П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Усмань
13.11.2025г. № 18
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2027 годы»»
В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюджета администрация Усманского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского муниципального района от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы» (с изменениями):
1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы»:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы
| Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 1 415 401,73455 тыс. руб. в том числе по годам: 2016 год - 63 443,1 тыс.руб.; 2017 год - 72 341,7 тыс.руб.; 2018 год - 73 519,9 тыс.руб.; 2019 год - 74 387,0 тыс.руб.; 2020 год - 78 175,2 тыс.руб.; 2021 год - 89 265,8 тыс.руб.; 2022 год - 122 563,49849 тыс. руб.; 2023 год - 146 991,21092 тыс. руб.; 2024 год - 164 890,58629 тыс. руб.; 2025 год - 213 033,85602 тыс. руб.; 2026 год - 158 394,80498 тыс.руб.; 2027 год - 158 395 077,85 тыс.руб. Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
1.1.2. В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:
в абзаце третьем цифры «1 417 639,36781» заменить цифрами «1 415 401,73455»;
в абзаце четвертом цифры «299 233,41560» заменить цифрами «299 768,79560»;
в абзаце шестом цифры «1 046 572,28480» заменить цифрами «1 043 799,27154»;
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы" таблицу "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2027 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»:
1.3.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 299 768,79560тыс. руб., из них: 2016 год – 8 839,9 тыс. руб.; 2017 год – 9 746,2 тыс. руб.; 2018 год – 10 351,4 тыс. руб.; 2019 год - 10 142,3 тыс. руб.; 2020 год – 10 936,4 тыс. руб.; 2021 год - 14 887,1 тыс.руб.; 2022 год – 30 767,98494 тыс.руб.; 2023 год – 34 975,06993 тыс. руб.; 2024 год – 42 494,78681 тыс. руб.; 2025 год – 44 625,05392 тыс. руб; 2026 год – 41 001,30000 тыс.руб; 2027 год – 41 001,30000 тыс.руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
1.3.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «299 233,41560» заменить цифрами «299 767,79560»;
1.4. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района»:
1.4.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 1 043 799,27154 тыс. руб., из них: 2016 год – 51 774,7 тыс. руб.; 2017 год – 55 225,4 тыс. руб.; 2018 год – 59 049,6 тыс. руб.; 2019 год – 61 510,8 тыс. руб.; 2020 год – 64 225,5 тыс. руб.; 2021 год – 70 329,1 тыс. руб.; 2022 год – 86 780,14064 тыс. руб.; 2023 год – 100 044,40979 тыс. руб.; 2024 год – 110 199,62798 тыс. руб.; 2025 год – 160 845,72356 тыс. руб; 2026 год- 113 293,50498 тыс.руб; 2027 год- 113 293,77785 тыс.руб Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
1.3.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1 046 572,28480» заменить цифрами «1 043 799,27154»;
в абзаце втором цифры «912 075,82896» заменить цифрами «909 171,72278»;
в абзаце третьем цифры «134 496,45584» заменить цифрами «134 627,54876».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа Р.И.Иевлеву.
Глава администрации округа В.М. Мазо
Демихова И.В
2-11-89
Приложение 1 к постановлению администрации Усманского муниципального округа от _____________________ №___________ | ||||||||||||||||
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027годы " | ||||||||||||||||
Таблица | ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Единица измере-ния | Значения индикаторов и показателей | ||||||||||||
2015 год факт | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 | Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы " |
| ||||||||||||||
3 | Индикатор Отношение объема муниципального долга Усманского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | Комитет по финансам | % | 135 | 114 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | <49 | <49 | <49 |
4 | Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района" | |||||||||||||||
5 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Объем дефицита бюджета района | Комитет по финансам | % | 0 | 12,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0,4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
6 | Задача 2 муниципальной программы. "Эффективное управление муниципальным долгом Усманского муниципального района" | |||||||||||||||
7 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Объем расходов на обслуживание муниципального долга | Комитет по финансам | % | 0,43 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Задача 3 муниципальной программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Усманского муниципального района" | |||||||||||||||
9 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы | ед. | 8 | 10 | 9 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 |
10 | Задача 4 муниципальной программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества" | |||||||||||||||
11 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом | Комитет по управлению муниципальным имуществом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | Задача 5 муниципальной программы. "Расширение информационного пронстранства" | |||||||||||||||
13 | Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы Количество экземпляров в год районной газеты "Новая жизнь" | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы | тыс.шт. | 624 | 562 | 593 | 483,6 | 624,4 | 156 | 119,6 | 102 | 96,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» | |||||||||||||||
15 | Задача 1 Подпрограммы 1 | |||||||||||||||
16 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Исполнение бюджета района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану. | Комитет по финансам | % | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Доля расходов бюджета района, сформированных в соответствии с муниципальными программами | Комитет по финансам | % | 96,9 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 94 | 97 | 97 | 97 |
18 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Соотношение объема проверенных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собственные средства) | Комитет по финансам | % | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19 | Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета района | Комитет по финансам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 Соблюдениеустановленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета района и консолидированного бюджета | Комитет по финансам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
21 | Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1 Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизованного бухгалтерского учета и муниципальных закупок", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками Усманского муниципального района при определении поставщиков , утвержденном постановлением администрации Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135 | Комитет по финансам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |
22 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 | Всего | тыс. руб | Х | 8 839,9 | 9 746,2 | 10 351,4 | 10 142,3 | 10 936,4 | 11 822,3 | 11 619,87031 | 12 155,47345 | 13 890,55496 | 15 654,04137 | 13 600,00000 | 13 600,00000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 193,4 | 86,1 | 76,8 | 81,2 | 82,89824 | 93,01760 | 97,86424 | 103,73908 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 8 839,9 | 9 746,2 | 10 158,0 | 10 056,2 | 10 859,6 | 11 741,1 | 11 536,97207 | 12 062,45585 | 13 792,69072 | 15 550,30229 | 13 600,00000 | 13 600,00000 | ||
23 | Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района | Всего | тыс. руб | Х | 7 687,0 | 8 065,3 | 8 645,8 | 8 688,6 | 9 655,9 | 10 303,8 | 10 033,66181 | 10 576,54474 | 12 212,27891 | 13 317,57729 | 13 101,27500 | 13 101,27500 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 7 687,0 | 8 065,3 | 8 645,8 | 8 688,6 | 9 655,9 | 10 303,8 | 10 033,66181 | 10 576,54474 | 12 212,27891 | 13 317,57729 | 13 101,27500 | 13 101,27500 | ||
24 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) | Всего | тыс. руб | Х | 756,9 | 1 163,4 | 978,7 | 794,5 | 595,9 | 829,6 | 889,10450 | 780,11671 | 840,07605 | 1 393,44528 | 498,72500 | 498,72500 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 756,9 | 1 163,4 | 978,7 | 794,5 | 595,9 | 829,6 | 889,10450 | 780,11671 | 840,07605 | 1 393,44528 | 498,72500 | 498,72500 | ||
25 | Реализация переданных полномочий в части контроля за исполнением бюджетов поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Всего | тыс. руб | Х | 387,5 | 512,5 | 512,5 | 550,0 | 570,0 | 570,0 | 570,00000 | 650,00000 | 690,00000 | 780,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 387,5 | 512,5 | 512,5 | 550,0 | 570,0 | 570,0 | 570,00000 | 650,00000 | 690,00000 | 780,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
26 | Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом | Всего | тыс. руб | Х | 8,5 | 5,0 | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 9,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 5,62561 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 8,5 | 5,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 3,37439 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
27 | Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 105,1 | 109,2 | 114,6 | 118,9 | 127,10400 | 139,81200 | 148,20000 | 163,01880 | 0,00000 | 0,00000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 94,6 | 86,1 | 76,8 | 81,2 | 82,89824 | 87,39199 | 97,86424 | 103,73908 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 23,1 | 37,8 | 37,7 | 44,20576 | 52,42001 | 50,33576 | 59,27972 | 0,00000 | 0,00000 | ||
28 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 "Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета и осуществление централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Усманского муниципального района" | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 064,8 | 19 148,11463 | 22 819,59648 | 26 609,23185 | 28 971,01255 | 27 401,30000 | 27 401,30000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 064,8 | 19 148,11463 | 22 819,59648 | 26 609,23185 | 28 971,01255 | 27 401,30000 | 27 401,30000 | ||
29 | Осуществление полномочий в части содержание специалиста по муниципальным закупкам | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,00000 | 75,00000 | 75,00000 | 75,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,00000 | 75,00000 | 75,00000 | 75,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
30 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 989,8 | 19 073,11463 | 22 744,59648 | 26 534,23185 | 28 896,01255 | 27 401,30000 | 27 401,30000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 989,8 | 19 073,11463 | 22 744,59648 | 26 534,23185 | 28 896,01255 | 27 401,30000 | 27 401,30000 | ||
31 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1 "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического развития Усманского муниципального района до 2030 года" | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 995,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1 995,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
32 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического развития Усманского муниципального района до 2030 года"" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1 995,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 1 995,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
33 | Итого по Подпрограмме 1 | Всего | тыс. руб | Х | 8 839,9 | 9 746,2 | 10 351,4 | 10 142,3 | 10 936,4 | 14 887,1 | 30 767,98494 | 34 975,06993 | 42 494,78681 | 44 625,05392 | 41 001,30000 | 41 001,30000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 193,4 | 86,1 | 76,8 | 81,2 | 82,89824 | 93,01760 | 97,86424 | 103,73908 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 8 839,9 | 9 746,2 | 10 158,0 | 10 056,2 | 10 859,6 | 14 805,9 | 30 685,08670 | 34 882,05233 | 42 396,92257 | 44 521,31484 | 41 001,30000 | 41 001,30000 | ||
34 | Подпрограмма 2 | |||||||||||||||
35 | Задача 1 Подпрограммы 2 | |||||||||||||||
36 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Комитет по финансам | % | 186 | 155 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | <50 | 0,72 | 0 | <50 | <50 | <50 |
37 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельного объема заимствований района к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района | Комитет по финансам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
38 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района | Комитет по финансам | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
39 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2 | Всего | тыс. руб | Х | 613,5 | 4,0 | 30,5 | 15,0 | 17,0 | 1,2 | 3,20000 | 6,88440 | 1,35163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 613,5 | 4,0 | 30,5 | 15,0 | 17,0 | 1,2 | 3,20000 | 6,88440 | 1,35163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
40 | Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств» | Всего | тыс. руб | Х | 613,5 | 4,0 | 30,5 | 15,0 | 17,0 | 1,2 | 3,20000 | 6,88440 | 1,35163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 613,5 | 4,0 | 30,5 | 15,0 | 17,0 | 1,2 | 3,20000 | 6,88440 | 1,35163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
41 | Итого по Подпрограмме 2 | Всего | тыс. руб | Х | 613,5 | 4,0 | 30,5 | 15,0 | 17,0 | 1,2 | 3,20000 | 6,88440 | 1,35163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 613,5 | 4,0 | 30,5 | 15,0 | 17,0 | 1,2 | 3,20000 | 6,88440 | 1,35163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
42 | Подпрограмма 3 | |||||||||||||||
43 | Задача 1 подпрограммы 3 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий | |||||||||||||||
44 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | Комитет по финансам | руб. | 1235,4 | 1264 | 1200 | 1536 | 1604,8 | 1704,5 | 1745,2 | 1943,1 | 2091,5 | 2368 | 2604,8 | 2865,2 | 3151,8 |
45 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы" | Всего | тыс. руб | Х | 37 828,4 | 41 572,9 | 45 285,5 | 46 983,4 | 48 856,9 | 50 475,9 | 52 181,14200 | 54 900,05496 | 63 875,63688 | 64 871,06941 | 64 485,45816 | 64 485,45816 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 37 828,4 | 41 572,9 | 45 285,5 | 46 983,4 | 48 856,9 | 50 475,9 | 52 181,14200 | 54 900,05496 | 63 875,63688 | 64 871,06941 | 64 485,45816 | 64 485,45816 | ||
46 | Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района | Всего | тыс. руб | Х | 33 248,8 | 35 267,0 | 39 018,6 | 39 365,3 | 42 912,6 | 43 798,7 | 43 655,89213 | 47 041,96793 | 52 684,11156 | 53 638,59432 | 56 665,86689 | 56 665,86689 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 33 248,8 | 35 267,0 | 39 018,6 | 39 365,3 | 42 912,6 | 43 798,7 | 43 655,89213 | 47 041,96793 | 52 684,11156 | 53 638,59432 | 56 665,86689 | 56 665,86689 | ||
47 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) | Всего | тыс. руб | Х | 4 579,6 | 6 112,9 | 5 792,6 | 7 369,1 | 5 726,1 | 6 303,3 | 8 272,26287 | 7 658,08703 | 10 945,63532 | 10 962,47509 | 7 549,59127 | 7 549,59127 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 4 579,6 | 6 112,9 | 5 792,6 | 7 369,1 | 5 726,1 | 6 303,3 | 8 272,26287 | 7 658,08703 | 10 945,63532 | 10 962,47509 | 7 549,59127 | 7 549,59127 | ||
48 | Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы» | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 193,0 | 474,3 | 249,0 | 218,2 | 373,9 | 252,98700 | 200,00000 | 245,89000 | 270,00000 | 270,00000 | 270,00000 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 193,0 | 474,3 | 249,0 | 218,2 | 373,9 | 252,98700 | 200,00000 | 245,89000 | 270,00000 | 270,00000 | 270,00000 | ||
49 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | Всего | тыс. руб | Х | 6 241,5 | 4 878,6 | 4 906,4 | 5 304,4 | 5 636,9 | 5 645,3 | 6 070,70784 | 7 346,92731 | 8 419,17331 | 8 458,42922 | 9 000,00000 | 9 000,00000 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 6 241,5 | 4 878,6 | 4 906,4 | 5 304,4 | 5 636,9 | 5 645,3 | 6 070,70784 | 7 346,92731 | 8 419,17331 | 8 458,42922 | 9 000,00000 | 9 000,00000 | ||
50 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Усманского муниципального района | Всего | тыс. руб | Х | 6 241,5 | 4 878,6 | 4 906,4 | 5 304,4 | 5 636,9 | 5 645,3 | 6 070,70784 | 7 346,92731 | 8 419,17331 | 8 458,42922 | 9 000,00000 | 9 000,00000 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 6 241,5 | 4 878,6 | 4 906,4 | 5 304,4 | 5 636,9 | 5 645,3 | 6 070,70784 | 7 346,92731 | 8 419,17331 | 8 458,42922 | 9 000,00000 | 9 000,00000 | ||
51 | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3"Реализация мер по развитию архивного дела Усманского муниципального района Липецкой области" | Всего | тыс. руб | Х | 1 536,0 | 1 741,0 | 1 803,0 | 1 848,0 | 2 359,8 | 2 332,0 | 2 538,28200 | 8 561,07715 | 3 102,29087 | 3 327,89700 | 3 299,54700 | 3 299,54700 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 1 536,0 | 1 741,0 | 1 803,0 | 1 848,0 | 2 359,8 | 2 332,0 | 2 538,28200 | 8 561,07715 | 3 102,29087 | 3 327,89700 | 3 299,54700 | 3 299,54700 | ||
52 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела" | Всего | тыс. руб | Х | 1 536,0 | 1 741,0 | 1 803,0 | 1 848,0 | 2 359,8 | 2 332,0 | 2 538,28200 | 8 561,07715 | 3 102,29087 | 3 327,89700 | 3 299,54700 | 3 299,54700 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 1 536,0 | 1 741,0 | 1 803,0 | 1 848,0 | 2 359,8 | 2 332,0 | 2 538,28200 | 8 561,07715 | 3 102,29087 | 3 327,89700 | 3 299,54700 | 3 299,54700 | ||
53 | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 3 "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений" | Всего | тыс. руб | Х | 980,0 | 1 132,3 | 1 183,0 | 1 183,0 | 1 225,4 | 1 091,1 | 1 229,41302 | 726,34802 | 754,07093 | 825,45259 | 817,31260 | 817,31260 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 980,0 | 1 132,3 | 1 183,0 | 1 183,0 | 1 225,4 | 1 091,1 | 1 229,41302 | 726,34802 | 754,07093 | 825,45259 | 817,31260 | 817,31260 | ||
54 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях" | Всего | тыс. руб | Х | 980,0 | 1 132,3 | 1 183,0 | 1 183,0 | 1 225,4 | 1 091,1 | 1 229,41302 | 726,34802 | 754,07093 | 825,45259 | 817,31260 | 817,31260 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 980,0 | 1 132,3 | 1 183,0 | 1 183,0 | 1 225,4 | 1 091,1 | 1 229,41302 | 726,34802 | 754,07093 | 825,45259 | 817,31260 | 817,31260 | ||
55 | Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 3 "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия" | Всего | тыс. руб | Х | 939,0 | 1 052,6 | 1 139,3 | 1 073,0 | 1 101,3 | 1 167,0 | 1 378,54200 | 1 478,88909 | 1 694,81424 | 1 673,20107 | 1 656,58307 | 1 656,58307 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 939,0 | 1 052,6 | 1 139,3 | 1 073,0 | 1 101,3 | 1 167,0 | 1 378,54200 | 1 478,88909 | 1 694,81424 | 1 673,20107 | 1 656,58307 | 1 656,58307 | ||
56 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | Всего | тыс. руб | Х | 939,0 | 1 052,6 | 1 139,3 | 1 073,0 | 1 101,3 | 1 167,0 | 1 378,54200 | 1 478,88909 | 1 694,81424 | 1 673,20107 | 1 656,58307 | 1 656,58307 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 939,0 | 1 052,6 | 1 139,3 | 1 073,0 | 1 101,3 | 1 167,0 | 1 378,54200 | 1 478,88909 | 1 694,81424 | 1 673,20107 | 1 656,58307 | 1 656,58307 | ||
57 | Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего | тыс. руб | Х | 2 793,8 | 3 355,0 | 3 231,7 | 3 599,8 | 3 489,8 | 3 603,6 | 3 979,64500 | 4 067,96100 | 4 753,16228 | 5 688,64000 | 5 628,60800 | 5 628,60800 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 2 793,8 | 3 355,0 | 3 231,7 | 3 599,8 | 3 489,8 | 3 603,6 | 3 979,64500 | 4 067,96100 | 4 753,16228 | 5 688,64000 | 5 628,60800 | 5 628,60800 | ||
58 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству | Всего | тыс. руб | Х | 2 793,8 | 3 355,0 | 3 231,7 | 3 599,8 | 3 489,8 | 3 603,6 | 3 979,64500 | 4 067,96100 | 4 753,16228 | 5 688,64000 | 5 628,60800 | 5 628,60800 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 2 793,8 | 3 355,0 | 3 231,7 | 3 599,8 | 3 489,8 | 3 603,6 | 3 979,64500 | 4 067,96100 | 4 753,16228 | 5 688,64000 | 5 628,60800 | 5 628,60800 | ||
59 | Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 3"Подготовка информации для ведения Регистра нормативных правовых актов" | Всего | тыс. руб | Х | 831,9 | 880,4 | 901,3 | 901,3 | 919,5 | 919,5 | 952,89050 | 997,58596 | 1131,90399 | 1 210,63360 | 1 201,25667 | 1 201,25667 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 831,9 | 880,4 | 901,3 | 901,3 | 919,5 | 919,5 | 952,89050 | 997,58596 | 1131,90399 | 1 210,63360 | 1 201,25667 | 1 201,25667 | ||
60 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области" | Всего | тыс. руб | Х | 831,9 | 880,4 | 901,3 | 901,3 | 919,5 | 919,5 | 952,89050 | 997,58596 | 1 131,90399 | 1 210,63360 | 1 201,25667 | 1 201,25667 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 831,9 | 880,4 | 901,3 | 901,3 | 919,5 | 919,5 | 952,89050 | 997,58596 | 1 131,90399 | 1 210,63360 | 1 201,25667 | 1 201,25667 | ||
61 | Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений" | Всего | тыс. руб | Х | 413,1 | 417,9 | 474,7 | 465,6 | 506,1 | 538,5 | 559,70000 | 678,82600 | 822,87300 | 907,88800 | 899,31200 | 899,31200 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 413,1 | 417,9 | 474,7 | 465,6 | 506,1 | 538,5 | 559,70000 | 678,82600 | 822,87300 | 907,88800 | 899,31200 | 899,31200 | ||
62 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда" | Всего | тыс. руб | Х | 413,1 | 417,9 | 474,7 | 465,6 | 506,1 | 538,5 | 559,70000 | 678,82600 | 822,87300 | 907,88800 | 899,31200 | 899,31200 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 413,1 | 417,9 | 474,7 | 465,6 | 506,1 | 538,5 | 559,70000 | 678,82600 | 822,87300 | 907,88800 | 899,31200 | 899,31200 | ||
63 | Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение муниципальных учреждений" | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 340,4 | 17 741,37828 | 21 113,17618 | 25 513,20248 | 70 910,79732 | 26 004,60000 | 26 004,60000 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 340,4 | 17 741,37828 | 21 113,17618 | 25 513,20248 | 70 910,79732 | 26 004,60000 | 26 004,60000 | ||
64 | Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 340,4 | 17 741,37828 | 21 113,17618 | 25 513,20248 | 70 910,79732 | 26 004,60000 | 26 004,60000 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 340,4 | 17 741,37828 | 21 113,17618 | 25 513,20248 | 70 910,79732 | 26 004,60000 | 26 004,60000 | ||
65 | Задача 2 подпрограммы 3 Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы |
| ||||||||||||||
66 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, профессиональную переподготовку и повышения квалификации. | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы | % | 55 | 60 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
67 | Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и приобретения услуг по электронным информационным технологиям Усманского муниципального района" | Всего | тыс. руб | Х | 211,0 | 194,7 | 124,7 | 152,3 | 129,8 | 215,8 | 148,44000 | 173,56412 | 132,5 | 198,70209 | 300,82748 | 301,10035 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 172,9 | 144,7 | 85,8 | 119,3 | 70,4 | 127,1 | 93,42226 | 78,31351 | 87,45708 | 88,70209 | 190,82748 | 191,10035 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 38,1 | 50,0 | 38,9 | 33,0 | 59,4 | 88,7 | 55,01774 | 95,25061 | 45,04292 | 110,00000 | 110,00000 | 110,00000 | ||
68 | Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом | Всего | тыс. руб | Х | 97,8 | 147,2 | 56,0 | 80,4 | 55,3 | 137,5 | 70,20000 | 91,41212 | 48,50000 | 114,70209 | 228,82748 | 229,10035 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 65,3 | 104,2 | 24,0 | 62,6 | 20,5 | 76,8 | 42,39351 | 26,96293 | 31,98747 | 35,24762 | 148,82748 | 149,10035 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 32,5 | 43 | 32,0 | 17,8 | 34,8 | 60,7 | 27,80649 | 64,44919 | 16,51253 | 79,45447 | 80,00000 | 80,00000 | ||
69 | Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом | Всего | тыс. руб | Х | 113,2 | 47,5 | 68,7 | 71,9 | 74,5 | 78,3 | 78,24000 | 82,15200 | 84,00000 | 84,00000 | 72,00000 | 72,00000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 107,6 | 40,5 | 61,8 | 56,7 | 49,9 | 50,3 | 51,02875 | 51,35058 | 55,46961 | 53,45447 | 42,00000 | 42,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 5,6 | 7 | 6,9 | 15,2 | 24,6 | 28,0 | 27,21125 | 30,80142 | 28,53039 | 30,54553 | 30,00000 | 30,00000 | ||
70 | Итого по Подпрограмме 3 | Всего | тыс. руб | Х | 51 774,7 | 55 225,4 | 59 049,6 | 61 510,8 | 64 225,5 | 70 329,1 | 86 780,14064 | 100 044,40979 | 110 199,62798 | 158 072,71030 | 113 293,50498 | 113 293,77785 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 7 666,7 | 8 723,9 | 8 818,8 | 9 190,0 | 9 672,3 | 9 778,8 | 10 731,89478 | 16 589,00073 | 12 346,57239 | 13 722,41435 | 13 693,44682 | 13 693,71969 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 44 108,0 | 46 501,5 | 50 230,8 | 52 320,8 | 54 553,2 | 60 550,3 | 76 048,24586 | 83 455,40906 | 97 853,05559 | 144 350,29595 | 99 600,05816 | 99 600,05816 | ||
71 | Подпрограмма 4 | |||||||||||||||
72 | Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества | |||||||||||||||
73 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Наличие у предприятий и учреждений Усманского муниципального района кадастровой документаци, с обеспечением регистрации права муниципальной собственности, права оперативного управлекния или хозяйственного ведения | Комитет по управлению муниципальным имуществом | % | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
74 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальнымимуществом | Комитет по управлению муниципальным имуществом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
75 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области, кадастровой оценки и налогообложения" | Всего | тыс. руб | Х | 415,0 | 450,0 | 2 195,3 | 304,4 | 420,2 | 705,1 | 936,99900 | 1 322,04847 | 1 296,80000 | 1 629,50000 | 400,00000 | 400,00000 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 415,0 | 450,0 | 2 195,3 | 304,4 | 420,2 | 705,1 | 936,99900 | 1 322,04847 | 1 296,80000 | 1 629,50000 | 400,00000 | 400,00000 | ||
76 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области, кадастровой оценки и налогообложения" | Всего | тыс. руб | Х | 415,0 | 450,0 | 2 195,3 | 304,4 | 420,2 | 705,1 | 936,99900 | 1 322,04847 | 1 296,80000 | 1 629,50000 | 400,00000 | 400,00000 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 415,0 | 450,0 | 2 195,3 | 304,4 | 420,2 | 705,1 | 936,99900 | 1 322,04847 | 1 296,80000 | 1 629,50000 | 400,00000 | 400,00000 | ||
77 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности" | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 5 116,1 | 93,1 | 59,5 | 76,1 | 832,8 | 1 275,17391 | 1 300,95433 | 1 346,11781 | 805,03818 | 200,00000 | 200,00000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 1 116,1 | 93,1 | 59,5 | 76,1 | 832,8 | 1 275,17391 | 1 300,95433 | 1 346,11781 | 805,03818 | 200,00000 | 200,00000 | ||
78 | Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности" | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 3 349,4 | 93,1 | 59,5 | 76,1 | 832,8 | 1 275,17391 | 1 300,95433 | 1 346,11781 | 805,03818 | 200,00000 | 200,00000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 2 662,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 687,4 | 93,1 | 59,5 | 76,1 | 832,8 | 1 275,17391 | 1 300,95433 | 1 346,11781 | 805,03818 | 200,00000 | 200,00000 | ||
79 | Капитальный ремонт здания администрации Усманского муниципального района (доп.работы) | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 814,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 576,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 238,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
80 | Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли) | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 399,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
81 | Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (3 этап) | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 552,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 442,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
82 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Усманского муниципального района" | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 857,20000 | 4 061,11566 | 2 401,55362 | 0,00000 | 0,00000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 700,00000 | 3 850,33887 | 2 281,21298 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 157,20000 | 210,77679 | 120,34064 | 0,00000 | 0,00000 | ||
83 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Усманского муниципального района" | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 857,20000 | 4 061,11566 | 2 401,55362 | 0,00000 | 0,00000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 700,00000 | 3 850,33887 | 2 281,21298 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 157,20000 | 210,77679 | 120,34064 | 0,00000 | 0,00000 | ||
84 | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4 "Создание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях внесения сведений в ГИСОГД" | Всего | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 484,64400 | 2 090,78640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
85 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях внесения сведений в ГИСОГД" | районный бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 484,64400 | 2 090,78640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
86 | Итого по Подпрограмме 4 | Всего | тыс. руб | Х | 415,0 | 5 566,1 | 2 288,4 | 363,9 | 496,3 | 1 537,9 | 2 212,17291 | 8 964,84680 | 8 794,81987 | 4 836,09180 | 600,00000 | 600,00000 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 2 700,00000 | 3 850,33887 | 2 281,21298 | 0,00000 | 0,00000 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 415,0 | 1 566,1 | 2 288,4 | 363,9 | 496,3 | 1 537,9 | 2 212,17291 | 6 264,84680 | 4 944,48100 | 2 554,87882 | 600,00000 | 600,00000 | ||
87 | Подпрограмма 5 | |||||||||||||||
88 | Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления | |||||||||||||||
89 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 Увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации Усманского района, размещенных в районной общественно-политической газете "Новая жизнь". | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы | % | 48 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60,00000 |
90 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5 "Подготовка и распространение информации в муниципальных печатных СМИ" | Всего | тыс. руб | Х | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 2 355,0 | 2 500,0 | 2 510,5 | 2 800,00000 | 3 000,00000 | 3 400,00000 | 5 500,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 2 355,0 | 2 500,0 | 2 510,5 | 2 800,00000 | 3 000,00000 | 3 400,00000 | 5 500,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | ||
91 | Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего | тыс. руб | Х | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 2 355,0 | 2 500,0 | 2 510,5 | 2 800,00000 | 3 000,00000 | 3 400,00000 | 5 500,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 2 355,0 | 2 500,0 | 2 510,5 | 2 800,00000 | 3 000,00000 | 3 400,00000 | 5 500,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | ||
92 | Итого по Подпрограмме 5 | Всего | тыс. руб | Х | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 2 355,0 | 2 500,0 | 2 510,5 | 2 800,00000 | 3 000,00000 | 3 400,00000 | 5 500,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 |
районный бюджет | тыс. руб | Х | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 2 355,0 | 2 500,0 | 2 510,5 | 2 800,00000 | 3 000,00000 | 3 400,00000 | 5 500,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | ||
93 | Всего по Программе | Всего | тыс. руб | Х | 63 443,1 | 72 341,7 | 73 519,9 | 74 387,0 | 78 175,2 | 89 265,8 | 122 563,49849 | 146 991,21092 | 164 890,58629 | 213 033,85602 | 158 394,80498 | 158 395,07785 |
областной бюджет | тыс. руб | Х | 7 666,7 | 12 723,9 | 9 012,2 | 9 276,1 | 9 749,1 | 9 860,0 | 10 814,79302 | 19 382,01833 | 16 294,77550 | 16 107,36641 | 13 693,44682 | 13 693,71969 | ||
районный бюджет | тыс. руб | Х | 55 776,4 | 59 617,8 | 64 507,7 | 65 110,9 | 68 426,1 | 79 405,8 | 111 748,70547 | 127 609,19259 | 148 595,81079 | 196 926,48961 | 144 701,35816 | 144 701,35816 | ||