ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Усмань
13.09.2024 года № 835
О внесении изменений в постановление
администрации Усманского муниципального района
№ 93 от 29.02.2016 г. «Содержание и развитие
муниципального хозяйства Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016 – 2026 годы»
В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Усманского муниципального района № 93 от 29.02.2016 г. «Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 – 2026 годы» внести следующие изменения:
1.1 В наименовании и в пункте 1 постановления слова «2016-2026» заменить на «2016-2027»;
1.2 Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы администрации района С. В. Навражных.
Глава администрации
Усманского муниципального района В.М. Мазо
Терновых АА
3-16-61
Приложение к постановлению
администрации Усманского района
№ 835 от 13.09.2024 года
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы»
№ п.п. Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов Единица измерения/бюджет Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
базовый 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Цель муниципальной Программы Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Усманского муниципального района
2 Индикатор 1 удовлетворенность населения транспортными услугами для населения % Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Индикатор 2 увеличение протяженности дорог местного значения с твердым покрытием % Х 2,2 2,3 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4
4 Индикатор 3 уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Индикатор 4 снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения % Х Х Х 5 5 5 5 5 10 10 10 10
10
6 Индикатор 5снижение количества аварийных многоквартирных домов на территории района шт. Х Х Х Х Х Х 33 33 21 21 21 21 21
7 Индикатор 6 протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 5 0 0 0 0
8 Индикатор 7строительство реконструкция водопроводных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 3,5 0 0 0 0
9 Индикатор 8 строительство реконструкция канализационных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 1,8 0 0 0 0
10 Индикатор 9 годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 1 1 1
11 Индикатор 10снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 10 10 10
12 Индикатор 11снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5 5 5 5
13 Индикатор 12 снижение показателя потерь коммунального ресурса % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 10 10 10
14 Индикатор 13количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения шт. Х Х Х Х Х Х Х 0 2 1 1 1 1
15 Индикатор 14 дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки, тыс. кв. м. Х Х Х Х Х Х Х 0 10 40 20 20 20
16 Задача 1 муниципальной программы - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования
17 Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы - количество социально-
значимых межпоселенческих маршрутов шт. Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
18 Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния
19 Показатель 1 задачи 2 муниципальной Программы -
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения км Х 13,7 30,6 38 35 37 38 35 38 36 37 36 36
20 Задача 3 Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.
21 Показатель 1 задачи 3 муниципальной Программы -
количество МКД, где будет проведен капитальный ремонт шт. Х 0 4 7 9 5 4 4 0 2 2 2 2
22 Показатель 2 задачи 3 муниципальной Программы -
снижение потребления топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-
коммунальном секторе % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 Показатель 3 задачи 3 муниципальной Программы
- количество обустроенных контейнерных площадок для ТКО шт. Х Х Х Х 935 935 935 1000 1500 1500 1500 1500 1500
24 Показатель 4 задачи 3 муниципальной Программы
Площадь построенного (приобретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, тыс. кв. м. кв.м Х Х Х Х 0 0 0 0 0 2607,5 0 0 0
25 Показатель 5 задачи 3 муниципальной Программы
строительство и реконструкция водопроводных сетей, км. км Х Х Х Х Х Х Х 0 3,5 0 0 0 0
26 Показатель 6 задачи 3 муниципальной Программы
- строительство и реконструкция канализационных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 1,8 0 0 0 0
27 Показатель 7 задачи 3 муниципальной Программы
протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 5 0 0 0 0
28 Показатель 8 задачи 3 муниципальной Программы
количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения шт. Х Х Х Х Х Х Х 0 2 1 0 0 0
29 Показатель 9 задачи 3 муниципальной Программы
снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 0 0 0
30 Показатель 10 задачи 3 муниципальной Программы
снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5 0 0 0
31 Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы
снижение показателя потерь коммунального ресурса % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 0 0 0
32 Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы
годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 0 0 0
33 Показатель 12 задачи 3 муниципальной Программы
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 0 0 0
34 Показатель 13 задачи 3 муниципальной Программы
дополни
тельный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки тыс. кв. м. Х Х Х Х Х Х Х 0 10 40 0 0 0
35 Задача 4 муниципальной программы - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения
36 Показатель 1 задачи 4 муниципальной Программы - снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории Усманского района шт. Х Х 4447 4225 4014 3814 3624 3443 3099 2789 0 0 0
37 Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы"
38 Задача 1 Подпрограммы 1 - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования
39 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутри муниципальном сообщении Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 21600 11000 11717.4 15130.41 18706,14 33271,43 4996,78 0 0
Районный
тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8730 11000 11717.4 15130,41 18706,14 23795,43 4996,78 0 0
Областной
тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 9476,00 0 0 0
40 Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 7300 6120 11717.4 15122.61 18706,14 23795,43 4996,78 0 0
Районный
тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 7300 6120 11717.4 15122.61 18706,14 23795,43 4996,78 0 0
41 Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении", в части приобретения подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок Все
го тыс. руб. Х 0 0 3650 1430 4880 6,0 7,8 0 0 0 0 0
Рай
онн
ый
тыс. руб. Х 0 0 3650 1430 0 6,0 7,8 0 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Реализация направления расходов основного мероприятия "Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта
общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются
специальные казначейские кредиты" Все
го тыс. руб. X X X X X X X X Х 9476,00 0 0 0
Районный
тыс. руб. X X X X X X X X Х 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. X X X X X X X X Х 9476,00 0 0 0
43 Итого по Подпрограмме 1 Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 21600 11000 11723,4 15130,41 28182,14 33271,43 4996,78 0 0
Районный
тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8730 11000 11723,4 15130,41 18706,14 23795,43 4996,78 0 0
Областной
тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 9476,00 9476,00 0 0 0
44 Подпрограмма 2 "Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2026 годы"
45 Задача 1 Подпрограммы 2 - Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
46 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения Всего тыс. руб. Х 38533,1 46615,8 46641,3 55789,8 68671,4 62131,3 94121.725 118780,219 112905,107 70468,512 72375,381 0
Районный
тыс. руб. Х 33533,1 30965,4 35567,2 40571,6 39951 41063,9 58609.0 62100,331 76474,939 70468,512 72375,381 0
Областной
тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 56679,888 36430,168 0 0 0
47 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" Всего тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 34580,2 35676 30938,2 39606,234 43302,801 40960,439 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 34580,2 35676 30938,2 39606,234 43302,801 40960,439 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района Всего тыс. руб. Х 5783,9 16550,7 11632 16144,7 28840,4 22177,5 35512,725 56679,888 36430,168 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х 783,9 900,3 557,9 926,47 120 1110,0 0 0 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 56679,888 36430,168 0 0 0
49 Реализация направления расходов основного мероприятия "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения Всего тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 5064,9 4275 9015,7 19002.766 18797,530 35514,5 70468,512 72375,381 0
Районный
тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 5064,9 4275 9015,7 19002.766 18797,530 35514,5 70468,512 72375,381 0
50 Итого по Подпрограмме 2 Всего тыс. руб. Х 38511,2 46615,8 49913,9 55789,8 68671,4 62131,3 88610,103 118780,219 112905,107 70468,512 72375,381 0
Районный
тыс. руб. Х 33511,2 30965,4 38839,8 40571,6 39951 41063,9 53097,04 62100,331 76474,939 70468,512 72375,381 0
Областной
тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 56679,888 36430,168 0 0 0
51 Подпрограмма 3 "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2027 г.г."
52 Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы
53 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3 "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства" Всего тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Иные межбюджетные трансферы на содержание муниципального жилищного хозяйства поселения в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" Всего тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры
56 Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3 "Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района" Всего тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 36,00 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 36,0 0 0 0
57 Приобретение и размещение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов
Всего тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
58 Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 36,0 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 36,0 0 0 0
59 Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3 "Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде" Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1805,179 45753,618 1997,69 1997,69
0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1805,179 45753,618 1997,69 1997,69 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0
60 Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде" Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 3805,17 45753,618 1997,69 1997,69 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 3805,17 45753,618 1997,69 1997,69 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0
61 Задача 3 Подпрограммы 3 - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
62 Основное мероприятие 1 задача 3 Подпрограммы 3 "Обеспечение реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 112074.7 173313,96 0 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 23462.183 93219,31 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 18783.274 16977,73 0 0 0 0
Федеральный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 69829.242 63116,9 0 0 0 0
63 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 112074.7 173313,96 0 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 23462.183 93219,31 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 18783.274 16977,73 0 0 0 0
Федеральный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 69829.242 63116,9 0 0 0 0
64 Задача 4 Подпрограммы 3 - Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района
65 Основное мероприятие 1 задача 4 Подпрограммы 3 "Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района" Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 17,069 7,069 7,069 7,069 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 10,00 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069 7,069 0
66 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 10,00 0 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 10,00 0 0 0 0
67 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению" Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069 7,069 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069 7,069 0
68 Итого по Подпрограмме 3 Всего тыс. руб. Х 46 0 0 7200,0 0 0 112081,199 127438,977 45796,687 2004,759 2004,759 0
Районный
тыс. руб. Х 46 0 0 1440,0 0 0 23462,183 31697,594 45753,618 1997,69 1997,69 0
Областной
тыс. руб. Х 0 0 0 5760,0 0 0 18789,774 48669 43,069 7,069 7,069 0
Федеральный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 69829,242 47072,378 0 0 0 0
69 Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2027 г.г."
70 Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей
71 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения" Всего тыс. руб. Х 674,1 52,9 5183,76 0 0 2743,8 0 47895,75 123972,58 59100,0 59100,0 0
Районный
тыс. руб. Х 203,2 52,9 259,188 0 0 137,2 0 0 7823,01 2955,00 2955,00 0
Областной
тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 0 47895,75 49023,57 56145,00 56145,00 0
Федеральный тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 67126,00 0 0 0
72 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб. Х 674,1 0 5183,76 0 0 2743,8 0 0 0 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х 203,2 0 259,188 0 0 137,2 0 0 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 0 0 0 0 0 0
73 Реализация направления расходов основного мероприятия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения" Всего тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 4895,75 0 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 4895,75 0 0
0 0
74 Обеспечение мероприятий модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 6407,403 121578,73 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 362,335 7703,32 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 6045,068 46749,41 0 0 0
Федеральный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 67126,00 0 0 0
75 Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6500,0 27185,385 2393,85 59100,0 59100,0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 325,0 0 119,69 2955,00 2955,00 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6175,0 27185,385 2274,16 56145,00 56145,00 0
Федеральный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0
76 Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4 "Развитие газификации в сельской местности" Всего тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части газоснабжения поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Всего тыс. руб. Х 0 0 1464 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 4 "Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения" Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 59337,326 37895,756 54807,063 42553,00 44600,00 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 2966,866 6545,756 3677,523 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 56370,460 31350,00 51129,54 42553,00 44600,00 0
79 Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 59337,326 43000,00 53820,57 42553,00 44600,00 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 2966,866 2150,00 2691,03 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 56370,460 40850,00 51129,54 42553,00 44600,00 0
80 Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения" Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 4895,756 0 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 4895,756 0 0 0 0
81 Региональный проект "Жилье" Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 67144,8 986,493 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 2685,7 986,493 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 3223,0 0 0 0 0
Федеральный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 61236,1 0 0 0 0
82 Субсидия на стимулирование программы развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 67144,8 986,493 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 2685,7 986,493 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 3223,0 0 0 0 0
Федеральный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 61236,1 0 0 0 0
83 Региональный проект "Чистая вода" Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 150833,44 0 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1517,83 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 117190,123 0 0 0 0
Федеральный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 32125,477 0 0 0 0
84 Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 155121320,03 0 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1551,21 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 120538,5 0 0 0 0
Федеральный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 33031,6 0 0 0 0
85 Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта "Чистая вода" без условий софинансирования с федеральным бюджетом (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных( нужд) Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 9,6 0 0 0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 9,6 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0
86 Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов, на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 32422,76 6,326 0
0
0
0
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 324,227 6,326 0 0 0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 32098,533 0 0 0 0
0
87 Основное мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 4
"Организация теплоснабжения и горячего водоснабжения" Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 15500,00 300,00 0 0 30628,6
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 15500,00 300,00 0 0 1531,4
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 29097,2
88 Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация теплоснабжения и горячего водоснабжения" Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 15500,00 300,00 0 0 30300,00
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 15500,00 300,00 0 0 1515,00
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 28785,00
89 Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с применением мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальное (квартирное) отопление Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 23500,00
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1175,00
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 22325,00
90 Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 6800,00
Районный
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 340,00
Областной
тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 6360,00
91 Итого по Подпрограмме 4 Всего тыс. руб. Х 674,1 52,9 6647,76 0 0 2743,8 98260,086 136419,908 179079,643 101653,0 103700,0 103700,0
Районный
тыс. руб. Х 203,2 52,9 1723,19 0 0 137,2 3616,093 77508,828 11800,533 2955,0 2955,0 2955,0
Областной
тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 94643,993 21934,48 100153,11 98698,0 100745,0 100745,0
Федеральный
тыс. руб. Х 0 0 0 0 5887,1 0 0 36976,6 67126,00 0 0 0
92 Подпрограмма 5 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016-2027 г.г."
93 Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения
94 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5 "Повышение безопасности дорожного движения" Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения" Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Итого по Подпрограмме 5 Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0
Районный
тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0
Областной
тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: Всего тыс. руб. Х 46234,6 53968,7 68476,9 84599,8 93346,8 76608,7 314101,46 507902,326 371062,867 179133,1 208718,7 30628,6
Районный
тыс. руб. Х 40763,7 38318,3 52478,2 50751,6 52408,52 52934,5 95325,726 114626,326 157834,52 80427,98 78869,47 1531,4
Областной
тыс. руб. Х 5470,9 15650,4 15998,7 33848,2 35051,18 23674,2 148946,492 313172 146102,347 98705,07 129849,3 29097,2
Федеральный тыс. руб. Х 0 0 0 0 5887,1 0 69829,242 80104 67126,0 0 0 0