Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usadminr@usman.lipetsk.ru
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского района » Постановление администрации района № 827 от 30.12.2021 года

Постановление администрации района № 827 от 30.12.2021 года

11 январь 2022, Вторник
169
0
Скачать документ:
_-827-ot-30_12_2021-godaprog_-zhkh.doc [571.5 Kb] (cкачиваний: 1)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2021 год                                   г. Усмань                       № 827


О внесении изменения в постановление
администрации района № 93 от 29.02.2016 г.
«Об утверждении муниципальной программы
«Содержание  и развитие муниципального хозяйства
 Усманского  муниципального района 
 Липецкой области  на 2016 – 2024 годы» 

    В соответствии с решением сессии Совета депутатов Усманского муниципального района № 8-75н от 21 декабря 2021 года «Об утверждении бюджета Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, администрация Усманского района

  
             ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Внести изменение в постановление администрации района № 93 от 29.02.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Содержание  и развитие му-ниципального хозяйства Усманского  муниципального района  Липецкой об-ласти  на 2016 – 2024 годы»:
1.1    Изложить текст муниципальной программы  «Содержание  и развитие муниципального хозяйства Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2024 годы» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.        
2.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Н.В. Фролова. 
        

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
УСМАНСКОГО  РАЙОНА                                                                               В.М. МАЗО


Терновых АА
3-16-61























ПАСПОРТ
муниципальной программы Усманского района
«Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского
муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»

Ответственный 
исполнитель    Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Усманского района
Соисполнители    Комитет по финансам администрации Усманского района
Отдел архитектуры и строительства администрации Усманского района
Сроки и этапы реа-лизации муници-пальной программы    2016 – 2024 годы
Подпрограммы    1. Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского му-ниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы.
2. Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2024 го-ды.
3. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района на 2016-2024 годы.
 4. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на террито-рии Усманского муниципального района на 2016 - 2024 годы.
5. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.
Цель муниципаль-ной программы    Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Ус-манского муниципального района.
Индикатор цели    - удовлетворенность населения транспортными услугами для населения, %;
- увеличение протяженности дорог местного значения с твердым покрытием, км;
- уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта, %;
- снижение количества аварийного жилищного фонда, шт.;
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, шт.;
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и во-доотведения, км.;
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснаб-жения и (или) водоотведения, км.;
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения, %;
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, %;
- снижение показателя потерь коммунального ресурса, %;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, км.
- строительство и реконструкция канализационных сетей, км.
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, шт.
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании гос-поддержки, тыс. кв. м.
- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного дви-жения на территории Усманского района, шт.
Задачи муниципаль-ной программы    1. Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования.
2. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улуч-шение их технического состояния.
3. Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.
4. Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения.
Показатели задач    Показатель 1 задачи 1:
- количество социально-значимых межпоселенческих маршрутов, шт.
Показатель 1 задачи 2:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
Показатель 1 задачи 3:
- количество МКД в которых будет проведен капитальный ремонт, шт. 
Показатель 2 задачи 3:
- количество обустроенных контейнерных площадок для ТКО, шт.
Показатель 3 задачи 3:
- Площадь построенного (приобретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительст-ва, тыс. кв. м.
Показатель 4 задачи 3:
- потребление топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе, %.
Показатель 5 задачи 3:
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, км.
Показатель 6 задачи 3:
- строительство и реконструкция канализационных сетей, км.
Показатель 7 задачи 3:
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснаб-жения и (или) водоотведения, км.
Показатель 8 задачи 3:
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и во-доотведения, км.
Показатель 9 задачи 3:
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения, %
Показатель 10 задачи 3:
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, %
Показатель 11 задачи 3:
- снижение показателя потерь коммунального ресурса, %
Показатель 12 задачи 3:
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, шт.;
Показатель 13 задачи 3:
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании гос-поддержки, тыс. кв. м.
Показатель 1 задачи 4:
- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного дви-жения на территории Усманского района, шт.
Объемы финансиро-вания.    Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных меро-приятий, всего прогнозно составят – 861833,2 тыс. руб. 
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые резуль-таты реализации муниципальной программы    Обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году:
-удовлетворенность населения услугами по перевозке пассажиров  - 100 %;
-роста протяженности дорог с твердым покрытием – на 150 км;
-проведение капитального ремонта МКД – 32 дома;
- обустройство контейнерных площадок по сбору ТКО – 1500 шт;
-уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта – на 15 %;
- сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения пра-вил дорожного движения – на 25%;
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объек-тов питьевого водоснабжения - 3 шт.;
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и во-доотведения – 5 км.;
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснаб-жения и (или) водоотведения – 18.57 км.;
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения - 30 %;
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения - 15%;
- снижение показателя потерь коммунального ресурса - 10 %;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей – 3,5 км.
- строительство и реконструкция канализационных сетей – 1,8 км.
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании гос-поддержки 50.0 тыс. кв. м.
- строительство и реконструкция водозаборных сооружений – 1шт.

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

  1) характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере дорожно-транспортного обслуживания рай-она и содержании и развитии жилищного хозяйства.
В настоящее время создание более удобных и эстетичных условий проживания для населения одна из основных задач органов местного самоуправления, что в конечном итоге приводит к сохранению здоровья людей. Настоящая Программа включает в себя мероприятия, направленные на повышение комфортности и качества жизни населения.
Одной из основных задач органов местного самоуправления Усманского района Липецкой области является предоставление качественных услуг населению муниципального образования.
Пассажирские перевозки – один из важнейших видов хозяйственной деятельности. В целях повыше-ния качества жизни необходимо обеспечить стабильную работу пассажирского транспорта, доступ-ность транспортных услуг всем категориям населения. 
В настоящее время, несмотря на рост тарифов на пассажирские перевозки за последние годы, финан-совое положение ОАО «Автоколонна-2068», обеспечивающее транспортное сообщение для населения Усманского муниципального района, остается сложным. Рост количества личного транспорта, умень-шение численности трудоспособного населения на селе привели к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов ОАО «Автоколонна-2068». 
Дорожное хозяйство района является составной частью инфраструктуры района, которая включает в себя 617,95 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные соору-жения на них. 
Жилищный фонд с/поселений МО «Усманский район» по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 825,3 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, это в среднем 26,7 кв. м на одного жителя. Большая часть жилищного фонда (около 97,1%) представлена индивидуальным жилыми домами. Доля МКД составляет 2,9 %.
В настоящее время на территории с/поселений МО «Усманский район» находится 51 МКД, общей площадью 23,484 тыс. кв. м., из них 12 МКД признаны аварийными и подлежащими сносу.
В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.
Основные риски определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования мероприятий и неразвитостью механизмов привле-чения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; 
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения. 
К основным рискам, способным оказать негативное влияние на результаты реализации программы, можно отнести:
 - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования;
 - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование;
 К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы относятся:
1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации программы.


2)    приоритеты муниципальной политики в сфере развития района, краткое описание целей и задач муниципальной Программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития качественной инфраструктуры в  Усманском муниципальном районе до 2024 года, в их числе:
- обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования.
- обеспечение района качественной инфраструктурой с автомобильными дорогами общего пользо-вания местного значения с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям;
- улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог;
- проведение качественного капитального ремонта МКД;
- снижение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта и в жилищной сфере;
- сокращение количества аварийных МКД;
- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения.
Целью программы является повышение рентабельности и качества услуг пассажирского транспорта общего пользования на регулярных маршрутах района. При наличии качественной и стабильной услуги возможно дальнейшее развитие транспортного обслуживание населения. 
Целью программы является:
- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение тех-нического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Усманского муници-пального района, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-ганизация качественного транспортного обслуживания населения;
- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, принятие в уста-новленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых поме-щений в жилые помещения,, осуществление муниципального жилищного контроля, проведение от-крытых конкурсов по отбору управляющих организаций, проведение проверок деятельности управ-ляющих организаций, предоставление гражданам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД.
Целью программы является создание условий для развития транспортного обслуживания населения Усманского муниципального района. Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, обусловленных как географическими,  так и экономическими особенностями Усманского муниципального района. 
В соответствии со статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного само-управления в пределах своих полномочий организуют обеспечение своевременного проведения капи-тального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.
В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях создания усло-вий для управления МКД органы местного самоуправления:
- обеспечивают равные условия для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм;
- предоставляют управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным спе-циализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капремонт МКД;
- содействуют повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление МКД, и орга-низации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-мированию жилищно-коммунального хозяйства» до 1 января 2021 года возможно получение финансовой поддержки из Фонда ЖКХ:
- на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
Также целью программы является:
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при строительстве, модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов; 
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 
- организация ведения топливно-энергетических балансов.

3)    перечень подпрограмм,  сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются четыре подпрограммы:
1. «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы».
2. «Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2024 годы».
3. «Содержание и развитие жилищного хозяйства Усманского муниципального района на 2016-2024 годы».
    4. «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 годы».
   5. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».
Для решения поставленных целей и задач Программы реализуются  подпрограммы:  в сфере разви-тия дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения «Дорожная деятельность Усманского  муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»,  создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Усманского муниципального района и повышения качества жилищно-коммунальных услуг «Содержание и развитие жилищного хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области», обеспечение  доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения  Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2024 г.г».

4) краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения  по годам реализации муниципальной программы.
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2024 году благоприятных условий для обеспечения населения транспортными услугами на внутримуниципальных маршрутах, увеличения протяженности дорог с твердым покрытием, проведения капитального ремонта МКД и уменьшение потребления топливно-энергетических ресурсов.  К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы  относятся  обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году:
     - удовлетворенность населения услугами по перевозке пассажиров  - 100 %;
     - роста протяженности дорог с твердым покрытием – на 150 км;
     - проведение капитального ремонта МКД – 32 дома;
     - уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта – на 15 %;
     - сокращение количества аварийных МКД – на 60%.
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого во-доснабжения - 3 шт.;
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотведения – 5 км.;
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) во-доотведения – 18.57 км.;
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения - 30 %;
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения - 15%;
- снижение показателя потерь коммунального ресурса - 10 %;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей – 3,5 км.
- строительство и реконструкция канализационных сетей – 1,8 км.
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки 50.0 тыс. кв. м.
     - сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения – на 25%.
     Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым пока-зателям задач, характеризующим позитивные изменения в муниципальном хозяйстве района в целом, в т.ч. в сфере  перевозки пассажиров, ремонте дорог, капремонте МКД и энергосбережении.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования Программы по го-дам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансиро-вания, а также средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 861833,2 тыс. руб., в том числе:
- подпрограммы «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муни-ципального района Липецкой области на 2016-2024 годы» - предположительно  99554,04 тыс. руб.; 
- подпрограммы «Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2020 годы» -  предположительно  514750,6 тыс. руб.;
- подпрограммы «Содержание и развитие жилищного хозяйства Усманского муниципального рай-она на 2016-2024 годы» -  предположительно  9165,5 тыс. руб.;
- подпрограммы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» - предположительно 224637,6 тыс. руб.
- подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» - предположительно 60,0 тыс. руб.

5) мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усманского  муниципального района Липецкой области.  Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального ста-тистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.


ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского му-ниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы» (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель    Отдел ЖКХ, транспорта и связи
Программно-целевые инст-рументы подпрограммы    Предоставление субсидий на возмещение части затрат  
Задачи Подпрограммы    Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования
Показатели задач Подпро-граммы    Показатель 1 задачи 1
Количество социально-значимых маршрутов

Этапы и сроки реализации Подпрограммы    2016–2024 годы
Объемы финансирования Подпрограммы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 99554,04 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при форми-ровании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы    Регулярное автобусное сообщение по социально-значимым  внутриму-ниципальным маршрутам – 100 %

1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем,
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в указанной сфере.
В настоящее время, несмотря на рост тарифов на пассажирские перевозки за последние годы, финансовое положение ОАО «Автоколонна-2068», обеспечивающее транспортное сообщение для населения Усманского муниципального района, остается сложным. Это объясняется главным образом ростом цен на ГСМ, электроэнергию и запчасти, необходимые для эксплуатации транспорта, а также отдаленностью сел, низким качеством дорог и протяженностью маршрутов. Рост количества личного транспорта, уменьшение численности трудоспособного населения на селе привели к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов ОАО «Ав-токолонна-2068».
Следствием трудного финансового положения предприятия является большой износ транспорт-ных средств, вызванный низкими темпами обновления пассажирского парка, что увеличивает расходы на ремонт и техническое обслуживание. В автопарке ОАО «Автоколонна-2068», преобладает   мораль-но и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы. 
Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, что по-зволит обеспечить достижения поставленных целей и задач, добиться необходимых целевых индикато-ров, а также организовать процесс управления и контроля при решении этих задач,
Реализация данной подпрограммы позволит осуществлять пассажирские перевозки в соответст-вии с утвержденной маршрутной сетью; повысить устойчивость, качество и безопасность оказания транспортных услуг населению. Возмещение части затрат (недополученной прибыли) ОАО «Автоко-лонна-2068», осуществляющего пассажирские перевозки на территории Усманского муниципального района позволит предприятиям использовать часть высвободившихся средств на техническое переос-нащение, повышение заработной платы работникам и как следствие – оказание более качественных и стабильных услуг

2) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, опи-сание показателей задач Подпрограммы
 Целью подпрограммы является создание условий для развития транспортного обслуживания населения Усманского муниципального района. Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, обусловленных как географическими,  так и экономическими особенностями Усманского муниципального района. 
Основными задачами подпрограммы является повышение рентабельности, устойчивости и каче-ства услуг пассажирского транспорта общего пользования на регулярных маршрутах Усманского му-ниципального района. Только при наличии качественной и стабильной услуги возможно дальнейшее развитие транспортного обслуживание населения. Эти задачи решаются за счет повышения рентабель-ности оказываемых услуг. 

3) сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

4) характеристика основных мероприятий  Подпрограммы с описанием основных меха-низмов их реализации
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы – Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении. 
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутри-муниципальном сообщении. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2016-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета.

5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
Всего – 99554,04 тыс. руб.,  в том числе:
за счет средств районного бюджета -  86684,04 тыс. руб. 
за счет средств областного бюджета -  12870 тыс. руб. 
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2024 го-ды» (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель    Отдел ЖКХ, транспорта и связи
Задачи Подпрограммы    1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного зна-чения, улучшение их технического состояния.
Показатели задач Подпро-граммы    Показатель 1 задачи 2
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
Этапы и сроки реализации Подпрограммы    2016 – 2024 годы
Объемы финансирования  Подпрограммы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 514750,6 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при фор-мировании местного бюджета на очередной финансовый год и плано-вый период
Ожидаемые результаты реа-лизации Подпрограммы    - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего поль-зования местного значения с твердым покрытием в общей протяжен-ности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 11,3 % 


1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в указанной сфере.
Необходимым условием обеспечения устойчивого социально-экономического развития любой территории является решение задач по улучшению дорожно-транспортного обслуживания  населения путем обеспечения  населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, увеличения количества  населенных пунктов, обслуживаемых автобусами, количества и протяженности автобусных маршрутов, количест-ва автобусов и обновления автобусного парка. 
Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
- автомобильные дороги - это линейные сооружения, очень материалоёмкие, трудоёмкие, а, сле-довательно, требующие больших финансовых затрат;
- в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога доступна абсолютно всем гра-жданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ре-монт, ремонт и содержание автомобильных дорог так же требуют больших затрат.
 К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступ-ность транспортных услуг.
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для района. Они связывают  территорию района с соседними территориями, населенные пункты района с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов и районного центра, во многом определяют возможно-сти развития района, по ним осуществляются  автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных из-держек  и  затрат  времени  на перевозки.          
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения  района, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития  района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное  значение для района.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объе-мов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования  района позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли.    

          2) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития качественной инфраструктуры в  Усманском муниципальном районе до 2024 года, в их числе:
- обеспечение района качественной инфраструктурой с автомобильными дорогами общего поль-зования местного значения с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог.
Целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местно-го значения Усманского муниципального района, их пропускной способности и уровня безопасности для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории района, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация качественного транспортного обслуживания населения.
Индикатор достижения цели:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отве-чающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользова-ния местного значения.
Для достижения указанной  цели необходимо решение следующих задач:
1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них.
2. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения  в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.
3. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования ме-стного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения.
4. Создание базы данных для ведения государственного реестра автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе конструктивных элементов при их отчуждении.
5. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их техни-ческого состояния за счет средств Дорожного Фонда Усманского района и субсидий из областного бюджета районному бюджету на реализацию муниципальных программ по обеспечению дорожной деятельности.
 Результатом решения поставленных задач станет:
- протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,5 км;
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значе-ния – 150 км;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них – 630 км;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, прошедших реги-страцию прав собственности на земельные участки –  630 км;
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 80 %;
- доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения дос-тигнет 13,5 %;

3) сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

     4) характеристика основных мероприятий  Подпрограммы с описанием основных меха-низмов их реализации
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы – Капитальный ремонт и содержание автомо-бильных дорог общего пользования районного значения, а так же проведение экспертизы качества выполненных работ. 

5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2016-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.
Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
Всего – 514750,6 тыс. руб.,  в том числе:
за счет средств районного бюджета -  272471 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 242279,1 тыс. руб. 

ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского му-ниципального района на 2016-2024 годы» (далее – Подпрограмма)


Ответственный исполнитель    Отдел ЖКХ, транспорта и связи
Задачи Подпрограммы    1. Организация обеспечения своевременного проведения капиталь-ного ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственни-ков помещений;
2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры
3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Показатели задач Подпрограммы    Показатель 1 задачи 3:
Количество МКД, где будет проведен капитальный ремонт  
Показатель 2 задачи 3:
Количество обустроенных контейнерных площадок для ТКО.
Показатель 3 задачи 3:
Площадь построенного (приобретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства.
Этапы и сроки реализации Под-программы    2016-2024 годы
Объемы финансирования Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств  районного бюджета предположи-тельно  составят – 9165,5 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализа-ции Подпрограммы    - сокращение количества аварийных МКД – на 60%;
- обустройство контейнерных площадок по сбору ТКО – 1500 шт;

1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, 
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в указанной сфере.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных стадий, в ходе которых были реализованы меры по созданию адресной социальной поддержки граждан в части опла-ты жилья и коммунальных услуг, совершенствованию системы управления многоквартирными жилы-ми домами, развитию в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечению частного сектора экономики к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Жилищный фонд с/поселений МО «Усманский район» по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 825,3 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, это в среднем 26,7 кв. м на одного жителя. Боль-шая часть жилищного фонда (около 97,1%) представлена индивидуальным жилыми домами. Доля многоквартирных домов составляет 2,9 %.
В настоящее время на территории с/поселений МО «Усманский район» находится 44 МКД, об-щей площадью 23,484 тыс. кв. м.
Управление многоквартирными домами осуществляется управляющей компанией ООО «Комму-нальщик».
По состоянию на 01.01.2015 года распределение МКД по способу управления следующее:
- управляющие компании осуществляют управление 8 МКД (18,2 % от их количества);
- непосредственно сами собственники жилых помещений – 36 МКД (91,8 %).

2) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, опи-сание показателей задач Подпрограммы
Полномочия муниципального района в области жилищных отношений с 01.01.2015 г. определены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации. В числе таких полномочий:
- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда;
- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помеще-ния и нежилых помещений в жилые помещения;
- согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка полу-чения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений;
- признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда не-пригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
- признание в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания;
- осуществление муниципального жилищного контроля;
- проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на управление много-квартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано. 
- проведение проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок;
- предоставление гражданам по их запросам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых по-мещений в них;
- предоставление гражданам по их запросам информации о муниципальных программах в жи-лищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного само-управления.
3) сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

4) характеристика основных мероприятий  Подпрограммы с описанием основных меха-низмов их реализации
 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы – Повышение эффективности управления, содер-жания и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия: 
- проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами;
- проведение собраний собственников помещений в МКД для решения вопроса о выборе способа управления домом. Орган местного самоуправления не позднее, чем за месяц до окончания срока дей-ствия договора управления МКД, заключенного по результатам открытого конкурса, проводит собра-ние собственников помещений в МКД для решения вопроса о выборе способа управления домом в случае, если такое решение не было приято на общем собрании собственников помещений;
- проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома;
- представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собствен-ников помещений в многоквартирных домах;
- организация управления МКД, находящимся в муниципальной собственности.
В рамках основного мероприятия осуществляется:
а)    проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкур-са»;
б)    заключение договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса.
Реализация комплекса мер для привлечения софинансирования из Фонда содействия реформиро-ванию жилищно-коммунального хозяйства для капитального ремонта общего имущества многоквар-тирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 
Основное мероприятие реализуется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
- согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме; 
- осуществление муниципального жилищного контроля;
- информирование о муниципальном жилищном контроле;
- проведение внеплановых проверок деятельности Управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории МО «Усманский район»; 
- реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному пе-риоду;
- выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;
- предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; 
- прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе;
- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищного фонда МО «Усманский район»;
- изготовление (восстановление) технических паспортов МКД.

5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
Всего – 9165,5 тыс. руб.,  в том числе:
          за счет средств районного бюджета -  3386,0 тыс. руб.;
          за счет средств областного бюджета – 5779,5 тыс. руб. 


ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на террито-рии Усманского муниципального района на 2016 - 2024 годы» (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель    Отдел ЖКХ, транспорта и связи

Задачи Подпрограммы     Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструмен-тарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирова-ния объемов потребления энергоносителей.
Показатели задач Подпро-граммы    Показатель 4 задачи 3:
- потребление топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жи-лищно-коммунальном секторе, %.
Показатель 5 задачи 3:
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, км.
Показатель 6 задачи 3:
- строительство и реконструкция канализационных сетей, км.
Показатель 7 задачи 3:
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения, км.
Показатель 8 задачи 3:
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабже-ния и водоотведения, км.
Показатель 9 задачи 3:
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения, %
Показатель 10 задачи 3:
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, %
Показатель 11 задачи 3:
- снижение показателя потерь коммунального ресурса, %
Показатель 12 задачи 3:
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, шт.;
Показатель 13 задачи 3:
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказа-нии господдержки, тыс. кв. м.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы    2016 – 2024 годы
Объемы финансирования Подпрограммы     Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 224637,6 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при форми-ровании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые результаты реа-лизации Подпрограммы    – повышение энергетической эффективности экономики муниципаль-ного образования – 5 %.
– полный переход на приборный учет при расчетах организаций муни-ципальной бюджетной сферы с организациями коммунального ком-плекса – 100 %.
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения - 3 шт.;
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабже-ния и водоотведения – 5 км.;
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения – 18.57 км.;
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения - 30 %;
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения - 15%;
- снижение показателя потерь коммунального ресурса - 10 %;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей – 3,5 км.
- строительство и реконструкция канализационных сетей – 1,8 км.
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения – 3 шт.
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказа-нии господдержки 50.0 тыс. кв. м.

1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, 
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в указанной сфере.
В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ре-сурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в от-ношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.
Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, оп-ределяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития ре-гионов.
В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторми:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; 
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения. 

2) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, опи-сание показателей задач Подпрограммы
Основными целями Программы  являются активизация практических действий по реализации политики энергосбережения, способных обеспечить к 2024 году снижение энергоемкости экономики не менее чем на 20% по отношению к уровню 2015 года, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Усманском муниципальном образовании.
Основные задачи подпрограммы:
1. Проведение комплекса организационно-экономических и правовых мероприятий по управле-нию энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетиче-скую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их монито-ринга, а также сбора и анализа информации об энергоэффективности территории.
2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, рекон-струкции и капитальном ремонте основных фондов. 
Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструк-ции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в прак-тику применение требований по энергосбережению, соответствующих или превышающих требова-ния федеральных нормативных актов и обеспечить их соблюдение.
3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработка и ведение энергетиче-ских паспортов.
Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:
- проведению энергетических  обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях;
- проведению энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств.
4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 
ресурсов. 
Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами по-требления тепловой энергии все здания, где функционируют органы местного самоуправления, муни-ципальные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.
5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.
Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов муниципальными учреждениями. 
6. Разработка  единой схемы теплоснабжений, водоснабжения и водоотведения.

3) сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

4)    характеристика основных мероприятий  Подпрограммы с описанием основных 
механизмов их реализации
  Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы – энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности характеризуются:
- долей объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 
- долей объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием при-боров учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
- долей объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) в общем объемов воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
- объемом внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энерго-сбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования муници-пальной программы.

5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
Всего – 224637,6 тыс. руб.,  в том числе:
за счет средств районного бюджета -  8544,45 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 66262,51 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 149830,7 тыс. руб.



ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движе-ния на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 годы» (далее – Подпро-грамма)

Ответственный исполнитель    Отдел ЖКХ, транспорта и связи

Задачи Подпрограммы     Создание системы профилактических мер, направленных на формиро-вание у участников дорожного движения законопослушного поведения.
Показатели задач Подпро-граммы    Показатель 1 задачи 4:
Снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорож-ного движения на территории Усманского района.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы    2016 – 2024 годы
Объемы финансирования Подпрограммы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 60,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при форми-ровании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые результаты реа-лизации Подпрограммы    - сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения.
                                     
1) Общая характеристика текущего состояния системы безопасности дорожного движения

Проблема опасности дорожного движения в Усманском муниципальном районе, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Основными видами ДТП являются автомобильные наезды на препятствия, опрокидывания транспортных средств. Более 80% всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Более трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
-    постоянно возрастающая мобильность населения;
-    уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
-    нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;
-    увеличение количества большегрузного транспорта.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП.
Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах как в населенных пунктах так и вне населенных пунктов. Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при возможно более полном учете интересов граждан.
Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:
-    высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);

-    значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;
-    продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселениях;
-    низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:
-    социально-экономическая острота проблемы;
-    межотраслевой и межведомственный характер проблемы;
-    необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных институтов.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
-    формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;
-    координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
-    реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.
Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения. В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются:
-    создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;
-    мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы.
2) Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Основной целью Программы является формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы. Условиями достижения цели Программы является решение следующих задач:
-    создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;
-    совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
-    снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Усманского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Основные ожидаемые конечные результаты:
-    сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения;
-    сокращение количества ДТП по причинам нарушения правил дорожного движения на территории Усманского муниципального района.
Этапы реализации Программы не выделяются. Программа будет осуществляться с 2019 по 2021 годы.

3) Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий.
Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках подпрограммы:
- «Повышение безопасности дорожного движения».
Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий. Программные мероприятия должны быть направлены на создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. Выполнение мероприятий по организации дорожного движения обеспечит оптимизацию режимов движения автомобилей, выявление опасных участков улично-дорожной сети и разработку мероприятий по их устранению.
Ожидаемый результат реализации мероприятий программы - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов, на улично-дорожной сети населенных пунктов, сокращение количества правонарушений участниками дорожного движения. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения создает условия для эффективной реализации государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения.
Основными задачами мероприятий этой Программы являются применение наиболее эффективных методов пропаганды безопасности дорожного движения с учетом дифференцированной структуры мотивации поведения различных групп участников дорожного движения. Будет осуществлен переход от стандартных малоэффективных методов пропаганды таких, как нравоучение и устрашение, к формам, учитывающим выделение целевых групп, их мотивацию, средства активизации, определение наиболее важных компонентов воздействия, оценку эффективности средств пропаганды.
Для формирования общественного мнения необходимо, чтобы средства массовой информации с самого начала были фактическими участниками реализации мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения. Содержательная научно-популярная информация о новых решениях, обеспечивающих сокращение времени поездки, повышение удобства и комфортабельности, повышение безопасности будет создавать готовность общества к принятию предложенных мероприятий.
Особое значение придается воспитанию детей безопасному поведению на улицах и дорогах. Мероприятия Программы предусматривают как можно более раннее воспитание для своевременного предупреждения появления навыков неадаптированного поведения и отрицательных психологических установок. В процессе выполнения мероприятий этой Программы должна быть создана система, активно воздействующая на индивидуальное и массовое сознание участников движения, формирующая у них отношение к вопросам безопасности движения как жизненно важным и индивидуально значимым.
Система программных мероприятий приведена в приложении № 2 к Программе.

5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
Всего –  60,0 тыс. руб.,  в том числе:
за счет средств районного бюджета -   60,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета –  0 тыс. руб.

 
                                        Приложение    
                                к постановлению администрации    
                                    №    от            
                                                    
Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области
 на 2016-2024 годы»    
                                                    
№ п.п.    Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных ме-роприятий, направлений расходов    Единица
 измерения    Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования    
            базовый
2015 год    2016 год    2017 год    2018 год    2019 год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год    
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
1    Цель муниципальной Программы -
Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Усманского муниципального района    
2    Индикатор 1 
удовлетворенность населения транспорт-ными услугами для населения    %    Х    100    100    100    100    100    100    100    100    100    
3    Индикатор 2 
увеличение протяженности дорог местно-го значения с твердым покрытием    %    Х    2,2    2,3    2,4    2,2    2,4    2,3    2,3    2,3    2,4    
4    Индикатор 3 
уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3    
5    Индикатор 4 
снижение количества зареги-стрированных нарушений правил дорожного движени    %    Х    Х    Х    5    5    5    5    5    10    10    

6    Индикатор 5
снижение количества аварийных много-квартирных домов на территории района    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    33    33    21    21    
7    Индикатор 6
протяженность построенных (модернизи-рованных) сетей водоснабжения и водоот-ведения, км;    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    5    0    
8    Индикатор 7
строительство  реконструкция водопро-водных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3,5    0    
9    Индикатор 8
строительство  реконструкция канализа-ционных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1,8    0    
10    Индикатор 9
годовой объем ввода объектов завершен-ного строительства в части водоснабже-ния и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    
11    Индикатор 10
снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    
12    Индикатор 11
снижение показателя удельной аварийно-сти на централизованных системах водо-снабжения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    5    5    5    
13    Индикатор 12
снижение показателя потерь коммуналь-ного ресурса    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    
14    Индикатор 13
количество построенных и реконструиро-ванных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2    1    
15    Индикатор 14
дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господ-держки,    тыс. кв. м.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    10    40    
16    Задача 1 муниципальной программы -  Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского 
транспорта общего пользования    
17    Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы
- количество социально-значимых межпо-селенческих маршрутов    шт    Х    12    12    12    12    12    12    12    12    12    
18    Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния    
19    Показатель 1 задачи 2 муниципальной Программы
- протяженность отремонтированных ав-томобильных дорог общего пользования местного значения    км    Х    13,7    30,6    38    35    37    38    35    38    36    
20    Задача 3 Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.    
21    Показатель 1 задачи 3 муниципальной Программы
- количество МКД, где будет проведен капитальный ремонт    шт    Х    0    4    7    9    5    4    4    4    4    
22    Показатель 2 задачи 3 муниципальной Программы
-  снижение потребления топлива и энер-гии, особенно в бюджетной сфере и жи-лищно-коммунальном секторе    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3    
23    Показатель 3 задачи 3 муниципальной Программы
- количество обустроенных контейнерных площадок для ТКО    шт.    Х    Х    Х    Х    935    935    935    1000    1500    1500    
24    Показатель 4 задачи 3 муниципальной Программы
- Площадь построенного (приобретенно-го) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-ле переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-сти развития малоэтажного строитель-ства, тыс. кв. м.    кв.м    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    2607,5    
25    Показатель 5 задачи 3 муниципальной Программы
- строительство и реконструкция водопро-водных сетей, км.    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3,5    0    
26    Показатель 6 задачи 3 муниципальной Программы
- строительство и реконструкция канали-зационных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1,8    0    
27    Показатель 7 задачи 3 муниципальной Программы
протяженность построенных (модернизи-рованных) сетей водоснабжения и водоот-ведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    5    0    
28    Показатель 8 задачи 3 муниципальной Программы
количество построенных и реконструиро-ванных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2    1    
29    Показатель 9 задачи 3 муниципальной Программы
снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    
30    Показатель 10 задачи 3 муниципальной Программы
снижение показателя удельной аварийно-сти на централизованных системах водо-снабжения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    5    5    5    
31    Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы
снижение показателя потерь коммуналь-ного ресурса    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    
32    Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы
годовой объем ввода объектов завершен-ного строительства в части водоснабже-ния и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    
33    Показатель 12 задачи 3 муниципальной Программы
- годовой объем ввода объектов завер-шенного строительства в части водоснаб-жения и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    
34    Показатель 13 задачи 3 муниципальной Программы
дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господ-держки    тыс. кв. м.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    10    40    
35    Задача 4 муниципальной программы -   Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения    
36    Показатель 1 задачи 4 муниципальной Программы
-  снижение количества зарегистрирован-ных нарушений правил дорожного движе-ния на территории Усманского района    шт    Х    Х    4447    4225    4014    3814    3624    3443    3099    2789    
37    Подпрограмма 1
«Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»    
38    Задача  1 Подпрограммы 1 -   Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования    
39    Основное мероприятие задачи 1 Подпро-граммы 1
 "Организация транспортного обслужива-ния населения автомобильным транспор-том во внутримуниципальном сообщении    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    21600    11000    11717.4    15000    15000    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8730    11000    11717.4    15000    15000    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    
40    Субсидии  на возмещение недополучен-ных доходов перевозчиков в связи с осу-ществлением социально-значимых пере-возок пассажиров автомобильным пасса-жирским транспортом общего пользова-ния во внутримуниципальном сообщении по регулируемым тарифам    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    7300    6120    11717.4    15000    15000    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    7300    6120    11717.4    15000    15000    0    
41    Реализация направления расходов основ-ного мероприятия «Организация транс-портного обслуживания населения авто-мобильным транспортом во внутримуни-ципальном сообщении», в части приобре-тения подвижного состава для осуществ-ления перевозок пассажиров автомобиль-ным транспортом по внутримуниципаль-ным маршрутам регулярных перевозок    Всего тыс. руб.    Х    0    0    3650    1430    4880    6,0    15000    15000    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    3650    1430    0    6,0    15000    15000    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    
42    Итого по Подпрограмме 1    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    21600    11000    11723,4    15000    15000    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8730    11000    11723,4    15000    15000    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    
43    Подпрограмма 2
"Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2024 годы"    
44    Задача 1 Подпрограммы 2 –  Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние    
45    Основное мероприятие 1 задачи 1 Под-программы 2
"Капитальный ремонт, ремонт и содержа-ние автомобильных дорог общего пользо-вания районного значения    Всего тыс. руб.    Х    38533,1    46615,8    46641,3    55789,8    68671,4    62131,3    87016,9    55236,6    56574,8    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    33533,1    30965,4    35567,2    40571,6    39951    41063,9    53279,8    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    33737,1    55236,6    56574,8    
46    Иные межбюджетные трансферты на осу-ществление полномочий в отношении ав-томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в РФ»    Всего тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    34580,2    35676    30938,2    53279,8    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    34580,2    35676    30938,2    53279,8    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
47    Обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района    Всего тыс. руб.    Х    5783,9    16550,7    11632    16144,7    28840,4    22177,5    33737,1    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    783,9    900,3    557,9    926,47    120    1110,0    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    33737,1    0    0    
48    Реализация направления расходов основ-ного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения    Всего тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    5064,9    4275    9015,7    0    55236,6    56574,8    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    5064,9    4275    9015,7    0    55236,6    56574,8    
49    Итого по Подпрограмме 2    Всего тыс. руб.    Х    38511,2    46615,8    49913,9    55789,8    68671,4    62131,3    87016,9    55236,6    56574,8    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    33511,2    30965,4    38839,8    40571,6    39951    41063,9    53279,8    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    33737,1    55236,6    56574,8    
50    Подпрограмма 3
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2024 г.г.»    
51    Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помеще-ний в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы    
52    Основное мероприятие 1 задачи 1 Под-программы 3 
«Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жи-лищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства»    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    
53    Иные межбюджетные трансферы на со-держание муниципального жилищнго хо-зяйства поселения в соответствии с феде-ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    
54    Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры    
55    Основное мероприятие 1 задачи 2 Под-программы 3 
«Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района»    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
56    Приобретение и размещение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопле-ния твердых коммунальных отходов
    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    





57    Задача 3 Подпрограммы 3 – Переселение граждан из аварийного жилищного фонда    
58    Основное мероприятие 1 задача 3 Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1900,0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1900,0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    
59    Реализация направления расходов основ-ного мероприятия «Обеспечение реализа-ции мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1900,0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1900,0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    
60    Задача 4 Подпрограммы 3 – Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района    
61    Основное мероприятие 1 задача 4 Подпрограммы 3 «Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    6,5    6,5    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    6,5    6,5    
62    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-тированному перечню услуг по погребе-нию»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    6,5    6,5    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    6,5    6,5    

63    Итого по Подпрограмме 3    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    7200,0    0    0    1906,5    6,5    6,5    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    1440,0    0    0    1900,0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    5760,0    0    0    6,5    6,5    6,5    
64    Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 г.г."    
65    Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей    
66    Основное мероприятие 1 задачи 1 Под-программы 4 
«Энергосбережение  и повышение энерге-тической эффективности систем тепло-снабжения, водоснабжения, водоотведе-ния, электроснабжения, газоснабжения»    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    5183,76    0    0    2743,8    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    52,9    259,188    0    0    137,2    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    0    0    0    
67    Мероприятия по энергосбережению и по-вышению энергетической эффективности систем  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на ус-ловиях софинансирования с областным бюджетом    Всего тыс. руб.    Х    674,1    0    5183,76    0    0    2743,8    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    0    259,188    0    0    137,2    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    0    0    0    
68    Реализация направления расходов основ-ного мероприятия «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективно-сти систем теплоснабжения, водоснабже-ния, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения»    Всего тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
69    Субсидии на организацию холодного во-доснабжения населения и (или) водоотве-дения в части строительства, реконструк-ции, (модернизации), приобретения объ-ектов капитального строительства    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6500,0    41381,98    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    325,0    2069,1    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6175,0    39312,88    0    
        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    
70    Основное мероприятие 2 задачи 1 Под-программы 4 
«Развитие газификации в сельской мест-ности»    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    
71    Иные межбюджетные трансферты на осу-ществление полномочий в части газо-снабжения поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    
72    Основное мероприятие 3 задачи 1 Под-программы 4 
«Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6804,1    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    340,2    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6463,9    0    0    
73    Субсидии на организацию холодного во-доснабжения населения и (или) водоотве-дения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мошности цен-трализованных систем    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6804,1    0    0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    340,2    0    0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6463,9    0    0    
74    Региональный проект «Жилье»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    55700,0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    557,0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    2228,0    
        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    52915,0    
75    Субсидия на стимулирование программы развития жилищного строительства в час-ти строительства (реконструкции) объек-тов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    55700,0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    557,0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    2228,0    
        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    52915,0    
76    Региональный проект «Чистая вода»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    51415,89    50600,58    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    514,16    506,01    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2056,64    2024,02    
        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    48845,10    48070,55    
77    Субсидия на строительство, реконструк-цию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    51415,89    50600,58    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    514,16    506,01    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2056,64    2024,02    
        Федеральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    48845,10    48070,55    
78    Итого по Подпрограмме 4    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    6647,76    0    0    2743,8    13304,1    92797,87    106300,58    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    52,9    1723,19    0    0    137,2    665,2    2583,26
    1063,01
    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    12638,9    41369,52    4252,02    
        Федеральный бюджет тыс.    Х    0    0    0    0    5887,1    0    0    0    100985,55    0    
79    Подпрограмма 5
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2024 г.г."    
80    Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения    
81    Основное мероприятие 1 задачи 1 Под-программы 5 
«Повышение безопасности дорожного движения»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    
82    Реализация направления расходов основ-ного мероприятия "Повышение безопас-ности дорожного движения"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    
83    Итого по Подпрограмме 5    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    
84    
ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ:    Всего тыс. руб.    Х    46234,6    53968,7    68476,9    84599,8    93346,8    76608,7    117237,5    163050,97    162891,88    
        Районный бюджет тыс. руб.    Х    40763,7    38318,3    52478,2    50751,6    52408,52    52934,5    70855    17593,26
    1073,01    
        Областной бюджет тыс. руб.    Х    5470,9    15650,4    15998,7    33848,2    35051,18    23674,2    46382,5
    96612,62
    60833,32    
        Федеральный бюджет тыс.    Х    0    0    0    0    5887,1    0    0    0    100985,55    

Обсудить
Полезные ссылки