Постановление №590 от 01.10.2020 года
Скачать документ:
postanovlenie-590-ot-01_10_2020g_programma.docx
[64.01 Kb] (cкачиваний: 5)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Усмань
01.10.2020 года №590
О внесении изменений в постановление
администрации района № 93 от 29.02.2016 г.
«Об утверждении муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016 – 2024 годы»
Администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского района Липецкой области № 93 от 29.02.2016г. «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 – 2024 годы»:
1.1 В паспорте муниципальной программы Усманского района «Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 – 2024 годы»:
- раздел «Объемы финансирования за счёт средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 633529,7 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
- в текстовой части пункт 4 «Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы» абзац № 6 читать в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы за весь период реализации
прогнозно составит 633529,7 тыс. руб., в том числе:
- подпрограммы «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы» - предположительно 93074,94 тыс. руб.;
- подпрограммы «Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» - предположительно 504903,9 тыс. руб.;
- подпрограммы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» - предположительно 7246 тыс. руб.;
- подпрограммы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 годы»- предположительно 26573,56 тыс. руб.»
- подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» - предположительно 80,0 тыс. руб.
1.2 В паспорте Подпрограммы 4 муниципальной программы Усманского района «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 годы»:
- раздел «Объемы финансирования за счёт средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 26573,56 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
- в текстовой части пункт 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» абзац № 2 читать в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
Всего – 26573,56 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 4252,81 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета –16433,65 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 5887,1 тыс. руб.
1.3 Приложение 1 к муниципальной программе «Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 – 2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Н.В. Фролова.
Приложение к постановлению администрации Усманского муниципального района №590 от 01.10.2020 года.
Сведения об индикаторах, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016-2024 годы»
№ п.п. Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов Единица
измерения Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
базовый
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Цель муниципальной Программы -
Создание условий для обеспечения качества жизни населения
2 Индикатор 1
удовлетворенность населения транспортными услугами для населения % Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Индикатор 2
увеличение протяженности дорог местного значения с твердым покрытием % Х 2,2 2,3 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4
4 Индикатор 3
уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Индикатор 4
снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения % Х Х Х 5 5 5 5 5 10 10
6 Задача 1 муниципальной программы - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского
транспорта общего пользования
7 Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы
- количество социально-значимых межпоселенческих маршрутов шт Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12
8 Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния
9 Показатель 1 задачи 2 муниципальной Программы
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения км Х 13,7 30,6 38 35 37 38 35 38 36
10 Задача 3 муниципальной программы - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений
11 Показатель 1 задачи 3 муниципальной Программы
- количество МКД, где будет проведен капитальный ремонт шт Х 0 4 7 9 5 4 4 4 4
12 Задача 4 муниципальной программы - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей
13 Показатель 1 задачи 4 муниципальной Программы
- снижение потребления топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 Задача 5 муниципальной программы - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения
15 Показатель 1 задачи 5 муниципальной Программы
- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории Усманского района шт Х Х 4447 4225 4014 3814 3624 3443 3099 2789
16 Подпрограмма 1
«Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»
17 Задача 1 Подпрограммы 1 - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования
19 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1
"Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 22856,4 11000 10000 10000 7000 7000
Районный бюджет тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8586,4 11000 10000 10000 7000 7000
Областной бюджет тыс. руб. X 0 0 0 14270 0 0 0 0 0
20 Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с осуществлением социально-значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования во внутримуниципальном сообщении по регулируемым тарифам Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 8586,4 6120 10000 10000 7000 7000
Районный бюджет тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 8586,4 6120 10000 10000 7000 7000
21 Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении», в части приобретения подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок Всего тыс. руб. Х 0 0 3650 14270 4880 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 3650 1400 0 0 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0
22 Итого по Подпрограмме 1 Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 22856,4 11000 10000 10000 7000 7000
Районный бюджет тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8586,4 11000 10000 10000 7000 7000
Областной бюджет тыс. руб. X 0 0 0 14270 0 0 0 0 0
23 Подпрограмма 2
"Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2024 годы"
24 Задача 1 Подпрограммы 2 – Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
25 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения Всего тыс. руб. Х 38533,1 46615,8 46641,3 55789,8 68671,4 76644,1 93247,9 32297,7 32297,7
Районный бюджет тыс. руб. Х 33533,1 30965,4 35567,2 40571,6 39951 56310,9 32297,7 32297,7
Областной бюджет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 36937 5000 5000
26 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Всего тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 32291 35676 0 16541,6 32297,7 32297,7
Районный бюджет тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 32291 35676 0 16541,6 32297,7 32297,7
Областной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района Всего тыс. руб. Х 5783,9 16550,7 11632 16143,4 28840,4 39037 39537 5265 5265
Районный бюджет тыс. руб. Х 783,9 900,3 557,9 925,2 120 2100 2600 265 265
Областной бюджет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 36937 36937 5000 5000
28 Реализация направления расходов основного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения Всего тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 7739,9 4275 37607 37169,3 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 7739,9 4275 37607 37169,3 0 0
29 Итого по Подпрограмме 2 Всего тыс. руб. Х 38511,2 46615,8 49913,9 56174,3 68671,4 76644 93247,9 37562,7 37562,7
Районный бюджет тыс. руб. Х 33511,2 30965,4 38839,8 40956,1 39951 39707 56310,9 32562,7 32562,7
Областной бюджет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 36937 36937 5000 5000
30 Подпрограмма 3
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2024 г.г.»
31 Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы
32 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3
«Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства» Всего тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Иные межбюджетные трансферы на содержание муниципального жилищного хозяйства поселения в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Всего тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0
Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3
«Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района» Всего тыс. руб. Х 0 0 0 7200 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 1424,4 0 0 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 5895,6 0 0 0 0 0
34 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных районов, городских окгругов и городских поселений Всего тыс. руб. Х 0 0 0 7200 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 1424,4 0 0 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 5895,6 0 0 0 0 0
35 Разработка проектной документации "Рекультивация земельного участка, нарушенного при складировании и захоронении отходов производства и потребления" Всего тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Итого по Подпрограмме 3 Всего тыс. руб. Х 46 0 0 7200 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 46 0 0 1424,4 0 0 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 5895,6 0 0 0 0 0
37 Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 г.г."
38 Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей
39 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения» Всего тыс. руб. Х 674,1 52,9 5183,76 6293,4 3049,5 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 203,2 52,9 259,188 1368,8 152,5 0 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 4924,6 2897 0 0 0 0
40 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб. Х 674,1 0 5183,76 5201,6 3049,5 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 203,2 0 259,188 277 152,5 0 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 4924,6 2897 0 0 0 0
41 Реализация направления расходов основного мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения» Всего тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4
«Развитие газификации в сельской местности» Всего тыс. руб. Х 0 0 1464 1091,8 10084,6 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 1464 1091,8 763,72 0 0 0 0
Областной бюджет тыс. Х 3433,78
Федеральный бюджет тыс. Х 5887,1
43 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части газоснабжения поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Всего тыс. руб. Х 0 0 1464 1091,8 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0
44 «Мероприятия по развитию газификации на сельских территориях» Всего тыс. руб. Х 1325,08
Районный бюджет тыс. руб. Х 763,72
Областной бюджет тыс. руб. Х 1144,36
45 «Мероприятия по развитию газификации в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий» Всего тыс. руб. Х 8176,52
Областной бюджет тыс. руб. Х 2289,42
Федеральный бюджет тыс. Х 5887,1
46 Итого по Подпрограмме 4 Всего тыс. руб. Х 674,1 52,9 6647,76 6293,4 13134,1 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 203,2 52,9 1723,19 1368,8 916,22 0 0 0 0
Областной бюджет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 4924,6 6330,78 0 0 0 0
Федеральный бюджет тыс. Х 5887,1
47 Подпрограмма 5
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 г.г."
48 Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения
49 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5
«Повышение безопасности дорожного движения» Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0
50 Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения" Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0
51 Итого по Подпрограмме 5 Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Областной бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0
52
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: Всего тыс. руб. Х 46234,6 53968,7 68476,9 92654,1 93346,8 86654,0 103257,9 44582,7 44582,7
Районный бюджет тыс. руб. Х 40763,7 38318,3 52478,2 52345,7 52408,52 49717,0 66320,9 39582,7 39582,7
Областной бюджет тыс. руб. Х 5470,9 15650,4 15998,7 40308,4 35051,18 36937 36937 5000 5000
Федеральный бюджет тыс. Х 5887,1
Обсудить