Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usadminr@usman.lipetsk.ru
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского района » Постановление администрации района № 462 от 26.07.2021 года

Постановление администрации района № 462 от 26.07.2021 года

04 август 2021, Среда
398
0
Скачать документ:
_-462-ot-26_07_2021-goda-prgramma_molod_polit.doc [497.5 Kb] (cкачиваний: 4)
О внесении изменений в постановление 
администрации Усманского муниципального
района от 26.02.2016 г. № 88 «Об утверждении
муниципальной программы «Молодежная политика.
Развитие физической культуры и спорта  на
территории Усманского муниципального района  
Липецкой области на 2016-2024 годы»        

    В соответствии с постановлениями  администрации Усманского муниципального  района от 31.12.2015 года № 937 «О Порядке разработки, формирования, реализации  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усманского муниципального района», от 20.02.2016 года № 68 «О перечне муниципальных программ Усманского муниципального района» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программно-целевого управления,  обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района, администрация Усманского муниципального района

    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  УСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Усмань

    26.07. 2021 года                                                                  №   462    

           1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации района от 26.02.2016 года № 88  «Об утверждении муниципальной программы  «Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»:
1.1. В раздел  I «Паспорт муниципальной программы «Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта  на территории Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы» графу «Объемы финансирования программы, в том числе по годам реализации» 
Объемы финансирования программы, в том числе по годам реализации    Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, составляют 15089,8 тыс. руб., из них:
2016 год – 1313,2 тыс. руб.;
2017 год – 1119,0 тыс. руб.;
2018 год – 1736,3 тыс. руб.;
2019 год – 4547,0 тыс. руб.;
2020 год – 1195,1 тыс. руб.;
2021 год - 1554,8 тыс. руб.;
2022 год - 1404,1 тыс. руб.;
2023 год - 1165,3 тыс. руб.;
2024 год - 1055,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. В разделе II «Общие положения муниципальной программы»  п. 5. «Краткое описание ресурсного обеспечения за счёт бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме»  изложить в новой  редакции: 
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 15089,8 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1. «Реализация молодежной политики на территории Усманского муниципального района» 2668,15 тыс. руб.
Подпрограммы 2. «Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района» - предположительно 10742,3 тыс. руб.;
Подпрограммы 3. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организации и развитие гражданского общества Усманского района» 1519,35 тыс. руб.
Подпрограммы 4. «Укрепление общественного здоровья населения Усманского муниципального района» 160,0 тыс. руб.

1.3. В подпрограмме 1. «Реализация молодёжной политики на территории Усманского района»:  
1.3.1. В паспорте графу «Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы» читать в новой редакции: 

Объём финансирования за счёт районного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы    Объём финансирования подпрограммы составляет  2668,15   тыс. руб. в том числе по годам:
2016 г.- 265,0 тыс.руб.
2017 г.- 200,0 тыс.руб.
2018 г. – 291,3 тыс.руб.
2019 г. – 289,3 тыс.руб.
2020 г. -  232,55 тыс.руб.
2021г. – 460,0 тыс. руб.
2022г. – 310,0 тыс. руб.
2023г. – 310,0 тыс. руб.
2024г. – 310,0 тыс. руб.

1.3.1. В паспорте графу «Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период  реализации подпрограммы  (2016-2024 годы) составит  2668,15 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 г.- 265,0 тыс.руб. 
2017 г.- 200,0 тыс.руб. 
2018 г. – 291,3 тыс.руб.
2019 г. – 289,3 тыс.руб.
2020 г. -  232,5 тыс.руб.
2021г. – 460,0 тыс. руб.
2022г. – 310,0 тыс. руб.
2023г. – 310,0 тыс. руб.
2024г. – 310,0 тыс. руб.

1.4. Приложение к муниципальной программе «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

           2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Т.А. Казьмину.


Глава администрации
Усманского муниципального района                                                     В.М. МАЗО






















Приложение № 1
к постановлению администрации  Усманского района
от 26.07.2021 г.  № 462

Приложение к муниципальной программе 
«Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта 
на территории Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024гг»

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы 
« МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2024 ГОДЫ».  

N
п/п    Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов    Ответственный исполнитель, соисполнитель    Единица измерения    Значения индикаторов, показателей и
объемов финансирования по годам                
                2015 факт    2016    2017     2018     2019    2020     2021    2022    2023    2024
1.    Цель муниципальной  программы:
Создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.
Создание условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта, обеспечение возможности для граждан вести здоровый образ жизни, получение доступа к развитой спортивной инфраструктуре.
Содействие  развитию  социально ориентированных некоммерческих организаций,   повышение  гражданской активности жителей Усманского района.
Создание единой системы формирования здорового образа жизни, повышение средней продолжительности жизни населения, снижение количества абортов.


2.    Индикаторы цели 1:
Доля молодёжи принявшей участие в социальных мероприятиях, мероприятиях творческой, интеллектуальной и патриотической  направленности, мероприятиях по профилактике правонарушений, мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности, %.    Отдел по делам молодежи и спорта    
%    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
30    
31    
32    
34
3.    Индикаторы цели 2: 
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х лет и старше %.
В том числе по возрастам:    Отдел по делам молодежи и спорта    
%    
37,2    
38,8    
39,3    
43,3    
46,0


    
48,3
    
50,1    
52,2    
53,9    
55,0

    3-29 лет (дети и молодежь)                        75,2    76,1    76,8    78,8    80,3    81,2    82,5
    30-54 (59) лет  (население среднего возраста)                        43,1    46,7    53,0    58,6    62,0    64,7    67,4
    55 (60) лет  и ст. (население старшего возраста)                        5,4    7,1    7,4    7,7    8,3    9,4    11,2
4.    Индикаторы цели 3:
Доля жителей района принявших участие в общественных акциях и мероприятиях, проектах организованных социально ориентированными некоммерческими организациями, %.    Отдел по делам молодежи и спорта    %    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23
5.    Индикаторы цели 4:
1.Снижение смертности населения трудоспособного возраста (на 100 тыс.)
2.Информированность населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя и табака.%
3.Снижение количества абортов на 1000 жен.    Отдел по делам молодёжи и спорта    


%                        




    
463,9

62

7,0    
443,1

66

6,9    
416,8

70

6,8    
350,0

73

6,7
6.    Задача 1 муниципальной  программы
Вовлечение молодёжи в социальную практику, участие в мероприятиях творческой, интеллектуальной и патриотической направленности, участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, участие в мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности.
Задача 2 муниципальной программы
Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни и активной жизненной позиции.
Задача 3 муниципальной программы
Создание условий для привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций в Усманский муниципальный район и обеспечение их эффективной деятельности.
Задачи 4 муниципальной программы
Сохранение и укрепление здоровья населения, внедрение программ здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни населения, снижение количества абортов.
7.    Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы
Численность молодых людей, принявших участие в мероприятиях, творческой, интеллектуальной и патриотической направленности, в мероприятиях по профилактике правонарушений,  в мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности (чел.)    Отдел по делам молодежи и спорта    Чел.    2760    2880    3000    3120    3242    3360    3600    3720    3840    4080
8.    Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: 
Численность  населения, систематически  занимающиеся физической культурой и спортом, (чел.)
В том числе по возрастам:     Отдел по делам молодежи и спорта    Чел.    18041    18794    19095    20214    21158    22123    23570    24031    25037    26813
    3-29 лет (дети и молодежь)                        11244    11333    11101    11544    11908    12090    12570
    30-54 (59) лет  (население среднего возраста)                        8316    8944    10109    11016    10987    11707    12868
    55 (60) лет  и ст. (население старшего возраста)                        654    878    913    1010    1136    1240    1375
9.    Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы:
Численность населения принявших участие в общественных акциях и мероприятиях, проектах организованных социально ориентированными некоммерческими организациями, (чел.)    Отдел по делам молодежи и спорта    Чел.    7063    7567    8072    8577    9081    9586    10090    10590    11096    11601
10.    Показатель 1 задачи 4 муниципальной подпрограммы:
Снижение смертности  населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. нас.)
Показатель 2 задачи 4 муниципальной подпрограммы: 
Повышение уровня информированности населения по вопросам здорового образа жизни, по рациональному питанию, двигательной активности, употребления алкоголя и табака.
Показатель 3 задачи 4 муниципальной подпрограммы: 
Снижение количества абортов до 5% на 1000 женщин фертильного возраста.

    Отдел по делам молодёжи и спорта    Чел.                        







    
463,9


30722



7.0    
443,1


32704



6.9    
416,8


34646



6.8    
350,0


36173



6.7
11.    Подпрограмма 1.  «Реализация молодежной политики на территории Усманского района»
12.    Задача подпрограммы 1.
Создание условий для самореализации молодёжи, организация и проведение мероприятий творческого, интеллектуального, патриотического характера, мероприятий по профилактике правонарушений, а также мероприятий направленных на профилактику наркомании и алкоголизма.
13.    Показатель 1 задачи  подпрограммы 1.
Численность молодых людей, принявших участие в мероприятиях, творческой, интеллектуальной и патриотической направленности, в мероприятиях по профилактике правонарушений,  в мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности (чел.)    Отдел по делам молодежи и спорта    Чел.    2760    2880    3000    3120    3240    3360    3600    3720    3840    4080
14.
    Основное мероприятие  задачи 1 подпрограммы 1.
«Создание условий для самореализации молодёжи, организация и проведение мероприятий творческого интеллектуального, патриотического характера, мероприятий по профилактике правонарушений,  а также мероприятий направленных на профилактику наркомании и алкоголизма»    Всего
    тыс. руб.    Х    265,0    200,0    291,3    289,3    232,55    460,0    310,0    310,0    310,0
        местный бюджет
    тыс. руб.    Х    265,0    200,0    291,3    289,3    232,5    460,0    310,0    310,0    310,0
        Соисполнитель    тыс. руб.    Х    100,0    100,0    155,6    139,3    159,45    310,0    160,0    160,0    160,0
        Ответственный исполнитель    тыс. руб.    Х    165,0    100,0    135,7    150,0    73,1    150,0    150,0    150,0    150,0
15.    Итого по подпрограмме «Реализация молодежной политики на территории Усманского района»
    Всего    тыс. руб.    Х    265,0    200,0    291,3    289,3    232,55    460,0    310,0    310,0    310,0
        Местный бюджет    тыс. руб.    Х    265,0    200,0    291,3    289,3    232,5    460,0    310,0    310,0    310,0
        Соисполнитель    тыс. руб.    Х    100,0    100,0    155,6    139,3    159,4    310,0    160,0    160,0    160,0
        Ответственный исполнитель    тыс. руб.    Х    165,0    100,0    135,7    150,0    73,1    150,0    150,0    150,0    150,0
16.    Подпрограмма  2.  «Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района»
17.    Задача подпрограммы 2.
Повышение интереса населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, увеличению двигательной активности,  развитие адаптивной физической культуры и спорта  среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов.
18.    Показатель 1 задачи подпрограммы 2.
Количество мероприятий, включенных в календарный план официальных спортивных мероприятий, проводимых на территории Усманского района для всех категорий граждан.    Отдел по делам молодежи и спорта    Кол-во    58    60    62    80    84    86    88    90    92    94
19.    Показатель 2  задачи подпрограммы 2.
Количество жителей района, принявших участие в мероприятиях спортивной направленности, проводимых на территории Усманского района, реализуемых за счет муниципальной программы.    Отдел по делам молодежи и спорта    Кол-во    13419    13457    13515    13577    13590    14200    14500    14700    14900    15100
20.    Основное мероприятие 1  подпрограммы 2.
Региональный проект «Спорт-норма жизни»
«Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных  и спортивных мероприятий»      Всего    тыс.
руб.    Х    938,2    911,0    1140,3    864,0    759,1    839,5    838,8    600,0    600,0
        областной бюджет    тыс. руб.    Х    153,3    311,0    287,0    264,0    240,0    239,5    238,8    0    0
        местный бюджет    тыс.
руб.    Х    784,9    600,0    853,3    600,0    519,1    600,0    600,0    600,0    600,0
21.    организация и проведение официальных физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий;
    Всего    тыс.
руб.    Х    311,2    350,0    270,0    320,0    230,7    359,0    359,0    200,0    200,0
        областной бюджет    тыс.
руб.    Х    116,3    150,0    120,0    120,0    49,6    105,0    104,3    0    0
        местный бюджет    тыс.
руб.    Х    194,9    200,0    150,0    200,0    181,1    254,0    254,0    200,0    200,0
22.    участие в официальных физкультурных мероприятиях  и спортивных мероприятиях;
    Всего    тыс.
руб.    Х    327,0    151,0    69,5    150,0    66,1    170,0    170,0    90,0    90,0
        областной бюджет    тыс.
руб.    Х    37,0    61,0    60,0    60,0    20,9    50,0    50,0    0    0
        местный бюджет    тыс. руб.    Х    290,0    90,0    9,5    90,0    45,2    120,0    120,0    90,0    90,0
23.    материально-техническое обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.    Всего    тыс.
руб.    Х    300,0    410,0    800,8    394,0    430,9    0    0    0    0
        областной бюджет    тыс. руб.    Х    0    100,0    107,1    84,0    169,5    0    0    0    0
        местный бюджет    тыс.
руб.    Х    300,0    310,0    693,7    310,0    261,4    0    0    0    0
24.    приобретение спортивной формы    Всего    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    95,0    95,0    100,0    100,0
        областной бюджет    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    25,0    25,0    0    0
        местный бюджет    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    70,0    70,0    100,0    100,0
25.    приобретение спортивного инвентаря и оборудования    Всего    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    215,5    215,5    210,0    210,0
        областной бюджет    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    59,0    59,0    0    0
        местный бюджет    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    156,5    156,5    210,0    210,0
26.    Основное мероприятие 2  подпрограммы 2.
Региональный проект «Спорт – норма жизни»
«Мероприятия, направленные на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»    Всего    тыс.
руб.    Х    100,0    0    0    3151,4    0    0    0    0    0
        Федеральный бюджет    тыс.
руб.    Х    0    0    0    2721,2    0    0    0    0    0
        Областной бюджет    тыс.
руб.    Х    80,0    0    0    143,2    0    0    0    0    0
        Местный бюджет    тыс.
руб.    Х    20,0    0    0    287,0    0    0    0    0    0
27.    оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения)      Всего    тыс.
руб.    Х    0    0    0    3151,4    0    0    0    0    0
        Федеральный бюджет    тыс.
руб.    Х    0    0    0    2721,2    0    0    0    0    0
        Областной бюджет    тыс.
руб.    Х    0    0    0    143,2    0    0    0    0    0
        Местный бюджет    тыс.
руб.    Х    0    0    0    287,0    0    0    0    0    0
28.    Итого по подпрограмме 2.
«Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района»    Всего    тыс. 
руб.    Х    1038,2    911,0    1140,3    4015,4    759,1    839,5    838,8    600,0    600,0
        Федеральный бюджет    тыс. 
руб.    Х    0    0    0    2721,2    0    0    0    0    0
        областной бюджет    тыс. 
руб.    Х    233,3    311,0    287,0    407,2    240,0    239,5    238,8    0    0
        местный бюджет    тыс. 
руб.    Х    804,9    600,0    853,3    887,0    519,1    600,0    600,0    600,0    600,0
29.    Подпрограмма 3.«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества 
Усманского района»
30.    Задача 1 подпрограммы 3. Создание условий для привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций в Усманский муниципальный район и обеспечение их эффективной деятельности.
31.    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций получивших субсидию из районного бюджета.    Отдел по делам молодёжи и спорта    Кол-во    0
    0
    0
    3
    3
    3    3    3    4    4
32.    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3:
Число жителей района, вовлечённых в мероприятия, программы социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Усманского муниципального района и получивших поддержку из средств районного и областного бюджетов, чел.    Отдел по делам молодёжи и спорта    Кол-во    7063    7567    8072    8577    9081    9586    10090    10592    11096    11601
33.    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3. 
«Эффективное развитие и поддержка СО НКО. Выделение субсидий на поддержку СО НКО в части реализации   социально значимых проектов».    Всего    Тыс. руб.    Х    10,0    8,0    304,7    242,3    203,45    215,3    215,3    215,3    105,0
        Местный бюджет    Тыс. руб.    Х    10,0    8,0    108,0    105,0    105,0    105,0    105,0    105,0    105,0
        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    0    0    196,7    137,3    98,45    110,3    110,3    110,3    0
34.    Итого по подпрограмме  3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества Усманского района»    Всего    Тыс. руб.    Х    10,0    8,0    304,7    242,3    203,4    215,3    215,3    2015,3    105,0
        Местный бюджет    Тыс. руб.    Х    10,0    8,0    108,0    105,0    105,0    105,0    105,0    105,0    105,0
        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    0    0    196,7    137,3    98,45    110,3    110,3    110,3    0
35.    Подпрограмма 4. Укрепление общественного здоровья населения Усманского муниципального района» 
36.    Задача 1  подпрограммы 4: Сохранение и укрепление здоровья населения, внедрение программ здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни населения
37.    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 4.
Снижение смертности населения трудоспособного возраста % (на 100 тыс. нас.)    Отдел по делам молодёжи и спорта    Чел.    0    0    0    0    0    0    463,9    443,1    416,8    350,0
38.    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4
Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя и табака.        Чел.    0    0    0    0    0    0    30722    32704    34646    36173
39    Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4
Снижение количества абортов до 5% на 1000 женщин фертильного возраста.        Чел     0    0    0    0    0    0    7,0    6,9    6,8    6,7
40.    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4
Обеспечение взаимодействие с руководителями предприятий и учреждений района по организации диспансеризации работающих. 
Мониторинг выполнения плана диспансеризации населения в разрезе сельских поселений. 
Проведение профилактических мероприятий для различных групп населения (массовых акций, флеш-мобов, дней здоровья, уроков здоровья  и др.)
Проведение анкетирования для раннего выявления риска пагубного потребления алкоголя и (или) наркотических средств и психотропных веществ  среди молодёжи.     Всего    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    10,0    10,0    10,0    10,0
        Местный бюджет    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    10,0    10,0    10,0    10,0
41.    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4
Распространение информационных материалов среди населения о здоровом образе жизни.
Информирование населения по вопросам профилактики болезней системы кровообращения, в том числе артериальной гипертонии и повышенного уровня холестерина.
Организация информационной компании по пропаганде здорового образа жизни среди населения района.
Организация и проведение районных конкурсов и акций.      Всего    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    20,0    20,0    20,0    20,0
        Местный бюджет    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    20,0    20,0    20,0    20,0
42.    Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4
    Организация и проведение районных акций направленных на снижение абортов
   Проведение индивидуальной работы с женщинами планирующими прерывание беременности.
    Изготовление и распространение наглядной агитации по профилактике абортов.      Всего    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    10,0    10,0    10,0    10,0
        Местный бюджет    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    10,0    10,0    10,0    10,0
43.    Итого по подпрограмме  4 «Укрепление общественного здоровья населения Усманского района»
    Всего    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    40,0    40,0    40,0    40,0
        Местный бюджет    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    40,0    40,0    40,0    40,0
44.    Всего по муниципальной  программе    Всего    тыс. 
руб.    Х    1313,2    1119,0    1736,3    4547,0    1195,1    1554,8    1404,1    1165,3    1055,0
        Федеральный бюджет    Тыс. руб.     Х    0    0    0    2721,2    0    0    0    0    0
        областной бюджет    тыс. 
руб.    Х    233,3    311,0    483,7    544,5    338,45    349,8    349,1    110,3    0
        местный бюджет    тыс.
руб.    Х    1079,9    808,0    1252,6    1281,3    856,65    1205,0    1055,0    1055,0    1055,0
        Ответственный исполнитель    тыс. 
руб.    Х    1213,2    1019,0    1580,7    4397,0    1035,65    1244,8    1232,2    1005,3    895,0
        федеральный бюджет    Тыс. руб.     Х    0    0    0    2721,2    0    0    0    0    0
        областной бюджет    тыс. 
руб.    Х    223,3    311,0    483,7    544,5    338,45    349,8    337,2    110,3    0
        местный бюджет    тыс. 
руб.    Х    989,9    708,0    1097,0    1131,3    697,2    895,0    895,0    895,0    895,0
        Соисполнитель    тыс.
 руб.    Х    100,0    100,0    155,6    150,0    159,45    310,0    160,0    160,0    160,0
        местный бюджет    тыс.
руб.    Х    100,0    100,0    155,6    150,0    159,45    310,0    160,0    160,0    160,0
N
п/п    Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов    Ответственный исполнитель, соисполнитель    Единица измерения    Значения индикаторов, показателей и
объемов финансирования по годам                
                2015 факт    2016    2017     2018     2019    2020     2021    2022    2023    2024
1.    Цель муниципальной  программы:
Создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.
Создание условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта, обеспечение возможности для граждан вести здоровый образ жизни, получение доступа к развитой спортивной инфраструктуре.
Содействие  развитию  социально ориентированных некоммерческих организаций,   повышение  гражданской активности жителей Усманского района.
Создание единой системы формирования здорового образа жизни, повышение средней продолжительности жизни населения, снижение количества абортов.


2.    Индикаторы цели 1:
Доля молодёжи принявшей участие в социальных мероприятиях, мероприятиях творческой, интеллектуальной и патриотической  направленности, мероприятиях по профилактике правонарушений, мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности, %.    Отдел по делам молодежи и спорта    
%    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
30    
31    
32    
34
3.    Индикаторы цели 2: 
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х лет и старше %.
В том числе по возрастам:    Отдел по делам молодежи и спорта    
%    
37,2    
38,8    
39,3    
43,3    
46,0


    
48,3
    
50,1    
52,2    
53,9    
55,0

    3-29 лет (дети и молодежь)                        75,2    76,1    76,8    78,8    80,3    81,2    82,5
    30-54 (59) лет  (население среднего возраста)                        43,1    46,7    53,0    58,6    62,0    64,7    67,4
    55 (60) лет  и ст. (население старшего возраста)                        5,4    7,1    7,4    7,7    8,3    9,4    11,2
4.    Индикаторы цели 3:
Доля жителей района принявших участие в общественных акциях и мероприятиях, проектах организованных социально ориентированными некоммерческими организациями, %.    Отдел по делам молодежи и спорта    %    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23
5.    Индикаторы цели 4:
1.Снижение смертности населения трудоспособного возраста (на 100 тыс.)

2.Информированность населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя и табака %

3.Снижение количества абортов на 1000 жен.    Отдел по делам молодёжи и спорта    


%                        




    
463,9

62

7.0    
443,1

66

6.9    
416,8

70

6.8    
350,0

73

6.7
6.    Задача 1 муниципальной  программы
Вовлечение молодёжи в социальную практику, участие в мероприятиях творческой, интеллектуальной и патриотической направленности, участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, участие в мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности.
Задача 2 муниципальной программы
Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни и активной жизненной позиции.
Задача 3 муниципальной программы
Создание условий для привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций в Усманский муниципальный район и обеспечение их эффективной деятельности.
Задачи 4 муниципальной программы
Сохранение и укрепление здоровья населения, внедрение программ здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни населения, снижение количества абортов.
7.    Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы
Численность молодых людей, принявших участие в мероприятиях, творческой, интеллектуальной и патриотической направленности, в мероприятиях по профилактике правонарушений,  в мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности (чел.)    Отдел по делам молодежи и спорта    Чел.    2760    2880    3000    3120    3242    3360    3600    3720    3840    4080
8.    Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: 
Численность  населения, систематически  занимающиеся физической культурой и спортом, (чел.)
В том числе по возрастам:     Отдел по делам молодежи и спорта    Чел.    18041    18794    19095    20214    21158    22123    23570    24031    25037    26813
    3-29 лет (дети и молодежь)                        11244    11333    11445    11544    11908    12090    12570
    30-54 (59) лет  (население среднего возраста)                        8316    8944    10395    11016    10987    11707    12868
    55 (60) лет  и ст. (население старшего возраста)                        654    878    913    1010    1136    1240    1375
9.    Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы:
Численность населения принявших участие в общественных акциях и мероприятиях, проектах организованных социально ориентированными некоммерческими организациями, (чел.)    Отдел по делам молодежи и спорта    Чел.    7063    7567    8072    8577    9082    9586    10090    10590    11096    11601
10.    Показатель 1 задачи 4 муниципальной подпрограммы:
Снижение смертности  населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. нас.)
Показатель 2 задачи 4 муниципальной подпрограммы: 
Повышение уровня информированности населения по вопросам здорового образа жизни, по рациональному питанию, двигательной активности, употребления алкоголя и табака.
Показатель 3 задачи 4 муниципальной подпрограммы: 
Снижение количества абортов до 5% на 1000 женщин фертильного возраста.

    Отдел по делам молодёжи и спорта    Чел.                        







    
463,9


30722



7.0    
443,1


32704



6.9    
416,8


34646



6.8    
350,0


36173



6.7
11.    Подпрограмма 1.  «Реализация молодежной политики на территории Усманского района»
12.    Задача подпрограммы 1.
Создание условий для самореализации молодёжи, организация и проведение мероприятий творческого, интеллектуального, патриотического характера, мероприятий по профилактике правонарушений, а также мероприятий направленных на профилактику наркомании и алкоголизма.
13.    Показатель 1 задачи  подпрограммы 1.
Численность молодых людей, принявших участие в мероприятиях, творческой, интеллектуальной и патриотической направленности, в мероприятиях по профилактике правонарушений,  в мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности (чел.)    Отдел по делам молодежи и спорта    Чел.    2760    2880    3000    3120    3240    3360    3600    3720    3840    4080
14.
    Основное мероприятие  задачи 1 подпрограммы 1.
«Создание условий для самореализации молодёжи, организация и проведение мероприятий творческого интеллектуального, патриотического характера, мероприятий по профилактике правонарушений,  а также мероприятий направленных на профилактику наркомании и алкоголизма»    Всего
    тыс. руб.    Х    265,0    200,0    291,3    289,3    232,55    460,0    310,0    310,0    310,0
        местный бюджет
    тыс. руб.    Х    265,0    200,0    291,3    289,3    232,5    460,0    310,0    310,0    310,0
        Соисполнитель    тыс. руб.    Х    100,0    100,0    155,6    139,3    159,45    310,0    160,0    160,0    160,0
        Ответственный исполнитель    тыс. руб.    Х    165,0    100,0    135,7    150,0    73,1    150,0    150,0    150,0    150,0
15.    Итого по подпрограмме «Реализация молодежной политики на территории Усманского района»
    Всего    тыс. руб.    Х    265,0    200,0    291,3    289,3    232,55    310,0    310,0    310,0    310,0
        Местный бюджет    тыс. руб.    Х    265,0    200,0    291,3    289,3    232,5    310,0    310,0    310,0    310,0
        Соисполнитель    тыс. руб.    Х    100,0    100,0    155,6    139,3    159,4    160,0    160,0    160,0    160,0
        Ответственный исполнитель    тыс. руб.    Х    165,0    100,0    135,7    150,0    73,1    150,0    150,0    150,0    150,0
16.    Подпрограмма  2.  «Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района»
17.    Задача подпрограммы 2.
Повышение интереса населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, увеличению двигательной активности,  развитие адаптивной физической культуры и спорта  среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов.
18.    Показатель 1 задачи подпрограммы 2.
Количество мероприятий, включенных в календарный план официальных спортивных мероприятий, проводимых на территории Усманского района для всех категорий граждан.    Отдел по делам молодежи и спорта    Кол-во    58    60    62    80    84    86    88    90    92    94
19.    Показатель 2  задачи подпрограммы 2.
Количество жителей района, принявших участие в мероприятиях спортивной направленности, проводимых на территории Усманского района, реализуемых за счет муниципальной программы.    Отдел по делам молодежи и спорта    Кол-во    13419    13457    13515    13577    13590    14200    14500    14700    14900    15100
20.    Основное мероприятие 1  подпрограммы 2.
Региональный проект «Спорт-норма жизни»
«Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных  и спортивных мероприятий»      Всего    тыс.
руб.    Х    938,2    911,0    1140,3    864,0    759,1    839,5    838,8    600,0    600,0
        областной бюджет    тыс. руб.    Х    153,3    311,0    287,0    264,0    240,0    239,5    238,8    0    0
        местный бюджет    тыс.
руб.    Х    784,9    600,0    853,3    600,0    519,1    600,0    600,0    600,0    600,0
21.    организация и проведение официальных физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий;
    Всего    тыс.
руб.    Х    311,2    350,0    270,0    320,0    230,7    359,0    359,0    200,0    200,0
        областной бюджет    тыс.
руб.    Х    116,3    150,0    120,0    120,0    49,6    105,0    104,3    0    0
        местный бюджет    тыс.
руб.    Х    194,9    200,0    150,0    200,0    181,1    254,0    254,0    200,0    200,0
22.    участие в официальных физкультурных мероприятиях  и спортивных мероприятиях;
    Всего    тыс.
руб.    Х    327,0    151,0    69,5    150,0    66,1    170,0    170,0    90,0    90,0
        областной бюджет    тыс.
руб.    Х    37,0    61,0    60,0    60,0    20,9    50,0    50,0    0    0
        местный бюджет    тыс. руб.    Х    290,0    90,0    9,5    90,0    45,2    120,0    120,0    90,0    90,0
23.    материально-техническое обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.    Всего    тыс.
руб.    Х    300,0    410,0    800,8    394,0    430,9    0    0    0    0
        областной бюджет    тыс. руб.    Х    0    100,0    107,1    84,0    169,5    0    0    0    0
        местный бюджет    тыс.
руб.    Х    300,0    310,0    693,7    310,0    261,4    0    0    0    0
24.    приобретение спортивной формы    Всего    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    95,0    95,0    100,0    100,0
        областной бюджет    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    25,0    25,0    0    0
        местный бюджет    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    70,0    70,0    100,0    100,0
25.    приобретение спортивного инвентаря и оборудования    Всего    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    215,5    215,5    210,0    210,0
        областной бюджет    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    59,0    59,0    0    0
        местный бюджет    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    156,5    156,5    210,0    210,0
26.    Основное мероприятие 2  подпрограммы 2.
Региональный проект «Спорт – норма жизни»
«Мероприятия, направленные на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»    Всего    тыс.
руб.    Х    100,0    0    0    3151,4    0    0    0    0    0
        Федеральный бюджет    тыс.
руб.    Х    0    0    0    2721,2    0    0    0    0    0
        Областной бюджет    тыс.
руб.    Х    80,0    0    0    143,2    0    0    0    0    0
        Местный бюджет    тыс.
руб.    Х    20,0    0    0    287,0    0    0    0    0    0
27.    оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения)      Всего    тыс.
руб.    Х    0    0    0    3151,4    0    0    0    0    0
        Федеральный бюджет    тыс.
руб.    Х    0    0    0    2721,2    0    0    0    0    0
        Областной бюджет    тыс.
руб.    Х    0    0    0    143,2    0    0    0    0    0
        Местный бюджет    тыс.
руб.    Х    0    0    0    287,0    0    0    0    0    0
28.    Итого по подпрограмме 2.
«Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района»    Всего    тыс. 
руб.    Х    1038,2    911,0    1140,3    4015,4    759,1    839,5    838,8    600,0    600,0
        Федеральный бюджет    тыс. 
руб.    Х    0    0    0    2721,2    0    0    0    0    0
        областной бюджет    тыс. 
руб.    Х    233,3    311,0    287,0    407,2    240,0    239,5    238,8    0    0
        местный бюджет    тыс. 
руб.    Х    804,9    600,0    853,3    887,0    519,1    600,0    600,0    600,0    600,0
29.    Подпрограмма 3.«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества 
Усманского района»
30.    Задача 1 подпрограммы 3. Создание условий для привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций в Усманский муниципальный район и обеспечение их эффективной деятельности.
31.    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций получивших субсидию из районного бюджета.    Отдел по делам молодёжи и спорта    Кол-во    0
    0
    0
    3
    3
    3    3    3    4    4
32.    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3:
Число жителей района, вовлечённых в мероприятия, программы социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Усманского муниципального района и получивших поддержку из средств районного и областного бюджетов, чел.    Отдел по делам молодёжи и спорта    Кол-во    7063    7567    8072    8577    9081    9586    10090    10592    11096    11601
33.    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3. 
«Эффективное развитие и поддержка СО НКО. Выделение субсидий на поддержку СО НКО в части реализации   социально значимых проектов».    Всего    Тыс. руб.    Х    10,0    8,0    304,7    242,3    203,45    215,3    215,3    215,3    105,0
        Местный бюджет    Тыс. руб.    Х    10,0    8,0    108,0    105,0    105,0    105,0    105,0    105,0    105,0
        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    0    0    196,7    137,3    98,45    110,3    110,3    110,3    0
34.    Итого по подпрограмме  3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества Усманского района»    Всего    Тыс. руб.    Х    10,0    8,0    304,7    242,3    203,4    215,3    215,3    2015,3    105,0
        Местный бюджет    Тыс. руб.    Х    10,0    8,0    108,0    105,0    105,0    105,0    105,0    105,0    105,0
        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    0    0    196,7    132,3    98,45    110,3    110,3    110,3    0
35.    Подпрограмма 4. Укрепление общественного здоровья населения Усманского муниципального района» 
36.    Задача 1  подпрограммы 4: Сохранение и укрепление здоровья населения, внедрение программ здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни населения
37.    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 4.
Снижение смертности населения трудоспособного возраста % (на 100 тыс. нас.)    Отдел по делам молодёжи и спорта    Чел.    0    0    0    0    0    0    463,9    443,1    416,8    350,0
38.    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4
Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потребления алкоголя и табака.        Чел.    0    0    0    0    0    0    30722    32704    34646    36173
39    Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4
Снижение количества абортов до 5% на 1000 женщин фертильного возраста.        Чел     0    0    0    0    0    0    7,0    6,9    6,8    6,7
40.    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4
Обеспечение взаимодействие с руководителями предприятий и учреждений района по организации диспансеризации работающих. 
Мониторинг выполнения плана диспансеризации населения в разрезе сельских поселений. 
Проведение профилактических мероприятий для различных групп населения (массовых акций, флеш-мобов, дней здоровья, уроков здоровья  и др.)
Проведение анкетирования для раннего выявления риска пагубного потребления алкоголя и (или) наркотических средств и психотропных веществ  среди молодёжи.     Всего    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    10,0    10,0    10,0    10,0
        Местный бюджет    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    10,0    10,0    10,0    10,0
41.    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4
Распространение информационных материалов среди населения о здоровом образе жизни.
Информирование населения по вопросам профилактики болезней системы кровообращения, в том числе артериальной гипертонии и повышенного уровня холестерина.
Организация информационной компании по пропаганде здорового образа жизни среди населения района.
Организация и проведение районных конкурсов и акций.      Всего    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    20,0    20,0    20,0    20,0
        Местный бюджет    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    20,0    20,0    20,0    20,0
42.    Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4
    Организация и проведение районных акций направленных на снижение абортов
   Проведение индивидуальной работы с женщинами планирующими прерывание беременности.
    Изготовление и распространение наглядной агитации по профилактике абортов.      Всего    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    10,0    10,0    10,0    10,0
        Местный бюджет    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    10,0    10,0    10,0    10,0
43.    Итого по подпрограмме  4 «Укрепление общественного здоровья населения Усманского района»
    Всего    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    40,0    40,0    40,0    40,0
        Местный бюджет    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    40,0    40,0    40,0    40,0
44.    Всего по муниципальной  программе    Всего    тыс. 
руб.    Х    1313,2    1119,0    1736,3    4547,0    1195,1    1554,8    1404,1    1165,3    1055,0
        Федеральный бюджет    Тыс. руб.     Х    0    0    0    2721,2    0    0    0    0    0
        областной бюджет    тыс. 
руб.    Х    233,3    311,0    483,7    544,5    338,45    349,8    349,1    110,3    0
        местный бюджет    тыс.
руб.    Х    1079,9    808,0    1252,6    1281,3    856,65    1205,0    1055,0    1055,0    1055,0
        Ответственный исполнитель    тыс. 
руб.    Х    1213,2    1019,0    1580,7    4397,0    1035,65    1244,8    1232,2    1005,3    895,0
        федеральный бюджет    Тыс. руб.     Х    0    0    0    2721,2    0    0    0    0    0
        областной бюджет    тыс. 
руб.    Х    223,3    311,0    483,7    544,5    338,45    349,8    337,2    110,3    0
        местный бюджет    тыс. 
руб.    Х    989,9    708,0    1097,0    1131,3    697,2    895,0    895,0    895,0    895,0
        Соисполнитель    тыс.
 руб.    Х    100,0    100,0    155,6    150,0    159,45    310,0    160,0    160,0    160,0
        местный бюджет    тыс.
руб.    Х    100,0    100,0    155,6    150,0    159,45    310,0    160,0    160,0    160,0



 

Обсудить
Полезные ссылки