ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Усмань
17.06.2024 год № 519
О внесении изменения в постановление
администрации района № 93 от 29.02.2016 г.
«Об утверждении муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016 – 2026 годы»
В соответствии с решением сессии Совета депутатов Усманского муници-пального района № 29-216н от 21 декабря 2023 года «Об утверждении бюд-жета Усманского муниципального района Липецкой области Российской Фе-дерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации района № 93 от 29.02.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Содержа-ние и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципально-го района Липецкой области на 2016 – 2026 годы»:
1.1 Приложение к муниципальной программе «Содержание и разви-тие муниципального хозяйства Усманского муниципального райо-на Липецкой области на 2016 – 2026 годы» изложить в новой ре-дакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы администрации Усманского района А. О. Зобова.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
УСМАНСКОГО РАЙОНА В.М. МАЗО
Терновых А.А.
3-16-61
Приложение к постановлению
администрации Усманского района
№ 519 от 17.06.2024 год
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной про-граммы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»
№ п.п. Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпро-грамм, основных ме-роприятий, направле-ний расходов Едини-ца из-ме-ре-ния/бюджет Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
ба-зо-вый 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Цель муниципальной Программы Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Усманского муниципального района
2 Индикатор 1 удовле-творенность населе-ния транспортными услугами для населе-ния % Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Индикатор 2 увеличе-ние протяженности дорог местного значе-ния с твердым покры-тием % Х 2,2 2,3 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4
4 Индикатор 3 умень-шение потребления ТЭР на объектах соц-культбыта % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Индикатор 4 сниже-ние количества заре-гистрированных нарушений правил дорожного движения % Х Х Х 5 5 5 5 5 10 10 10 10
6 Индикатор 5снижение количества аварий-ных многоквартир-ных домов на терри-тории района шт Х Х Х Х Х Х 33 33 21 21 21 21
7 Индикатор 6 протя-женность построен-ных (модернизиро-ванных) сетей водо-снабжения и водоот-ведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 5 0 0 0
8 Индикатор 7строительство ре-конструкция водо-проводных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 3,5 0 0 0
9 Индикатор 8 строи-тельство реконструк-ция канализационных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 1,8 0 0 0
10 Индикатор 9 годовой объем ввода объектов завершенного строи-тельства в части водо-снабжения и (или) во-доотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 1 1
11 Индикатор 10снижение энерго-потребления в про-цессе обеспечения ор-ганизации водоснаб-жения населения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 10 10
12 Индикатор 11снижение показате-ля удельной аварий-ности на централизо-ванных системах во-доснабжения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5 5 5
13 Индикатор 12 сниже-ние показателя потерь коммунального ресур-са % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 10 10
14 Индикатор 13количество постро-енных и реконструи-рованных (модерни-зированных) объектов питьевого водоснаб-жения шт Х Х Х Х Х Х Х 0 2 1 1 1
15 Индикатор 14 допол-нительный объем жи-лья, введенного в экс-плуатацию при оказа-нии господдержки, тыс. кв. м. Х Х Х Х Х Х Х 0 10 40 20 20
16 Задача 1 муниципальной программы - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устой-чивости услуг пассажирского транспорта общего пользования
17 Показатель 1 задачи 1 муниципальной Про-граммы - количество социально-
значимых межпосе-ленческих маршрутов шт. Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
18 Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния
19 Показатель 1 задачи 2 муниципальной Про-граммы -
протяженность отре-монтированных авто-мобильных дорог об-щего пользования местного значения км Х 13,7 30,6 38 35 37 38 35 38 36 37 36
20 Задача 3 Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.
21 Показатель 1 задачи 3 муниципальной Про-граммы -
количество МКД, где будет проведен капи-тальный ремонт шт. Х 0 4 7 9 5 4 4 0 2 2 2
22 Показатель 2 задачи 3 муниципальной Про-граммы -
снижение потребле-ния топлива и энер-гии, особенно в бюд-жетной сфере и жи-лищно-
коммунальном секто-ре % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 Показатель 3 задачи 3 муниципальной Про-граммы
- количество обустро-енных контейнерных площадок для ТКО шт. Х Х Х Х 935 935 935 1000 1500 1500 1500 1500
24 Показатель 4 задачи 3 муниципальной Про-граммы
Площадь построенно-го (приобретенного) жилья для переселе-ния граждан из ава-рийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жи-лищного фонда с уче-том необходимости развития малоэтажно-го строительства, тыс. кв. м. кв.м Х Х Х Х 0 0 0 0 0 2607,5 0 0
25 Показатель 5 задачи 3 муниципальной Про-граммы
строительство и ре-конструкция водо-проводных сетей, км. км Х Х Х Х Х Х Х 0 3,5 0 0 0
26 Показатель 6 задачи 3 муниципальной Про-граммы
- строительство и ре-конструкция канали-зационных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 1,8 0 0 0
27 Показатель 7 задачи 3 муниципальной Про-граммы
протяженность по-строенных (модерни-зированных) сетей водоснабжения и во-доотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 5 0 0 0
28 Показатель 8 задачи 3 муниципальной Про-граммы
количество построен-ных и реконструиро-ванных (модернизи-рованных) объектов питьевого водоснаб-жения шт. Х Х Х Х Х Х Х 0 2 1 0 0
29 Показатель 9 задачи 3 муниципальной Про-граммы
снижение энергопо-требления в процессе обеспечения органи-зации водоснабжения населения и (или) во-доотведения % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 0 0
30 Показатель 10 задачи 3 муниципальной Программы
снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабже-ния и (или) водоотве-дения % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5 0 0
31 Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы
снижение показателя потерь коммунально-го ресурса % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 0 0
32 Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы
годовой объем ввода объектов завершенно-го строительства в ча-сти водоснабжения и (или) водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 0 0
33 Показатель 12 задачи 3 муниципальной Программы
- годовой объем ввода объектов завершенно-го строительства в ча-сти водоснабжения и (или) водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 0 0
34 Показатель 13 задачи 3 муниципальной Программы
дополни
тельный объем жилья, введенного в эксплуа-тацию при оказании господдержки тыс. кв. м. Х Х Х Х Х Х Х 0 10 40 0 0
35 Задача 4 муниципальной программы - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения
36 Показатель 1 задачи 4 муниципальной Про-граммы - снижение количества зареги-стрированных нару-шений правил дорож-ного движения на территории Усман-ского района шт. Х Х 4447 4225 4014 3814 3624 3443 3099 2789 0 0
37 Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муници-пального района Липецкой области на 2016-2026 годы"
38 Задача 1 Подпрограммы 1 - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования
39 Основное мероприя-тие задачи 1 Подпро-граммы 1 "Организа-ция транспортного обслуживания насе-ления автомобильным транспортом во внут-ри муниципальном сообщении Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 21600 11000 11717.4 15130.41 18706,14 33271,43 4996,78 0
Район-ный
тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8730 11000 11717.4 15130,41 18706,14 23795,43 4996,78 0
Об-ластной
тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 9476,00 0 0
40 Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Организация транс-портного обслужива-ния населения авто-мобильным транспор-том во внутримуни-ципальном сообще-нии" (Закупка това-ров, работ и услуг для обеспечения государ-ственных (муници-пальных) нужд) Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 7300 6120 11717.4 15122.61 18706,14 23795,43 4996,78 0
Район-ный
тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 7300 6120 11717.4 15122.61 18706,14 23795,43 4996,78 0
41 Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Организация транс-портного обслужива-ния населения авто-мобильным транспор-том во внутримуни-ципальном сообще-нии", в части приоб-ретения подвижного состава для осуществ-ления перевозок пас-сажиров автомобиль-ным транспортом по внутримуниципаль-ным маршрутам регу-лярных перевозок Все
го тыс. руб. Х 0 0 3650 1430 4880 6,0 7,8 0 0 0 0
Рай
онн
ый
тыс. руб. Х 0 0 3650 1430 0 6,0 7,8 0 0 0 0
Об-ластной
тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0 0 0
42 Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Приобретение по-движного состава пассажирского транс-порта
общего пользования, источником финансо-вого обеспечения ко-торых являются
специальные казна-чейские кредиты" Все
го тыс. руб. X X X X X X X X Х 9476,00 0 0
Район-ный
тыс. руб. X X X X X X X X Х 0 0 0
Об-ластной
тыс. руб. X X X X X X X X Х 9476,00 0 0
43 Итого по Подпро-грамме 1 Все
го тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 21600 11000 11723,4 15130,41 28182,14 33271,43 4996,78 0
Район-ный
тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8730 11000 11723,4 15130,41 18706,14 23795,43 4996,78 0
Обл
астн
ой
тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 9476,00 9476,00 0 0
44 Подпрограмма 2 "Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2026 годы"
45 Задача 1 Подпрограммы 2 - Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное со-стояние
46 Основное мероприя-тие 1 задачи 1 Под-программы 2 "Капи-тальный ремонт, ре-монт и содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения Вс
его тыс. руб. Х 38533,1 46615,8 46641,3 55789,8 68671,4 62131,3 94121.725 118780,219 112905,107 70468,512 72375,381
Рай
онн
ый
тыс. руб. Х 33533,1 30965,4 35567,2 40571,6 39951 41063,9 58609.0 62100,331 76474,939 70468,512 72375,381
Обл
аст
ной
тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 56679,888 36430,168 0 0
47 Иные межбюджетные трансферты на осу-ществление полномо-чий в отношении ав-томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с феде-ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-ции местного само-управления в РФ" Вс
его тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 34580,2 35676 30938,2 39606,234 43302,801 40960,439 0 0
Районн
ый
тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 34580,2 35676 30938,2 39606,234 43302,801 40960,439 0 0
Обл
аст
ной
тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Обеспечение дорож-ной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих насе-ленные пункты в гра-ницах муниципально-го района Всего тыс. руб. Х 5783,9 16550,7 11632 16144,7 28840,4 22177,5 35512,725 56679,888 36430,168 0 0
Рай
онн
ый
тыс. руб. Х 783,9 900,3 557,9 926,47 120 1110,0 0 0 0 0 0
Обл
аст
ной
тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 56679,888 36430,168 0 0
49 Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования районно-го значения Все
го тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 5064,9 4275 9015,7 19002.766 18797,530 35514,5 70468,512 72375,381
Рай
онн
ый
тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 5064,9 4275 9015,7 19002.766 18797,530 35514,5 70468,512 72375,381
50 Итого по Подпро-грамме 2 Все
го тыс. руб. Х 38511,2 46615,8 49913,9 55789,8 68671,4 62131,3 88610,103 118780,219 112905,107 70468,512 72375,381
Район-ный
тыс. руб. Х 33511,2 30965,4 38839,8 40571,6 39951 41063,9 53097,04 62100,331 76474,939 70468,512 72375,381
Обл
астн
ой
тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 56679,888 36430,168 0 0
51 Подпрограмма 3 "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муници-пального района Липецкой области 2016-2026 г.г."
52 Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ре-монта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капи-тальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной программой капитального ре-монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой обла-сти, на 2014-2043 годы
53 Основное мероприя-тие 1 задачи 1 Под-программы 3 "Повы-шение эффективности управления, содержа-ния и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жи-лищно-коммунального хозяй-ства" Все
го тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Иные межбюджетные трансферы на содер-жание муниципально-го жилищного хозяй-ства поселения в со-ответствии с феде-ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-ципах организации местного самоуправ-ления в РФ" Все
го тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рай
онн
ый
тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры
56 Основное мероприя-тие 1 задачи 2 Под-программы 3 "Обес-печение развития коммунальной инфра-структуры населен-ных пунктов района" Все
го тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 36,00 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 36,0 0 0
57 Приобретение и раз-мещение контейнеров для накопления твер-дых коммунальных отходов на местах (площадках) накопле-ния твердых комму-нальных отходов
Все
го тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
58 Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Обеспечение разви-тия коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района" (Закупка то-варов, работ и услуг для обеспечения госу-дарственных (муни-ципальных) нужд) Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 36,0 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 36,0 0 0
59 Основное мероприя-тие 2 задачи 2 Под-программы 3 "Орга-низация работ по лик-видации накопленно-го вреда окружающей среде" Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1805,179 45753,618 1997,69 1997,69
0
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1805,179 45753,618 1997,69 1997,69
Обл
аст
ной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
60 Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде" Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 3805,17 45753,618 1997,69 1997,69
Рай
он
ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 3805,17 45753,618 1997,69 1997,69
Обл
аст
ной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
61 Задача 3 Подпрограммы 3 - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
62 Основное мероприя-тие 1 задача 3 Под-программы 3 "Обес-печение реализации мероприятия по пере-селению граждан из аварийного жилищ-ного фонда" Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 112074.7 173313,96 0 0 0
Рай
онн
ый
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 23462.183 93219,31 0 0 0
Обл
аст
ной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 18783.274 16977,73 0 0 0
Фед
ера
льн
ый
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 69829.242 63116,9 0 0 0
63 "Обеспечение устой-чивого сокращения непригодного для проживания жилищ-ного фонда"
Обеспечение меро-приятий по переселе-нию граждан из ава-рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-лищного фонда с уче-том необходимости развития малоэтажно-го жилищного строи-тельства за счет средств Фонда содей-ствия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяй-ства Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 112074.7 173313,96 0 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 23462.183 93219,31 0 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 18783.274 16977,73 0 0 0
Фед
ерал
ьный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 69829.242 63116,9 0 0 0
64 Задача 4 Подпрограммы 3 - Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципально-го района
65 Основное мероприя-тие 1 задача 4 Под-программы 3 "Орга-низация ритуальных услуг на территории Усманского муници-пального района" Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 17,069 7,069 7,069 7,069
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 10,00 0 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069 7,069
66 Предоставление госу-дарственным бюд-жетным и автоном-ным учреждениям субсидий Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 10,00 0 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 10,00 0 0 0
67 Реализация передан-ного полномочия в соответствии с Зако-ном Липецкой обла-сти от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ "О наделении органов местного самоуправ-ления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимо-сти услуг, предостав-ляемых согласно га-рантированному пе-речню услуг по по-гребению" Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069 7,069
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069 7,069
68 Итого по Подпро-грамме 3 Всего тыс. руб. Х 46 0 0 7200,0 0 0 112081,199 127438,977 45796,687 2004,759 2004,759
Район-ный
тыс. руб. Х 46 0 0 1440,0 0 0 23462,183 31697,594 45753,618 1997,69 1997,69
Об-ластной
тыс. руб. Х 0 0 0 5760,0 0 0 18789,774 48669 43,069 7,069 7,069
Фед
ерал
ьный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 69829,242 47072,378 0 0 0
69 Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2026 г.г."
70 Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментар-ного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоно-сителей
71 Основное мероприя-тие 1 задачи 1 Под-программы 4 "Энер-госбережение и по-вышение энергетиче-ской эффективности систем теплоснабже-ния, водоснабжения, водоотведения, элек-троснабжения, газо-снабжения" Все
го тыс. руб. Х 674,1 52,9 5183,76 0 0 2743,8 0 47895,75 123972,58 59100,0 59100,0
Район-ный
тыс. руб. Х 203,2 52,9 259,188 0 0 137,2 0 0 7823,01 2955,00 2955,00
Об-ластной
тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 0 47895,75 49023,57 56145,00 56145,00
Фе-де-ральный тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 67126,00 0 0
72 Мероприятия по энер-госбережению и по-вышению энергетиче-ской эффективности систем теплоснабже-ния, водоснабжения, водоотведения, элек-троснабжения на условиях софинанси-рования с областным бюджетом Все
го тыс. руб. Х 674,1 0 5183,76 0 0 2743,8 0 0 0 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х 203,2 0 259,188 0 0 137,2 0 0 0 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 0 0 0 0 0
73 Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Энергосбережение и повышение энергети-ческой эффективно-сти систем тепло-снабжения, водоснаб-жения, водоотведе-ния, электроснабже-ния, газоснабжения" Все
го тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 4895,75 0 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 4895,75 0 0
0
74 Обеспечение меро-приятий модерниза-ции систем комму-нальной инфраструк-туры в части водо-снабжения Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 6407,403 121578,73 0 0
Рай
он
ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 362,335 7703,32 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 6045,068 46749,41 0 0
Фе-де-ральный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 67126,00 0 0
75 Субсидии на органи-зацию холодного во-доснабжения населе-ния и (или) водоотве-дения в части строи-тельства, реконструк-ции, (модернизации), приобретения объек-тов капитального строительства Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6500,0 27185,385 2393,85 59100,0 59100,0
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 325,0 0 119,69 2955,00 2955,00
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6175,0 27185,385 2274,16 56145,00 56145,00
Фед
ерал
ьный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
76 Основное мероприя-тие 2 задачи 1 Под-программы 4 "Разви-тие газификации в сельской местности" Все
го тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Иные межбюджетные трансферты на осу-ществление полномо-чий в части газоснаб-жения поселений в соответствии с феде-ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-ции местного само-управления в Россий-ской Федерации Все
го тыс. руб. Х 0 0 1464 0
0 0 0 0 0 0 0
Рай
онн
ый
тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Основное мероприя-тие 3 задачи 1 Под-программы 4 "Орга-низация холодного водоснабжения насе-ления и (или) водоот-ведения" Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 59337,326 37895,756 54807,063 42553,00 44600,00
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 2966,866 6545,756 3677,523 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 56370,460 31350,00 51129,54 42553,00 44600,00
79 Субсидии на органи-зацию холодного во-доснабжения населе-ния и (или) водоотве-дения в части сохра-нения и развития имеющегося потенци-ала мощности центра-лизованных систем Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 59337,326 43000,00 53820,57 42553,00 44600,00
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 2966,866 2150,00 2691,03 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 56370,460 40850,00 51129,54 42553,00 44600,00
80 Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Организация холод-ного водоснабжения населения и (или) во-доотведения" Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 4895,756 0 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 4895,756 0 0 0
81 Региональный проект "Жилье" Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 67144,8 986,493 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 2685,7 986,493 0 0
Об-ластной бюд
жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 3223,0 0 0 0
Фе-де-ральный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 61236,1 0 0 0
82 Субсидия на стиму-лирование программы развития жилищного строительства в части строительства (рекон-струкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 67144,8 986,493 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 2685,7 986,493 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 3223,0 0 0 0
Фед
ерал
ьный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 61236,1 0 0 0
83 Региональный проект "Чистая вода" Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 150833,44 0 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1517,83 0 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 117190,123 0 0 0
Фед
ерал
ьный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 32125,477 0 0 0
84 Строительство, ре-конструкция (модер-низация) объектов пи-тьевого водоснабже-ния (Капитальные вложения в объекты государственной (му-ниципальной) соб-ственности) Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 155121320,03 0 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1551,21 0 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 120538,5 0 0 0
Фед
ерал
ьный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 33031,6 0 0 0
85 Строительство, ре-конструкция (модер-низация) объектов пи-тьевого водоснабже-ния в рамках реализа-ции регионального проекта "Чистая вода" без условий софинан-сирования с феде-ральным бюджетом (закупка товаров, ра-бот и услуг для обес-печения государ-ственных (муници-пальных( нужд) Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 9,6 0 0 0
Район-ный тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 9,6 0 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
86 Реализация инфра-структурных проек-тов, источником фи-нансового обеспече-ния расходов, на реа-лизацию которых яв-ляются бюджетные кредиты из федераль-ного бюджета бюдже-там субъектов Рос-сийской Федерации на финансовое обес-печение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 32422,76 6,326 0
0
0
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 324,227 6,326 0 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 32098,533 0 0 0 0
87 Основное мероприя-тие 4 задачи 1 Под-программы 4
"Организация тепло-снабжения и горячего водоснабжения" Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 15500,00 300,00 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 15500,00 300,00 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0
88 Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Организация тепло-снабжения и горячего водоснабжения" Все
го тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 15500,00 300,00 0 0
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 15500,00 300,00 0 0
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0
89 Итого по Подпро-грамме 4 Все
го тыс. руб. Х 674,1 52,9 6647,76 0 0 2743,8 98260,086 136419,908 179079,643 101653,0 103700,0
Район-ный
тыс. руб. Х 203,2 52,9 1723,19 0 0 137,2 3616,093 77508,828 11800,533 2955,0 2955,0
Обл
аст-ной
тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 94643,993 21934,48 100153,11 98698,0 100745,0
Фед
ерал
ьный
тыс. руб. Х 0 0 0 0 5887,1 0 0 36976,6 67126,00 0 0
90 Подпрограмма 5 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016-2026 г.г."
91 Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирова-ние у участников дорожного движения законопослушного поведения
92 Основное мероприя-тие 1 задачи 1 Под-программы 5 "Повы-шение безопасности дорожного движения" Все
го тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0
Район-ный
тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0
Об-ластной
тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Повышение безопас-ности дорожного движения" Все
го тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0
Район-ный тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0
Об-ластной тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Итого по Подпро-грамме 5 Все
го тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0
Район-ный тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0
Об-ластной тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: Все
го тыс. руб. Х 46234,6 53968,7 68476,9 84599,8 93346,8 76608,7 314101,46 507902,326 371062,867 179133,1 178090,1
Район-ный тыс. руб. Х 40763,7 38318,3 52478,2 50751,6 52408,52 52934,5 95325,726 114626,326 157834,52 80427,98 77338,07
Об-ластной тыс. руб. Х 5470,9 15650,4 15998,7 33848,2 35051,18 23674,2 148946,492 313172 146102,347 98705,07 100752,1
Фе-де-ральный тыс. руб. Х 0 0 0 0 5887,1 0 69829,242 80104 67126,0 0 0