Вернуться назад Распечатать

Постановление администрации района № 485 от 31.05.2023 года

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


         АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


г. Усмань




31.05.2023 год                                                                            № 485



О внесении изменения в постановление

администрации района № 93 от 29.02.2016 г.

«Об утверждении муниципальной программы

«Содержание  и развитие муниципального хозяйства

 Усманского  муниципального района 

 Липецкой области  на 2016 – 2025 годы» 


    В соответствии с решением сессии Совета депутатов Усманского муниципального района № 23-190н от 07 апреля 2023 года «О внесении изиенений в бюджет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, администрация Усманского района


  

             ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1.    Внести изменение в постановление администрации района № 93 от 29.02.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Содержание  и развитие муниципального хозяйства Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2025 годы»:

1.1    Приложение к муниципальной программе «Содержание  и развитие муниципального хозяйства  Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2025 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района И.А. Фролову. 

              


ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

УСМАНСКОГО  РАЙОНА                                                                            В.М. МАЗО



Терновых АА

3-16-61



Приложение 

к постановлению 

администрации района

                                                                                                                       №  485 от       31.05.2023    года                         


Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»        

№ п.п.    Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов    Единица

 измерения    Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования    

            базовый

2015 г.    2016 год    2017 год    2018 год    2019 год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год    2025 год    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    

1    Цель муниципальной Программы -

Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Усманского муниципального района    

2    Индикатор 1 удовлетворенность населения транспортными услугами для населения    %    Х    100    100    100    100    100    100    100    100    100    10    

3    Индикатор 2 увеличение протяженности дорог местного значения с твердым покрытием    %    Х    2,2    2,3    2,4    2,2    2,4    2,3    2,3    2,3    2,4    2,4    

4    Индикатор 3 уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    

5    Индикатор 4 снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движени    %    Х    Х    Х    5    5    5    5    5    10    10    10    


6    Индикатор 5снижение количества аварийных многоквартирных домов на территории района    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    33    33    21    21    21    

7    Индикатор 6 протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотведения, км;    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    5    0    0    

8    Индикатор 7строительство  реконструкция водопроводных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3,5    0    0    

9    Индикатор 8 строительство  реконструкция канализационных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1,8    0    0    

10    Индикатор 9 годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    1    

11    Индикатор 10снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    10    

12    Индикатор 11снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    5    5    5    5    

13    Индикатор 12 снижение показателя потерь коммунального ресурса    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    10    

14    Индикатор 13количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2    1    1    

15    Индикатор 14 дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки,    тыс. кв. м.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    10    40    20    

16    Задача 1 муниципальной программы -  Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского 

транспорта общего пользования    

17    Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы

- количество социально-значимых межпоселенческих маршрутов    шт    Х    12    12    12    12    12    12    12    12    12    12    

18    Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния    

19    Показатель 1 задачи 2 муниципальной Программы

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения    км    Х    13,7    30,6    38    35    37    38    35    38    36    37    

20    Задача 3 Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.    

21    Показатель 1 задачи 3 муниципальной Программы

- количество МКД, где будет проведен капитальный ремонт    шт    Х    0    4    7    9    5    4    4    0    2    2    

22    Показатель 2 задачи 3 муниципальной Программы

-  снижение потребления топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    

23    Показатель 3 задачи 3 муниципальной Программы

- количество обустроенных контейнерных площадок для ТКО    шт.    Х    Х    Х    Х    935    935    935    1000    1500    1500    1500    

24    Показатель 4 задачи 3 муниципальной Программы

- Площадь построенного (приобретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, тыс. кв. м.    кв.м    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    2607,5    0    

25    Показатель 5 задачи 3 муниципальной Программы

- строительство и реконструкция водопроводных сетей, км.    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3,5    0    0    

26    Показатель 6 задачи 3 муниципальной Программы

- строительство и реконструкция канализационных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1,8    0    0    

27    Показатель 7 задачи 3 муниципальной Программы

протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    5    0    0    

28    Показатель 8 задачи 3 муниципальной Программы

количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2    1    0    

29    Показатель 9 задачи 3 муниципальной Программы

снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    0    

30    Показатель 10 задачи 3 муниципальной Программы

снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    5    5    5    0    

31    Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы

снижение показателя потерь коммунального ресурса    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    0    

32    Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы

годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    0    

33    Показатель 12 задачи 3 муниципальной Программы

- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    0    

34    Показатель 13 задачи 3 муниципальной Программы

дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки    тыс. кв. м.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    10    40    0    

35    Задача 4 муниципальной программы -   Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения    

36    Показатель 1 задачи 4 муниципальной Программы

-  снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории Усманского района    шт    Х    Х    4447    4225    4014    3814    3624    3443    3099    2789    0    

37    Подпрограмма 1

«Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»    

38    Задача  1 Подпрограммы 1 -   Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования    

39    Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

 "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутри муниципальном сообщении    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    21600    11000    11717.4    15130.41    17002.14    16500    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8730    11000    11717.4    15130,41    17002.14    16500    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    0    

40    Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    7300    6120    11717.4    15122.61    17002.14    16500    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    7300    6120    11717.4    15122.61    17002.14    16500    0    

41    Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении», в части приобретения подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок    Всего тыс. руб.    Х    0    0    3650    1430    4880    6,0    7.8    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    3650    1430    0    6,0    7.8    0    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    0    

42    Итого по Подпрограмме 1    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    21600    11000    11723,4    15130,41    17002.14    16500     0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8730    11000    11723,4    15130,41    17002.14    16500    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    0    

43    Подпрограмма 2

"Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2025 годы"    

44    Задача 1 Подпрограммы 2 –  Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние    

45    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения    Всего тыс. руб.    Х    38533,1    46615,8    46641,3    55789,8    68671,4    62131,3    94121.725    118780,219    60092.841    63988.78    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    33533,1    30965,4    35567,2    40571,6    39951    41063,9    58609.0    62100,331    60092.841    63988.78    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,725    56679,888    0    0    

46    Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»    Всего тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    34580,2    35676    30938,2    39606,234    43302,801    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    34580,2    35676    30938,2    39606,234    43302,801    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

47    Обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района    Всего тыс. руб.    Х    5783,9    16550,7    11632    16144,7    28840,4    22177,5    35512,725    56679,888    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    783,9    900,3    557,9    926,47    120    1110,0    0    0    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,725    56679,888    0    0    

48    Реализация направления расходов основного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения    Всего тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    5064,9    4275    9015,7    19002.766    18797,530    60092.841    63988.78    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    5064,9    4275    9015,7    19002.766    18797,530    60092.841    63988.78    

49    Итого по Подпрограмме 2    Всего тыс. руб.    Х    38511,2    46615,8    49913,9    55789,8    68671,4    62131,3    88610,103    118780,219    60092.841    63988.78    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    33511,2    30965,4    38839,8    40571,6    39951    41063,9    53097,04    62100,331    60092.841    63988.78    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,725    56679,888    0    0    

50    Подпрограмма 3

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2025 г.г.»    

51    Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы    

52    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3 

«Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства»    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

53    Иные межбюджетные трансферы на содержание муниципального жилищного хозяйства поселения в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

54    Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры    

55    Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3 

«Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района»    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    36000,00    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    36000,00    0    0    

56    Приобретение и размещение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов

    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0

    0    




57    Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    36000,00    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    36000,00    0    0    

58    Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3 «Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1805,179    1171,0    1171,0    


        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1805,179    1171,0    1171,0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    

59    Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»     Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1805,179    1171,0    1171,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1805,179    1171,0    1171,0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    

60    Задача 3 Подпрограммы 3 – Переселение граждан из аварийного жилищного фонда    

61    Основное мероприятие 1 задача 3 Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    112074.7    125580,729    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    23462.183    65846,413    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    18783.274    12661,936    0    0    

        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    69829.242    47072,378    0    0    

62     «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства     Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    112074.7    125580,729    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    23462.183    65846,413    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    18783.274    12661,936    0    0    

        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    69829.242    47072,378    0    0    

63    Задача 4 Подпрограммы 3 – Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района    

64    Основное мероприятие 1 задача 4 Подпрограммы 3 «Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    17,069    7,069    7,069    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    10,00    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    

65    Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий     Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    10,00    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    10,00    0    0    

66    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    


67    Итого по Подпрограмме 3    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    7200,0    0    0    112081,199    127438,977    1178,069    1178,069    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    1440,0    0    0    23462,183    31697,594    1171    1171    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    5760,0    0    0    18789,774    48669    7,069    7,069    

        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    69829,242    47072,378    0    0    

68    Подпрограмма 4

"Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2025 г.г."    

69    Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей    

70    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4 

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения»    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    5183,76    0    0    2743,8    0    46458,915    0    59100,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    52,9    259,188    0    0    137,2    0    0    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    0    46458,915    0    59100,0    

71    Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на условиях софинансирования с областным бюджетом    Всего тыс. руб.    Х    674,1    0    5183,76    0    0    2743,8    0    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    0    259,188    0    0    137,2    0    0    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    0    0    0    0    

72    Реализация направления расходов основного мероприятия «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения»    Всего тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    4546,250    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    0    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    4546,250    0    0    


73    Обеспечение мероприятий модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    14727,280    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    14727,280    0    0    

74    Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6500,0    27185,385    0    59100,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    325,0    0    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6175,0    27185,385    0    59100,0    

        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    

75    Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4 

«Развитие газификации в сельской местности»    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    0    

76    Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части газоснабжения поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    0 

    0    0    0    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    0    

77    Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 4 

«Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    59337,326    37895,756    43031,099    33000,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    2966,866    6545,756    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    56370,460    31350,00    43031,099    33000,0    

78    Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    59337,326    33000,0    43031,099    33000,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    2966,866    1650,00    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    56370,460    31350,00    43031,099    33000,0    

79    Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    4895,756    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    4895,756    0    0    

80    Региональный проект «Жилье»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    55700,0    2200,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    557,0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    2228,0    0    

        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    52915,0    2200,0    

81    Субсидия на стимулирование программы развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    55700,0    2200,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    557,0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    2228,0    0    

        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    52915,0    2200,0    

82    Региональный проект «Чистая вода»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    150823,84    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1508,238    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    117190,123    0    0    

        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    32125,477    0    0    

83    Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    155121320,03    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1551,21    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    120538,5    0    0    

        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    33031,6    0    0    

84    Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов, на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    32422,76    6,326    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    324,227    6,326    0    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    32098,533    0    0    0    

85    Итого по Подпрограмме 4    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    6647,76    0    0    2743,8    98260,086    235184,838    111747,475    94300,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    52,9    1723,19    0    0    137,2    3616,093    3805,828    13573,376    0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    94643,993    198347,41    45259,099    92100,0    

        Федеральный бюджет тыс.    Х    0    0    0    0    5887,1    0    0    33031,6    52915    2200,0    

86    Подпрограмма 5

"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2025 г.г."    

87    Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения    

88    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5 

«Повышение безопасности дорожного движения»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    20,0    20,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    20,0    20,0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    

89    Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    20,0    20,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    20,0    20,0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    

90    Итого по Подпрограмме 5    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    20,0    20,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    20,0    20,0    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    

91    

ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ:    Всего тыс. руб.    Х    46234,6    53968,7    68476,9    84599,8    93346,8    76608,7    314101,46    498426,326    189538,385    159486,849    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    40763,7    38318,3    52478,2    50751,6    52408,52    52934,5    95325,726    114626,326    91357,217    65179,78    

        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5470,9    15650,4    15998,7    33848,2    35051,18    23674,2    148946,492    303696    45266,168    92107,069    

        Федеральный бюджет     Х    0    0    0    0    5887,1    0    69829,242    80104    52915,0    2200,0