Вернуться назад Распечатать

Постановление администрации района № 1245 от 26.12.2024 года





 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  УСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


г.Усмань


  «26» декабря 2024 года                                                                                    № 1245


О внесении изменений в постановление

администрации района от 24.02.2016 года №80

«Об утверждении муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения безопасности 

населения Усманского  муниципального района

Липецкой области на 2016 – 2027 годы»


    В соответствие с постановлением администрации Усманского муниципаль-ного района от 14 декабря 2020 года  №779 «О внесении изменений в постанов-ление администрации района от 20 февраля 2016 года №68 «О перечне муници-пальных программ Усманского муниципального района», и  в целях обеспечения  увязки стратегического и  бюджетного планирования администрация  Усманского муниципального района,

           

      ПОСТАНОВЛЯЕТ:      Август 2019 года

      1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 24 февраля 2016 г. №80 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения безопасности населения Усманского муниципального района Липецкой  области на 2016 – 2027 годы»:

      1.1. В паспорте  муниципальной программы Усманского  района «Создание условий для обеспечения безопасности населения Усманского  муниципального района  Липецкой области на 2016 – 2027 годы»  (приложение  к постановлению администрации района)  в разделе «Объемы финансирования за счёт средств рай-онного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной про-граммы» изложить в новой редакции:

       «Мероприятия Программы финансируются за счет средств районного бюд-жета. Прогнозируемый объем финансирования из районного бюджета 69775,17 тыс.руб.,

в том числе по годам:                                                                            

2016 г. - 2825,2 тыс. руб.;

2017 г.- 3421,3 тыс. руб.;

2018 г.- 3893,9 тыс.  руб.;

2019 г.- 4478,17 тыс. руб.; 

2020 г.- 3316,5 тыс. руб.;

2021 г.- 6643,8 тыс. руб.;

2022 г.- 7589,7 тыс. руб.;

2023 г.- 7677,1 тыс. руб.;

2024 г.- 7339,0 тыс. руб.;

2025 г.- 8100,9 тыс. руб.;

2026 г.- 7244,8 тыс. руб.;

2027 г.- 7244,8 тыс. руб.

по подпрограммам:

Подпрограмма  № 1– 69645,17 тыс. руб.    

Подпрограмма  № 2–130,0    тыс. руб.   

          Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формиро-вании 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

           1.2. В текстовой части, пункте 5) «Краткое описание ресурсного обеспече-ния за счёт бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной про-граммы с обобщением данной информации по форме» изложить в новой редак-ции:

           Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2027 годах пла-нируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 69775,17 тыс.руб., в том числе:    

- подпрограмма 1 «Гражданская защита Усманского муниципального рай-она Липецкой области  на 2016 – 2027 годы»-предположительно  69645,17 тыс. руб., 

- подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на террито-рии Усманского муниципального района Липецкой области  на 2016 – 2027 го-ды» -предположительно 130,0 тыс.руб. 

          1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Гражданская защита Усманского муни-ципального района Липецкой области на 2016-2027 годы» в разделе «Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» внести следующие изменения:

         «Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, фи-нансируемые за счет средств  районного бюджета предположительно  составят  69645,17 тыс. руб., из них:                                                                                            

2016 г. - 2820,2 тыс. руб.;

2017 г.- 3416,3 тыс. руб.;

2018 г.-  3888,9 тыс.  руб.;

2019 г. -4473,17 тыс. руб.; 

2020 г.- 3311,5 тыс. руб.;

2021 г.- 6538,8 тыс. руб.;

2022 г.- 7589,7 тыс. руб.;

2023 г.- 7677,1 тыс. руб.;

2024 г.- 7339,0 тыс. руб.;

2025 г.- 8100,9 тыс. руб.;

2026 г.- 7244,8 тыс. руб.;

2027 г.- 7244,8 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

       1.4. В текстовой части Подпрограммы I пункт 5) «Обоснование объема фи-нансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1» внести сле-дующие изменения:

       Потребность в финансовых средствах районного бюджета на реализацию Подпрограммы 1 составляет – 69645,17 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 г. - 2820,2 тыс. руб.;

2017 г.- 3416,3 тыс. руб.;

2018 г.-  3888,9 тыс.  руб.;

2019 г. -4473,170 тыс. руб.; 

2020 г.- 3311,5 тыс. руб.;

2021 г.- 6538,8 тыс. руб.;

2022 г.- 7589,7 тыс. руб.;

2023 г.- 7677,1 тыс. руб.;

2024 г.- 7339,0 тыс. руб.;

2025 г.- 8100,9 тыс. руб.;

2026 г.- 7244,8 тыс. руб.;

2027 г.- 7244,8 тыс. руб.

Объемы  бюджетного   финансирования   ежегодно  уточняются   в   процес-се

 исполнения районного бюджета.

        1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы» в разделе «Объемы финансирования за счет средств районного бюд-жета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» внести следующие изменения:

        Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финан-сируются за счет средств районного бюджета предположительно составят 130,0 тыс.руб., из них:

2016 г.- 5,0 тыс. руб.;

2017 г.- 5,0 тыс. руб.;

2018 г.- 5,0 тыс.  руб.;

2019 г - 5,0 тыс. руб.; 

2020 г.- 5,0 тыс. руб.;

2021 г.- 105,0 тыс. руб.;

2022 г.- 0,0 тыс. руб.;

2023 г.- 0,0 тыс. руб.;

2024 г.- 0,0 тыс. руб.;

2025 г.- 0,0 тыс. руб.;

2026 г.- 0,0 тыс. руб.;

2027 г.- 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования программы  ежегодно  уточняются при формиро-ва-

нии районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

          1.6.  В текстовой части Подпрограммы 2 пункт 5) «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2» внести следующие изменения:

           Потребность в финансовых средствах районного бюджета на реализацию Подпрограммы 2 составляет – 130,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 г.- 5,0 тыс. руб.;

2017 г.- 5,0 тыс. руб.;

2018 г.- 5,0 тыс.  руб.;

2019 г - 5,0 тыс. руб.; 

2020 г.- 5,0 тыс. руб.;

2021 г.- 105,0 тыс. руб.;

2022 г.- 0,0 тыс. руб.;

2023 г.- 0,0 тыс. руб.;

2024 г.- 0,0 тыс. руб.;

2025 г.- 0,0 тыс. руб.;

2026 г.- 0,0 тыс. руб.;

2027 г.- 0,0 тыс. руб.

Объемы  бюджетного   финансирования   ежегодно  уточняются   в   процес-се

 исполнения районного бюджета.

          1.7. Приложение  к муниципальной программе «Сведения об индикаторах цели, показателях   задач   и   объемах   финансирования   муниципальной   про-граммы

«Создание условий для обеспечения безопасности населения Усманского  муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению.  

       2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-го заместителя главы администрации района Т.А. Казьмину.



      Глава  администрации района                                                               В.М. Ма-зо                                                                            























         Беляев В.И.

          8(47472) 2-14-40

 

                                                                                                                                                              


Печат

                                                                                                                                                              


Печатать Приложение

к муниципальной программе

«26» декабря 2024 г. №1245 


                                                                                                                                                        


Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения безопасности населения Усманского  муниципального района Липецкой области на 2016-2027годы»

                                                                                                                                                                                                                                           Таблица

№ п/п    Наименование целей, индика-торов, задач, показателей, подпрограмм, основных меро-приятий    Ответ-ственный

 исполни-тель,

 соиспол-нители    Едини-ца из-ме-ре-ния    Значения индикаторов и показателей

                2016 год


    2017 год

    2018 год

    2019

год

    2020

год

    2021 год    2022

год    2023

год    2024

год    2025

год

    2026

 год

    2027

год

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    

1    Цель муниципальной программы -  Создание условий для  обеспечение безопасности жизни населения    

2    Индикатор цели муници-пальной программы: 

Удовлетворенность населения деятельностью органов мест-ного самоуправления по обес-печению безопасности граж-дан

    Отдел по мобилиза-ционной работе, ГО и ЧС ад-министра-ции района    %    42    47    50    52    55    55    55    55    55    55    55    



55

3    Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение условий для защиты населения и территории  Усманского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и вызванных террористическими актами.

4    Показатель задачи 1 муни-ципальной программы: 

- сокращение деструктивных событий (пожаров, чрезвы-чайных ситуаций) к базовому показателю

    Отдел по мобилиза-ционной работе ГО и ЧС ад-министра-ции района    %    3    3,5    4    4,5    5    5    5    5    5    5    5    



5

5    Подпрограмма 1: Гражданская защита Усманского муниципального района Липецкой области  на 2016 – 2027 годы».

6    Задача 1 подпрограммы 1:  Повышение уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера



7    


Показатель 1 задачи1 под-программы 1: 

Увеличение количества лю-дей, спасенных при пожарах, чрезвычайных ситуациях, 

происшествиях на водных объектах)

    


Отдел мо-билизаци-онной ра-боты, ГО и ЧС, МКУ  «Усман-ская 

ЕДДС»    %    6,5    4,7    7,3    7,3    5,6    5,6    5,6    5,6    5,6    5,6    5,6    





5,6

8    Основное мероприятие  за-дачи 1 подпрограммы 1

 Предупреждение и ликвида-ция последствий чрезвычай-ных ситуаций    


Районный бюджет    


тыс.

руб.    


2820,2    


3416,3    



3888,9    



4473,

170    



3311,5    



6538,8    



7589,7    



7677,1    7339,0    

8 100,9    



7 244, 8    



7 244, 8

9    Расходы на обеспечение дея-тельности муниципальных ка-зенных учреждений (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-ганами управления    

Районный бюджет    тыс.

руб.    2487,8    2858,0    

3178,1    


3226,3

    

3226,3    

4000,6    

4412,5    

3137,4    

3813,4    4 212, 7    




7 134, 8    




7 134, 8

10    Реализация переданных пол-номочий в части ГО и ЧС в соответствии с ФЗ№131 от 6.10.2003 г.(расходы на вы-плату персонала)    Районный бюджет    тыс.

руб.    282,0    282,0    282,0    282,0    282,0    892,5    

1029,3    2484,4    2483,0    3001,7    0,0    


0,0

11    Расходы на обеспечения дея-тельности муниципальных ка-зенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).    

Районный бюджет    тыс.

руб    316,2    431,8    590,3    493,3    -    846,8    454,6    364,0    386,9    484, 6    100,0    



100,0

12    Расходы на обеспечение дея-тельности муниципального казенного учреждения (Иные бюджетные ассигнования)

    

Районный бюджет    тыс.

руб

    6,2    7,0    1,0    5    -    0,0    0,0    0,0    1,0    1,0    0,0    


0,0



13    


Реализация направления рас-ходов основного мероприятия " Предупреждение и ликвида-ция последствий чрезвычай-

ных ситуаций» (Закупка това

ров, работ и услуг для обеспе-чения деятельности

    




Районный бюджет    тыс.

руб    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0       5,0       5,0      1494,2      376,0      10,0    10,0    




10,0

14    Иные межбюджетные транс-ферты на осуществление пол-номочий в части предупре-ждения и ликвидации послед-ствий ЧС в соответствии с ФЗ№131 от 6.10.2003 г.(оплата за КСЭОН)    Районный бюджет    тыс.

руб





    109,5






    109,5    109,5    109,5    109,5    793,9    1685,4     197,1     188,9    390, 9    0,0    0,0

15    Задача 2 подпрограммы 1:  Повышение уровня защищенности населения от применения противником беспилотных летательных аппаратов, обычных средств поражения

16    Показатель 1 задачи 2 под-программы 1: 

Увеличение количества лю-дей, спасенных при примене-нии противником БПЛА и обычных средств поражения

    Отдел мо-билизаци-онной ра-боты, ГО и ЧС, коми-тет по об-разованию    %                                    10    11    12    



12

 17    Основное мероприятие  за-дачи 2 подпрограммы 1

 Подготовка укрытий для обеспечения защиты населе-ния от БПЛА и обычных средств поражения

    


Районный бюджет

    


тыс.

руб.


                                    90,8    0    0    



0

 18    Всего по подпрограмме 1                                            7339,0    8 100 960,0    

7 244, 8    

7 244, 8

19    Подпрограмма 2: Профилактика терроризма и экстремизма на территории Усманского муниципального района Липецкой области  на

 2016 – 2027 годы».

20    Задача 1  Подпрограммы 2 Информирование    населения  о мерах безопасности и правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов, при угрозе и осуществлении террористических актов




21    


Показатель 1 задачи 1 под-программы 2

Количество информированно-го населения    


Отдел мо-билизаци-онной ра-боты, ГО и 

ЧС,

отдел по 

делам мо-лодежи и спорта, комитет по образова-нию    %    55    60    65    70    70    75    75    75    75    75    75    






75

22    Основное мероприятие  задачи 1 подпрограммы 2

Подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан, на стендах в учебных заведениях, организациях, ор-ганах местного самоуправле-

ния  материалов, информиру-ющих население о мерах без

опасности и правилах поведе-ния при обнаружении подо-зрительных предметов, при угрозе и осуществлении тер-рористических актов; недопу-щение наличия свастики и 

иных элементов экстремист-ской направленности на объ-ектах инфраструктуры; фор-мирование толерантного по-ведения к людям других наци-ональностей и религиозных конфессий    



Районный бюджет    



тыс.

руб    5,0















    5,0















    5,0















    5,0















    5,0















    105,0















    0,0


















    0,0


















    0,0


















    0,0


    0,0


0,0



ать,