Вернуться назад Распечатать

Постановление администрации района № 321 от 08.04.2024 года

 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


АДМИНИСТРАЦИИ  УСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


г.Усмань


08.04.2024г.                                                                             № 321



О внесении изменений в  постановление

администрации района  от 29.02.2016г. №92

«Об утверждении муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности  

органов местного самоуправления Усманского

муниципального района на 2016-2026 годы»»                                                 

      

                  

              В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюдже-та администрация Усманского муниципального района


ПОСТАНОВЛЯЕТ:                       

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского муници-пального района   от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «По-вышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского му-ниципального района на 2016-2026 годы» (с изменениями):

      1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2026 годы»:

     1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Объемы                     финансирования всего, в том числе по годам реализации муници-пальной программы

    Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 1 125 656,31803 тыс. руб. в том числе по годам:

2016 год –   63 443,1 тыс.руб.;

2017 год –   72 341,7 тыс.руб.;

2018 год –   73 519,9 тыс.руб.;

2019 год –   74 387,0 тыс.руб.;

2020 год –   78 175,2 тыс.руб.;

2021 год –   89 265,8 тыс.руб.;

2022 год –   122 563,49849 тыс. руб.;

2023 год –   146 991,21092 тыс. руб.;

2024 год –   153 845,32181 тыс. руб.;

2025 год –   124 865,69440 тыс. руб.

2026 год-    126 257,89241 тыс.руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий муници-пальной программы ежегодно уточняются в процессе исполне-ния бюджета района и при формировании бюджета  на  очеред-ной  финансовый год.

 


    1.1.2.  В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показа-телей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:

            в абзаце третьем цифры «1 119 548,83276» заменить цифрами «1 125 656,31803»;

            в абзаце четвертом цифры «238 620,50087» заменить цифрами «239 418,36511»;

            в абзаце шестом цифры «825 852,14883» заменить цифрами «826 482,51773»;

            в абзаце седьмом цифры «26 817,39866» заменить цифрами «31 496,65079».


1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 го-ды" таблицу "Сведения об индикаторах  цели, показателях задач и объемах финансирова-ния муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффек-тивности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2026 годы»  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к насто-ящему постановлению.

     

1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование ор-ганизации бюджетного процесса»: 

      1.3.1. в паспорте подпрограммы строку  «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:


Объемы финансиро-вания, всего, в том числе по годам реа-лизации Подпро-граммы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 239 418,36511 тыс. руб., из них:

2016 год – 8 839,9 тыс. руб.;

2017 год – 9 746,2 тыс. руб.;

2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;

2019 год -  10 142,3 тыс. руб.;

2020 год –  10 936,4 тыс. руб.;

2021 год -   14 887,1 тыс.руб.;

2022 год –  30 767,98494 тыс.руб.;

2023 год –  34 975,06993 тыс. руб.;

2024 год –  39 821 ,37024 тыс. руб.;

2025 год – 34 475,47300 тыс. руб.

2026 год – 34 475,16700 тыс.руб

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при форми-ровании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период


1.3.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансо-вых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

   в абзаце первом цифры «238 620,50087» заменить цифрами «239 418,36511»;

            в абзаце втором цифры «238 007,08503» заменить цифрами «238 707,08503».



    1.4. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и со-вершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муници-пального района»:

     1.4.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:


Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 826 482,51773 тыс. руб., из них:

2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;

2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;

2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;

2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;

2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;

2021 год – 70 329,1 тыс. руб.;

2022 год – 86 780,14064 тыс. руб.;

2023 год – 100 044,40979 тыс. руб.;

2024 год – 102 569,92049 тыс. руб.;

2025 год – 86 790,22140 тыс. руб;

2026 год-   88 182,72541 тыс.руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.


 1.4.2. в  текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансо-вых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

            в абзаце первом цифры «825 852,14883» заменить цифрами «826 482,51773»;

            в абзаце втором цифры «709 529,51984» заменить цифрами «710 257,75298»;

           в абзаце третьем цифры «116 322,62899» заменить цифрами «116 224,76475».


        1.5. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:

       1.5.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:


Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего -  31 496,65079 тыс. руб., из них:

2016 год – 415,0 тыс. руб.;

2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;

2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;

2019 год -  363,9 тыс. руб.;

2020 год – 496,3 тыс. руб.;

2021 год – 1 537,9 тыс. руб.;

2022 год – 2 212,17291 тыс. руб.;

2023 год – 8 964,84680 тыс. руб.;

2024 год – 8 452,03108 тыс. руб.;

2025 год – 600,00000 тыс. руб.

2026 год-   600,00000 тыс.руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.


1.5.2. в  текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансо-вых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

            в абзаце первом цифры «26 817,39866» заменить цифрами «31 496,65079»;

            в абзаце втором цифры «17 720,75866» заменить цифрами «20 946,31192»;

            в абзаце втором цифры «9096,64000» заменить цифрами «10 550,33887».


        

       

    2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.






Глава администрации района                                                               В.М. Мазо 


Демихова И.В.

2-11-89

 

                             Приложение 1  к постановлению администрации Усманского муниципального района                                                                      от 08.04.2024 №321

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы "        

                            Таблица                                

№ п/п    Наименование целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпрограмм, основных мероприятий    Ответственный исполнитель     Единица измере-ния    Значения индикаторов и показателей                                    

                2015 год факт    2016 год      2017 год        2018год    2019год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год    2025 год    2026 год

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16

2    Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы "                        

3    Индикатор                                                                                     Отношение объема муниципального долга Усманского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансовом году (без  учета  безвозмездных  поступлений  и  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений)    Комитет по финансам       %    135    114    49    49    49    49    0,8    0    0    0,73    <49    <49

4    Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"                                    

5    Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы                       Объем  дефицита бюджета района    Комитет по финансам       %    0    12,1    5    5    5    5    1    5    0,4    5    5    5

6    Задача 2  муниципальной программы. "Эффективное  управление   муниципальным   долгом    Усманского муниципального района"                                    

7    Показатель 1 задачи 2  муниципальной программы                                                                      Объем расходов на обслуживание муниципального долга     Комитет по финансам       %    0,43    0,2    0,1    0,1    0    0    0    0    0    0    0    0

8    Задача 3 муниципальной  программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих  Усманского муниципального района"                    

9    Показатель 1 задачи 3  муниципальной программы   Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации    Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    ед.    8    10    9    10    15    10    10    10    19    15    15    15

10    Задача 4 муниципальной  программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"                                    

11    Показатель 1 задачи 4  муниципальной программы                                    Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом    Комитет по управлению муниципальным имуществом    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

12    Задача 5 муниципальной  программы. "Расширение информационного пронстранства"                                                    

13    Показатель 1 задачи 5  муниципальной программы                                               Количество экземпляров в год районной газеты "Новая жизнь"    Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    тыс.шт.    624    562    593    483,6    624,4    156    119,6    102    96,9    81,6    81,6    81,6

14                                                   Подпрограмма 1  «Долгосрочное  бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»                                

15    Задача 1 Подпрограммы 1

 Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района

16    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 1                                                  Исполнение бюджета района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану.    Комитет по финансам    %    108    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

17    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1                                                Доля расходов бюджета района, сформированных в соответствии с муниципальными программами    Комитет по финансам    %    96,9    97    98    97    97    97    97    97    97    97    97    97

18    Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1                                         Соотношение объема проверенных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собственные средства)    Комитет по финансам    %    0    2    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10

19    Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1                                         Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета района    Комитет по финансам    %    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

20    Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1                                  Соблюдениеустановленных законодательством сроков формирования и  предоставления отчетности об исполнении  бюджета района и консолидированного бюджета    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

21    Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1                                  Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизованного бухгалтерского учета и муниципальных закупок", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками Усманского муниципального района при определении поставщиков , утвержденном постановлением администрации Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135     Комитет по финансам     %    0    0    0    0    0    0    95    95    95    96    96    96

22    Основное мероприятие 1 задачи 1  подпрограммы 1 

"Эффективное управление финансами  Усманского муниципального района"

    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    11 822,3    11 619,87031    12 155,47345    13 024,37024    11 175,47300    11 175,16700

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,89824    93,01760    97,86424    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    11 741,1    11 536,97207    12 062,45585    12 926,50600    11 175,47300    11 175,16700

23    Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 033,66181    10 576,54474    11 302,69400    11 175,47300    11 175,16700

        районный бюджет    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 033,66181    10 576,54474    11 302,69400    11 175,47300    11 175,16700

24    Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района  (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)    Всего    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    889,10450    780,11671    883,47624    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    889,10450    780,11671    883,47624    0,00000    0,00000

25    Реализация переданных полномочий в части контроля за исполнением бюджетов поселений в  соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"    Всего    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,00000    650,00000    690,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,00000    650,00000    690,00000    0,00000    0,00000

26    Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    8,5    5,0    109,3    0,0    0,0    0,0    0,00000    9,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    98,8    0,0    0,0    0,0    0,00000    5,62561    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    8,5    5,0    10,5    0,0    0,0    0,0    0,00000    3,37439    0,00000    0,00000    0,00000

27    Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    105,1    109,2    114,6    118,9    127,10400    139,81200    148,20000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    94,6    86,1    76,8    81,2    82,89824    87,39199    97,86424    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    10,5    23,1    37,8    37,7    44,20576    52,42001    50,33576    0,00000    0,00000

28    Основное мероприятие 2 задачи 1  подпрограммы 1  "Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета и осуществление централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Усманского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    19 148,11463    22 819,59648    24 797,00000    23 300,00000    23 300,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    19 148,11463    22 819,59648    24 797,00000    23 300,00000    23 300,00000

29    Осуществление полномочий в части содержание специалиста по муниципальным закупкам    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,00000    75,00000    75,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,00000    75,00000    75,00000    0,00000    0,00000

30    Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    19 073,11463    22 744,59648    24 722,00000    23 300,00000    23 300,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    19 073,11463    22 744,59648    24 722,00000    23 300,00000    23 300,00000

31    Основное мероприятие 3 задачи 1  подпрограммы 1  "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического развития Усманского муниципального района до 2030 года""    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 000,00000    0,0    0,0

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 000,00000    0,00000    0,00000

32    Реализация направления расходов основного мероприятия "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического развития Усманского муниципального района до 2030 года"" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 000,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 000,00000    0,00000    0,00000

33    Итого по Подпрограмме 1    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    14 887,1    30 767,98494    34 975,06993    39 821,37024    34 475,47300    34 475,16700

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,89824    93,01760    97,86424    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    14 805,9    30 685,08670    34 882,05233    39 723,50600    34 475,47300    34 475,16700

34    Подпрограмма 2

" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"

                                                

35    Задача 1 Подпрограммы 2

Проведение ответственной долговой политики                                                    

36    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2                                         Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета  безвозмездных  поступлений  и  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений    Комитет по финансам    %    186    155    50    50    50    50    5    <50    0,72    <50    <50    <50

37    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2                                         Отношение предельного объема заимствований района к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

38    Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2                                               Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района    Комитет по финансам    руб.    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0

39    Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2

Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000

40    Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств»    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000

41    Итого по Подпрограмме 2    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000

42    Подпрограмма 3

"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"                

43      Задача 1  подпрограммы 3  Повышение качества муниципального управления с использованием  информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                                                                                                                                                     

44    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3                                              Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования    Комитет по финансам    руб.    1235,4    1264    1200    1536    1604,8    1704,5    1745,2    1943,1    2091,5    2196    2305,8    2421,2

45    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3                                   Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы"    Всего    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    52 181,14200    54 900,05496    58 138,72062    49 400,48748    49 400,48748

        районный бюджет    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    52 181,14200    54 900,05496    58 138,72062    49 400,48748    49 400,48748

46    Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 655,89213    47 041,96793    49 301,81731    46 661,85435    46 661,85435

        районный бюджет    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 655,89213    47 041,96793    49 301,81731    46 661,85435    46 661,85435

47    Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района  (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)    Всего    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    8 272,26287    7 658,08703    8 606,90331    2 508,63313    2 508,63313

        районный бюджет    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    8 272,26287    7 658,08703    8 606,90331    2 508,63313    2 508,63313

48    Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы»    Всего    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    252,98700    200,00000    230,00000    230,00000    230,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    252,98700    200,00000    230,00000    230,00000    230,00000

49    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3   "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    6 920,00000    0,00000    1 393,12748

        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    6 920,00000    0,00000    1 393,12748

50    Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Усманского муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    6 920,00000    0,00000    1 393,12748

        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    6 920,00000    0,00000    1 393,12748

51    Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3"Реализация мер по развитию архивного дела Усманского муниципального района Липецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    2 899,15287    2 699,15287    2 699,15287

        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    2 899,15287    2 699,15287    2 699,15287

52    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела"     Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    2 899,15287    2 699,15287    2 699,15287

        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    2 899,15287    2 699,15287    2 699,15287

53    Основное мероприятие  5 задачи 1 подпрограммы 3 "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    735,92554    735,92554    735,92554

        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    735,92554    735,92554    735,92554

54    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    735,92554    735,92554    735,92554

        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    735,92554    735,92554    735,92554

55    Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 3 "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 575,07600    1 575,07600    1 575,07600

        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 575,07600    1 575,07600    1 575,07600

56    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 575,07600    1 575,07600    1 575,07600

        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 575,07600    1 575,07600    1 575,07600

57    Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 3  "Формирование эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 661,30111    4 661,30111    4 661,30111

        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 661,30111    4 661,30111    4 661,30111

58    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 661,30111    4 661,30111    4 661,30111

        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 661,30111    4 661,30111    4 661,30111

59    Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 3"Подготовка информации для ведения Регистра нормативных правовых актов"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1 068,84227    1 068,84227    1 068,84227

        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1 068,84227    1 068,84227    1 068,84227

60    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1 068,84227    1 068,84227    1 068,84227

        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1 068,84227    1 068,84227    1 068,84227

61    Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    724,82000    724,82000    724,82000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    724,82000    724,82000    724,82000

62    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    724,82000    724,82000    724,82000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    724,82000    724,82000    724,82000

63    Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение муниципальных учреждений"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 660,00000    25 640,40000    25 640,40000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 660,00000    25 640,40000    25 640,40000

64    Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 660,00000    25 640,40000    25 640,40000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 660,00000    25 640,40000    25 640,40000

65      Задача 2  подпрограммы 3  Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы                                                                                                                                                                                                                                                   

66    Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3  Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, профессиональную переподготовку и повышения квалификации.    Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    %    55    60    65    67    68    70    71    72    73    74    74    74

67    Основное мероприятие  задачи 2 подпрограммы 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и приобретения услуг по электронным информационным технологиям Усманского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    211,0    194,7    124,7    152,3    129,8    215,8    148,44000    173,56412    186,08208    284,21613    283,59266

        областной бюджет    тыс. руб    Х    172,9    144,7    85,8    119,3    70,4    127,1    93,42226    78,31351    87,45708    185,59113    184,96766

        районный бюджет    тыс. руб    Х    38,1    50,0    38,9    33,0    59,4    88,7    55,01774    95,25061    98,62500    98,62500    98,62500

68    Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    97,8    147,2    56,0    80,4    55,3    137,5    70,20000    91,41212    102,08208    88,85705    88,88986

        областной бюджет    тыс. руб    Х    65,3    104,2    24,0    62,6    20,5    76,8    42,39351    26,96293    31,98747    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    32,5    43    32,0    17,8    34,8    60,7    27,80649    64,44919    70,09461    88,85705    88,88986

69    Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    113,2    47,5    68,7    71,9    74,5    78,3    78,24000    82,15200    84,00000    195,35908    194,70280

        областной бюджет    тыс. руб    Х    107,6    40,5    61,8    56,7    49,9    50,3    51,02875    51,35058    55,46961    185,59113    184,96766

        районный бюджет    тыс. руб    Х    5,6    7    6,9    15,2    24,6    28,0    27,21125    30,80142    28,53039    9,76795    9,73514

70    Итого по Подпрограмме 3    Всего    тыс. руб    Х    51 774,7    55 225,4    59 049,6    61 510,8    64 225,5    70 329,1    86 780,14064    100 044,40979    102 569,92049    86 790,22140    88 182,72541

        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    8 723,9    8 818,8    9 190,0    9 672,3    9 778,8    10 731,89478    16 589,00073    11 752,57487    11 650,70892    11 650,08545

        районный бюджет    тыс. руб    Х    44 108,0    46 501,5    50 230,8    52 320,8    54 553,2    60 550,3    76 048,24586    83 455,40906    90 817,34562    75 139,51248    76 532,63996

71    Подпрограмма 4

"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"                                    

72    Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества                                

73    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Наличие у предприятий и учреждений Усманского муниципального района кадастровой документаци, с обеспечением регистрации права муниципальной собственности, права оперативного управлекния или хозяйственного ведения    Комитет по управлению муниципальным имуществом    %    92    93    95    97    99    100    100    100    100    100    100    100

74    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальнымимуществом    Комитет по управлению муниципальным имуществом    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

75    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области,  кадастровой оценки  и налогообложения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    434,31207    400,00000    400,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    434,31207    400,00000    400,00000

76    Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области,  кадастровой оценки  и налогообложения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    434,31207    400,00000    400,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    434,31207    400,00000    400,00000

77    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    5 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 950,45453    200,00000    200,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    1 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 950,45453    200,00000    200,00000

78    Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    3 349,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 950,45453    200,00000    200,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    2 662,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    687,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 950,45453    200,00000    200,00000

79    Капитальный ремонт здания администрации Усманского муниципального района (доп.работы)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    814,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    576,6    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    238,2    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

80    Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    399,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    319,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х        0,0    80,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

81    Капитальный ремонт здания администрации Усманского района       (3 этап)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    552,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    442,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    110,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

82    Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Усманского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 857,20000    3 976,47808    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 700,00000    3 850,33887    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    157,20000    126,13921    0,00000    0,00000

83    Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Усманского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 857,20000    3 976,47808    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 700,00000    3 850,33887    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    157,20000    126,13921    0,00000    0,00000

84    Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4 "Создание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях внесения сведений в ГИСОГД"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 484,64400    2 090,78640    0,00000    0,00000

85    Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях внесения сведений в ГИСОГД"    районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 484,64400    2 090,78640    0,00000    0,00000

85    Итого по Подпрограмме 4    Всего    тыс. руб    Х    415,0    5 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 212,17291    8 964,84680    8 452,03108    600,00000    600,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 700,00000    3 850,33887    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    1 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 212,17291    6 264,84680    4 601,69221    600,00000    600,00000

86    Подпрограмма 5

"Поддержка средств массовой информации"                                                        

87    Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления                    

88    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 5  Увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации Усманского района, размещенных в районной общественно-политической газете "Новая жизнь".     Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    %    48    50    60    60    60    60    60    60    60    60    60    60

89    Основное мероприятие  1 задачи 1 подпрограммы 5 "Подготовка и распространение информации в муниципальных печатных СМИ"    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

90    Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

91    Итого по Подпрограмме 5    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

92    Всего по Программе    Всего    тыс. руб    Х    63 443,1    72 341,7    73 519,9    74 387,0    78 175,2    89 265,8    122 563,49849    146 991,21092    153 845,32181    124 865,69440    126 257,89241

        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    12 723,9    9 012,2    9 276,1    9 749,1    9 860,0    10 814,79302    19 382,01833    15 700,77798    11 650,70892    11 650,08545

        районный бюджет    тыс. руб    Х    55 776,4    59 617,8    64 507,7    65 110,9    68 426,1    79 405,8    111 748,70547    127 609,19259    138 144,54383    113 214,98548    114 607,80696