Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usadminr@usman.lipetsk.ru
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского района » Постановление администрации района № 829 от 30.12.2021 года

Постановление администрации района № 829 от 30.12.2021 года

11 январь 2022, Вторник
280
0
Скачать документ:
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  УСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Усмань
30.12.2021 г.                                                               № 829


О внесении изменений в  постановление
администрации района  от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности  
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2024 годы»»                                                 
      
                  
              В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюдже-та  администрация Усманского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                       

1. Внести следующие изменения в приложение  к постановлению  администрации Усман-ского муниципального  района   от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» (с изменениями):
                  
      1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2024 годы»:
     1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Объемы                     финансирования всего, в том числе по годам реализации муници-пальной программы
    Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 715 309,7 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год –   63 443,1тыс.руб.;
2017 год –   72 341,7тыс.руб.;
2018 год –   73 519,9тыс.руб.;
2019 год –   74 387,0тыс.руб.;
2020 год –   78 175,2тыс.руб.;
2021 год –   89 716,4 тыс.руб.;
2022 год –   89 269,4тыс.руб.;
2023 год –   87 228,6тыс.руб.;
2024 год –   87 228,4тыс.руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий            муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета  на  очередной  финансовый год.
 
    1.1.2.  В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной програм-мы»:
            в абзаце третьем цифры «653 697,0» заменить цифрами «715 309,7»;
            в абзаце четвертом цифры «92 953,9» заменить цифрами «105 708,2»; 
            в абзаце пятом цифры «682,4» заменить цифрами «681,6»;
            в абзаце шестом цифры «528 684,9» заменить цифрами «577 037,8»;
            в абзаце седьмом цифры «11 110,3» заменить цифрами «12 116,6»;
            в абзаце восьмом цифры «20 265,5» заменить цифрами «19 765,5».
            
     1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельно-сти  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы" таблицу "Сведения об индикаторах  цели, показателях задач и объемах финансирова-ния муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффек-тивности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2024 годы»  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя-щему постановлению.
     
1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование орга-низации бюджетного процесса»: 
      1.3.1. паспорт подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенст-вование организации бюджетного процесса» изложить в новой редакции:
Паспорт
 подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» 
 (далее – Подпрограмма)

Ответственный ис-полнитель-    Комитет по финансам администрации Усманского муниципального района
Программно-целевые инстру-менты Подпро-граммы    Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 «Долгосроч-ное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» не применяются
Цель 
Подпрограммы    Создание  оптимальных  условий  по   обеспечению
долгосрочной  сбалансированности  и  устойчивости
бюджета муниципального района для наиболее эффективного  ис-пользования бюджетных средств. 
Задача 
Подпрограммы    Координация бюджетного планирования, повышение эффективно-сти бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства, совершенствование организации исполнения  бюджета муниципального района. 
Целевые индика-торы Подпро-граммы      
Наличие долгосрочной бюджетной стратегии
Показатели задач Подпрограммы     1. Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, в %;       
2.Доля расходов бюджета муниципального района, сформирован-ных в соответствии с муниципальными программами, в %.
3. Соотношение объема проверенных средств бюджета и общей суммы расходов бюджета муниципального района, в %.
4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета муниципального района, в %.
5. Соблюдение  установленных законодательством  сроков форми-рования и предоставления    отчетности    об исполнении   бюджета муниципального района и консолидированного бюджета,  в %.
6. Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций центра-лизованного бухгалтерского учета и муниципальных закупок", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполно-моченного учреждения с заказчиками Усманского муниципального района при определении поставщиков , утвержденном постановле-нием администрации Усманского муниципального района Липец-кой области от 05.03.2021 N135, в %.
Этапы и сроки реа-лизации Подпро-граммы    На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2016 – 31.12.2024 

Объемы финанси-рования, всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 105 708,2 тыс. руб., из них:
2016 год –  8 839,9 тыс. руб.;
2017 год –  9 746,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;
2019 год -  10 142,3 тыс. руб.;
2020 год –  10 936,4 тыс. руб.;
2021 год -   14 887,0 тыс.руб.;
2022 год –   14 750,0 тыс.руб.;
2023 год –   13 027,5 тыс.руб.;
2024 год –   13 027,5 тыс.руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые ре-зультаты реализа-ции Подпрограммы    1. Формирование бюджета муниципального района в рамках про-гноза параметров бюджетной системы, что обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политики. 
2. Формирование  бюджета муниципального района  на  основе  программно-целевых   принципов, что обеспечит повышение эф-фективности бюджетных расходов.
3. Повышение обоснованности  и прозрачности бюджетных расхо-дов в результате качественной организации исполнения бюджета муниципального района,  полное и своевременное исполнение рас-ходных обязательств.
4. Снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоот-ношений, соблюдение финансовой дисциплины.
5. Обеспечение     сбалансированности     и     устойчивости бюджета муниципального района и бюджетов поселений;
6. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организа-ций информации о деятельности администрации района по подго-товке и исполнению консолидированного бюджета района.  
7. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по рас-ходам бюджета района и бюджетов поселений Усманского муни-ципального района.  
8. Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций центра-лизованного бухгалтерского учета и муниципальных закупок", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполно-моченного учреждения с заказчиками Усманского муниципального района при определении поставщиков , утвержденном постановле-нием администрации Усманского муниципального района Липец-кой области от 05.03.2021 N135 увеличится с 95% в 2021 году до 96% в 2024 году;


1.3.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
   в абзаце первом цифры «92 953,9» заменить цифрами «105 708,2»;
            в абзаце втором цифры «92 559,9» заменить цифрами «105 270,7»;
            в абзаце третьем цифры «394,0» заменить цифрами «437,5».

1.4. В Подпрограмме 2 «Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района»: 
      1.4.1. в паспорте  подпрограммы строку  «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
  
Объемы финансирова-ния всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 681,6 тыс. руб., из них:
2016 год –  613,5 тыс. руб.;
2017 год  –     4,0 тыс. руб.;
2018 год –    30,5 тыс. руб.;
2019 год -      15,0 тыс. руб.;
2020 год –     17,0 тыс. руб.;
2021 год –       1,2 тыс.руб.;
2022 год –       0,2 тыс.руб.;
2023 год –       0,2 тыс.руб.;
2024 год –       0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при фор-мировании районного бюджета на очередной финансовый год и плано-вый период. 

1.4.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
            в абзаце втором цифры «682,4» заменить цифрами «681,6»;
            в абзаце третьем цифры «682,4» заменить цифрами «681,6».

      1.5. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала  муниципальной службы и со-вершенствование деятельности органов местного  самоуправления  Усманского муници-пального  района»:
     1.5.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно  составят всего  - 577 037,8 тыс. руб., из них:
2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год – 70 650,8 тыс.руб.;
2022 год – 72 679,2 тыс.руб.;
2023 год – 70 960,9 тыс.руб.;
2024 год – 70 960,9 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

 1.5.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
            в абзаце первом цифры «528 684,9» заменить цифрами «577 037,8»;
            в абзаце втором цифры «445 521,8» заменить цифрами «493 553,8»;
           в абзаце третьем цифры «83 163,1» заменить цифрами «83 484,0».

        1.6. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:
     1.6.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего -  12 116,6 тыс. руб., из них:
2016 год –   415,0 тыс. руб.;
2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;
2019 год -    363,9 тыс. руб.;
2020 год –   496,3 тыс. руб;
2021 год – 1 666,9 тыс.руб.;
2022 год –   440,0 тыс.руб.;
2023 год –   440,0 тыс.руб.;
2024 год –   440,0 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.6.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
            в абзаце первом цифры «11 110,3» заменить цифрами «12 116,6»;
            в абзаце втором цифры «6 695,3» заменить цифрами «8 116,6».

      1.7. В Подпрограмме 5 «Поддержка средств массовой информации»:
     1.7.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы     

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно  составят всего  - 19 765,5 тыс. руб., из них:
2016 год –  1 800,0 тыс. руб.;
2017 год –  1 800,0 тыс. руб.;
2018 год –  1 800,0 тыс. руб.;
2019 год -   2 355,0 тыс. руб.;
2020 год –  2 500,0 тыс. руб.;
2021 год –   2 510,5 тыс. руб.;
2022 год –   1 400,0 тыс. руб.;
2023 год –   2 800,0 тыс. руб.;
2024 год –   2 800,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
  
   1.7.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
                    в абзаце втором цифры «20 265,5» заменить цифрами «19 765,5»;
                    в абзаце третьем цифры «20 265,5» заменить цифрами «19 765,5».
       
    2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.








Глава администрации района                                                               В.М. Мазо 

Демихова И.В..
2-11-89















































                                                Приложение 1 к Постановлению админист-рации Усманского муници-пального района                                                    от 30.12.2021 года № 829
Приложение 1
к муниципальной програм-ме "Повышение эффектив-ности деятельности орга-нов местного самоуправ-ления Усманского муници-пального района на 2016-2024 годы"
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирова-ния муниципальной программы Усманского муниципального района "По-вышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы "
                            Таблица
№ п/п    Наимено-вание це-лей, инди-каторов, за-дач, 1показателей, подпро-грамм, ос-новных ме-роприятий    Ответственный исполнитель     Единица измере-ния    Значения индикаторов и показателей
                2015 год факт    2016 год      2017 год        2018год    2019год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14
2    Цель муниципальной программы "Повышение эффективности дея-тельности органов местного самоуправления Усманского муници-пального района на 2016-2024 годы "
3    Индикатор                                                                                     Отношение объема му-ниципально-го долга Ус-манского муници-пального района по состоянию на 1 января года, сле-дующего за отчетным, к общему го-довому объ-ему доходов бюджета района в от-четном фи-нансовом году (без  учета  без-возмездных  поступлений  и  налоговых  доходов  по  дополни-тельным  нормативам  отчислений)    Комитет по финансам       %    135    114    49    49    49    49    49    49    49    49
4    Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"
5    Показатель 1 задачи 1 муници-пальной программы                       Объем  де-фицита бюджета района    Комитет по финансам       %    0    12,1    5    5    5    5    5    5    5    5
6    Задача 2  муниципальной программы. "Эффективное  управление   муници-пальным   долгом    Усманского муниципального района"
7    Показатель 1 задачи 2  муници-пальной программы                                                                      Объем рас-ходов на об-служивание муници-пального долга     Комитет по финансам       %    0,43    0,2    0,1    0,1    0    0    0    0    0    0
8    Задача 3 муниципальной  программы. "Совершенствование подготовки, пе-реподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих  Ус-манского муниципального района"
9    Показатель 1 задачи 3  муници-пальной программы   Количество муници-пальных служащих и лиц, заме-щающих муници-пальные должности, прошедших повышение квалифика-ции    Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    ед.    8    10    9    10    15    10    10    10    10    10
10    Задача 4 муниципальной  программы. "Совершенствование учета и эффек-тивности использования объектов муниципального имущества"
11    Показатель 1 задачи 4  муници-пальной программы                                    Выполнение плана по до-ходам бюд-жета Усман-ского муни-ципального района от управления и распоря-жения му-ниципаль-ным имуще-ством    Комитет по управлению муниципальным имуществом    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
12    Задача 5 муниципальной  программы. "Расширение информационного пронстранства"
13    Показатель 1 задачи 5  муници-пальной программы                                               Количество экземпляров в год район-ной газеты "Новая жизнь"    Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    тыс.шт.    624    562    593    483,6    624,4    156    119,6    102    112,2    117,3
14                                                   Подпрограмма 1                                                                                                                                                                                              «Долгосрочное  бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
15    Задача 1 Подпрограммы 1
 Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16    Показатель 1 задачи 1  подпро-граммы 1                                                  Исполнение бюджета района по доходам без учета без-возмездных поступлений к утвер-жденному плану.    Комитет по финансам    %    108    100    100    100    100    100    100    100    100    100
17    Показатель 2 задачи 1 подпро-граммы 1                                                Доля расхо-дов бюджета района, сформиро-ванных в со-ответствии с муници-пальными программа-ми    Комитет по финансам    %    96,9    97    98    97    97    97    97    97    97    97
18    Показатель 3 задачи 1 подпро-граммы 1                                         Соотноше-ние объема прове-ренных средств бюджета района и общей сум-мы расходов бюджета района (соб-ственные средства)    Комитет по финансам    %    0    2    10    10    10    10    10    10    10    10
19    Показатель 4 задачи 1 подпро-граммы 1                                         Отношение объема про-сроченной кредитор-ской задол-женности к объему рас-ходов бюд-жета района    Комитет по финансам    %    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
20    Показатель 5 задачи 1 подпро-граммы 1                                  Соблюде-ниеустанов-ленных за-конодатель-ством сроков формирова-ния и  пре-доставления отчетности об исполне-нии  бюдже-та района и консолиди-рованного бюджета    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
21    Показатель 6 задачи 1 подпро-граммы 1                                  Доля заку-пок, разме-щенных че-рез "Центр компетенций централизо-ванного бух-галтерского учета и му-ниципаль-ных заку-пок", не позднее сро-ка, опреде-ленного в порядке взаимодей-ствия упол-номочен-ного учреждения с заказчика-ми Усман-ского муни-ципального района при определении поставщиков , утвержден-ном поста-новлением администра-ции Усман-ского муни-ципального района Ли-пецкой об-ласти от 05.03.2021 N135     Комитет по финансам     %    0    0    0    0    0    0    95    95    95    96
22    Основное мероприятие 1 задачи 1  подпро-граммы 1 
"Эффектив-ное управ-ление фи-нансами  Усманского муници-пального района"    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 056,2    10 859,6    11 741,0    10 950,0    9 227,5    9 227,5
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    11 741,0    10 950,0    9 227,5    9 227,5
23    Расходы по оплате труда работников органов ме-стного само-управления Усманского муници-пального района    Всего    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    9 394,7    9 225,5    9 225,5
        районный бюджет    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    9 394,7    9 225,5    9 225,5
24    Расходы на обеспечение функций ор-ганов мест-ного само-управления Усманского муници-пального района  (за исключени-ем расходов на выплаты по оплате труда работ-ников ука-занных ор-ганов)    Всего    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,5    985,3    2,0    2,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,5    985,3    2,0    2,0
25    Реализация переданных полномочий в части кон-троля за ис-полнением бюджетов поселений в  соответствии с феде-ральным за-коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-ципах орга-низации ме-стного само-управления в Россий-ской Феде-рации"    Всего    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,0    0,0    0,0
26    Повышение квалифика-ции муни-ципальных служащих органов ме-стного само-управления муници-пальных районов на условиях софинанси-рования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    8,5    5,0    109,3    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    98,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    8,5    5,0    10,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
27    Приобрете-ние инфор-мационных услуг с ис-пользовани-ем инфор-мационно-правовых систем на условиях софинанси-рования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    105,1    109,2    114,6    118,9    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    94,6    86,1    76,8    81,2    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    10,5    23,1    37,8    37,7    0,0    0,0    0,0
28    Основное мероприятие 2 задачи 1  подпро-граммы 1  "Создание единой сис-темы бюд-жетного и бухгалтер-ского учета и осуществ-ление цен-трализован-ных закупок товаров, ра-бот и услуг для обеспе-чения муни-ципальных нужд Ус-манского муници-пального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    3 800,0    3 800,0    3 800,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    3 800,0    3 800,0    3 800,0
29    Осуществ-ление пол-номочий в части со-держание специалиста по муници-пальным за-купкам    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,0    0,0    0,0
30    Расходы на обеспечение деятельно-сти муници-пальных ка-зенных уч-реждений    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    3 725,0    3 800,0    3 800,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    3 725,0    3 800,0    3 800,0
31    Итого по Подпро-грамме 1    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    14 887,0    14 750,0    13 027,5    13 027,5
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    14 805,8    14 750,0    13 027,5    13 027,5
32    Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
33    Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
34    Показатель 1 задачи 1 подпро-граммы 2                                         Отношение предельного объема му-ниципально-го долга района к ут-вержденно-му общему годовому объему до-ходов бюд-жета без учета  без-возмездных  поступлений  и  налоговых  доходов  по  дополни-тельным  нормативам  отчислений    Комитет по финансам    %    186    155    50    50    50    50    50    50    50    50
35    Показатель 2 задачи 1 подпро-граммы 2                                         Отношение предельного объема за-имствований района к сумме, на-правляемой на финанси-рование де-фицита бюджета и (или) пога-шение дол-говых обяза-тельств рай-она    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
36    Показатель 3 задачи 1 подпро-граммы 2                                               Объем про-сроченной задолженно-сти по дол-говым обя-зательствам района    Комитет по финансам    руб.    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
37    Основное мероприятие задачи 1 подпро-граммы 2
Обеспечение своевремен-ности и пол-ноты испол-нения дол-говых обяза-тельств    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
38    Реализация направления расходов ос-новного ме-роприятия «Обеспече-ние свое-временности и полноты исполнения долговых обяза-тельств»    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
39    Итого по Подпро-грамме 2    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
40    Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"
41      Задача 1  подпрограммы 3                                                                                                                                                                                                                                          Повышение качества муниципального управления с использованием  информа-ционно-коммуникационных технологий                                                                                                                                                                                                                                                     
42    Показатель 1 задачи 1 подпро-граммы 3                                              Расходы бюджета муници-пального об-разования на содержание работников органов ме-стного само-управления в расчете на одного жи-теля муни-ципального образования    Комитет по финансам    руб.    1235,4    1264    1200    1536    1604,8    1704,5    1745,2    1710    1720    1730
43    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро-граммы 3                                   Обеспечение реализации муници-пальной программы «Повышение эффективно-сти деятель-ности орга-нов местно-го само-управления Усманского муници-пального района на 2016-2024 годы"    Всего    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 797,7    47 030,0    42 512,6    42 512,6
        районный бюджет    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 797,7    47 030,0    42 512,6    42 512,6
44    Расходы по оплате труда работников органов ме-стного само-управления Усманского муници-пального района    Всего    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    40 281,3    40 281,3    40 281,3
        районный бюджет    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    40 281,3    40 281,3    40 281,3
45    Расходы на обеспечение функций ор-ганов мест-ного само-управления Усманского муници-пального района  (за исключени-ем расходов на выплаты по оплате труда работ-ников ука-занных ор-ганов)    Всего    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 625,1    6 498,7    1 981,3    1 981,3
        районный бюджет    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 625,1    6 498,7    1 981,3    1 981,3
46    Реализация направления расходов ос-новного ме-роприятия «Обеспече-ние реализа-ции муни-ципальной программы «Повышение эффективно-сти деятель-ности орга-нов местно-го само-управления Усманского муници-пального района на 2016-2024 годы»    Всего    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    250,0    250,0    250,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    250,0    250,0    250,0
47    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпро-граммы 3   "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,4    2 864,1    5 664,1    5 664,1
        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,4    2 864,1    5 664,1    5 664,1
48    Доплаты к пенсиям му-ниципаль-ных служа-щих Усман-ского муни-ципального района    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,4    2 864,1    5 664,1    5 664,1
        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,4    2 864,1    5 664,1    5 664,1
49    Основное мероприятие 4 задачи 1 подпро-граммы 3"Реализация мер по раз-витию ар-хивного дела Усман-ского муници-пального района Ли-пецкой об-ласти"    Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 382,0    2 382,0    2 382,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 382,0    2 382,0    2 382,0
50    Реализация переданного полномочия в соответст-вии с Зако-ном Липец-кой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов ме-стного само-управления государст-венными полномо-чиями Ли-пецкой об-ласти в сфе-ре архивно-го дела"     Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 382,0    2 382,0    2 382,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 382,0    2 382,0    2 382,0
51    Основное мероприятие  5 задачи 1 подпро-граммы 3 "Устранение причин и ус-ловий, спо-собствую-щих совер-шению пра-вонаруше-ний"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 197,8    1 197,8    1 197,8
        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 197,8    1 197,8    1 197,8
52    Реализация переданного полномочия в соответст-вии с Зако-ном Липец-кой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об администра-тивных ко-миссиях и наделении органов ме-стного само-управления государст-венными полномо-чиями по обра-зованию и организации дея-тельности администра-тивных ко-миссий, со-ставлению протоколов об админи-стративных правонару-шениях"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 197,8    1 197,8    1 197,8
        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 197,8    1 197,8    1 197,8
53    Основное мероприятие 6 задачи 1 подпро-граммы 3 "Осуществ-ление мер по профилакти-ке безнад-зорности, семейного неблагопо-лучия"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
54    Реализация переданного полномочия в соответст-вии с Зако-ном Липец-кой области от 30 декаб-ря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам не-совершен-нолетних и защите их прав в Ли-пецкой об-ласти и на-делении ор-ганов мест-ного само-управления государст-венными полномо-чиями по обра-зованию и организации дея-тельности комиссий по делам несо-вершенно-летних и за-щите их прав"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
55    Основное мероприятие 7 задачи 1 подпро-граммы 3  "Формиро-вание эф-фективной системы межведом-ственного взаимодей-ствия в сфе-ре преду-преждения семейного неблагопо-лучия и ох-раны прав детей-сирот и детей, ос-тавшихся без попече-ния родите-лей"    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
56    Реализация переданного полномочия в соответст-вии с Зако-ном Липец-кой области от 27 декаб-ря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов ме-стного само-управления отдельными государст-венными полномо-чиями по осуществле-нию дея-тельности по опеке и по-печительст-ву в Липец-кой области" в части со-держания численности специали-стов, осуще-ствляющих деятель-ность по опеке и попечитель-ству    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
57    Основное мероприятие 8 задачи 1 подпро-граммы 3"Подготовка информа-ции для ве-дения Реги-стра норма-тивных пра-вовых актов"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
58    Реализация переданного полномочия в соответст-вии с Зако-ном Липец-кой области от 31 декаб-ря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов ме-стного само-управления отдельными государст-венными полномо-чиями по сбору ин-формации от поселений, входящих в муници-пальный район, необ-ходимой для ведения Ре-гистра му-ниципаль-ных норма-тивных пра-вовых актов Липецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
59    Основное мероприятие 9 задачи 1 подпро-граммы 3 "Формиро-вание еди-ной полити-ки в области охраны тру-да и соци-ально-трудовых отношений"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    532,2    532,2    532,2
        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    532,2    532,2    532,2
60    Реализация переданного полномочия в соответст-вии с Зако-ном Липец-кой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов ме-стного само-управления отдельными государст-венными полномо-чиями в об-ласти охра-ны труда"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    532,2    532,2    532,2
        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    532,2    532,2    532,2
     Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение муници-пальных уч-реждений"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    12 808,1    12 808,0    12 808,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    12 808,1    12 808,0    12 808,0
     Предостав-ление госу-дарственным бюджетным и автоном-ным учреж-дениям суб-сидий    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    12 808,1    12 808,0    12 808,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    12 808,1    12 808,0    12 808,0
61      Задача 2  подпрограммы 3                                                                                                                                                                                                                                          Формирование квалификационного кадрового состава муниципаль-ной службы                                                                                                                                                                                                                                               
62    Показатель 1 задачи 2 подпро-граммы 3  Доля муни-ципальных служащих прошедших подготовку, профессио-нальную пе-реподготов-ку и повы-шения ква-лификации.    Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    %    55    60    65    67    68    70    71    72    73    74
63    Основное мероприятие  задачи 2 подпро-граммы 3 "Развитие кадрового потенциала муници-пальной службы и приобрете-ния услуг по электронным инфор-мационным технологиям Усманского муници-пального района"    Всего    тыс. руб    Х    211,0    194,7    124,7    152,3    129,8    215,6    274,9    274,1    274,1
        областной бюджет    тыс. руб    Х    172,9    144,7    85,8    119,3    70,4    127,0    176,3    175,5    175,5
        районный бюджет    тыс. руб    Х    38,1    50,0    38,9    33,0    59,4    88,6    98,6    98,6    98,6
64    Повышение квалифика-ции муни-ципальных служащих органов ме-стного само-управления муници-пальных районов на условиях софинанси-рования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    97,8    147,2    56,0    80,4    55,3    137,4    33,0    33,0    33,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    65,3    104,2    24,0    62,6    20,5    76,8    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    32,5    43    32,0    17,8    34,8    60,6    33,0    33,0    33,0
65    Приобрете-ние инфор-мационных услуг с ис-пользовани-ем инфор-мационно-правовых систем на условиях софинанси-рования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    113,2    47,5    68,7    71,9    74,5    78,2    241,9    241,1    241,1
        областной бюджет    тыс. руб    Х    107,6    40,5    61,8    56,7    49,9    50,2    176,3    175,5    175,5
        районный бюджет    тыс. руб    Х    5,6    7    6,9    15,2    24,6    28,0    65,6    65,6    65,6
66    Итого по Подпро-грамме 3    Всего    тыс. руб    Х    51 774,7    55 225,4    59 049,6    61 510,8    64 225,5    70 650,8    72 679,2    70 960,9    70 960,9
        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    8 723,9    8 818,8    9 190,0    9 672,3    9 778,7    9 878,4    9 877,6    9 877,6
        районный бюджет    тыс. руб    Х    44 108,0    46 501,5    50 230,8    52 320,8    54 553,2    60 872,1    62 800,8    61 083,3    61 083,3
67    Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"
68    Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использо-вания объектов муниципального имущества
69    Показатель 1 задачи 1 подпро-граммы 4  Наличие у предприятий и учрежде-ний Усман-ского муни-ципального района када-стровой до-кументаци, с обеспечени-ем регистра-ции права муници-пальной собственно-сти, права оперативно-го управлек-ния или хо-зяйственно-го ведения    Комитет по управлению муниципальным имуществом    %    92    93    95    97    99    100    100    100    100    100
70    Показатель 2 задачи 1 подпро-граммы 4  Выполнение плана по до-ходам бюд-жета Усман-ского муни-ципального района от управления и распоря-жения му-ниципаль-нымимуще-ством    Комитет по управлению муниципальным имуществом    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
71    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро-граммы 4 "Организа-ция кадаст-ровых работ. Инвентари-зация, об-следование объектов ка-питального строительст-ва и земель-ных участ-ков для це-лей: оформ-ления прав собственно-сти Усман-ского муни-ципального района Ли-пецкой об-ласти,  када-стровой оценки  и налогообло-жения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    400,0    400,0    400,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    400,0    400,0    400,0
72    Реализация направления расходов ос-новного ме-роприятия "Организа-ция кадаст-ровых работ. Инвентари-зация, об-следование объектов ка-питального строительст-ва и земель-ных участ-ков для це-лей: оформ-ления прав собственно-сти Усман-ского муни-ципального района Ли-пецкой об-ласти,  када-стровой оценки  и налогообло-жения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    400,0    400,0    400,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    400,0    400,0    400,0
73    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпро-граммы 4 "Капиталь-ный ремонт и содержа-ние объектов муници-пальной собственно-сти"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    5 116,1    93,1    59,5    76,1    961,8    40,0    40,0    40,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    1 116,1    93,1    59,5    76,1    961,8    40,0    40,0    40,0
74    Реализация основного мероприятия "Капиталь-ный ремонт и содержа-ние объектов муници-пальной собственно-сти"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    3 349,4    93,1    59,5    76,1    961,8    40,0    40,0    40,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    2 662,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    687,4    93,1    59,5    76,1    961,8    40,0    40,0    40,0
75    Капиталь-ный ремонт здания ад-министрации Усманского муниципаль-ного района (доп.работы)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    814,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    576,6    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    238,2    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
76    Капиталь-ный ремонт здания ад-министрации Усманского района (замена кровли)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    399,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    319,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    80,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
77    Капиталь-ный ремонт здания ад-министрации Усманского района       (3 этап)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    552,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    442,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0         0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    110,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
78    Итого по Подпро-грамме 4    Всего    тыс. руб    Х    415,0    5 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 666,9    440,0    440,0    440,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    1 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 666,9    440,0    440,0    440,0
79    Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
80    Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспе-чение доступности информации о деятельности органов местного самоуправле-ния
81    Показатель 1 задачи 1  подпро-граммы 5  Увеличение количества материалов, отражающих деятель-ность администра-ции Усман-ского рай-она, разме-щенных в районной обществен-но-политиче-ской газете "Новая жизнь".     Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    %    48    50    60    60    60    60    60    60    60    60
82    Основное мероприятие  1 задачи 1 подпро-граммы 5 "Подготовка и распро-странение информации в муници-пальных пе-чатных СМИ"    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    1 400,0    2 800,0    2 800,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    1 400,0    2 800,0    2 800,0
83    Предостав-ление муни-ципальным бюджетным и автоном-ным учреж-дениям суб-сидий    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    1 400,0    2 800,0    2 800,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    1 400,0    2 800,0    2 800,0
84    Итого по Подпро-грамме 5    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    1 400,0    2 800,0    2 800,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    1 400,0    2 800,0    2 800,0
85    Всего по Программе    Всего    тыс. руб    Х    63 443,1    72 341,7    73 519,9    74 387,0    78 175,2    89 716,4    89 269,4    87 228,6    87 228,4
        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    12 723,9    9 012,2    9 276,1    9 749,1    9 859,9    9 878,4    9 877,6    9 877,6
        районный бюджет    тыс. руб    Х    55 776,4    59 617,8    64 507,7    65 110,9    68 426,1    79 856,5    79 391,0    77 351,0    77 350,8

Обсудить
Полезные ссылки