П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Усмань
10.06.2024г. № 506
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2026 годы»»
В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюджета администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского муниципального района от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муници-пальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 го-ды» (с изменениями):
1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы»:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 1 131 643,64780 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год – 63 443,1 тыс.руб.;
2017 год – 72 341,7 тыс.руб.;
2018 год – 73 519,9 тыс.руб.;
2019 год – 74 387,0 тыс.руб.;
2020 год – 78 175,2 тыс.руб.;
2021 год – 89 265,8 тыс.руб.;
2022 год – 122 563,49849 тыс. руб.;
2023 год – 146 991,21092 тыс. руб.;
2024 год – 159 832,65158 тыс. руб.;
2025 год – 124 865,69440 тыс. руб.
2026 год- 126 257,89241 тыс.руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
1.1.2. В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:
в абзаце третьем цифры «1 125 656,31803» заменить цифрами «1 131 643,64780»;
в абзаце четвертом цифры «239 418,36511» заменить цифрами «240 633,04336»;
в абзаце шестом цифры «826 482,51773» заменить цифрами «830 110,52938»;
в абзаце седьмом цифры «31 496,65079» заменить цифрами «32 341,29066»;
в абзаце восьмом цифры «27 565,50000» заменить цифрами «27 865,50000».
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2026 годы" таблицу "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2026 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»:
1.3.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:
Объемы финансирования, всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 240 633,04336 тыс. руб., из них:
2016 год – 8 839,9 тыс. руб.;
2017 год – 9 746,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;
2019 год - 10 142,3 тыс. руб.;
2020 год – 10 936,4 тыс. руб.;
2021 год - 14 887,1 тыс.руб.;
2022 год – 30 767,98494 тыс.руб.;
2023 год – 34 975,06993 тыс. руб.;
2024 год – 41 036,04849 тыс. руб.;
2025 год – 34 475,47300 тыс. руб.
2026 год – 34 475,16700 тыс.руб
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансо-вый год и плановый период
1.3.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «239 418,36511» заменить цифрами «240 633,04336»;
в абзаце втором цифры «238 707,08503» заменить цифрами «239 921,76328».
1.4. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправле-ния Усманского муниципального района»:
1.4.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 830 110,52938 тыс. руб., из них:
2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год – 70 329,1 тыс. руб.;
2022 год – 86 780,14064 тыс. руб.;
2023 год – 100 044,40979 тыс. руб.;
2024 год – 106 197,93214 тыс. руб.;
2025 год – 86 790,22140 тыс. руб;
2026 год- 88 182,72541 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.4.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «826 482,51773» заменить цифрами «830 110,52938»;
в абзаце втором цифры «710 257,75298» заменить цифрами «713 478,72817»;
в абзаце третьем цифры «116 224,76475» заменить цифрами «116 631,80121».
1.5. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:
1.5.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой ре-дакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего 32 341,29066 тыс. руб., из них:
2016 год – 415,0 тыс. руб.;
2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;
2019 год - 363,9 тыс. руб.;
2020 год – 496,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 537,9 тыс. руб.;
2022 год – 2 212,17291 тыс. руб.;
2023 год – 8 964,84680 тыс. руб.;
2024 год – 9 296,67095 тыс. руб.;
2025 год – 600,00000 тыс. руб.
2026 год- 600,00000 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.5.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «31 496,65079» заменить цифрами «32 341,29066»;
в абзаце втором цифры «20 946,31192» заменить цифрами «21 790,95179»;
1.6. В Подпрограмме 5 «Поддержка средств массовой информации»:
1.6.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой ре-дакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно составят всего - 24 865,5 тыс. руб., из них:
2016 год – 1 800,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 800,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 800,0 тыс. руб.;
2019 год - 2 355,0 тыс. руб.;
2020 год – 2 500,0 тыс. руб.;
2021 год – 2 510,5 тыс. руб.;
2022 год – 2 800,0 тыс. руб.;
2023 год – 3 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 3 300,0 тыс. руб.
2025 год – 3 000,0 тыс. руб.
2026 год - 3 300,00 тыс.руб
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансо-вый год и плановый период.
1.6.2. в текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «24 565,50000» заменить цифрами «24 865,50000»;
в абзаце третьем цифры «23 065,50000» заменить цифрами «24 865,50000».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.
Глава администрации района В.М. Мазо
Демихова И.В.
2-11-89
Приложение 1 к постановлению администрации Усманского му-ниципального района от 10.06.2024 года № 506
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усман-ского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы "
Таблица
№ п/п Наименова-ние целей, ин-дикаторов, за-дач, 1показателей, подпрограмм, основных ме-роприятий Ответствен-ный испол-нитель Единица измере-ния Значения индикаторов и по-казателей
2015 год факт 2016 год 2017 год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности орга-нов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы "
3 Индикатор Отношение объема муни-ципального долга Усман-ского муници-пального райо-на по состоя-нию на 1 янва-ря года, сле-дующего за от-четным, к об-щему годовому объему дохо-дов бюджета района в от-четном финан-совом году (без учета безвозмездных поступлений и налоговых до-ходов по до-полнительным нормативам отчислений) Комитет по финансам % 135 114 49 49 49 49 0,8 0 0 0,73 <49 <49
4 Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для по-вышения эффективности использования средств бюджета района"
5 Показатель 1 задачи 1 му-ниципальной программы Объем дефи-цита бюджета района Комитет по финансам % 0 12,1 5 5 5 5 1 5 0,4 5 5 5
6 Задача 2 муниципальной программы. "Эффективное управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
7 Показатель 1 задачи 2 му-ниципальной программы Объем расхо-дов на обслу-живание муни-ципального долга Комитет по финансам % 0,43 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Задача 3 муниципальной программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Усманского муниципального района"
9 Показатель 1 задачи 3 му-ниципальной программы Количество муниципаль-ных служащих и лиц, замеща-ющих муници-пальные долж-ности, про-шедших повы-шение квали-фикации Отдел орга-низационно-контрольной и кадровой работы ед. 8 10 9 10 15 10 10 10 19 15 15 15
10 Задача 4 муниципальной программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имуще-ства"
11 Показатель 1 задачи 4 му-ниципальной программы Выполнение плана по дохо-дам бюджета Усманского муниципально-го района от управления и распоряжения муниципаль-ным имуще-ством Комитет по управлению муниципаль-ным имуще-ством % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Задача 5 муниципальной программы. "Расширение информационного прон-странства"
13 Показатель 1 задачи 5 му-ниципальной программы Количество эк-земпляров в год районной газеты "Новая жизнь" Отдел орга-низационно-контрольной и кадровой работы тыс.шт. 624 562 593 483,6 624,4 156 119,6 102 96,9 81,6 81,6 81,6
14 Подпрограмма 1 «Долгосрочное бюджет-ное планирование, совершенствование организации бюджетного про-цесса»
15 Задача 1 Подпрограммы 1
Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законода-тельства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16 Показатель 1 задачи 1 под-программы 1 Исполнение бюджета райо-на по доходам без учета без-возмездных поступлений к утвержденно-му плану. Комитет по финансам % 108 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 Показатель 2 задачи 1 под-программы 1 Доля расходов бюджета райо-на, сформиро-ванных в соот-ветствии с му-ниципальными программами Комитет по финансам % 96,9 97 98 97 97 97 97 97 97 97 97 97
18 Показатель 3 задачи 1 под-программы 1 Соотношение объема прове-ренных средств бюджета райо-на и общей суммы расхо-дов бюджета района (соб-ственные сред-ства) Комитет по финансам % 0 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
19 Показатель 4 задачи 1 под-программы 1 Отношение объема про-сроченной кредиторской задолженности к объему рас-ходов бюджета района Комитет по финансам % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Показатель 5 задачи 1 под-программы 1 Соблюдение-установленных законодатель-ством сроков формирования и предостав-ления отчетно-сти об испол-нении бюдже-та района и консолидиро-ванного бюд-жета Комитет по финансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Показатель 6 задачи 1 под-программы 1 Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизо-ванного бух-галтерского учета и муни-ципальных за-купок", не позднее срока, определенного в порядке вза-имодействия уполномочен-ного учрежде-ния с заказчи-ками Усман-ского муници-пального райо-на при опреде-лении постав-щиков , утвер-жденном по-становлением администрации Усманского муниципально-го района Ли-пецкой области от 05.03.2021 N135 Комитет по финансам % 0 0 0 0 0 0 95 95 95 96 96 96
### Основное ме-роприятие 1 задачи 1 под-программы 1
"Эффектив-ное управле-ние финанса-ми Усман-ского муни-ципального района"
Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 11 822,3 11 619,87031 12 155,47345 13 491,70349 11 175,47300 11 175,16700
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,89824 93,01760 97,86424 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 11 741,1 11 536,97207 12 062,45585 13 393,83925 11 175,47300 11 175,16700
23 Расходы по оплате труда работников ор-ганов местного самоуправле-ния Усманско-го муници-пального райо-на Всего тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 033,66181 10 576,54474 11 770,02725 11 175,47300 11 175,16700
районный бюджет тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 033,66181 10 576,54474 11 770,02725 11 175,47300 11 175,16700
24 Расходы на обеспечение функций орга-нов местного самоуправле-ния Усманско-го муници-пального райо-на (за исклю-чением расхо-дов на выплаты по оплате тру-да работников указанных ор-ганов) Всего тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 889,10450 780,11671 883,47624 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 889,10450 780,11671 883,47624 0,00000 0,00000
25 Реализация пе-реданных пол-номочий в ча-сти контроля за исполнением бюджетов по-селений в со-ответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-ганизации местного са-моуправления в Российской Федерации" Всего тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,00000 650,00000 690,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,00000 650,00000 690,00000 0,00000 0,00000
26 Повышение квалификации муниципаль-ных служащих органов мест-ного само-управления муниципаль-ных районов на условиях со-финансирова-ния с област-ным бюджетом Всего тыс. руб Х 8,5 5,0 109,3 0,0 0,0 0,0 0,00000 9,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 98,8 0,0 0,0 0,0 0,00000 5,62561 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8,5 5,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,00000 3,37439 0,00000 0,00000 0,00000
27 Приобретение информацион-ных услуг с использовани-ем информаци-онно-правовых систем на условиях со-финансирова-ния с област-ным бюджетом Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 105,1 109,2 114,6 118,9 127,10400 139,81200 148,20000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 94,6 86,1 76,8 81,2 82,89824 87,39199 97,86424 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 10,5 23,1 37,8 37,7 44,20576 52,42001 50,33576 0,00000 0,00000
28 Основное ме-роприятие 2 задачи 1 под-программы 1 "Создание единой систе-мы бюджетно-го и бухгал-терского уче-та и осу-ществление централизо-ванных заку-пок товаров, работ и услуг для обеспече-ния муници-пальных нужд Усманского муниципаль-ного района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 19 148,11463 22 819,59648 25 544,34500 23 300,00000 23 300,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 19 148,11463 22 819,59648 25 544,34500 23 300,00000 23 300,00000
29 Осуществление полномочий в части содер-жание специа-листа по муни-ципальным за-купкам Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000
30 Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-ных казенных учреждений Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 19 073,11463 22 744,59648 25 469,34500 23 300,00000 23 300,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 19 073,11463 22 744,59648 25 469,34500 23 300,00000 23 300,00000
31 Основное ме-роприятие 3 задачи 1 под-программы 1 "Выполнение научно-исследова-тельской ра-боты по теме "Разработка Стратегии со-циально-экономиче-ского разви-тия Усман-ского муни-ципального района до 2030 года"" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,00000 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 000,00000 0,00000 0,00000
32 Реализация направления расходов ос-новного меро-приятия "Вы-полнение научно-исследователь-ской работы по теме "Разра-ботка Страте-гии социально-экономическо-го развития Усманского муниципально-го района до 2030 года"" (Закупка това-ров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных (муници-пальных) нужд" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 000,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 000,00000 0,00000 0,00000
33 Итого по Под-программе 1 Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 14 887,1 30 767,98494 34 975,06993 41 036,04849 34 475,47300 34 475,16700
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,89824 93,01760 97,86424 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 14 805,9 30 685,08670 34 882,05233 40 938,18425 34 475,47300 34 475,16700
34 Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципаль-ного района"
35 Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
36 Показатель 1 задачи 1 под-программы 2 Отношение предельного объема муни-ципального долга района к утвержденно-му общему го-довому объему доходов бюд-жета без учета безвозмездных поступлений и налоговых до-ходов по до-полнительным нормативам отчислений Комитет по финансам % 186 155 50 50 50 50 5 <50 0,72 <50 <50 <50
37 Показатель 2 задачи 1 под-программы 2 Отношение предельного объема заим-ствований рай-она к сумме, направляемой на финансиро-вание дефицита бюджета и (или) погаше-ние долговых обязательств района Комитет по финансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
38 Показатель 3 задачи 1 под-программы 2 Объем просро-ченной задол-женности по долговым обя-зательствам района Комитет по финансам руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Основное ме-роприятие за-дачи 1 под-программы 2
Обеспечение своевремен-ности и пол-ноты испол-нения долго-вых обяза-тельств Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000
40 Реализация направления расходов ос-новного меро-приятия «Обеспечение своевременно-сти и полноты исполнения долговых обя-зательств» Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000
41 Итого по Под-программе 2 Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000
42 Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности ор-ганов местного самоуправления Усманского муниципального района"
43 Задача 1 подпрограммы 3 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных техноло-гий
44 Показатель 1 задачи 1 под-программы 3 Расходы бюд-жета муници-пального обра-зования на со-держание ра-ботников орга-нов местного самоуправле-ния в расчете на одного жи-теля муници-пального обра-зования Комитет по финансам руб. 1235,4 1264 1200 1536 1604,8 1704,5 1745,2 1943,1 2091,5 2196 2305,8 2421,2
45 Основное ме-роприятие 1 задачи 1 под-программы 3 Обеспечение реализации муниципаль-ной програм-мы «Повыше-ние эффек-тивности дея-тельности ор-ганов местно-го самоуправ-ления Усман-ского муни-ципального района на 2016-2026 го-ды" Всего тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 52 181,14200 54 900,05496 60 579,69581 49 400,48748 49 400,48748
районный бюджет тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 52 181,14200 54 900,05496 60 579,69581 49 400,48748 49 400,48748
46 Расходы по оплате труда работников ор-ганов местного самоуправле-ния Усманско-го муници-пального райо-на Всего тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 655,89213 47 041,96793 51 134,32031 46 661,85435 46 661,85435
районный бюджет тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 655,89213 47 041,96793 51 134,32031 46 661,85435 46 661,85435
47 Расходы на обеспечение функций орга-нов местного самоуправле-ния Усманско-го муници-пального райо-на (за исклю-чением расхо-дов на выплаты по оплате тру-да работников указанных ор-ганов) Всего тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 8 272,26287 7 658,08703 9 194,11831 2 508,63313 2 508,63313
районный бюджет тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 8 272,26287 7 658,08703 9 194,11831 2 508,63313 2 508,63313
48 Реализация направления расходов ос-новного меро-приятия «Обеспечение реализации муниципаль-ной программы «Повышение эффективности деятельности органов мест-ного само-управления Усманского муниципально-го района на 2016-2026 го-ды» Всего тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 252,98700 200,00000 251,25719 230,00000 230,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 252,98700 200,00000 251,25719 230,00000 230,00000
49 Основное ме-роприятие 2 задачи 1 под-программы 3 "Социальная поддержка от-дельных кате-горий граж-дан" Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 7 700,00000 0,00000 1 393,12748
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 7 700,00000 0,00000 1 393,12748
50 Доплаты к пен-сиям муници-пальных слу-жащих Усман-ского муници-пального райо-на Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 7 700,00000 0,00000 1 393,12748
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 7 700,00000 0,00000 1 393,12748
51 Основное ме-роприятие 4 задачи 1 под-программы 3"Реализация мер по разви-тию архивно-го дела Усманского муниципаль-ного района Липецкой об-ласти" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 2 990,15287 2 699,15287 2 699,15287
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 2 990,15287 2 699,15287 2 699,15287
52 Реализация пе-реданного полномочия в соответствии с Законом Ли-пецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении ор-ганов местного самоуправле-ния государ-ственными полномочиями Липецкой об-ласти в сфере архивного де-ла" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 2 990,15287 2 699,15287 2 699,15287
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 2 990,15287 2 699,15287 2 699,15287
53 Основное ме-роприятие 5 задачи 1 под-программы 3 "Устранение причин и условий, спо-собствующих совершению правонаруше-ний" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 763,42273 735,92554 735,92554
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 763,42273 735,92554 735,92554
54 Реализация пе-реданного полномочия в соответствии с Законом Ли-пецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об администра-тивных комис-сиях и наделе-нии органов местного са-моуправления государствен-ными полно-мочиями по образованию и организации деятельности администра-тивных комис-сий, составле-нию протоко-лов об админи-стративных правонаруше-ниях" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 763,42273 735,92554 735,92554
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 763,42273 735,92554 735,92554
55 Основное ме-роприятие 6 задачи 1 под-программы 3 "Осуществле-ние мер по профилактике безнадзорно-сти, семейного неблагополу-чия" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 628,21724 1 575,07600 1 575,07600
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 628,21724 1 575,07600 1 575,07600
56 Реализация пе-реданного полномочия в соответствии с Законом Ли-пецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О ко-миссиях по де-лам несовер-шеннолетних и защите их прав в Липецкой об-ласти и наде-лении органов местного са-моуправления государствен-ными полно-мочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несо-вершеннолет-них и защите их прав" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 628,21724 1 575,07600 1 575,07600
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 628,21724 1 575,07600 1 575,07600
57 Основное ме-роприятие 7 задачи 1 под-программы 3 "Формирова-ние эффек-тивной систе-мы межведом-ственного взаимодей-ствия в сфере предупрежде-ния семейного неблагополу-чия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 840,09928 4 661,30111 4 661,30111
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 840,09928 4 661,30111 4 661,30111
58 Реализация пе-реданного полномочия в соответствии с Законом Ли-пецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении ор-ганов местного самоуправле-ния отдельны-ми государ-ственными полномочиями по осуществ-лению дея-тельности по опеке и попе-чительству в Липецкой об-ласти" в части содержания численности специалистов, осуществляю-щих деятель-ность по опеке и попечитель-ству Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 840,09928 4 661,30111 4 661,30111
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 840,09928 4 661,30111 4 661,30111
59 Основное ме-роприятие 8 задачи 1 под-программы 3"Подготовка информации для ведения Регистра нор-мативных правовых ак-тов" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1 096,74613 1 068,84227 1 068,84227
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1 096,74613 1 068,84227 1 068,84227
60 Реализация пе-реданного полномочия в соответствии с Законом Ли-пецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении ор-ганов местного самоуправле-ния отдельны-ми государ-ственными полномочиями по сбору ин-формации от поселений, входящих в муниципаль-ный район, не-обходимой для ведения Реги-стра муници-пальных нор-мативных пра-вовых актов Липецкой об-ласти" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1 096,74613 1 068,84227 1 068,84227
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1 096,74613 1 068,84227 1 068,84227
61 Основное ме-роприятие 9 задачи 1 под-программы 3 "Формирова-ние единой политики в области охра-ны труда и со-циально-трудовых от-ношений" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 753,51600 724,82000 724,82000
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 753,51600 724,82000 724,82000
62 Реализация пе-реданного полномочия в соответствии с Законом Ли-пецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наде-лении органов местного са-моуправления отдельными государствен-ными полно-мочиями в об-ласти охраны труда" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 753,51600 724,82000 724,82000
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 753,51600 724,82000 724,82000
63 Основное ме-роприятие "Ре-сурсное обес-печение муни-ципальных учреждений" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 660,00000 25 640,40000 25 640,40000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 660,00000 25 640,40000 25 640,40000
64 Предоставле-ние государ-ственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 660,00000 25 640,40000 25 640,40000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 660,00000 25 640,40000 25 640,40000
65 Задача 2 подпрограммы 3 Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы
66 Показатель 1 задачи 2 под-программы 3 Доля муници-пальных слу-жащих про-шедших подго-товку, профес-сиональную переподготов-ку и повыше-ния квалифи-кации. Отдел орга-низационно-контрольной и кадровой работы % 55 60 65 67 68 70 71 72 73 74 74 74
67 Основное ме-роприятие за-дачи 2 под-программы 3 "Развитие кадрового по-тенциала му-ниципальной службы и приобретения услуг по элек-тронным ин-формацион-ным техноло-гиям Усман-ского муни-ципального района" Всего тыс. руб Х 211,0 194,7 124,7 152,3 129,8 215,8 148,44000 173,56412 186,08208 284,21613 283,59266
областной бюджет тыс. руб Х 172,9 144,7 85,8 119,3 70,4 127,1 93,42226 78,31351 87,45708 185,59113 184,96766
районный бюджет тыс. руб Х 38,1 50,0 38,9 33,0 59,4 88,7 55,01774 95,25061 98,62500 98,62500 98,62500
68 Повышение квалификации муниципаль-ных служащих органов мест-ного само-управления муниципаль-ных районов на условиях со-финансирова-ния с област-ным бюджетом Всего тыс. руб Х 97,8 147,2 56,0 80,4 55,3 137,5 70,20000 91,41212 102,08208 88,85705 88,88986
областной бюджет тыс. руб Х 65,3 104,2 24,0 62,6 20,5 76,8 42,39351 26,96293 31,98747 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 32,5 43 32,0 17,8 34,8 60,7 27,80649 64,44919 70,09461 88,85705 88,88986
69 Приобретение информацион-ных услуг с использовани-ем информаци-онно-правовых систем на условиях со-финансирова-ния с област-ным бюджетом Всего тыс. руб Х 113,2 47,5 68,7 71,9 74,5 78,3 78,24000 82,15200 84,00000 195,35908 194,70280
областной бюджет тыс. руб Х 107,6 40,5 61,8 56,7 49,9 50,3 51,02875 51,35058 55,46961 185,59113 184,96766
районный бюджет тыс. руб Х 5,6 7 6,9 15,2 24,6 28,0 27,21125 30,80142 28,53039 9,76795 9,73514
70 Итого по Под-программе 3 Всего тыс. руб Х 51 774,7 55 225,4 59 049,6 61 510,8 64 225,5 70 329,1 86 780,14064 100 044,40979 106 197,93214 86 790,22140 88 182,72541
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 8 723,9 8 818,8 9 190,0 9 672,3 9 778,8 10 731,89478 16 589,00073 12 159,61133 11 650,70892 11 650,08545
районный бюджет тыс. руб Х 44 108,0 46 501,5 50 230,8 52 320,8 54 553,2 60 550,3 76 048,24586 83 455,40906 94 038,32081 75 139,51248 76 532,63996
71 Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"
72 Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использова-ния объектов муниципального имущества
73 Показатель 1 задачи 1 под-программы 4 Наличие у предприятий и учреждений Усманского муниципально-го района ка-дастровой до-кументаци, с обеспечением регистрации права муници-пальной соб-ственности, права опера-тивного управ-лекния или хо-зяйственного ведения Комитет по управлению муниципаль-ным имуще-ством % 92 93 95 97 99 100 100 100 100 100 100 100
74 Показатель 2 задачи 1 под-программы 4 Выполнение плана по дохо-дам бюджета Усманского муниципально-го района от управления и распоряжения муниципаль-нымимуще-ством Комитет по управлению муниципаль-ным имуще-ством % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
75 Основное ме-роприятие 1 задачи 1 под-программы 4 "Организация кадастровых работ. Инвен-таризация, об-следование объектов ка-питального строительства и земельных участков для целей: оформления прав соб-ственности Усманского муниципаль-ного района Липецкой об-ласти, ка-дастровой оценки и налогообло-жения" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 066,95194 400,00000 400,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 066,95194 400,00000 400,00000
76 Реализация направления расходов ос-новного меро-приятия "Орга-низация ка-дастровых ра-бот. Инвента-ризация, об-следование объектов капи-тального стро-ительства и зе-мельных участков для целей: оформ-ления прав собственности Усманского муниципально-го района Ли-пецкой обла-сти, кадастро-вой оценки и налогообложе-ния" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 066,95194 400,00000 400,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 066,95194 400,00000 400,00000
77 Основное ме-роприятие 2 задачи 1 под-программы 4 "Капиталь-ный ремонт и содержание объектов му-ниципальной собственно-сти" Всего тыс. руб Х 0,0 5 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 2 077,81695 200,00000 200,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 1 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 2 077,81695 200,00000 200,00000
78 Реализация ос-новного меро-приятия "Капи-тальный ре-монт и содер-жание объек-тов муници-пальной соб-ственности" Всего тыс. руб Х 0,0 3 349,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 2 077,81695 200,00000 200,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 2 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 687,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 2 077,81695 200,00000 200,00000
79 Капитальный ремонт здания администрации Усманского муниципально-го района (доп.работы) Всего тыс. руб Х 0,0 814,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 576,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
80 Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли) Всего тыс. руб Х 0,0 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
81 Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (3 этап) Всего тыс. руб Х 0,0 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
82 Основное ме-роприятие 3 задачи 1 под-программы 4 "Проведение комплексных кадастровых работ на тер-ритории Усманского муниципаль-ного района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 857,20000 4 061,11566 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 700,00000 3 850,33887 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 157,20000 210,77679 0,00000 0,00000
83 Реализация направления расходов ос-новного меро-приятия "Про-ведение ком-плексных ка-дастровых ра-бот на терри-тории Усман-ского муници-пального райо-на" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 857,20000 4 061,11566 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 700,00000 3 850,33887 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 157,20000 210,77679 0,00000 0,00000
84 Основное ме-роприятие 4 задачи 1 под-программы 4 "Создание векторной мо-дели гене-рального пла-на и правил землепользо-вания и за-стройки посе-ления, в целях внесения све-дений в ГИСОГД" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 484,64400 2 090,78640 0,00000 0,00000
85 Реализация направления расходов ос-новного меро-приятия "Со-здание вектор-ной модели ге-нерального плана и правил землепользо-вания и за-стройки посе-ления, в целях внесения све-дений в ГИСОГД" районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 484,64400 2 090,78640 0,00000 0,00000
85 Итого по Под-программе 4 Всего тыс. руб Х 415,0 5 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 212,17291 8 964,84680 9 296,67095 600,00000 600,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 700,00000 3 850,33887 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 1 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 212,17291 6 264,84680 5 446,33208 600,00000 600,00000
86 Подпро-грамма 5
"Поддержка средств мас-совой ин-формации"
87 Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информа-ции о деятельности органов местного самоуправления
88 Показатель 1 задачи 1 под-программы 5 Увеличение количества ма-териалов, от-ражающих де-ятельность ад-министрации Усманского района, разме-щенных в рай-онной обще-ственно-политической газете "Новая жизнь". Отдел орга-низационно-контрольной и кадровой работы % 48 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
89 Основное ме-роприятие 1 задачи 1 под-программы 5 "Подготовка и распростране-ние информа-ции в муни-ципальных печатных СМИ" Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 300,00000 3 000,00000 3 000,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 300,00000 3 000,00000 3 000,00000
90 Предоставле-ние муници-пальным бюд-жетным и авто-номным учре-ждениям суб-сидий Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 300,00000 3 000,00000 3 000,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 300,00000 3 000,00000 3 000,00000
91 Итого по Под-программе 5 Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 300,00000 3 000,00000 3 000,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 300,00000 3 000,00000 3 000,00000
92 Всего по Про-грамме Всего тыс. руб Х 63 443,1 72 341,7 73 519,9 74 387,0 78 175,2 89 265,8 122 563,49849 146 991,21092 159 832,65158 124 865,69440 126 257,89241
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 12 723,9 9 012,2 9 276,1 9 749,1 9 860,0 10 814,79302 19 382,01833 16 107,81444 11 650,70892 11 650,08545
районный бюджет тыс. руб Х 55 776,4 59 617,8 64 507,7 65 110,9 68 426,1 79 405,8 111 748,70547 127 609,19259 143 724,83714 113 214,98548 114 607,80696