Вернуться назад Распечатать

Постановление администрации района № 1241 от 29.12.2023 года

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


         АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


г. Усмань




29.12.2023 год                                                                            № 1241



О внесении изменения в постановление

администрации района № 93 от 29.02.2016 г.

«Об утверждении муниципальной программы

«Содержание  и развитие муниципального хозяйства

Усманского  муниципального района 

Липецкой области  на 2016 – 2026 годы» 


     В соответствии с решением сессии Совета депутатов Усманского муници-пального района № 29-216н от 21 декабря 2023 года «Об утверждении бюд-жета Усманского муниципального района Липецкой области Российской Фе-дерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, администрация Усманского муниципального района


  

             ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1.    Внести изменение в постановление администрации района № 93 от 29.02.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Содержа-ние  и развитие муниципального хозяйства Усманского  муниципально-го района  Липецкой области  на 2016 – 2026 годы»:

1.1    Приложение к муниципальной программе «Содержание  и разви-тие муниципального хозяйства  Усманского  муниципального райо-на  Липецкой области  на 2016 – 2026 годы» изложить в новой ре-дакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-местителя главы администрации района И.А. Фролову. 

              


ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

УСМАНСКОГО  РАЙОНА                                                                      В.М. МАЗО






Терновых А.А.

3-16-61


Приложение к постановлению

 администрации Усманского района

           № 1241   от 29.12.2023


Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы «Содержание и развитие муници-пального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»

№ п.п.    Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направ-лений расходов    Еди-ница

 из-мере-ния    Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

            базо-вый

2015 г.    2016 год    2017 год    2018 год    2019 год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год    2025 год    2026 год

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15

1    Цель муниципальной Программы Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Усманского муниципального района

2    Индикатор 1 удовлетворенность населения транспортными услу-гами для населения    %    Х    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

3    Индикатор 2 увеличение протя-женности дорог местного значе-ния с твердым покрытием    %    Х    2,2    2,3    2,4    2,2    2,4    2,3    2,3    2,3    2,4    2,4    2,4

4    Индикатор 3 уменьшение потреб-ления ТЭР на объектах соцкульт-быта    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3

5    Индикатор 4 снижение количе-ства зарегистрированных нару-шений правил дорожного движе-ни    %    Х    Х    Х    5    5    5    5    5    10    10    10    10


6    Индикатор 5снижение количества аварийных многоквартирных до-мов на территории района    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    33    33    21    21    21    21

7    Индикатор 6 протяженность по-строенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотве-дения, км;    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    5    0    0    0

8    Индикатор 7строительство  ре-конструкция водопроводных се-тей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3,5    0    0    0

9    Индикатор 8 строительство  ре-конструкция канализационных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1,8    0    0    0

10    Индикатор 9 годовой объем ввода объектов завершенного строи-тельства в части водоснабжения и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    1    1

11    Индикатор 10снижение энергопо-требления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    10    10

12    Индикатор 11снижение показате-ля удельной аварийности на цен-трализованных системах водо-снабжения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    5    5    5    5    5

13    Индикатор 12 снижение показа-теля потерь коммунального ре-сурса    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    10    10

14    Индикатор 13количество постро-енных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2    1    1    1

15    Индикатор 14 дополнительный объем жилья, введенного в экс-плуатацию при оказании господ-держки,    тыс. кв. м.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    10    40    20    20

16    Задача 1 муниципальной программы -  Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского 

транспорта общего пользования

17    Показатель 1 задачи 1 муници-пальной Программы

- количество социально-значимых межпоселенческих маршрутов    шт    Х    12    12    12    12    12    12    12    12    12    12    12

18    Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состо-яния

19    Показатель 1 задачи 2 муници-пальной Программы

- протяженность отремонтиро-ванных автомобильных дорог общего пользования местного значения    км    Х    13,7    30,6    38    35    37    38    35    38    36    37    36

20    Задача 3 Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной ин-фраструктурой.

21    Показатель 1 задачи 3 муници-пальной Программы

- количество МКД, где будет про-веден капитальный ремонт    шт    Х    0    4    7    9    5    4    4    0    2    2    2

22    Показатель 2 задачи 3 муници-пальной Программы

-  снижение потребления топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3

23    Показатель 3 задачи 3 муници-пальной Программы

- количество обустроенных кон-тейнерных площадок для ТКО    шт.    Х    Х    Х    Х    935    935    935    1000    1500    1500    1500    1500

24    Показатель 4 задачи 3 муници-пальной Программы

- Площадь построенного (приоб-ретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищно-го фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищно-го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строи-тельства, тыс. кв. м.    кв.м    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    2607,5    0    0

25    Показатель 5 задачи 3 муници-пальной Программы

- строительство и реконструкция водопроводных сетей, км.    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3,5    0    0    0

26    Показатель 6 задачи 3 муници-пальной Программы

- строительство и реконструкция канализационных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1,8    0    0    0

27    Показатель 7 задачи 3 муници-пальной Программы

протяженность построенных (мо-дернизированных) сетей водо-снабжения и водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    5    0    0    0

28    Показатель 8 задачи 3 муници-пальной Программы

количество построенных и рекон-струированных (модернизиро-ванных) объектов питьевого во-доснабжения    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2    1    0    0

29    Показатель 9 задачи 3 муници-пальной Программы

снижение энергопотребления в процессе обеспечения организа-ции водоснабжения населения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    0    0

30    Показатель 10 задачи 3 муници-пальной Программы

снижение показателя удельной аварийности на централизован-ных системах водоснабжения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    5    5    5    0    0

31    Показатель 11 задачи 3 муници-пальной Программы

снижение показателя потерь ком-мунального ресурса    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    0    0

32    Показатель 11 задачи 3 муници-пальной Программы

годовой объем ввода объектов за-вершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотве-дения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    0    0

33    Показатель 12 задачи 3 муници-пальной Программы

- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в ча-сти водоснабжения и (или) водо-отведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    0    0

34    Показатель 13 задачи 3 муници-пальной Программы

дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки    тыс. кв. м.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    10    40    0    0

35    Задача 4 муниципальной программы -   Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного дви-жения законопослушного поведения

36    Показатель 1 задачи 4 муници-пальной Программы

-  снижение количества зареги-стрированных нарушений правил дорожного движения на террито-рии Усманского района    шт    Х    Х    4447    4225    4014    3814    3624    3443    3099    2789    0    0

37    Подпрограмма 1

«Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»

38    Задача  1 Подпрограммы 1 -   Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования

39    Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

 "Организация транспортного об-служивания населения автомо-бильным транспортом во внутри муниципальном сообщении    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    21600    11000    11717.4    15130.41    18706,14    22000,00    4996,78    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8730    11000    11717.4    15130,41    18706,14    22000,00    4996,78    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    0    0

40    Реализация направления расходов основного мероприятия «Органи-зация транспортного обслужива-ния населения автомобильным транспортом во внутримуници-пальном сообщении» (Закупка товаров, работ и услуг для обес-печения государственных (муни-ципальных) нужд)    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    7300    6120    11717.4    15122.61    18706,14    22000,00    4996,78    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    7300    6120    11717.4    15122.61    18706,14    22000,0    4996,78    0

41    Реализация направления расходов основного мероприятия «Органи-зация транспортного обслужива-ния населения автомобильным транспортом во внутримуници-пальном сообщении», в части приобретения подвижного соста-ва для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуници-пальным маршрутам регулярных перевозок    Всего тыс. руб.    Х    0    0    3650    1430    4880    6,0    7.8    0    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    3650    1430    0    6,0    7.8    0    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    0    


0

42    Реализация направления расходов основного мероприятия «Приоб-ретение подвижного состава пас-сажирского транспорта

общего пользования, источником финансового обеспечения кото-рых являются

специальные казначейские креди-ты»    Всего тыс. руб.    X    X    X    X    X    X    X    X    9476,00    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    X    X    X    X    X    X    X    X    0    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    X    X    X    X    X    X    X    X    9476,00    0    0    0

43    Итого по Подпрограмме 1    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    21600    11000    11723,4    15130,41    28182,14    22000,00    4996,78    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8730    11000    11723,4    15130,41    18706,14    22000,00    4996,78    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    9476,00    0    0    0

44    Подпрограмма 2

"Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2026 годы"

45    Задача 1 Подпрограммы 2 –  Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние

46    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения    Всего тыс. руб.    Х    38533,1    46615,8    46641,3    55789,8    68671,4    62131,3    94121.725    118780,219    102430,827    70468,512    72375,381

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    33533,1    30965,4    35567,2    40571,6    39951    41063,9    58609.0    62100,331    66000,658    70468,512    72375,381

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,725    56679,888    36430,168    0    0

47    Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с федеральным за-коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в РФ»    Всего тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    34580,2    35676    30938,2    39606,234    43302,801    40270,960    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    34580,2    35676    30938,2    39606,234    43302,801    40270,960    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

48    Обеспечение дорожной деятель-ности в части капитального ре-монта и ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения населенных пунк-тов и соединяющих населенные пункты в границах муниципаль-ного района    Всего тыс. руб.    Х    5783,9    16550,7    11632    16144,7    28840,4    22177,5    35512,725    56679,888    36430,168    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    783,9    900,3    557,9    926,47    120    1110,0    0    0    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,725    56679,888    36430,168    0    0

49    Реализация направления расходов основного мероприятия «Капи-тальный ремонт и ремонт автомо-бильных дорог общего пользова-ния районного значения    Всего тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    5064,9    4275    9015,7    19002.766    18797,530    25729,698    70468,512    72375,381

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    5064,9    4275    9015,7    19002.766    18797,530    25729,698    70468,512    72375,381

50    Итого по Подпрограмме 2    Всего тыс. руб.    Х    38511,2    46615,8    49913,9    55789,8    68671,4    62131,3    88610,103    118780,219    60092.841    70468,512    72375,381

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    33511,2    30965,4    38839,8    40571,6    39951    41063,9    53097,04    62100,331    60092.841    70468,512    72375,381

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,725    56679,888    0    0    0

51    Подпрограмма 3

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2026 г.г.»

52    Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взно-сов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной программой капи-тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы

53    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3 

«Повышение эффективности управления, содержания и капи-тального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства»    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

54    Иные межбюджетные трансферы на содержание муниципального жилищного хозяйства поселения в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-низации местного самоуправле-ния в РФ»    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

55    Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры

56    Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3 

«Обеспечение развития комму-нальной инфраструктуры насе-ленных пунктов района»    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    36000,00    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    36000,00    0    0    0

57    Приобретение и размещение кон-тейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов

    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0

    0    

0



58    Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспе-чение развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    36000,00    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    36000,00    0    0    0

59    Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3 «Организация работ по ликвидации накоплен-ного вреда окружающей среде»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1805,179    1171,0    1171,0    

0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1805,179    1171,0    1171,0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0

60    Реализация направления расходов основного мероприятия «Органи-зация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»     Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3805,17    1997,69    1997,69    1997,69

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3805,17    1997,69    1997,69    1997,69

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0

61    Задача 3 Подпрограммы 3 – Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

62    Основное мероприятие 1 задача 3 Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации мероприятия по пере-селению граждан из аварийного жилищного фонда»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    112074.7    173313,96    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    23462.183    93219,31    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    18783.274    16977,73    0    0    0

        Феде-раль-ный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    69829.242    63116,9    0    0    0

63     «Обеспечение устойчивого со-кращения непригодного для про-живания жилищного фонда»

Обеспечение мероприятий по пе-реселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварий-ного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строитель-ства за счет средств Фонда содей-ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства     Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    112074.7    173313,96    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    23462.183    93219,31    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    18783.274    16977,73    0    0    0

        Феде-раль-ный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    69829.242    63116,9    0    0    0

64    Задача 4 Подпрограммы 3 – Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района

65    Основное мероприятие 1 задача 4 Подпрограммы 3 «Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    17,069    7,069    7,069    7,069

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    10,00    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    7,069

66    Предоставление государственным бюджетным и автономным учре-ждениям субсидий     Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    10,00    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    10,00    0    0    0

67    Реализация переданного полно-мочия в соответствии с Законом Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделе-нии органов местного самоуправ-ления отдельными государствен-ными полномочиями по возмеще-нию стоимости услуг, предостав-ляемых согласно гарантирован-ному перечню услуг по погребе-нию»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    0


68    Итого по Подпрограмме 3    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    7200,0    0    0    112081,199    127438,977    1178,069    1178,069    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    1440,0    0    0    23462,183    31697,594    1171    1171    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    5760,0    0    0    18789,774    48669    7,069    7,069    0

        Феде-раль-ный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    69829,242    47072,378    0    0    0

69    Подпрограмма 4

"Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2026 г.г."

70    Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автома-тического регулирования объемов потребления энергоносителей

71    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4 

«Энергосбережение  и повыше-ние энергетической эффективно-сти систем теплоснабжения, водо-снабжения, водоотведения, элек-троснабжения, газоснабжения»    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    5183,76    0    0    2743,8    0    47895,75    0    59100,0    59100,0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    52,9    259,188    0    0    137,2    0    0    0    2955,00    2955,00

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    0    47895,75    0    56145,00    56145,00

72    Мероприятия по энергосбереже-нию и повышению энергетиче-ской эффективности систем  теп-лоснабжения, водоснабжения, во-доотведения, электроснабжения на условиях софинансирования с областным бюджетом    Всего тыс. руб.    Х    674,1    0    5183,76    0    0    2743,8    0    0    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    0    259,188    0    0    137,2    0    0    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    0    0    0    0    0

73    Реализация направления расходов основного мероприятия «Энерго-сбережение  и повышение энерге-тической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабже-ния, газоснабжения»    Всего тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    4895,75    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    0    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    4895,75    0    0    

0

74    Обеспечение мероприятий мо-дернизации систем коммунальной инфраструктуры в части водо-снабжения    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6407,403    121578,73    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    362,335    6078,94    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6045,068    115499,79    0    0

        Феде-раль-ный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0

75    Субсидии на организацию холод-ного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строи-тельства    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6500,0    27185,385    0    59100,0    59100,0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    325,0    0    0    2955,00    2955,00

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6175,0    27185,385    0    56145,00    56145,00

        Феде-раль-ный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0

76    Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4 

«Развитие газификации в сель-ской местности»    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    0    0

77    Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части газоснабжения поселений в соответствии с федеральным за-коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Феде-рации    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    0 

    0    0    0    0    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    0    0

78    Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 4 

«Организация холодного водо-снабжения населения и (или) во-доотведения»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    59337,326    37895,756    45031,09    33000,00    39100,00

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    2966,866    6545,756    2 251, 55    1650,00    1955,00

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    56370,460    31350,00    42 779, 54    31350,00    37145,00

79    Субсидии на организацию холод-ного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части со-хранения и развития имеющегося потенциала мощности централи-зованных систем    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    59337,326    43000,00    49031,099    42553,00    44600,00

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    2966,866    2150,00    0     0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    56370,460    40850,00    49031,099    42553,00    44600,00

80    Реализация направления расходов основного мероприятия «Органи-зация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    4895,756    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    4895,756    0    0    0

81    Региональный проект «Жилье»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    67144,8    0    2200,0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2685,7    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3223,0    0    0    0

        Феде-раль-ный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    61236,1    0    2200,0    0

82    Субсидия на стимулирование программы развития жилищного строительства в части строитель-ства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотве-дения в целях реализации проек-тов по развитию территорий    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    67144,8    0    2200,0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2685,7    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3223,0    0    0    0

        Феде-раль-ный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    61236,1    0    2200,0    0

83    Региональный проект «Чистая во-да»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    150833,44    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1517,83    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    117190,123    0    0    0

        Феде-раль-ный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    32125,477    0    0    0

84    Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питье-вого водоснабжения (Капиталь-ные вложения в объекты государ-ственной (муниципальной) соб-ственности)    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    155121320,03    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1551,21    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    120538,5    0    0    0

        Феде-раль-ный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    33031,6    0    0    0

85    Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьево-го водоснабжения в рамках реали-зации рагионального проекта «Чистая вода» без условий софи-нансирования с федеральным бюджетом (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-ственных (муниципальных( нужд)    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    9,6    0    0    0

        Район-ный тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    9,6    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0

86    Реализация инфраструктурных проектов, источником финансо-вого обеспечения расходов, на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федераль-ного бюджета бюджетам субъек-тов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализа-ции инфраструктурных проектов в Липецкой области    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    32422,76    6,326    0

    0

    0


        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    324,227    6,326    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    32098,533    0    0    0    

0


87    Основное мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 4

«Организация теплоснабжения и горячего водоснабжения»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    15500,00    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    15500,00    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0

88    Реализация направления расходов основного мероприятия «Органи-зация теплоснабжения и горячего водоснабжения»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    15500,00    0    0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    15500,00    0    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0

89    Итого по Подпрограмме 4    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    6647,76    0    0    2743,8    98260,086    136419,908    233326,205    94300,0    0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    52,9    1723,19    0    0    137,2    3616,093    77508,828    21276,696    0    0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    94643,993    21934,48    92008,509    92100,0    0

        Феде-раль-ный бюджет тыс.    Х    0    0    0    0    5887,1    0    0    36976,6    120041    2200,0    0

90    Подпрограмма 5

"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016-2026 г.г."

91    Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законо-послушного поведения

92    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5 

«Повышение безопасности до-рожного движения»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0

        Район-ный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0

        Об-ласт-ной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0

93    Реализация направления расходов основного мероприятия "Повы-шение безопасности дорожного движения"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0

        Район-ный тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0

        Об-ласт-ной тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0

94    Итого по Подпрограмме 5    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0

        Район-ный тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0

        Об-ласт-ной тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0

95    

ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ:    Всего тыс. руб.    Х    46234,6    53968,7    68476,9    84599,8    93346,8    76608,7    314101,46    507902,326    189538,385    159486,849    39100,00

        Район-ный тыс. руб.    Х    40763,7    38318,3    52478,2    50751,6    52408,52    52934,5    95325,726    114626,326    91357,217    65179,78    1955,00

        Об-ласт-ной тыс. руб.    Х    5470,9    15650,4    15998,7    33848,2    35051,18    23674,2    148946,492    313172    45266,168    92107,069    37145,00

        Феде-раль-ный тыс. руб.    Х    0    0    0    0    5887,1    0    69829,242    80104    52915,0    2200,0    0