-вый год и плановый период.
1.7.2. в текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «21 165,5» заменить цифрами «23 065,5»;
в абзаце третьем цифры «21 165,5» заменить цифрами «23 065,5».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.
Глава администрации района В.М. Мазо
Демихова И.В.
2-11-89
Приложение 1 к Постановлению администрации Усманского муниципального района № 1200 от " 30 декабря 2022 г. № Приложение 1
к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы"
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы "
Таблица
№ п/п Наименование целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответственный исполнитель Единица измере-ния Значения индикаторов и показателей
2015 год факт 2016 год 2017 год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы "
3 Индикатор Отношение объема муниципального долга Усманского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) Комитет по финансам % 135 114 49 49 49 49 0,8 49 49 49 49
4 Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"
5 Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Объем дефицита бюджета района Комитет по финансам % 0 12,1 5 5 5 5 1 5 5 5 5
6 Задача 2 муниципальной программы. "Эффективное управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
7 Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Объем расходов на обслуживание муниципального долга Комитет по финансам % 0,43 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
8 Задача 3 муниципальной программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Усманского муниципального района"
9 Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации Отдел организационно-контрольной и кадровой работы ед. 8 10 9 10 15 10 10 10 10 10 10
10 Задача 4 муниципальной программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"
11 Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом Комитет по управлению муниципальным имуществом % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Задача 5 муниципальной программы. "Расширение информационного пронстранства"
13 Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы Количество экземпляров в год районной газеты "Новая жизнь" Отдел организационно-контрольной и кадровой работы тыс.шт. 624 562 593 483,6 624,4 156 119,6 102 112,2 117,3 117,3
14 Подпрограмма 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
15 Задача 1 Подпрограммы 1
Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Исполнение бюджета района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану. Комитет по финансам % 108 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Доля расходов бюджета района, сформированных в соответствии с муниципальными программами Комитет по финансам % 96,9 97 98 97 97 97 97 97 97 97 97
18 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Соотношение объема проверенных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собственные средства) Комитет по финансам % 0 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10
19 Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета района Комитет по финансам % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 Соблюдениеустановленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета района и консолидированного бюджета Комитет по финансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1 Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизованного бухгалтерского учета и муниципальных закупок", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками Усманского муниципального района при определении поставщиков , утвержденном постановлением администрации Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135 Комитет по финансам % 0 0 0 0 0 0 95 95 95 96 96
22 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1
"Эффективное управление финансами Усманского муниципального района" Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 11 822,3 11 619,87031 11 474,24600 9 982,90000 9 982,90000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,89824 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 11 741,1 11 536,97207 11 474,24600 9 982,90000 9 982,90000
23 Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района Всего тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 033,66181 10 014,11100 9 982,90000 9 982,90000
районный бюджет тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 033,66181 10 014,11100 9 982,90000 9 982,90000
24 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) Всего тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 889,10450 855,13500 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 889,10450 855,13500 0,00000 0,00000
25 Реализация переданных полномочий в части контроля за исполнением бюджетов поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Всего тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,00000 605,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,00000 605,00000 0,00000 0,00000
26 Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 8,5 5,0 109,3 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 98,8 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8,5 5,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
27 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 105,1 109,2 114,6 118,9 127,10400 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 94,6 86,1 76,8 81,2 82,89824 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 10,5 23,1 37,8 37,7 44,20576 0,00000 0,00000 0,00000
28 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 "Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета и осуществление централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Усманского муниципального района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 19 148,11463 20 946,10000 20 306,10000 20 306,10000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 19 148,11463 20 946,10000 20 306,10000 20 306,10000
29 Осуществление полномочий в части содержание специалиста по муниципальным закупкам Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000
30 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 19 073,11463 20 871,10000 20 306,10000 20 306,10000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 19 073,11463 20 871,10000 20 306,10000 20 306,10000
31 Итого по Подпрограмме 1 Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 14 887,1 30 767,98494 32 420,34600 30 289,00000 30 289,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,89824 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 14 805,9 30 685,08670 32 420,34600 30 289,00000 30 289,00000
32 Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
33 Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
34 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений Комитет по финансам % 186 155 50 50 50 50 5 50 50 50 50
35 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельного объема заимствований района к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района Комитет по финансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
36 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района Комитет по финансам руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 7,20000 7,20000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 7,20000 7,20000 0,00000
38 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств» Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 7,20000 7,20000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 7,20000 7,20000 0,00000
39 Итого по Подпрограмме 2 Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 7,20000 7,20000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 7,20000 7,20000 0,00000
40 Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"
41 Задача 1 подпрограммы 3 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий
42 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования Комитет по финансам руб. 1235,4 1264 1200 1536 1604,8 1704,5 1745,2 1710 1720 1730 1730
43 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы" Всего тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 52 181,14200 51 196,59063 47 716,37955 47 716,37955
районный бюджет тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 52 181,14200 51 196,59063 47 716,37955 47 716,37955
44 Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района Всего тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 655,89213 43 397,35201 43 061,64491 43 061,64491
районный бюджет тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 655,89213 43 397,35201 43 061,64491 43 061,64491
45 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) Всего тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 8 272,26287 7 579,23862 4 434,73464 4 434,73464
районный бюджет тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 8 272,26287 7 579,23862 4 434,73464 4 434,73464
46 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» Всего тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 252,98700 220,00000 220,00000 220,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 252,98700 220,00000 220,00000 220,00000
47 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 3 110,00000 6 120,00000 6 120,00000
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 3 110,00000 6 120,00000 6 120,00000
48 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Усманского муниципального района Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 3 110,00000 6 120,00000 6 120,00000
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 3 110,00000 6 120,00000 6 120,00000
49 Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3"Реализация мер по развитию архивного дела Усманского муниципального района Липецкой области" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 2 544,58200 2 544,58200 2 544,58200
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 2 544,58200 2 544,58200 2 544,58200
50 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 2 544,58200 2 544,58200 2 544,58200
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 2 544,58200 2 544,58200 2 544,58200
51 Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 3 "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 1 260,41302 1 260,41302 1 260,41302
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 1 260,41302 1 260,41302 1 260,41302
52 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 1 260,41302 1 260,41302 1 260,41302
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 1 260,41302 1 260,41302 1 260,41302
53 Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 3 "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 397,73300 1 397,73300 1 397,73300
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 397,73300 1 397,73300 1 397,73300
54 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 397,73300 1 397,73300 1 397,73300
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 397,73300 1 397,73300 1 397,73300
55 Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 3 800,64500 3 800,64500 3 800,64500
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 3 800,64500 3 800,64500 3 800,64500
56 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 3 800,64500 3 800,64500 3 800,64500
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 3 800,64500 3 800,64500 3 800,64500
57 Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 3"Подготовка информации для ведения Регистра нормативных правовых актов" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 952,89050 952,89050 952,89050
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 952,89050 952,89050 952,89050
58 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 952,89050 952,89050 952,89050
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 952,89050 952,89050 952,89050
59 Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 634,70000 634,70000 634,70000
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 634,70000 634,70000 634,70000
60 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 634,70000 634,70000 634,70000
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 634,70000 634,70000 634,70000
Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение муниципальных учреждений" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 522,39900 20 087,10000 20 087,10000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 522,39900 20 087,10000 20 087,10000
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 522,39900 20 087,10000 20 087,10000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 522,39900 20 087,10000 20 087,10000
61 Задача 2 подпрограммы 3 Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы
62 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, профессиональную переподготовку и повышения квалификации. Отдел организационно-контрольной и кадровой работы % 55 60 65 67 68 70 71 72 73 74 74
63 Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и приобретения услуг по электронным информационным технологиям Усманского муниципального района" Всего тыс. руб Х 211,0 194,7 124,7 152,3 129,8 215,8 148,44000 269,95611 270,00787 270,29727
областной бюджет тыс. руб Х 172,9 144,7 85,8 119,3 70,4 127,1 93,42226 171,33111 171,38287 171,67227
районный бюджет тыс. руб Х 38,1 50,0 38,9 33,0 59,4 88,7 55,01774 98,62500 98,62500 98,62500
64 Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 97,8 147,2 56,0 80,4 55,3 137,5 70,20000 187,80411 187,85587 188,14527
областной бюджет тыс. руб Х 65,3 104,2 24,0 62,6 20,5 76,8 42,39351 117,75092 117,80268 118,09208
районный бюджет тыс. руб Х 32,5 43 32,0 17,8 34,8 60,7 27,80649 70,05319 70,05319 70,05319
65 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 113,2 47,5 68,7 71,9 74,5 78,3 78,24000 82,15200 82,15200 82,15200
областной бюджет тыс. руб Х 107,6 40,5 61,8 56,7 49,9 50,3 51,02875 53,58019 53,58019 53,58019
районный бюджет тыс. руб Х 5,6 7 6,9 15,2 24,6 28,0 27,21125 28,57181 28,57181 28,57181
66 Итого по Подпрограмме 3 Всего тыс. руб Х 51 774,7 55 225,4 59 049,6 61 510,8 64 225,5 70 329,1 86 780,14064 86 689,90926 84 784,45094 84 784,74034
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 8 723,9 8 818,8 9 190,0 9 672,3 9 778,8 10 731,89478 10 762,29463 10 762,34639 10 762,63579
районный бюджет тыс. руб Х 44 108,0 46 501,5 50 230,8 52 320,8 54 553,2 60 550,3 76 048,24586 75 927,61463 74 022,10455 74 022,10455
67 Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"
68 Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества
69 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Наличие у предприятий и учреждений Усманского муниципального района кадастровой документаци, с обеспечением регистрации права муниципальной собственности, права оперативного управлекния или хозяйственного ведения Комитет по управлению муниципальным имуществом % 92 93 95 97 99 100 100 100 100 100 100
70 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальнымимуществом Комитет по управлению муниципальным имуществом % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
71 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области, кадастровой оценки и налогообложения" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 450,00000 400,00000 400,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 450,00000 400,00000 400,00000
72 Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области, кадастровой оценки и налогообложения" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 450,00000 400,00000 400,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 450,00000 400,00000 400,00000
73 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности" Всего тыс. руб Х 0,0 5 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 524,00000 200,00000 200,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 1 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 524,00000 200,00000 200,00000
74 Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности" Всего тыс. руб Х 0,0 3 349,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 524,00000 200,00000 200,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 2 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 687,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 524,00000 200,00000 200,00000
75 Капитальный ремонт здания администрации Усманского муниципального района (доп.работы) Всего тыс. руб Х 0,0 814,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 576,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
76 Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли) Всего тыс. руб Х 0,0 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
77 Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (3 этап) Всего тыс. руб Х 0,0 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
78 Итого по Подпрограмме 4 Всего тыс. руб Х 415,0 5 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 212,17291 974,00000 600,00000 600,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 1 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 212,17291 974,00000 600,00000 600,00000
79 Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
80 Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
81 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 Увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации Усманского района, размещенных в районной общественно-политической газете "Новая жизнь". Отдел организационно-контрольной и кадровой работы % 48 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60
82 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5 "Подготовка и распространение информации в муниципальных печатных СМИ" Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 1 500,00000 3 000,00000 3 000,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 1 500,00000 3 000,00000 3 000,00000
83 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 1 500,00000 3 000,00000 3 000,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 1 500,00000 3 000,00000 3 000,00000
84 Итого по Подпрограмме 5 Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 1 500,00000 3 000,00000 3 000,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 1 500,00000 3 000,00000 3 000,00000
85 Всего по Программе Всего тыс. руб Х 63 443,1 72 341,7 73 519,9 74 387,0 78 175,2 89 265,8 ########### 121 591,45526 ########### 118 673,74034
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 12 723,9 9 012,2 9 276,1 9 749,1 9 860,0 10 814,79302 10 762,29463 10 762,34639 10 762,63579
районный бюджет тыс. руб Х 55 776,4 59 617,8 64 507,7 65 110,9 68 426,1 79 405,8 ########### 110 829,16063 ########### 107 911,10455