Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usadminr@usman.lipetsk.ru
usmadm@admlr.lipetsk.ru

Постановление №590 от 01.10.2020 года

16 октябрь 2020, Пятница
141
0
Скачать документ:
postanovlenie-590-ot-01_10_2020g_programma.docx [64.01 Kb] (cкачиваний: 5)

Посмотреть онлайн файл: postanovlenie-590-ot-01_10_2020g_programma.docx                             

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                       ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                                 г. Усмань


                            01.10.2020 года                                            №590

О внесении изменений в постановление
администрации района № 93 от 29.02.2016 г.
«Об утверждении муниципальной программы
«Содержание  и развитие муниципального хозяйства
 Усманского  муниципального района 
 Липецкой области  на 2016 – 2024 годы» 


Администрация Усманского муниципального района

  
             ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского района                Липецкой области   № 93 от 29.02.2016г. «Об утверждении муниципальной программы «Содержание  и развитие муниципального хозяйства Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2024 годы»: 
1.1 В паспорте муниципальной программы Усманского района «Содержание  и развитие муниципального хозяйства  Усманского  муниципального района  Липецкой области на 2016 – 2024 годы»:
       - раздел «Объемы финансирования за счёт средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 633529,7 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
      - в текстовой части пункт 4  «Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения  по годам реализации муниципальной программы» абзац № 6 читать в новой редакции:
    «Общий объем финансирования Программы за весь период реализации

 прогнозно составит 633529,7 тыс. руб., в том числе:
- подпрограммы «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы» - предположительно  93074,94 тыс. руб.; 
- подпрограммы «Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» -  предположительно  504903,9 тыс. руб.;
- подпрограммы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» -  предположительно  7246 тыс. руб.;
- подпрограммы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 годы»- предположительно 26573,56 тыс. руб.»
- подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» - предположительно 80,0 тыс. руб.
1.2  В паспорте Подпрограммы 4 муниципальной программы Усманского района «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 годы»:
- раздел «Объемы финансирования за счёт средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 26573,56 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
- в текстовой части пункт 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» абзац № 2 читать в новой редакции:
«Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
Всего – 26573,56 тыс. руб.,  в том числе:
за счет средств районного бюджета -  4252,81 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета –16433,65 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 5887,1 тыс. руб.

1.3    Приложение 1 к муниципальной программе «Содержание  и развитие муниципального хозяйства  Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
        
        2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Н.В. Фролова. 

Приложение к постановлению администрации Усманского  муниципального района №590 от 01.10.2020 года.                                                
Сведения об индикаторах, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области
 на 2016-2024 годы»
                                                
№ п.п.    Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов    Единица
 измерения    Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
               базовый
2015 год    2016 год    2017 год    2018 год    2019 год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13
1    Цель муниципальной Программы -
Создание условий для обеспечения качества жизни населения
2    Индикатор 1 
удовлетворенность населения транспортными услугами для населения    %    Х    100    100    100    100    100    100    100    100    100
3    Индикатор 2 
увеличение протяженности дорог местного значения с твердым покрытием    %    Х    2,2    2,3    2,4    2,2    2,4    2,3    2,3    2,3    2,4
4    Индикатор 3 
уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3
5    Индикатор 4 
снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения   %    Х    Х    Х    5    5    5    5    5    10    10
6    Задача 1 муниципальной программы -  Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского 
транспорта общего пользования
7    Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы
- количество социально-значимых межпоселенческих маршрутов     шт    Х    12    12    12    12    12    12    12    12    12
8    Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния
9    Показатель 1 задачи 2 муниципальной Программы
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения    км    Х    13,7    30,6    38    35    37    38    35    38    36
10    Задача 3 муниципальной программы -  Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений
11    Показатель 1 задачи 3 муниципальной Программы
- количество МКД, где будет проведен капитальный ремонт     шт    Х    0    4    7    9    5    4    4    4    4
12    Задача 4 муниципальной программы -   Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей
13    Показатель 1 задачи 4 муниципальной Программы
-  снижение потребления топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3
14    Задача 5 муниципальной программы -   Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения
15    Показатель 1 задачи 5 муниципальной Программы
-  снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории Усманского района    шт    Х    Х    4447    4225    4014    3814    3624    3443    3099    2789
16    Подпрограмма 1
«Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»
17    Задача  1 Подпрограммы 1 -   Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования
19    Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1
 "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    22856,4    11000    10000    10000    7000    7000
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8586,4    11000    10000    10000    7000    7000
        Областной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    14270    0    0    0    0    0
20    Субсидии  на возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с осуществлением социально-значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования во внутримуниципальном сообщении по регулируемым тарифам    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    8586,4    6120    10000    10000    7000    7000
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    8586,4    6120    10000    10000    7000    7000
21    Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении», в части приобретения подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок    Всего тыс. руб.    Х    0    0    3650    14270    4880    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    3650    1400    0    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0
22    Итого по Подпрограмме 1     Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    22856,4    11000    10000    10000    7000    7000
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8586,4    11000    10000    10000    7000    7000
        Областной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    14270    0    0    0    0    0
23    Подпрограмма 2
"Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2024 годы"
24    Задача 1 Подпрограммы 2 –  Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
25    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения    Всего тыс. руб.    Х    38533,1    46615,8    46641,3    55789,8    68671,4    76644,1    93247,9    32297,7    32297,7
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    33533,1    30965,4    35567,2    40571,6    39951         56310,9    32297,7    32297,7
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4         36937    5000    5000
26    Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»    Всего тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    32291    35676    0    16541,6    32297,7    32297,7
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    32291    35676    0    16541,6    32297,7    32297,7
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0
27    Обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района    Всего тыс. руб.    Х    5783,9    16550,7    11632    16143,4    28840,4    39037    39537    5265    5265
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    783,9    900,3    557,9    925,2    120    2100    2600    265    265
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    36937    36937    5000    5000
28    Реализация направления расходов основного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения    Всего тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    7739,9    4275    37607    37169,3    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    7739,9    4275    37607    37169,3    0    0
29    Итого по Подпрограмме 2    Всего тыс. руб.    Х    38511,2    46615,8    49913,9    56174,3    68671,4    76644    93247,9    37562,7    37562,7
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    33511,2    30965,4    38839,8    40956,1    39951    39707    56310,9    32562,7    32562,7
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    36937    36937    5000    5000
30    Подпрограмма 3
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2024 г.г.»
31    Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы
32    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3 
«Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства»    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0
33    Иные межбюджетные трансферы на содержание муниципального жилищного хозяйства поселения в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0
     Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры
     Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3 
«Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района»    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    7200    0    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    1424,4    0    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    5895,6    0    0    0    0    0
34    Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных районов, городских окгругов и городских поселений    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    7200    0    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    1424,4    0    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    5895,6    0    0    0    0    0
35    Разработка проектной документации "Рекультивация земельного участка, нарушенного при складировании и захоронении отходов производства и потребления"    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0
36    Итого по Подпрограмме 3    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    7200    0    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    1424,4    0    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    5895,6    0    0    0    0    0
37    Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 г.г."
38    Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей
39    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4 
«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения»    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    5183,76    6293,4    3049,5    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    52,9    259,188    1368,8    152,5    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    4924,6    2897    0    0    0    0
40    Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на условиях софинансирования с областным бюджетом    Всего тыс. руб.    Х    674,1    0    5183,76    5201,6    3049,5    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    0    259,188    277    152,5    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    4924,6    2897    0    0    0    0
41    Реализация направления расходов основного мероприятия «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения»    Всего тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0
42    Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4 
«Развитие газификации в сельской местности»    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    1091,8    10084,6    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    1464    1091,8    763,72    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс.    Х                    3433,78                
        Федеральный бюджет тыс.    Х                    5887,1                
43    Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части газоснабжения поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    1091,8    0    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0
44    «Мероприятия по развитию газификации на сельских территориях»    Всего тыс. руб.    Х                    1325,08                
        Районный бюджет тыс. руб.    Х                    763,72                
        Областной бюджет тыс. руб.    Х                    1144,36                
45    «Мероприятия по развитию газификации в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий»    Всего тыс. руб.    Х                    8176,52                
        Областной бюджет тыс. руб.    Х                    2289,42                
        Федеральный бюджет тыс.    Х                    5887,1                
46    Итого по Подпрограмме 4    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    6647,76    6293,4    13134,1    0    0    0    0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    52,9    1723,19    1368,8    916,22    0    0    0    0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    4924,6    6330,78    0    0    0    0
        Федеральный бюджет тыс.    Х                    5887,1                
47    Подпрограмма 5
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 г.г."
48    Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения
49    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5 
«Повышение безопасности дорожного движения»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0
50    Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0
51    Итого по Подпрограмме 5    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0
52    
ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ:    Всего тыс. руб.    Х    46234,6    53968,7    68476,9    92654,1    93346,8    86654,0    103257,9    44582,7    44582,7
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    40763,7    38318,3    52478,2    52345,7    52408,52    49717,0    66320,9    39582,7    39582,7
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5470,9    15650,4    15998,7    40308,4    35051,18    36937    36937    5000    5000
        Федеральный бюджет тыс.    Х                    5887,1                

Обсудить

Читайте также:

17 август 2020, Понедельник
Постановление №442 от 04.08.2020 г.
30 август 2019, Пятница
Постановление № 464 от 14.08.2019 г
07 ноябрь 2019, Четверг
Постановление №599 от 24.10.2019 г.
18 октябрь 2019, Пятница
Постановление №571 от 10.10.2019 г.
14 январь 2020, Вторник
Постановление №747 от 16.12.2019 г.
Полезные ссылки