ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Усмань
06.10.2023 года №944
О внесении изменений в постановление
администрации Усманского муниципального района
№ 93 от 29.02.2016 г. «Содержание и развитие
муниципального хозяйства Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016 – 2025 годы»
В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Усманского муниципального района № 93 от 29.02.2016 г. «Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 – 2025 годы» внести следующие изменения:
1.1 В наименовании и в пункте 1 постановления слова «2016-2025» заменить на «2016-2026»;
1.2 Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района И.А. Фролову.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
УСМАНСКОГО РАЙОНА В.М. МАЗО
Приложение
к постановлению администрации района
№ 944 от 06.10.2023 года
Муниципальная программа
Усманского муниципального района
Липецкой области
«Содержание и развитие муниципального хозяйства
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Усманского района
«Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского
муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»
Ответственный
исполнитель Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Усманского района
Соисполнители Комитет по финансам администрации Усманского района
Отдел архитектуры и строительства администрации Усманского района
Сроки и этапы реа-лизации муници-пальной программы 2016 – 2026 годы
Подпрограммы 1. Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского му-ниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы.
2. Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2026 го-ды.
3. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского му-ниципального района на 2016-2026 годы.
4. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на террито-рии Усманского муниципального района на 2016 - 2026 годы.
5. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движе-ния.
Цель муниципаль-ной программы Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Усманского муниципального района.
Индикатор цели - удовлетворенность населения транспортными услугами для населения, %;
- увеличение протяженности дорог местного значения с твердым покрытием, км;
- уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта, %;
- снижение количества аварийного жилищного фонда, шт.;
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объек-тов питьевого водоснабжения, шт.;
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и во-доотведения, км.;
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснаб-жения и (или) водоотведения, км.;
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснаб-жения населения и (или) водоотведения, %;
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, %;
- снижение показателя потерь коммунального ресурса, %;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, км.
- строительство и реконструкция канализационных сетей, км.
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объек-тов питьевого водоснабжения, шт.
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании гос-поддержки, тыс. кв. м.
- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного дви-жения на территории Усманского района, шт.
Задачи муниципаль-ной программы 1. Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования.
2. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улуч-шение их технического состояния.
3. Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.
4. Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения.
Показатели задач Показатель 1 задачи 1:
- количество социально-значимых межпоселенческих маршрутов, шт.
Показатель 1 задачи 2:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
Показатель 1 задачи 3:
- количество МКД в которых будет проведен капитальный ремонт, шт.
Показатель 2 задачи 3:
- количество обустроенных контейнерных площадок для ТКО, шт.
Показатель 3 задачи 3:
- Площадь построенного (приобретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строитель-ства, тыс. кв. м.
Показатель 4 задачи 3:
- потребление топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе, %.
Показатель 5 задачи 3:
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, км.
Показатель 6 задачи 3:
- строительство и реконструкция канализационных сетей, км.
Показатель 7 задачи 3:
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснаб-жения и (или) водоотведения, км.
Показатель 8 задачи 3:
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и во-доотведения, км.
Показатель 9 задачи 3:
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснаб-жения населения и (или) водоотведения, %
Показатель 10 задачи 3:
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, %
Показатель 11 задачи 3:
- снижение показателя потерь коммунального ресурса, %
Показатель 12 задачи 3:
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объек-тов питьевого водоснабжения, шт.;
Показатель 13 задачи 3:
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании гос-поддержки, тыс. кв. м.
Показатель 1 задачи 4:
- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного дви-жения на территории Усманского района, шт.
Объемы финансиро-вания. Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных меро-приятий, всего прогнозно составят – 861833,2 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые резуль-таты реализации муниципальной программы Обеспечение в 2026 году к базовому 2015 году:
-удовлетворенность населения услугами по перевозке пассажиров - 100 %;
-роста протяженности дорог с твердым покрытием – на 150 км;
-проведение капитального ремонта МКД – 32 дома;
- обустройство контейнерных площадок по сбору ТКО – 1500 шт;
-уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта – на 15 %;
- сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения пра-вил дорожного движения – на 25%;
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объек-тов питьевого водоснабжения - 3 шт.;
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и во-доотведения – 5 км.;
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснаб-жения и (или) водоотведения – 18.57 км.;
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснаб-жения населения и (или) водоотведения - 30 %;
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения - 15%;
- снижение показателя потерь коммунального ресурса - 10 %;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей – 3,5 км.
- строительство и реконструкция канализационных сетей – 1,8 км.
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании гос-поддержки 50.0 тыс. кв. м.
- строительство и реконструкция водозаборных сооружений – 1шт.
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1) характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере дорожно-транспортного обслуживания райо-на и содержании и развитии жилищного хозяйства.
В настоящее время создание более удобных и эстетичных условий проживания для населения одна из основных задач органов местного самоуправления, что в конечном итоге приводит к сохранению здоровья людей. Настоящая Программа включает в себя мероприятия, направленные на повышение комфортности и качества жизни населения.
Одной из основных задач органов местного самоуправления Усманского района Липецкой области является предоставление качественных услуг населению муниципального образования.
Пассажирские перевозки – один из важнейших видов хозяйственной деятельности. В целях повыше-ния качества жизни необходимо обеспечить стабильную работу пассажирского транспорта, доступ-ность транспортных услуг всем категориям населения.
В настоящее время, несмотря на рост тарифов на пассажирские перевозки за последние годы, финан-совое положение ОАО «Автоколонна-2068», обеспечивающее транспортное сообщение для населения Усманского муниципального района, остается сложным. Рост количества личного транспорта, уменьшение численности трудоспособного населения на селе привели к снижению спроса на пасса-жирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов ОАО «Автоко-лонна-2068».
Дорожное хозяйство района является составной частью инфраструктуры района, которая включает в себя 617,95 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные соору-жения на них.
Жилищный фонд с/поселений МО «Усманский район» по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 825,3 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, это в среднем 26,7 кв. м на одного жителя. Боль-шая часть жилищного фонда (около 97,1%) представлена индивидуальным жилыми домами. Доля МКД составляет 2,9 %.
В настоящее время на территории с/поселений МО «Усманский район» находится 51 МКД, общей площадью 23,484 тыс. кв. м., из них 12 МКД признаны аварийными и подлежащими сносу.
В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношени-ях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.
Основные риски определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования мероприятий и неразвитостью механизмов привле-чения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.
К основным рискам, способным оказать негативное влияние на результаты реализации программы, можно отнести:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, со-кращения объемов финансирования;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование;
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы относятся:
1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполни-телями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реали-зации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвер-жденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации программы.
2) приоритеты муниципальной политики в сфере развития района, краткое описание целей и задач муниципальной Программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития качественной инфраструктуры в Усманском муниципальном районе до 2026 года, в их числе:
- обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования.
- обеспечение района качественной инфраструктурой с автомобильными дорогами общего пользо-вания местного значения с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям;
- улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог;
- проведение качественного капитального ремонта МКД;
- снижение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта и в жилищной сфере;
- сокращение количества аварийных МКД;
- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения.
Целью программы является повышение рентабельности и качества услуг пассажирского транспор-та общего пользования на регулярных маршрутах района. При наличии качественной и стабильной услуги возможно дальнейшее развитие транспортного обслуживание населения.
Целью программы является:
- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Усманского му-ниципального района, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация качественного транспортного обслуживания населения;
- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, принятие в уста-новленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых поме-щений в жилые помещения,, осуществление муниципального жилищного контроля, проведение от-крытых конкурсов по отбору управляющих организаций, проведение проверок деятельности управ-ляющих организаций, предоставление гражданам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД.
Целью программы является создание условий для развития транспортного обслуживания населе-ния Усманского муниципального района. Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, обусловленных как географическими, так и экономическими особенностями Усманского муници-пального района.
В соответствии со статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного само-управления в пределах своих полномочий организуют обеспечение своевременного проведения ка-питального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких до-мах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.
В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях создания усло-вий для управления МКД органы местного самоуправления:
- обеспечивают равные условия для деятельности управляющих организаций независимо от орга-низационно-правовых форм;
- предоставляют управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным спе-циализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капремонт МКД;
- содействуют повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление МКД, и орга-низации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-мированию жилищно-коммунального хозяйства» до 1 января 2021 года возможно получение финан-совой поддержки из Фонда ЖКХ:
- на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Также целью программы является:
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при строительстве, модерни-зации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- организация ведения топливно-энергетических балансов.
3) перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются четыре подпрограммы:
1. «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы».
2. «Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-206 годы».
3. «Содержание и развитие жилищного хозяйства Усманского муниципального района на 2016-2026 годы».
4. «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2026 годы».
5. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».
Для решения поставленных целей и задач Программы реализуются подпрограммы: в сфере разви-тия дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения «Дорожная деятельность Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы», создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Усманского муниципаль-ного района и повышения качества жилищно-коммунальных услуг «Содержание и развитие жилищ-ного хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области», обеспечение доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2026 г.г».
4) краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы.
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2026 году благоприятных условий для обеспечения населения транспортными услугами на внутримуниципальных маршрутах, увеличения протяженности дорог с твердым покрытием, проведения капитального ремонта МКД и уменьшение потребления топливно-энергетических ресурсов. К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы относятся обеспечение в 2026 году к базовому 2015 году:
- удовлетворенность населения услугами по перевозке пассажиров - 100 %;
- роста протяженности дорог с твердым покрытием – на 150 км;
- проведение капитального ремонта МКД – 32 дома;
- уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта – на 15 %;
- сокращение количества аварийных МКД – на 60%.
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого во-доснабжения - 3 шт.;
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотведения – 5 км.;
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) во-доотведения – 18.57 км.;
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения - 30 %;
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения - 15%;
- снижение показателя потерь коммунального ресурса - 10 %;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей – 3,5 км.
- строительство и реконструкция канализационных сетей – 1,8 км.
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки 50.0 тыс. кв. м.
- сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения – на 25%.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым пока-зателям задач, характеризующим позитивные изменения в муниципальном хозяйстве района в целом, в т.ч. в сфере перевозки пассажиров, ремонте дорог, капремонте МКД и энергосбережении.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования Программы по го-дам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2026 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финанси-рования, а также средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 861833,2 тыс. руб., в том числе:
- подпрограммы «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муни-ципального района Липецкой области на 2016-2026 годы» - предположительно 99554,04 тыс. руб.;
- подпрограммы «Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2026 годы» - предположительно 514750,6 тыс. руб.;
- подпрограммы «Содержание и развитие жилищного хозяйства Усманского муниципального рай-она на 2016-2026 годы» - предположительно 9165,5 тыс. руб.;
- подпрограммы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016-2026 годы» - предположительно 224637,6 тыс. руб.
- подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Усманского муниципального района на 2016-2026 годы» - предположительно 60,0 тыс. руб.
5) мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муници-пальных программ Усманского муниципального района Липецкой области. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приорите-тов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основ-ных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистическо-го наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского му-ниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Отдел ЖКХ, транспорта и связи
Программно-целевые ин-струменты подпрограммы Предоставление субсидий на возмещение части затрат
Задачи Подпрограммы Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования
Показатели задач Подпро-граммы Показатель 1 задачи 1
Количество социально-значимых маршрутов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2016–2026 годы
Объемы финансирования Подпрограммы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 128650,49 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при форми-ровании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты ре-ализации Подпрограммы Регулярное автобусное сообщение по социально-значимым внутриму-ниципальным маршрутам – 100 %
1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем,
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в указанной сфере.
В настоящее время, несмотря на рост тарифов на пассажирские перевозки за последние годы, финансовое положение ОАО «Автоколонна-2068», обеспечивающее транспортное сообщение для населения Усманского муниципального района, остается сложным. Это объясняется главным образом ростом цен на ГСМ, электроэнергию и запчасти, необходимые для эксплуатации транспорта, а также отдаленностью сел, низким качеством дорог и протяженностью маршрутов. Рост количества личного транспорта, уменьшение численности трудоспособного населения на селе привели к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов ОАО «Ав-токолонна-2068».
Следствием трудного финансового положения предприятия является большой износ транспорт-ных средств, вызванный низкими темпами обновления пассажирского парка, что увеличивает расходы на ремонт и техническое обслуживание. В автопарке ОАО «Автоколонна-2068», преобладает мораль-но и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы.
Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, что поз-волит обеспечить достижения поставленных целей и задач, добиться необходимых целевых индикато-ров, а также организовать процесс управления и контроля при решении этих задач,
Реализация данной подпрограммы позволит осуществлять пассажирские перевозки в соответ-ствии с утвержденной маршрутной сетью; повысить устойчивость, качество и безопасность оказания транспортных услуг населению. Возмещение части затрат (недополученной прибыли) ОАО «Автоко-лонна-2068», осуществляющего пассажирские перевозки на территории Усманского муниципального района позволит предприятиям использовать часть высвободившихся средств на техническое пере-оснащение, повышение заработной платы работникам и как следствие – оказание более качественных и стабильных услуг
2) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, опи-сание показателей задач Подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для развития транспортного обслуживания населения Усманского муниципального района. Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, обусловленных как географическими, так и экономическими особенностями Усманского муни-ципального района.
Основными задачами подпрограммы является повышение рентабельности, устойчивости и ка-чества услуг пассажирского транспорта общего пользования на регулярных маршрутах Усманского муниципального района. Только при наличии качественной и стабильной услуги возможно дальней-шее развитие транспортного обслуживание населения. Эти задачи решаются за счет повышения рента-бельности оказываемых услуг.
3) сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием основных меха-низмов их реализации
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы – Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении.
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутри-муниципальном сообщении. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2016-2026 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета.
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит:
Всего – 128650,49 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 106304,49 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета - 22346,00 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2026 го-ды» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Отдел ЖКХ, транспорта и связи
Задачи Подпрограммы 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного зна-чения, улучшение их технического состояния.
Показатели задач Подпро-граммы Показатель 1 задачи 2
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2016 – 2026 годы
Объемы финансирования Подпрограммы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 653105,5 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при фор-мировании местного бюджета на очередной финансовый год и плано-вый период
Ожидаемые результаты реа-лизации Подпрограммы - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего поль-зования местного значения с твердым покрытием в общей протяжен-ности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 11,3 %
1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в указанной сфере.
Необходимым условием обеспечения устойчивого социально-экономического развития любой территории является решение задач по улучшению дорожно-транспортного обслуживания населения путем обеспечения населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, увеличения количества населенных пунктов, обслуживаемых автобусами, количества и протяженности автобусных маршрутов, количе-ства автобусов и обновления автобусного парка.
Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
- автомобильные дороги - это линейные сооружения, очень материалоёмкие, трудоёмкие, а, сле-довательно, требующие больших финансовых затрат;
- в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ре-монт, ремонт и содержание автомобильных дорог так же требуют больших затрат.
К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступ-ность транспортных услуг.
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для района. Они связывают территорию района с соседними территориями, населенные пункты района с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов и районного центра, во многом определяют возможно-сти развития района, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, поз-воляет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издер-жек и затрат времени на перевозки.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения района, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для района.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объ-емов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования района позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли.
2) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития качественной инфраструкту-ры в Усманском муниципальном районе до 2026 года, в их числе:
- обеспечение района качественной инфраструктурой с автомобильными дорогами общего поль-зования местного значения с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог.
Целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения Усманского муниципального района, их пропускной способности и уровня безопасно-сти для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории района, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация качественного транспортного обслуживания населения.
Индикатор достижения цели:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвеча-ющих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них.
2. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.
3. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения.
4. Создание базы данных для ведения государственного реестра автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе конструктивных элементов при их отчуждении.
5. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их техни-ческого состояния за счет средств Дорожного Фонда Усманского района и субсидий из областного бюджета районному бюджету на реализацию муниципальных программ по обеспечению дорожной деятельности.
Результатом решения поставленных задач станет:
- протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,5 км;
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значе-ния – 150 км;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них – 630 км;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, прошедших реги-страцию прав собственности на земельные участки – 630 км;
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 80 %;
- доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до-стигнет 13,5 %;
3) сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием основных меха-низмов их реализации
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы – Капитальный ремонт и содержание автомо-бильных дорог общего пользования районного значения, а так же проведение экспертизы качества выполненных работ.
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2016-2026 годах планируется осуществ-лять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов фи-нансирования.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит:
Всего – 653105,00 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 464181,90 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 188923,10 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского му-ниципального района на 2016-2026 годы» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Отдел ЖКХ, транспорта и связи
Задачи Подпрограммы 1. Организация обеспечения своевременного проведения капиталь-ного ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственни-ков помещений;
2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры
3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Показатели задач Подпрограммы Показатель 1 задачи 3:
Количество МКД, где будет проведен капитальный ремонт
Показатель 2 задачи 3:
Количество обустроенных контейнерных площадок для ТКО.
Показатель 3 задачи 3:
Площадь построенного (приобретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства.
Этапы и сроки реализации Под-программы 2016-2026 годы
Объемы финансирования Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств районного бюджета предположи-тельно составят – 249122,30 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализа-ции Подпрограммы - сокращение количества аварийных МКД – на 60%;
- обустройство контейнерных площадок по сбору ТКО – 1500 шт;
1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем,
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в указанной сфере.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных стадий, в ходе которых были реализованы меры по созданию адресной социальной поддержки граждан в части оплаты жилья и коммунальных услуг, совершенствованию системы управления многоквартирными жилыми домами, развитию в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечению частного сектора экономики к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Жилищный фонд с/поселений МО «Усманский район» по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 825,3 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, это в среднем 26,7 кв. м на одного жителя. Боль-шая часть жилищного фонда (около 97,1%) представлена индивидуальным жилыми домами. Доля многоквартирных домов составляет 2,9 %.
В настоящее время на территории с/поселений МО «Усманский район» находится 44 МКД, об-щей площадью 23,484 тыс. кв. м.
Управление многоквартирными домами осуществляется управляющей компанией ООО «Ком-мунальщик».
По состоянию на 01.01.2015 года распределение МКД по способу управления следующее:
- управляющие компании осуществляют управление 8 МКД (18,2 % от их количества);
- непосредственно сами собственники жилых помещений – 36 МКД (91,8 %).
2) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, опи-сание показателей задач Подпрограммы
Полномочия муниципального района в области жилищных отношений с 01.01.2015 г. определе-ны Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-ного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации. В числе таких полномочий:
- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда;
- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помеще-ния и нежилых помещений в жилые помещения;
- согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка по-лучения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласова-нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и поряд-ком переустройства и перепланировки жилых помещений;
- признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жи-лищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
- признание в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на террито-рии муниципального образования, непригодными для проживания;
- осуществление муниципального жилищного контроля;
- проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на управление много-квартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, если в те-чение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управ-ления этим домом не было реализовано.
- проведение проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок;
- предоставление гражданам по их запросам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них;
- предоставление гражданам по их запросам информации о муниципальных программах в жи-лищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного са-моуправления.
3) сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием основных меха-низмов их реализации
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы – Повышение эффективности управления, содер-жания и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия:
- проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения догово-ра управления многоквартирными домами;
- проведение собраний собственников помещений в МКД для решения вопроса о выборе способа управления домом. Орган местного самоуправления не позднее, чем за месяц до окончания срока дей-ствия договора управления МКД, заключенного по результатам открытого конкурса, проводит собра-ние собственников помещений в МКД для решения вопроса о выборе способа управления домом в случае, если такое решение не было приято на общем собрании собственников помещений;
- проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома;
- представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собствен-ников помещений в многоквартирных домах;
- организация управления МКД, находящимся в муниципальной собственности.
В рамках основного мероприятия осуществляется:
а) проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-ным домом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса»;
б) заключение договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса.
Реализация комплекса мер для привлечения софинансирования из Фонда содействия реформиро-ванию жилищно-коммунального хозяйства для капитального ремонта общего имущества многоквар-тирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Основное мероприятие реализуется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
- согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
- осуществление муниципального жилищного контроля;
- информирование о муниципальном жилищном контроле;
- проведение внеплановых проверок деятельности Управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории МО «Усманский район»;
- реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному пе-риоду;
- выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;
- предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
- прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе;
- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищного фонда МО «Усманский район»;
- изготовление (восстановление) технических паспортов МКД.
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит:
Всего – 249122,30 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 58987,77 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 73232,91 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 116901,62 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на террито-рии Усманского муниципального района на 2016 - 2026 годы» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Отдел ЖКХ, транспорта и связи
Задачи Подпрограммы Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инстру-ментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регули-рования объемов потребления энергоносителей.
Показатели задач Подпро-граммы Показатель 4 задачи 3:
- потребление топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жи-лищно-коммунальном секторе, %.
Показатель 5 задачи 3:
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, км.
Показатель 6 задачи 3:
- строительство и реконструкция канализационных сетей, км.
Показатель 7 задачи 3:
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения, км.
Показатель 8 задачи 3:
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснаб-жения и водоотведения, км.
Показатель 9 задачи 3:
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения, %
Показатель 10 задачи 3:
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных си-стемах водоснабжения и (или) водоотведения, %
Показатель 11 задачи 3:
- снижение показателя потерь коммунального ресурса, %
Показатель 12 задачи 3:
- количество построенных и реконструированных (модернизирован-ных) объектов питьевого водоснабжения, шт.;
Показатель 13 задачи 3:
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказа-нии господдержки, тыс. кв. м.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2016 – 2026 годы
Объемы финансирования Подпрограммы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 555498,10 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при фор-мировании местного бюджета на очередной финансовый год и плано-вый период.
Ожидаемые результаты реали-зации Подпрограммы – повышение энергетической эффективности экономики муниципаль-ного образования – 5 %.
– полный переход на приборный учет при расчетах организаций муни-ципальной бюджетной сферы с организациями коммунального ком-плекса – 100 %.
- количество построенных и реконструированных (модернизирован-ных) объектов питьевого водоснабжения - 3 шт.;
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснаб-жения и водоотведения – 5 км.;
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения – 18.57 км.;
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения - 30 %;
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных си-стемах водоснабжения и (или) водоотведения - 15%;
- снижение показателя потерь коммунального ресурса - 10 %;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей – 3,5 км.
- строительство и реконструкция канализационных сетей – 1,8 км.
- количество построенных и реконструированных (модернизирован-ных) объектов питьевого водоснабжения – 3 шт.
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказа-нии господдержки 50.0 тыс. кв. м.
1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем,
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в указанной сфере.
В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ре-сурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в от-ношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.
Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития ре-гионов.
В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторми:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.
2) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, опи-сание показателей задач Подпрограммы
Основными целями Программы являются активизация практических действий по реализации политики энергосбережения, способных обеспечить к 2026 году снижение энергоемкости экономики не менее чем на 20% по отношению к уровню 2015 года, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Усманском муниципальном образовании.
Основные задачи подпрограммы:
1. Проведение комплекса организационно-экономических и правовых мероприятий по управ-лению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетиче-скую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мони-торинга, а также сбора и анализа информации об энергоэффективности территории.
2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, ре-конструкции и капитальном ремонте основных фондов.
Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, рекон-струкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по энергосбережению, соответствующих или превышающих тре-бования федеральных нормативных актов и обеспечить их соблюдение.
3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработка и ведение энергетиче-ских паспортов.
Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:
- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях;
- проведению энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств.
4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических
ресурсов.
Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами по-требления тепловой энергии все здания, где функционируют органы местного самоуправления, му-ниципальные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.
5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.
Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балан-сов муниципальными учреждениями.
6. Разработка единой схемы теплоснабжений, водоснабжения и водоотведения.
3) сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием основных
механизмов их реализации
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы – энергосбережение и повышение энергетиче-ской эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности характеризуются:
- долей объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
- долей объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием при-боров учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального обра-зования;
- долей объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) в общем объемов воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
- объемом внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энерго-сбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования муници-пальной программы.
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит:
Всего – 555498,10 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета 23111,80 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 438352,60 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 94033,70 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движе-ния на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2026 годы» (далее – Подпро-грамма)
Ответственный исполнитель Отдел ЖКХ, транспорта и связи
Задачи Подпрограммы Создание системы профилактических мер, направленных на формиро-вание у участников дорожного движения законопослушного поведе-ния.
Показатели задач Подпро-граммы Показатель 1 задачи 4:
Снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорож-ного движения на территории Усманского района.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2016 – 2026 годы
Объемы финансирования Подпрограммы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 130,00 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при фор-мировании местного бюджета на очередной финансовый год и плано-вый период.
Ожидаемые результаты реали-зации Подпрограммы - сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения.
1) Общая характеристика текущего состояния системы безопасности дорожного движения
Проблема опасности дорожного движения в Усманском муниципальном районе, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Основными видами ДТП являются автомобильные наезды на препятствия, опрокидывания транспортных средств. Более 80% всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Более трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;
- увеличение количества большегрузного транспорта.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП.
Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах как в населенных пунктах так и вне населенных пунктов. Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при возможно более полном учете интересов граждан.
Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:
- высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);
- значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;
- продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселениях;
- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:
- социально-экономическая острота проблемы;
- межотраслевой и межведомственный характер проблемы;
- необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных институтов.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;
- координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.
Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения. В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;
- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы.
2) Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Основной целью Программы является формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы. Условиями достижения цели Программы является решение следующих задач:
- создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;
- совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Усманского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Основные ожидаемые конечные результаты:
- сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения;
- сокращение количества ДТП по причинам нарушения правил дорожного движения на территории Усманского муниципального района.
Этапы реализации Программы не выделяются. Программа будет осуществляться с 2019 по 2021 годы.
3) Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий.
Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках подпрограммы:
- «Повышение безопасности дорожного движения».
Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий. Программные мероприятия должны быть направлены на создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. Выполнение мероприятий по организации дорожного движения обеспечит оптимизацию режимов движения автомобилей, выявление опасных участков улично-дорожной сети и разработку мероприятий по их устранению.
Ожидаемый результат реализации мероприятий программы - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов, на улично-дорожной сети населенных пунктов, сокращение количества правонарушений участниками дорожного движения. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения создает условия для эффективной реализации государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения.
Основными задачами мероприятий этой Программы являются применение наиболее эффективных методов пропаганды безопасности дорожного движения с учетом дифференцированной структуры мотивации поведения различных групп участников дорожного движения. Будет осуществлен переход от стандартных малоэффективных методов пропаганды таких, как нравоучение и устрашение, к формам, учитывающим выделение целевых групп, их мотивацию, средства активизации, определение наиболее важных компонентов воздействия, оценку эффективности средств пропаганды.
Для формирования общественного мнения необходимо, чтобы средства массовой информации с самого начала были фактическими участниками реализации мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения. Содержательная научно-популярная информация о новых решениях, обеспечивающих сокращение времени поездки, повышение удобства и комфортабельности, повышение безопасности будет создавать готовность общества к принятию предложенных мероприятий.
Особое значение придается воспитанию детей безопасному поведению на улицах и дорогах. Мероприятия Программы предусматривают как можно более раннее воспитание для своевременного предупреждения появления навыков неадаптированного поведения и отрицательных психологических установок. В процессе выполнения мероприятий этой Программы должна быть создана система, активно воздействующая на индивидуальное и массовое сознание участников движения, формирующая у них отношение к вопросам безопасности движения как жизненно важным и индивидуально значимым.
Система программных мероприятий приведена в приложении № 2 к Программе.
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит:
Всего – 130,00 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 130,00 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 0 тыс. руб.
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы «Содержание и развитие муни-ципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»
№ п.п. Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направ-лений расходов Еди-ница
из-мере-ния Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
базо-вый
2015 г. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Цель муниципальной Программы Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Усманского муниципального рай-она
2 Индикатор 1 удовлетворенность населения транспортными услу-гами для населения % Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Индикатор 2 увеличение протя-женности дорог местного значе-ния с твердым покрытием % Х 2,2 2,3 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4
4 Индикатор 3 уменьшение потреб-ления ТЭР на объектах соцкульт-быта % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Индикатор 4 снижение количе-ства зарегистрированных нару-шений правил дорожного движе-ни % Х Х Х 5 5 5 5 5 10 10 10 10
6 Индикатор 5снижение количества аварийных многоквартирных до-мов на территории района шт Х Х Х Х Х Х 33 33 21 21 21 21
7 Индикатор 6 протяженность по-строенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотве-дения, км; км Х Х Х Х Х Х Х 0 5 0 0 0
8 Индикатор 7строительство ре-конструкция водопроводных се-тей км Х Х Х Х Х Х Х 0 3,5 0 0 0
9 Индикатор 8 строительство ре-конструкция канализационных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 1,8 0 0 0
10 Индикатор 9 годовой объем ввода объектов завершенного строи-тельства в части водоснабжения и (или) водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 1 1
11 Индикатор 10снижение энергопо-требления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 10 10
12 Индикатор 11снижение показате-ля удельной аварийности на цен-трализованных системах водо-снабжения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5 5 5
13 Индикатор 12 снижение показа-теля потерь коммунального ре-сурса % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 10 10
14 Индикатор 13количество постро-енных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения шт Х Х Х Х Х Х Х 0 2 1 1 1
15 Индикатор 14 дополнительный объем жилья, введенного в экс-плуатацию при оказании господ-держки, тыс. кв. м. Х Х Х Х Х Х Х 0 10 40 20 20
16 Задача 1 муниципальной программы - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского
транспорта общего пользования
17 Показатель 1 задачи 1 муници-пальной Программы
- количество социально-значимых межпоселенческих маршрутов шт Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
18 Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состоя-ния
19 Показатель 1 задачи 2 муници-пальной Программы
- протяженность отремонтиро-ванных автомобильных дорог общего пользования местного значения км Х 13,7 30,6 38 35 37 38 35 38 36 37 36
20 Задача 3 Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной инфра-структурой.
21 Показатель 1 задачи 3 муници-пальной Программы
- количество МКД, где будет про-веден капитальный ремонт шт Х 0 4 7 9 5 4 4 0 2 2 2
22 Показатель 2 задачи 3 муници-пальной Программы
- снижение потребления топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 Показатель 3 задачи 3 муници-пальной Программы
- количество обустроенных кон-тейнерных площадок для ТКО шт. Х Х Х Х 935 935 935 1000 1500 1500 1500 1500
24 Показатель 4 задачи 3 муници-пальной Программы
- Площадь построенного (приоб-ретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищно-го фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищно-го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строи-тельства, тыс. кв. м. кв.м Х Х Х Х 0 0 0 0 0 2607,5 0 0
25 Показатель 5 задачи 3 муници-пальной Программы
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, км. км Х Х Х Х Х Х Х 0 3,5 0 0 0
26 Показатель 6 задачи 3 муници-пальной Программы
- строительство и реконструкция канализационных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 1,8 0 0 0
27 Показатель 7 задачи 3 муници-пальной Программы
протяженность построенных (мо-дернизированных) сетей водо-снабжения и водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 5 0 0 0
28 Показатель 8 задачи 3 муници-пальной Программы
количество построенных и рекон-струированных (модернизиро-ванных) объектов питьевого во-доснабжения шт Х Х Х Х Х Х Х 0 2 1 0 0
29 Показатель 9 задачи 3 муници-пальной Программы
снижение энергопотребления в процессе обеспечения организа-ции водоснабжения населения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 0 0
30 Показатель 10 задачи 3 муници-пальной Программы
снижение показателя удельной аварийности на централизован-ных системах водоснабжения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5 0 0
31 Показатель 11 задачи 3 муници-пальной Программы
снижение показателя потерь ком-мунального ресурса % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 0 0
32 Показатель 11 задачи 3 муници-пальной Программы
годовой объем ввода объектов за-вершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотве-дения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 0 0
33 Показатель 12 задачи 3 муници-пальной Программы
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в ча-сти водоснабжения и (или) водо-отведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 0 0
34 Показатель 13 задачи 3 муници-пальной Программы
дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки тыс. кв. м. Х Х Х Х Х Х Х 0 10 40 0 0
35 Задача 4 муниципальной программы - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного дви-жения законопослушного поведения
36 Показатель 1 задачи 4 муници-пальной Программы
- снижение количества зареги-стрированных нарушений правил дорожного движения на террито-рии Усманского района шт Х Х 4447 4225 4014 3814 3624 3443 3099 2789 0 0
37 Подпрограмма 1
«Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»
38 Задача 1 Подпрограммы 1 - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования
39 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1
"Организация транспортного об-служивания населения автомо-бильным транспортом во внутри муниципальном сообщении Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 21600 11000 11717.4 15130.41 17002.14 16500 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8730 11000 11717.4 15130,41 17002.14 16500 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0 0 0
40 Реализация направления расходов основного мероприятия «Органи-зация транспортного обслужива-ния населения автомобильным транспортом во внутримуници-пальном сообщении» (Закупка товаров, работ и услуг для обес-печения государственных (муни-ципальных) нужд) Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 7300 6120 11717.4 15122.61 17002.14 16500 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 7300 6120 11717.4 15122.61 17002.14 16500 0 0
41 Реализация направления расходов основного мероприятия «Органи-зация транспортного обслужива-ния населения автомобильным транспортом во внутримуници-пальном сообщении», в части приобретения подвижного соста-ва для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуници-пальным маршрутам регулярных перевозок Всего тыс. руб. Х 0 0 3650 1430 4880 6,0 7.8 0 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 0 0 3650 1430 0 6,0 7.8 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0 0
0
42 Реализация направления расходов основного мероприятия «Приоб-ретение подвижного состава пас-сажирского транспорта
общего пользования, источником финансового обеспечения кото-рых являются
специальные казначейские креди-ты» Всего тыс. руб. X X X X X X X X 9476,00 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. X X X X X X X X 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. X X X X X X X X 9476,00 0 0 0
43 Итого по Подпрограмме 1 Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 21600 11000 11723,4 15130,41 26478,14 16500 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8730 11000 11723,4 15130,41 17002.14 16500 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 9476,00 0 0 0
44 Подпрограмма 2
"Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2026 годы"
45 Задача 1 Подпрограммы 2 – Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
46 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения Всего тыс. руб. Х 38533,1 46615,8 46641,3 55789,8 68671,4 62131,3 94121.725 118780,219 60092.841 63988.78 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 33533,1 30965,4 35567,2 40571,6 39951 41063,9 58609.0 62100,331 60092.841 63988.78 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 56679,888 0 0 0
47 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с федеральным за-коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в РФ» Всего тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 34580,2 35676 30938,2 39606,234 43302,801 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 34580,2 35676 30938,2 39606,234 43302,801 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Обеспечение дорожной деятель-ности в части капитального ре-монта и ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения населенных пунк-тов и соединяющих населенные пункты в границах муниципаль-ного района Всего тыс. руб. Х 5783,9 16550,7 11632 16144,7 28840,4 22177,5 35512,725 56679,888 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 783,9 900,3 557,9 926,47 120 1110,0 0 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 56679,888 0 0 0
49 Реализация направления расходов основного мероприятия «Капи-тальный ремонт и ремонт автомо-бильных дорог общего пользова-ния районного значения Всего тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 5064,9 4275 9015,7 19002.766 18797,530 60092.841 63988.78 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 5064,9 4275 9015,7 19002.766 18797,530 60092.841 63988.78 0
50 Итого по Подпрограмме 2 Всего тыс. руб. Х 38511,2 46615,8 49913,9 55789,8 68671,4 62131,3 88610,103 118780,219 60092.841 63988.78 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 33511,2 30965,4 38839,8 40571,6 39951 41063,9 53097,04 62100,331 60092.841 63988.78 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 56679,888 0 0 0
51 Подпрограмма 3
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2026 г.г.»
52 Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взно-сов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной программой капи-тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы
53 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3
«Повышение эффективности управления, содержания и капи-тального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства» Всего тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Иные межбюджетные трансферы на содержание муниципального жилищного хозяйства поселения в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-низации местного самоуправле-ния в РФ» Всего тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры
56 Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3
«Обеспечение развития комму-нальной инфраструктуры насе-ленных пунктов района» Всего тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 36000,00 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 36000,00 0 0 0
57 Приобретение и размещение кон-тейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов
Всего тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
58 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспе-чение развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 36000,00 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 36000,00 0 0 0
59 Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3 «Организация работ по ликвидации накоплен-ного вреда окружающей среде» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1805,179 1171,0 1171,0
0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1805,179 1171,0 1171,0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
60 Реализация направления расходов основного мероприятия «Органи-зация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1805,179 1171,0 1171,0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1805,179 1171,0 1171,0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
61 Задача 3 Подпрограммы 3 – Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
62 Основное мероприятие 1 задача 3 Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации мероприятия по пере-селению граждан из аварийного жилищного фонда» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 112074.7 125580,729 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 23462.183 65846,413 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 18783.274 12661,936 0 0 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х 0 69829.242 47072,378 0 0 0
63 «Обеспечение устойчивого со-кращения непригодного для про-живания жилищного фонда»
Обеспечение мероприятий по пе-реселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварий-ного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строитель-ства за счет средств Фонда содей-ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 112074.7 125580,729 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 23462.183 65846,413 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 18783.274 12661,936 0 0 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х 0 69829.242 47072,378 0 0 0
64 Задача 4 Подпрограммы 3 – Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района
65 Основное мероприятие 1 задача 4 Подпрограммы 3 «Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 17,069 7,069 7,069 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 10,00 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069 0
66 Предоставление государственным бюджетным и автономным учре-ждениям субсидий Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 10,00 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 10,00 0 0 0
67 Реализация переданного полно-мочия в соответствии с Законом Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделе-нии органов местного самоуправ-ления отдельными государствен-ными полномочиями по возмеще-нию стоимости услуг, предостав-ляемых согласно гарантирован-ному перечню услуг по погребе-нию» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069 0
68 Итого по Подпрограмме 3 Всего тыс. руб. Х 46 0 0 7200,0 0 0 112081,199 127438,977 1178,069 1178,069 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 46 0 0 1440,0 0 0 23462,183 31697,594 1171 1171 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 5760,0 0 0 18789,774 48669 7,069 7,069 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х 0 69829,242 47072,378 0 0 0
69 Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2026 г.г."
70 Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автома-тического регулирования объемов потребления энергоносителей
71 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4
«Энергосбережение и повыше-ние энергетической эффективно-сти систем теплоснабжения, водо-снабжения, водоотведения, элек-троснабжения, газоснабжения» Всего тыс. руб. Х 674,1 52,9 5183,76 0 0 2743,8 0 46458,915 0 59100,0 59100,0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 203,2 52,9 259,188 0 0 137,2 0 0 0 2955,00 2955,00
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 0 46458,915 0 56145,00 56145,00
72 Мероприятия по энергосбереже-нию и повышению энергетиче-ской эффективности систем теп-лоснабжения, водоснабжения, во-доотведения, электроснабжения на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб. Х 674,1 0 5183,76 0 0 2743,8 0 0 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 203,2 0 259,188 0 0 137,2 0 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 0 0 0 0 0
73 Реализация направления расходов основного мероприятия «Энерго-сбережение и повышение энерге-тической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабже-ния, газоснабжения» Всего тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 4546,250 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 4546,250 0 0
0
74 Обеспечение мероприятий мо-дернизации систем коммунальной инфраструктуры в части водо-снабжения Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 14727,280 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 14727,280 0 0 0
75 Субсидии на организацию холод-ного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строи-тельства Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6500,0 27185,385 0 59100,0 59100,0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 325,0 0 0 2955,00 2955,00
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6175,0 27185,385 0 56145,00 56145,00
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
76 Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4
«Развитие газификации в сель-ской местности» Всего тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части газоснабжения поселений в соответствии с федеральным за-коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Феде-рации Всего тыс. руб. Х 0 0 1464 0
0 0 0 0 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 4
«Организация холодного водо-снабжения населения и (или) во-доотведения» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 59337,326 37895,756 45031,09 33000,00 39100,00
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 2966,866 6545,756 2 251, 55 1650,00 1955,00
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 56370,460 31350,00 42 779, 54 31350,00 37145,00
79 Субсидии на организацию холод-ного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части со-хранения и развития имеющегося потенциала мощности централи-зованных систем Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 59337,326 33000,0 45031,09 33000,0 39100,00
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 2966,866 1650,00 2 251,55 1650,00 1955,00
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 56370,460 31350,00 42 779, 54 31350,00 37145,00
80 Реализация направления расходов основного мероприятия «Органи-зация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 4895,756 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 4895,756 0 0 0
81 Региональный проект «Жилье» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 67144,8 0 2200,0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 2685,7 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 3223,0 0 0 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 61236,1 0 2200,0 0
82 Субсидия на стимулирование программы развития жилищного строительства в части строитель-ства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотве-дения в целях реализации проек-тов по развитию территорий Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 67144,8 0 2200,0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 2685,7 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 3223,0 0 0 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 61236,1 0 2200,0 0
83 Региональный проект «Чистая во-да» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 150823,84 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1508,238 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 117190,123 0 0 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 32125,477 0 0 0
84 Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питье-вого водоснабжения (Капиталь-ные вложения в объекты государ-ственной (муниципальной) соб-ственности) Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 155121320,03 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1551,21 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 120538,5 0 0 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 33031,6 0 0 0
85 Реализация инфраструктурных проектов, источником финансо-вого обеспечения расходов, на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федераль-ного бюджета бюджетам субъек-тов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализа-ции инфраструктурных проектов в Липецкой области Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 32422,76 6,326 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 324,227 6,326 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 32098,533 0 0 0
0
86 Итого по Подпрограмме 4 Всего тыс. руб. Х 674,1 52,9 6647,76 0 0 2743,8 98260,086 235184,838 111747,475 94300,0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 203,2 52,9 1723,19 0 0 137,2 3616,093 3805,828 13573,376 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 94643,993 198347,41 45259,099 92100,0 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х 0 0 0 0 5887,1 0 0 33031,6 52915 2200,0 0
87 Подпрограмма 5
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016-2026 г.г."
88 Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законо-послушного поведения
89 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5
«Повышение безопасности до-рожного движения» Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Реализация направления расходов основного мероприятия "Повы-шение безопасности дорожного движения" Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Итого по Подпрограмме 5 Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: Всего тыс. руб. Х 46234,6 53968,7 68476,9 84599,8 93346,8 76608,7 314101,46 507902,326 189538,385 159486,849 39100,00
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 40763,7 38318,3 52478,2 50751,6 52408,52 52934,5 95325,726 114626,326 91357,217 65179,78 1955,00
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 5470,9 15650,4 15998,7 33848,2 35051,18 23674,2 148946,492 313172 45266,168 92107,069 37145,00
Феде-раль-ный бюджет Х 0 0 0 0 5887,1 0 69829,242 80104 52915,0 2200,0 0