П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Усмань
28.12.2024г. № 1256
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2027 годы»»
В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюджета администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского муниципального района от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муници-пальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 го-ды» (с изменениями):
1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы»:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 1 372 089,91001тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год - 63 443,1 тыс.руб.;
2017 год - 72 341,7 тыс.руб.;
2018 год - 73 519,9 тыс.руб.;
2019 год - 74 387,0 тыс.руб.;
2020 год - 78 175,2 тыс.руб.;
2021 год - 89 265,8 тыс.руб.;
2022 год - 122 563,49849 тыс. руб.;
2023 год - 146 991,21092 тыс. руб.;
2024 год - 164 890,58629 тыс. руб.;
2025 год - 169 722,03148 тыс. руб.;
2026 год - 158 394,80498 тыс.руб.;
2027 год - 158 395 077,85 тыс.руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
1.1.2. В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:
в абзаце третьем цифры «1 263 770,95437» заменить цифрами «1 372 089,91001»;
в абзаце четвертом цифры «276 787,31036» заменить цифрами «298 699,24168»;
в абзаце пятом цифры «693,28440» заменить цифрами «692,63603»;
в абзаце шестом цифры «922 563,61723» заменить цифрами «1 006 606,27991»;
в абзаце седьмом цифры «32 761,24238» заменить цифрами «33 626,25239»;
в абзаце седьмом цифры «30 965,50000» заменить цифрами «32 465,50000».
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2027 годы" таблицу "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2027 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»:
1.3.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 298 699,24168 тыс. руб., из них:
2016 год – 8 839,9 тыс. руб.;
2017 год – 9 746,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;
2019 год - 10 142,3 тыс. руб.;
2020 год – 10 936,4 тыс. руб.;
2021 год - 14 887,1 тыс.руб.;
2022 год – 30 767,98494 тыс.руб.;
2023 год – 34 975,06993 тыс. руб.;
2024 год – 42 494,78681 тыс. руб.;
2025 год – 43 555,50000 тыс. руб;
2026 год – 41 001,30000 тыс.руб;
2027 год – 41 001,30000 тыс.руб
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
1.3.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «276 787,31036» заменить цифрами «298 699,24168»;
в абзаце втором цифры «276 076,03028» заменить цифрами «297 987,96160».
1.4. В Подпрограмме 2 «Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района»:
1.4.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой ре-дакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 692,63603 тыс. руб., из них:
2016 год – 613,5 тыс. руб.;
2017 год – 4,0 тыс. руб.;
2018 год – 30,5 тыс. руб.;
2019 год – 15,0 тыс. руб.;
2020 год – 17,0 тыс. руб.;
2021 год – 1,2 тыс. руб.;
2022 год – 3,2 тыс. руб.;
2023 год – 6,88440 тыс. руб.;
2024 год – 1,35163 тыс. руб.;
2025 год – 0 тыс. руб;
2026 год – 0 тыс. руб;
2027 год – 0 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.4.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «693,28440» заменить цифрами «692,63606»;
в абзаце втором цифры «693,28440» заменить цифрами «692,63606».
1.5. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района»:
1.5.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 1 006 606,27991 тыс. руб., из них:
2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год – 70 329,1 тыс. руб.;
2022 год – 86 780,14064 тыс. руб.;
2023 год – 100 044,40979 тыс. руб.;
2024 год – 110 199,62798 тыс. руб.;
2025 год – 120 879,71867 тыс. руб;
2026 год- 113 293,50498 тыс.руб;
2027 год- 113 293,77785 тыс.руб
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.5.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «922 563,61723» заменить цифрами «1 006 606,27991»;
в абзаце втором цифры «794 094,76951» заменить цифрами «872 006,08499»;
в абзаце третьем цифры «128 468,84772» заменить цифрами «134 600,19492».
1.6. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:
1.6.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой ре-дакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 33 626,25239 тыс. руб., из них:
2016 год – 415,0 тыс. руб.;
2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;
2019 год - 363,9 тыс. руб.;
2020 год – 496,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 537,9 тыс. руб.;
2022 год – 2 212,17291 тыс. руб.;
2023 год – 8 964,84680 тыс. руб.;
2024 год –8 794,81987 тыс. руб.;
2025 год – 1 786,81281 тыс. руб.
2026 год- 600,00000 тыс.руб;
2027 год- 600,00000 тыс.руб
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.6.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «32 761,24238» заменить цифрами «33 626,25239»;
в абзаце втором цифры «22 210,90351» заменить цифрами «22 803,44135»;
в абзаце втором цифры «10 550,33887» заменить цифрами «10 822,81104».
1.7. В Подпрограмме 5 «Поддержка средств массовой информации»:
1.7.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 32 465,50000 тыс. руб., из них:
2016 год – 1 800,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 800,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 800,0 тыс. руб.;
2019 год - 2 355,0 тыс. руб.;
2020 год – 2 500,0 тыс. руб.;
2021 год – 2 510,5 тыс. руб.;
2022 год – 2 800,0 тыс. руб.;
2023 год – 3 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 3 400,0 тыс. руб.;
2025 год – 3 500,0 тыс. руб.;
2026 год - 3 500,00 тыс.руб;
2027 год- 3 500,00 тыс.руб
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.7.2. в текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «30 965,50000» заменить цифрами «32 465,50000»;
в абзаце третьем цифры «30 965,50000» заменить цифрами «32 465,50000».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.
Глава администрации района В.М. Мазо
Демихова И.В.
2-11-89
Приложение 1 к постановлению администрации Усманского муниципального района от 28.12.2024 года № 1256
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027годы "
Таблица
№ п/п Наименование целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответ-ственный исполни-тель Единица измере-ния Значения индикаторов и по-казателей
2015 год факт 2016 год 2017 год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы "
3 Индикатор Отношение объема муниципального долга Усманского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему до-ходов бюджета района в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) Комитет по финансам % 135 114 49 49 49 49 0,8 0 0 0 <49 <49 <49
4 Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"
5 Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Объем дефицита бюджета района Комитет по финансам % 0 12,1 5 5 5 5 1 5 0,4 1 5 5 5
6 Задача 2 муниципальной программы. "Эффективное управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
7 Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Объем расходов на обслуживание муниципального долга Комитет по финансам % 0,43 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Задача 3 муниципальной программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муници-пальных служащих Усманского муниципального района"
9 Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Количество муниципальных служащих и лиц, замещаю-щих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации Отдел орга-низацион-но-контроль-ной и кад-ровой рабо-ты ед. 8 10 9 10 15 10 10 10 19 15 15 15 15
10 Задача 4 муниципальной программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"
11 Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Выполнение плана по доходам бюджета Усманского му-ниципального района от управления и распоряжения му-ниципальным имуществом Комитет по управлению муници-пальным имуще-ством % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Задача 5 муниципальной программы. "Расширение информацион-ного пронстранства"
13 Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы Количество экземпляров в год районной газеты "Новая жизнь" Отдел орга-низацион-но-контроль-ной и кад-ровой рабо-ты тыс.шт. 624 562 593 483,6 624,4 156 119,6 102 96,9 0 0 0 0
14 Подпрограмма 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
15 Задача 1 Подпрограммы 1
Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполне-ния бюджета муниципального района
16 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Исполнение бюджета района по доходам без учета без-возмездных поступлений к утвержденному плану. Комитет по финансам % 108 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Доля расходов бюджета района, сформированных в соот-ветствии с муниципальными программами Комитет по финансам % 96,9 97 98 97 97 97 97 97 97 94 97 97 97
18 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Соотношение объема проверенных средств бюджета рай-она и общей суммы расходов бюджета района (собствен-ные средства) Комитет по финансам % 0 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
19 Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 Отношение объема просроченной кредиторской задол-женности к объему расходов бюджета района Комитет по финансам % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 Соблюдениеустановленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполне-нии бюджета района и консолидированного бюджета Комитет по финансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1 Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизованного бухгалтерского учета и муниципаль-ных закупок", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчи-ками Усманского муниципального района при определе-нии поставщиков , утвержденном постановлением админи-страции Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135 Комитет по финансам % 0 0 0 0 0 0 95 95 95 96 96 96 96
22 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1
"Эффективное управление финансами Усманского муниципального района"
Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 11 822,3 11 619,87031 12 155,47345 13 890,55496 15 334,00000 13 600,00000 13 600,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,89824 93,01760 97,86424 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 11 741,1 11 536,97207 12 062,45585 13 792,69072 15 334,00000 13 600,00000 13 600,00000
23 Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района Всего тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 033,66181 10 576,54474 12 212,27891 13 101,27500 13 101,27500 13 101,27500
районный бюджет тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 033,66181 10 576,54474 12 212,27891 13 101,27500 13 101,27500 13 101,27500
24 Расходы на обеспечение функций органов местного само-управления Усманского муниципального района (за ис-ключением расходов на выплаты по оплате труда работни-ков указанных органов) Всего тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 889,10450 780,11671 840,07605 1 452,72500 498,72500 498,72500
районный бюджет тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 889,10450 780,11671 840,07605 1 452,72500 498,72500 498,72500
25 Реализация переданных полномочий в части контроля за исполнением бюджетов поселений в соответствии с феде-ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Всего тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,00000 650,00000 690,00000 780,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,00000 650,00000 690,00000 780,00000 0,00000 0,00000
26 Повышение квалификации муниципальных служащих ор-ганов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 8,5 5,0 109,3 0,0 0,0 0,0 0,00000 9,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 98,8 0,0 0,0 0,0 0,00000 5,62561 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8,5 5,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,00000 3,37439 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
27 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинанси-рования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 105,1 109,2 114,6 118,9 127,10400 139,81200 148,20000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 94,6 86,1 76,8 81,2 82,89824 87,39199 97,86424 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 10,5 23,1 37,8 37,7 44,20576 52,42001 50,33576 0,00000 0,00000 0,00000
28 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 "Создание единой системы бюджетного и бухгалтер-ского учета и осуществление централизованных заку-пок товаров, работ и услуг для обеспечения муници-пальных нужд Усманского муниципального района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 19 148,11463 22 819,59648 26 609,23185 28 221,50000 27 401,30000 27 401,30000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 19 148,11463 22 819,59648 26 609,23185 28 221,50000 27 401,30000 27 401,30000
29 Осуществление полномочий в части содержание специа-листа по муниципальным закупкам Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000
30 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ка-зенных учреждений Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 19 073,11463 22 744,59648 26 534,23185 28 146,50000 27 401,30000 27 401,30000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 19 073,11463 22 744,59648 26 534,23185 28 146,50000 27 401,30000 27 401,30000
31 Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1 "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического развития Усманского муниципально-го района до 2030 года" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 995,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 1 995,00000 0,00000 0,00000 0,00000
32 Реализация направления расходов основного мероприятия "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического разви-тия Усманского муниципального района до 2030 года"" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-ственных (муниципальных) нужд" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 1 995,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 1 995,00000 0,00000 0,00000 0,00000
33 Итого по Подпрограмме 1 Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 14 887,1 30 767,98494 34 975,06993 42 494,78681 43 555,50000 41 001,30000 41 001,30000 298 699,24168
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,89824 93,01760 97,86424 0,00000 0,00000 0,00000 711,28008
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 14 805,9 30 685,08670 34 882,05233 42 396,92257 43 555,50000 41 001,30000 41 001,30000 297 987,96160
34 Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муници-пального района"
35 Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
36 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему дохо-дов бюджета без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам от-числений Комитет по финансам % 186 155 50 50 50 50 5 <50 0,72 0 <50 <50 <50
37 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельного объема заимствований района к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюд-жета и (или) погашение долговых обязательств района Комитет по финансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
38 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 Объем просроченной задолженности по долговым обяза-тельствам района Комитет по финансам руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 1,35163 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 1,35163 0,00000 0,00000 0,00000
40 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств» Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 1,35163 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 1,35163 0,00000 0,00000 0,00000
41 Итого по Подпрограмме 2 Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 1,35163 0,00000 0,00000 0,00000 692,63603
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 1,35163 0,00000 0,00000 0,00000
42 Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного само-управления Усманского муниципального района"
43 Задача 1 подпрограммы 3 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий
44 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Расходы бюджета муниципального образования на содер-жание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования Комитет по финансам руб. 1235,4 1264 1200 1536 1604,8 1704,5 1745,2 1943,1 2091,5 2368 2604,8 2865,2 3151,8
45 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципально-го района на 2016-2027 годы" Всего тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 52 181,14200 54 900,05496 63 875,63688 67 984,65816 64 485,45816 64 485,45816
районный бюджет тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 52 181,14200 54 900,05496 63 875,63688 67 984,65816 64 485,45816 64 485,45816
46 Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района Всего тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 655,89213 47 041,96793 52 684,11156 57 659,59489 56 665,86689 56 665,86689
районный бюджет тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 655,89213 47 041,96793 52 684,11156 57 659,59489 56 665,86689 56 665,86689
47 Расходы на обеспечение функций органов местного само-управления Усманского муниципального района (за ис-ключением расходов на выплаты по оплате труда работни-ков указанных органов) Всего тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 8 272,26287 7 658,08703 10 945,63532 10 055,06327 7 549,59127 7 549,59127
районный бюджет тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 8 272,26287 7 658,08703 10 945,63532 10 055,06327 7 549,59127 7 549,59127
48 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов мест-ного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы» Всего тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 252,98700 200,00000 245,89000 270,00000 270,00000 270,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 252,98700 200,00000 245,89000 270,00000 270,00000 270,00000
49 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3 "Социальная поддержка отдельных категорий граж-дан" Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 8 419,17331 9 000,00000 9 000,00000 9 000,00000
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 8 419,17331 9 000,00000 9 000,00000 9 000,00000
50 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Усманско-го муниципального района Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 8 419,17331 9 000,00000 9 000,00000 9 000,00000
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 8 419,17331 9 000,00000 9 000,00000 9 000,00000
51 Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3"Реализация мер по развитию архивного дела Усман-ского муниципального района Липецкой области" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 3 102,29087 3 299,54700 3 299,54700 3 299,54700
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 3 102,29087 3 299,54700 3 299,54700 3 299,54700
52 Реализация переданного полномочия в соответствии с За-коном Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государ-ственными полномочиями Липецкой области в сфере ар-хивного дела" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 3 102,29087 3 299,54700 3 299,54700 3 299,54700
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 3 102,29087 3 299,54700 3 299,54700 3 299,54700
53 Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 3 "Устранение причин и условий, способствующих со-вершению правонарушений" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 754,07093 817,31260 817,31260 817,31260
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 754,07093 817,31260 817,31260 817,31260
54 Реализация переданного полномочия в соответствии с За-коном Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочи-ями по образованию и организации деятельности админи-стративных комиссий, составлению протоколов об адми-нистративных правонарушениях" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 754,07093 817,31260 817,31260 817,31260
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 754,07093 817,31260 817,31260 817,31260
55 Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 3 "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 694,81424 1 656,58307 1 656,58307 1 656,58307
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 694,81424 1 656,58307 1 656,58307 1 656,58307
56 Реализация переданного полномочия в соответствии с За-коном Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по об-разованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 694,81424 1 656,58307 1 656,58307 1 656,58307
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 694,81424 1 656,58307 1 656,58307 1 656,58307
57 Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование эффективной системы межведом-ственного взаимодействия в сфере предупреждения се-мейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 753,16228 5 628,60800 5 628,60800 5 628,60800
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 753,16228 5 628,60800 5 628,60800 5 628,60800
58 Реализация переданного полномочия в соответствии с За-коном Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления от-дельными государственными полномочиями по осуществ-лению деятельности по опеке и попечительству в Липец-кой области" в части содержания численности специали-стов, осуществляющих деятельность по опеке и попечи-тельству Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 753,16228 5 628,60800 5 628,60800 5 628,60800
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 753,16228 5 628,60800 5 628,60800 5 628,60800
59 Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 3"Подготовка информации для ведения Регистра нор-мативных правовых актов" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1131,90399 1 201,25667 1 201,25667 1 201,25667
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1131,90399 1 201,25667 1 201,25667 1 201,25667
60 Реализация переданного полномочия в соответствии с За-коном Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления от-дельными государственными полномочиями по сбору ин-формации от поселений, входящих в муниципальный рай-он, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1 131,90399 1 201,25667 1 201,25667 1 201,25667
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1 131,90399 1 201,25667 1 201,25667 1 201,25667
61 Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 822,87300 899,31200 899,31200 899,31200
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 822,87300 899,31200 899,31200 899,31200
62 Реализация переданного полномочия в соответствии с За-коном Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдель-ными государственными полномочиями в области охраны труда" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 822,87300 899,31200 899,31200 899,31200
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 822,87300 899,31200 899,31200 899,31200
63 Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение муници-пальных учреждений" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 513,20248 30 090,00000 26 004,60000 26 004,60000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 513,20248 30 090,00000 26 004,60000 26 004,60000
64 Предоставление государственным бюджетным и автоном-ным учреждениям субсидий Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 513,20248 30 090,00000 26 004,60000 26 004,60000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 513,20248 30 090,00000 26 004,60000 26 004,60000
65 Задача 2 подпрограммы 3 Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы
66 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Доля муници-пальных служащих прошедших подготовку, профессио-нальную переподготовку и повышения квалификации. Отдел орга-низацион-но-контроль-ной и кад-ровой рабо-ты % 55 60 65 67 68 70 71 72 73 74 74 74 74
67 Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и приобретения услуг по электронным инфор-мационным технологиям Усманского муниципально-го района" Всего тыс. руб Х 211,0 194,7 124,7 152,3 129,8 215,8 148,44000 173,56412 132,5 302,44117 300,82748 301,10035
областной бюджет тыс. руб Х 172,9 144,7 85,8 119,3 70,4 127,1 93,42226 78,31351 87,45708 192,44117 190,82748 191,10035
районный бюджет тыс. руб Х 38,1 50,0 38,9 33,0 59,4 88,7 55,01774 95,25061 45,04292 110,00000 110,00000 110,00000
68 Повышение квалификации муниципальных служащих ор-ганов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 97,8 147,2 56,0 80,4 55,3 137,5 70,20000 91,41212 48,50000 230,44117 228,82748 229,10035
областной бюджет тыс. руб Х 65,3 104,2 24,0 62,6 20,5 76,8 42,39351 26,96293 31,98747 150,44117 148,82748 149,10035
районный бюджет тыс. руб Х 32,5 43 32,0 17,8 34,8 60,7 27,80649 64,44919 16,51253 80,00000 80,00000 80,00000
69 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинанси-рования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 113,2 47,5 68,7 71,9 74,5 78,3 78,24000 82,15200 84,00000 72,00000 72,00000 72,00000
областной бюджет тыс. руб Х 107,6 40,5 61,8 56,7 49,9 50,3 51,02875 51,35058 55,46961 42,00000 42,00000 42,00000
районный бюджет тыс. руб Х 5,6 7 6,9 15,2 24,6 28,0 27,21125 30,80142 28,53039 30,00000 30,00000 30,00000
70 Итого по Подпрограмме 3 Всего тыс. руб Х 51 774,7 55 225,4 59 049,6 61 510,8 64 225,5 70 329,1 86 780,14064 100 044,40979 110 199,62798 120 879,71867 113 293,50498 113 293,77785 1 006 606,27991
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 8 723,9 8 818,8 9 190,0 9 672,3 9 778,8 10 731,89478 16 589,00073 12 346,57239 13 695,06051 13 693,44682 13 693,71969 134 600,19492
районный бюджет тыс. руб Х 44 108,0 46 501,5 50 230,8 52 320,8 54 553,2 60 550,3 76 048,24586 83 455,40906 97 853,05559 107 184,65816 99 600,05816 99 600,05816 872 006,08499
71 Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуще-ством и земельными участками"
72 Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества
73 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Наличие у пред-приятий и учреждений Усманского муниципального райо-на кадастровой документаци, с обеспечением регистрации права муниципальной собственности, права оперативного управлекния или хозяйственного ведения Комитет по управлению муници-пальным имуще-ством % 92 93 95 97 99 100 100 100 100 100 100 100 100
74 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальнымимуще-ством Комитет по управлению муници-пальным имуще-ством % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
75 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав соб-ственности Усманского муниципального района Ли-пецкой области, кадастровой оценки и налогообло-жения" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 296,80000 1 000,00000 400,00000 400,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 296,80000 1 000,00000 400,00000 400,00000
76 Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обсле-дование объектов капитального строительства и земель-ных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области, кадастровой оценки и налогообложения" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 296,80000 1 000,00000 400,00000 400,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 296,80000 1 000,00000 400,00000 400,00000
77 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 "Капитальный ремонт и содержание объектов муни-ципальной собственности" Всего тыс. руб Х 0,0 5 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 346,11781 500,00000 200,00000 200,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 1 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 346,11781 500,00000 200,00000 200,00000
78 Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности" Всего тыс. руб Х 0,0 3 349,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 346,11781 500,00000 200,00000 200,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 2 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 687,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 346,11781 500,00000 200,00000 200,00000
79 Капитальный ремонт здания администрации Усманского муниципального района (доп.работы) Всего тыс. руб Х 0,0 814,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 576,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
80 Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли) Всего тыс. руб Х 0,0 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
81 Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (3 этап) Всего тыс. руб Х 0,0 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
82 Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 "Проведение комплексных кадастровых работ на тер-ритории Усманского муниципального района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 857,20000 4 061,11566 286,81281 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 700,00000 3 850,33887 272,47217 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 157,20000 210,77679 14,34064 0,00000 0,00000
83 Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение комплексных кадастровых работ на террито-рии Усманского муниципального района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 857,20000 4 061,11566 286,81281 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 700,00000 3 850,33887 272,47217 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 157,20000 210,77679 14,34064 0,00000 0,00000
84 Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4 "Создание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях внесения сведений в ГИСОГД" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 484,64400 2 090,78640 0,00000 0,00000 0,00000
85 Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях внесе-ния сведений в ГИСОГД" районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 484,64400 2 090,78640 0,00000 0,00000 0,00000
85 Итого по Подпрограмме 4 Всего тыс. руб Х 415,0 5 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 212,17291 8 964,84680 8 794,81987 1 786,81281 600,00000 600,00000 33 626,25239
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 700,00000 3 850,33887 272,47217 0,00000 0,00000 10 822,81104
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 1 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 212,17291 6 264,84680 4 944,48100 1 514,34064 600,00000 600,00000 22 803,44135
86 Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
87 Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
88 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 Увеличение ко-личества материалов, отражающих деятельность админи-страции Усманского района, размещенных в районной общественно-политической газете "Новая жизнь". Отдел ор-ганизаци-онно-контроль-ной и кад-ровой ра-боты % 48 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,00000
89 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5 "Подготовка и распространение информации в муни-ципальных печатных СМИ" Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 500,00000 3 500,00000 3 500,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 500,00000 3 500,00000 3 500,00000
90 Предоставление муниципальным бюджетным и автоном-ным учреждениям субсидий Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 500,00000 3 500,00000 3 500,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 500,00000 3 500,00000 3 500,00000 32 465,50000
91 Итого по Подпрограмме 5 Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 500,00000 3 500,00000 3 500,00000 32 465,50000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 500,00000 3 500,00000 3 500,00000 32 465,50000
92 Всего по Программе Всего тыс. руб Х 63 443,1 72 341,7 73 519,9 74 387,0 78 175,2 89 265,8 122 563,49849 146 991,21092 164 890,58629 169 722,03148 158 394,80498 158 395,07785 1 372 089,91001
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 12 723,9 9 012,2 9 276,1 9 749,1 9 860,0 10 814,79302 19 382,01833 16 294,77550 13 967,53268 13 693,44682 13 693,71969
районный бюджет тыс. руб Х 55 776,4 59 617,8 64 507,7 65 110,9 68 426,1 79 405,8 111 748,70547 127 609,19259 148 595,81079 155 754,49880 144 701,35816 144 701,35816