Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского округа » Постановление администрации района № 134 от 25.02.2022 года

Постановление администрации района № 134 от 25.02.2022 года

03 март 2022, Четверг
450
0
Скачать документ:
_-134-ot-25_02_2022-goda-progr_-92-finansy.doc [416 Kb] (cкачиваний: 4)
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  УСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Усмань
« 25 » февраля  2022 г.                                                               № 134


О внесении изменений в  постановление
администрации района  от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности  
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2024 годы»»                                                 
      
                  
              В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюдже-та  администрация Усманского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                       

1. Внести следующие изменения в приложение  к постановлению  администрации Усман-ского муниципального  района   от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» (с изменениями):
                  
      1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2024 годы»:
     1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Объемы                     финансирования всего, в том числе по годам реализации муници-пальной программы
    Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 726 632,2 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год –   63 443,1 тыс.руб.;
2017 год –   72 341,7 тыс.руб.;
2018 год –   73 519,9 тыс.руб.;
2019 год –   74 387,0 тыс.руб.;
2020 год –   78 175,2 тыс.руб.;
2021 год –   89 265,8 тыс.руб.;
2022 год –   100 967,5 тыс.руб.;
2023 год –   87 303,6 тыс.руб.;
2024 год –   87 228,4 тыс.руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий            муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета  на  очередной  финансовый год.
 
    1.1.2.  В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной програм-мы»:
            в абзаце третьем цифры «715 309,7» заменить цифрами «726 632,2»;
            в абзаце четвертом цифры «105 708,2» заменить цифрами «112 376,2»; 
            в абзаце шестом цифры «577 037,8» заменить цифрами «578 922,4»;
            в абзаце седьмом цифры «12 116,6» заменить цифрами «13 486,5»;
            в абзаце восьмом цифры «19 765,5» заменить цифрами «21 165,5».
            
     1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельно-сти  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы" таблицу "Сведения об индикаторах  цели, показателях задач и объемах финансирова-ния муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффек-тивности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2024 годы»  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя-щему постановлению.
     
1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование орга-низации бюджетного процесса»: 
      1.3.1. в паспорте  подпрограммы строку  «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы финанси-рования, всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 112 376,2 тыс. руб., из них:
2016 год –  8 839,9 тыс. руб.;
2017 год –  9 746,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;
2019 год -  10 142,3 тыс. руб.;
2020 год –  10 936,4 тыс. руб.;
2021 год -   14 887,1 тыс.руб.;
2022 год –   21 342,9 тыс.руб.;
2023 год –   13 102,5 тыс.руб.;
2024 год –   13 027,5 тыс.руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1.3.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
   в абзаце первом цифры «105 708,2» заменить цифрами «112 376,2»;
            в абзаце втором цифры «105 270,7» заменить цифрами «111 855,8»;
            в абзаце третьем цифры «437,5» заменить цифрами «520,4».

      1.4. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала  муниципальной службы и со-вершенствование деятельности органов местного  самоуправления  Усманского муници-пального  района»:
     1.4.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно  составят всего  - 578 922,4 тыс. руб., из них:
2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год – 70 329,1 тыс.руб.;
2022 год – 74 885,5 тыс.руб.;
2023 год – 70 960,9 тыс.руб.;
2024 год – 70 960,9 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

 1.4.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
            в абзаце первом цифры «577 037,8» заменить цифрами «578 922,4»;
            в абзаце втором цифры «493 553,8» заменить цифрами «495 521,2»;
           в абзаце третьем цифры «83 484,0» заменить цифрами «83 401,2».

        1.5. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:
     1.5.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего -  13 486,5 тыс. руб., из них:
2016 год –   415,0 тыс. руб.;
2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;
2019 год -    363,9 тыс. руб.;
2020 год –   496,3 тыс. руб;
2021 год – 1 537,9 тыс.руб.;
2022 год –  1 938,9 тыс.руб.;
2023 год –   440,0 тыс.руб.;
2024 год –   440,0 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.5.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
            в абзаце первом цифры «12 116,6» заменить цифрами «13 486,5»;
            в абзаце втором цифры «8 116,6» заменить цифрами «9 486,5».

      1.6. В Подпрограмме 5 «Поддержка средств массовой информации»:
     1.6.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы     

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно  составят всего  - 21 165,5 тыс. руб., из них:
2016 год –  1 800,0 тыс. руб.;
2017 год –  1 800,0 тыс. руб.;
2018 год –  1 800,0 тыс. руб.;
2019 год -   2 355,0 тыс. руб.;
2020 год –  2 500,0 тыс. руб.;
2021 год –   2 510,5 тыс. руб.;
2022 год –   2 800,0 тыс. руб.;
2023 год –   2 800,0 тыс. руб.;
2024 год –   2 800,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
  
   1.6.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
                    в абзаце втором цифры «19 765,5» заменить цифрами «21 165,5»;
                    в абзаце третьем цифры «19 765,5» заменить цифрами «21 165,5».
       
    2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.








Глава администрации района                                                               В.М. Мазо 

Демихова И.В..
2-11-89



























Приложение к постановлению 
администрации Усманского 
района № 134 от 25.02.2022 года

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы "
                            Таблица
№ п/п    Наиме-нование целей, индика-торов, задач, 1показателей, подпро-грамм, основ-ных ме-роприя-тий    Ответственный исполнитель     Еди-ница изме-ре-ния    Значения индикаторов и показателей
                2015 год факт    2016 год      2017 год        2018год    2019год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14
2    Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы "
3    Индика-тор                                                                                     Отноше-ние объ-ема му-ници-пального долга Усман-ского муници-пального района по со-стоянию на 1 ян-варя го-да, сле-дующего за отчет-ным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финан-совом году (без  учета  безвоз-мездных  поступ-лений  и  налого-вых  до-ходов  по  дополни-тельным  нормати-вам  от-числе-ний)    Комитет по финансам       %    135    114    49    49    49    49    49    49    49    49
4    Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффектив-ности использования средств бюджета района"
5    Показа-тель 1 задачи 1 муници-пальной про-граммы                       Объем  дефицита бюджета района    Комитет по финансам       %    0    12,1    5    5    5    5    5    5    5    5
6    Задача 2  муниципальной программы. "Эффективное  управление   муниципальным   долгом    Усманского муниципального района"
7    Показа-тель 1 задачи 2  муници-пальной про-граммы                                                                      Объем расходов на об-служи-вание муници-пального долга     Комитет по финансам       %    0,43    0,2    0,1    0,1    0    0    0    0    0    0
8    Задача 3 муниципальной  программы. "Совершенствование подготовки, переподго-товки и повышения квалификации муниципальных служащих  Усманского муници-пального района"
9    Показа-тель 1 задачи 3  муници-пальной про-граммы   Количе-ство му-ници-пальных служа-щих и лиц, за-мещаю-щих му-ници-пальные должно-сти, прошед-ших по-вышение квали-фикации    Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    ед.    8    10    9    10    15    10    10    10    10    10
10    Задача 4 муниципальной  программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"
11    Показа-тель 1 задачи 4  муници-пальной про-граммы                                    Выпол-нение плана по доходам бюджета Усман-ского муници-пального района от управле-ния и распоря-жения муници-пальным имуще-ством    Комитет по управлению муниципальным имущес-твом    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
12    Задача 5 муниципальной  программы. "Расширение информационного пронстранст-ва"
13    Показа-тель 1 задачи 5  муници-пальной про-граммы                                               Количе-ство эк-земпля-ров в год районной газеты "Новая жизнь"    Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    тыс.шт.    624    562    593    483,6    624,4    156    119,6    102    112,2    117,3
14                                                   Подпрограмма 1                                                                                                                                                                                              «Долгосрочное  бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
15    Задача 1 Подпрограммы 1
 Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16    Показа-тель 1 задачи 1  подпро-граммы 1                                                  Испол-нение бюджета района по дохо-дам без учета безвоз-мездных поступ-лений к утвер-жденно-му пла-ну.    Комитет по финансам    %    108    100    100    100    100    100    100    100    100    100
17    Показа-тель 2 задачи 1 подпро-граммы 1                                                Доля расходов бюджета района, сформи-рован-ных в соответ-ствии с муници-пальны-ми про-грамма-ми    Комитет по финансам    %    96,9    97    98    97    97    97    97    97    97    97
18    Показа-тель 3 задачи 1 подпро-граммы 1                                         Соотно-шение объема прове-ренных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собст-венные средства)    Комитет по финансам    %    0    2    10    10    10    10    10    10    10    10
19    Показа-тель 4 задачи 1 подпро-граммы 1                                         Отноше-ние объ-ема про-срочен-ной кре-дитор-ской за-должен-ности к объему расходов бюджета района    Комитет по финансам    %    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
20    Показа-тель 5 задачи 1 подпро-граммы 1                                  Соблю-дение-установ-ленных законо-датель-ством сроков форми-рования и  пре-достав-ления отчетно-сти об исполне-нии  бюджета района и консоли-дирован-ного бюджета    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
21    Показа-тель 6 задачи 1 подпро-граммы 1                                  Доля за-купок, разме-щенных через "Центр компе-тенций центра-лизован-ного бухгал-терского учета и муници-пальных закупок", не позд-нее сро-ка, опре-деленно-го в по-рядке взаимо-действия уполно-моченно-го учре-ждения с заказчи-ками Усман-ского муници-пального района при оп-ределе-нии по-ставщи-ков , ут-вер-жденном поста-новлени-ем адми-нистра-ции Ус-манского муници-пального района Липец-кой об-ласти от 05.03.2021 N135     Комитет по финансам     %    0    0    0    0    0    0    95    95    95    96
22    Основ-ное ме-роприя-тие 1 за-дачи 1  подпро-граммы 1 
"Эффек-тивное управле-ние фи-нансами  Усман-ского муници-пального района"    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    11 822,3    11 032,9    9 227,5    9 227,5
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,9    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    11 741,1    10 950,0    9 227,5    9 227,5
23    Расходы по опла-те труда работни-ков ор-ганов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района    Всего    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    9 394,7    9 225,5    9 225,5
        районный бюджет    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    9 394,7    9 225,5    9 225,5
24    Расходы на обес-печение функций органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района  (за ис-ключе-нием расходов на вы-платы по оплате труда работни-ков ука-занных органов)    Всего    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    941,1    2,0    2,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    941,1    2,0    2,0
25    Реализа-ция пе-редан-ных пол-номочий в части контроля за ис-полнени-ем бюд-жетов поселе-ний в  соответ-ствии с феде-ральным законом от 6 ок-тября 2003 го-да № 131-ФЗ "Об об-щих принци-пах ор-ганиза-ции ме-стного само-управле-ния в Россий-ской Фе-дерации"    Всего    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,0    0,0    0,0
26    Повы-шение квали-фикации муници-пальных служа-щих ор-ганов местного само-управле-ния му-ници-пальных районов на усло-виях со-финан-сирова-ния с об-ластным бюдже-том     Всего    тыс. руб    Х    8,5    5,0    109,3    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    98,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    8,5    5,0    10,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
27    Приоб-ретение инфор-мацион-ных ус-луг с ис-пользо-ванием инфор-мацион-но-правовых систем на усло-виях софи-нансиро-вания с област-ным бюдже-том     Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    105,1    109,2    114,6    118,9    127,1    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    94,6    86,1    76,8    81,2    82,9    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    10,5    23,1    37,8    37,7    44,2    0,0    0,0
28    Основ-ное ме-роприя-тие 2 за-дачи 1  подпро-граммы 1  "Созда-ние еди-ной сис-темы бюджет-ного и бухгал-терского учета и осущест-вление центра-лизован-ных за-купок товаров, работ и услуг для обеспе-чения муници-пальных нужд Усман-ского муници-пального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    10 310,0    3 875,0    3 800,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    10 310,0    3 875,0    3 800,0
29    Осуще-ствление полно-мочий в части со-держа-ние спе-циалиста по муни-ципаль-ным за-купкам    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,0    75,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,0    75,0    0,0
30    Расходы на обес-печение деятель-ности муници-пальных казенных учреж-дений    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    10 235,0    3 800,0    3 800,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    10 235,0    3 800,0    3 800,0
31    Итого по Подпро-грамме 1    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    14 887,1    21 342,9    13 102,5    13 027,5
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,9    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    14 805,9    21 260,0    13 102,5    13 027,5
32    Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
33    Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
34    Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 2                                         Отноше-ние пре-дельного объема муници-пального долга района к утвер-жденно-му об-щему го-довому объему доходов бюджета без учета  безвоз-мездных  поступ-лений  и  налого-вых  до-ходов  по  дополни-тельным  нормати-вам  от-числений    Комитет по финансам    %    186    155    50    50    50    50    50    50    50    50
35    Показа-тель 2 задачи 1 подпро-граммы 2                                         Отноше-ние пре-дельного объема заимст-вований района к сумме, направ-ляемой на фи-нансиро-вание дефицита бюджета и (или) по-гашение долговых обяза-тельств района    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
36    Показа-тель 3 задачи 1 подпро-граммы 2                                               Объем просро-ченной задол-женности по долго-вым обя-зательст-вам рай-она    Комитет по финансам    руб.    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
37    Основ-ное ме-роприя-тие зада-чи 1 подпро-граммы 2
Обеспе-чение своевре-менности и полно-ты ис-полнения долговых обяза-тельств    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
38    Реализа-ция на-правле-ния рас-ходов основно-го меро-приятия «Обес-печение своевре-менности и полно-ты ис-полнения долговых обяза-тельств»    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
39    Итого по Подпро-грамме 2    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
40    Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усман-ского муниципального района"
41      Задача 1  подпрограммы 3                                                                                                                                                                                                                                          Повышение качества муниципального управления с использованием  информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                                                                                                                                                     
42    Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 3                                              Расходы бюджета муници-пального образо-вания на содержа-ние ра-ботников органов местного само-управле-ния в расчете на одно-го жите-ля муни-ципаль-ного об-разова-ния    Комитет по финансам    руб.    1235,4    1264    1200    1536    1604,8    1704,5    1745,2    1710    1720    1730
43    Основ-ное ме-роприя-тие 1 за-дачи 1 подпро-граммы 3                                   Обеспе-чение реализа-ции му-ници-пальной про-граммы «Повы-шение эффек-тивности деятель-ности органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района на 2016-2024 го-ды"    Всего    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    46 519,2    42 512,6    42 512,6
        районный бюджет    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    46 519,2    42 512,6    42 512,6
44    Расходы по опла-те труда работни-ков ор-ганов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района    Всего    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    39 770,4    40 281,3    40 281,3
        районный бюджет    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    39 770,4    40 281,3    40 281,3
45    Расходы на обес-печение функций органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района  (за ис-ключе-нием расходов на вы-платы по оплате труда работни-ков ука-занных органов)    Всего    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    6 498,8    1 981,3    1 981,3
        районный бюджет    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    6 498,8    1 981,3    1 981,3
46    Реализа-ция на-правле-ния рас-ходов основно-го меро-приятия «Обес-печение реализа-ции му-ници-пальной про-граммы «Повы-шение эффек-тивности деятель-ности органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района на 2016-2024 го-ды»    Всего    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    250,0    250,0    250,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    250,0    250,0    250,0
47    Основ-ное ме-роприя-тие 2 за-дачи 1 подпро-граммы 3   "Соци-альная под-держка отдель-ных ка-тегорий граждан"    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    5 664,1    5 664,1    5 664,1
        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    5 664,1    5 664,1    5 664,1
48    Доплаты к пенси-ям му-ници-пальных служа-щих Ус-манского муници-пального района    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    5 664,1    5 664,1    5 664,1
        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    5 664,1    5 664,1    5 664,1
49    Основ-ное ме-роприя-тие 4 за-дачи 1 подпро-граммы 3"Реализация мер по разви-тию ар-хивного дела Ус-манского муници-пального района Липец-кой об-ласти"    Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 382,0    2 382,0    2 382,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 382,0    2 382,0    2 382,0
50    Реализа-ция пе-реданно-го пол-номочия в соот-ветствии с Зако-ном Ли-пецкой области от 30 но-ября 2000 го-да N 117-ОЗ "О наделе-нии ор-ганов местного само-управле-ния го-сударст-венными полно-мочиями Липец-кой об-ласти в сфере архивно-го дела"     Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 382,0    2 382,0    2 382,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 382,0    2 382,0    2 382,0
51    Основ-ное ме-роприя-тие  5 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Устра-нение причин и условий, способ-ствую-щих со-верше-нию пра-вонару-шений"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 197,8    1 197,8    1 197,8
        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 197,8    1 197,8    1 197,8
52    Реализа-ция пе-реданно-го пол-номочия в соот-ветствии с Зако-ном Ли-пецкой области от 31 ав-густа 2004 го-да N 120-ОЗ "Об админи-стратив-ных ко-миссиях и наде-лении органов местного само-управле-ния го-сударст-венными полно-мочиями по обра-зованию и орга-низации деятель-ности админи-стратив-ных ко-миссий, состав-лению протоко-лов об админи-стратив-ных пра-вонару-шениях"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 197,8    1 197,8    1 197,8
        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 197,8    1 197,8    1 197,8
53    Основ-ное ме-роприя-тие 6 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Осуще-ствление мер по профи-лактике безнад-зорности, се-мейного неблаго-получия"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
54    Реализа-ция пе-реданно-го пол-номочия в соот-ветствии с Зако-ном Ли-пецкой области от 30 де-кабря 2004 го-да N 167-ОЗ "О комисси-ях по де-лам не-совер-шенно-летних и защите их прав в Липец-кой об-ласти и наделе-нии ор-ганов местного само-управле-ния го-сударст-венными полно-мочиями по обра-зованию и орга-низации деятель-ности комиссий по делам несо-вершен-нолетних и защите их прав"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
55    Основ-ное ме-роприя-тие 7 за-дачи 1 подпро-граммы 3  "Форми-рование эффек-тивной системы межве-домст-венного взаимо-действия в сфере преду-прежде-ния се-мейного неблаго-получия и охраны прав де-тей-сирот и детей, остав-шихся без по-печения родите-лей"    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
56    Реализа-ция пе-реданно-го пол-номочия в соот-ветствии с Зако-ном Ли-пецкой области от 27 де-кабря 2007 го-да N 113-ОЗ "О наделе-нии ор-ганов местного само-управле-ния от-дельны-ми госу-дарст-венными полно-мочиями по осу-ществле-нию дея-тельно-сти по опеке и попечи-тельству в Липец-кой об-ласти" в части со-держа-ния чис-ленности специа-листов, осущест-вляющих деятель-ность по опеке и попечи-тельству    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
57    Основ-ное ме-роприя-тие 8 за-дачи 1 подпро-граммы 3"Подготовка ин-форма-ции для ведения Регистра норма-тивных правовых актов"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
58    Реализа-ция пе-реданно-го пол-номочия в соот-ветствии с Зако-ном Ли-пецкой области от 31 де-кабря 2009 го-да N 349-ОЗ "О наделе-нии ор-ганов местного само-управле-ния от-дельны-ми госу-дарст-венными полно-мочиями по сбору инфор-мации от поселе-ний, входя-щих в муници-пальный район, необхо-димой для ве-дения Регистра муници-пальных норма-тивных правовых актов Ли-пецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
59    Основ-ное ме-роприя-тие 9 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Форми-рование единой политики в области охраны труда и соци-ально-трудовых отноше-ний"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    532,2    532,2    532,2
        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    532,2    532,2    532,2
60    Реализа-ция пе-реданно-го пол-номочия в соот-ветствии с Зако-ном Ли-пецкой области от 8 но-ября 2012 го-да N 88-ОЗ "О наделе-нии ор-ганов местного само-управле-ния от-дельны-ми госу-дарст-венными полно-мочиями в области охраны труда"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    532,2    532,2    532,2
        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    532,2    532,2    532,2
     Основ-ное ме-роприя-тие "Ре-сурсное обеспе-чение муници-пальных учреж-дений"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    12 808,1    12 808,0    12 808,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    12 808,1    12 808,0    12 808,0
     Предос-тавление государ-ственным бюджет-ным и автоном-ным уч-режде-ниям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    12 808,1    12 808,0    12 808,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    12 808,1    12 808,0    12 808,0
61      Задача 2  подпрограммы 3                                                                                                                                                                                                                                          Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы                                                                                                                                                                                                                                               
62    Показа-тель 1 задачи 2 подпро-граммы 3  Доля му-ници-пальных служа-щих прошед-ших под-готовку, профес-сиональ-ную пе-реподго-товку и повыше-ния ква-лифика-ции.    Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    %    55    60    65    67    68    70    71    72    73    74
63    Основ-ное ме-роприя-тие  за-дачи 2 подпро-граммы 3 "Разви-тие кад-рового потен-циала муници-пальной службы и приоб-ретения услуг по элек-тронным инфор-мацион-ным тех-нологиям Усман-ского муници-пального района"    Всего    тыс. руб    Х    211,0    194,7    124,7    152,3    129,8    215,8    192,0    274,1    274,1
        областной бюджет    тыс. руб    Х    172,9    144,7    85,8    119,3    70,4    127,1    93,4    175,5    175,5
        районный бюджет    тыс. руб    Х    38,1    50,0    38,9    33,0    59,4    88,7    98,6    98,6    98,6
64    Повы-шение квали-фикации муници-пальных служа-щих ор-ганов местного само-управле-ния му-ници-пальных районов на усло-виях со-финан-сирова-ния с об-ластным бюдже-том     Всего    тыс. руб    Х    97,8    147,2    56,0    80,4    55,3    137,5    113,8    33,0    33,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    65,3    104,2    24,0    62,6    20,5    76,8    42,4    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    32,5    43    32,0    17,8    34,8    60,7    71,4    33,0    33,0
65    Приоб-ретение инфор-мацион-ных ус-луг с ис-пользо-ванием инфор-мацион-но-правовых систем на усло-виях софи-нансиро-вания с област-ным бюдже-том     Всего    тыс. руб    Х    113,2    47,5    68,7    71,9    74,5    78,3    78,2    241,1    241,1
        областной бюджет    тыс. руб    Х    107,6    40,5    61,8    56,7    49,9    50,3    51,0    175,5    175,5
        районный бюджет    тыс. руб    Х    5,6    7    6,9    15,2    24,6    28,0    27,2    65,6    65,6
66    Итого по Подпро-грамме 3    Всего    тыс. руб    Х    51 774,7    55 225,4    59 049,6    61 510,8    64 225,5    70 329,1    74 885,5    70 960,9    70 960,9
        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    8 723,9    8 818,8    9 190,0    9 672,3    9 778,8    9 795,5    9 877,6    9 877,6
        районный бюджет    тыс. руб    Х    44 108,0    46 501,5    50 230,8    52 320,8    54 553,2    60 550,3    65 090,0    61 083,3    61 083,3
67    Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и зе-мельными участками"
68    Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объ-ектов муниципального имущества
69    Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 4  Наличие у пред-приятий и учреж-дений Усман-ского муници-пального района кадаст-ровой докумен-таци, с обеспе-чением регист-рации права муници-пальной собст-венности, права опера-тивного управ-лекния или хо-зяйст-венного ведения    Комитет по управлению муниципальным имущес-твом    %    92    93    95    97    99    100    100    100    100    100
70    Показа-тель 2 задачи 1 подпро-граммы 4  Выпол-нение плана по доходам бюджета Усман-ского муници-пального района от управле-ния и распоря-жения муници-пальны-мимуще-ством    Комитет по управлению муниципальным имущес-твом    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
71    Основ-ное ме-роприя-тие 1 за-дачи 1 подпро-граммы 4 "Органи-зация ка-дастро-вых ра-бот. Ин-вентари-зация, обследо-вание объектов капи-тального строи-тельства и зе-мельных участков для це-лей: оформ-ления прав собст-венности Усман-ского муници-пального района Липец-кой об-ласти,  кадаст-ровой оценки  и налого-обложе-ния"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    400,0    400,0    400,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    400,0    400,0    400,0
72    Реализа-ция на-правле-ния рас-ходов основно-го меро-приятия "Органи-зация ка-дастро-вых ра-бот. Ин-вентари-зация, обследо-вание объектов капи-тального строи-тельства и зе-мельных участков для це-лей: оформ-ления прав собст-венности Усман-ского муници-пального района Липец-кой об-ласти,  кадаст-ровой оценки  и налого-обложе-ния"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    400,0    400,0    400,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    400,0    400,0    400,0
73    Основ-ное ме-роприя-тие 2 за-дачи 1 подпро-граммы 4 "Капи-тальный ремонт и содержа-ние объ-ектов муници-пальной собст-венно-сти"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    5 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 538,9    40,0    40,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    1 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 538,9    40,0    40,0
74    Реализа-ция ос-новного меро-приятия "Капи-тальный ремонт и содержа-ние объ-ектов муници-пальной собст-венно-сти"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    3 349,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 538,9    40,0    40,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    2 662,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    687,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 538,9    40,0    40,0
75    Капи-тальный ремонт здания админи-страции Усман-ского муници-пального района (доп.работы)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    814,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    576,6    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    238,2    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
76    Капи-тальный ремонт здания админи-страции Усман-ского района (замена кровли)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    399,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    319,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    80,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
77    Капи-тальный ремонт здания админи-страции Усман-ского района       (3 этап)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    552,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    442,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0         0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    110,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
78    Итого по Подпро-грамме 4    Всего    тыс. руб    Х    415,0    5 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    1 938,9    440,0    440,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    1 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    1 938,9    440,0    440,0
79    Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
80    Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение дос-тупности информации о деятельности органов местного самоуправления
81    Показа-тель 1 задачи 1  подпро-граммы 5  Увели-чение количе-ства ма-териалов, отражающих дея-тель-ность админи-страции Усман-ского района, разме-щенных в районной общест-венно-полити-ческой газете "Новая жизнь".     Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    %    48    50    60    60    60    60    60    60    60    60
82    Основ-ное ме-роприя-тие  1 за-дачи 1 подпро-граммы 5 "Подго-товка и распро-стране-ние ин-форма-ции в муници-пальных печатных СМИ"    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,0    2 800,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,0    2 800,0
83    Предос-тавление муници-пальным бюджет-ным и автоном-ным уч-режде-ниям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,0    2 800,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,0    2 800,0
84    Итого по Подпро-грамме 5    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,0    2 800,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,0    2 800,0
85    Всего по Про-грамме    Всего    тыс. руб    Х    63 443,1    72 341,7    73 519,9    74 387,0    78 175,2    89 265,8    #######    87 303,6    87 228,4
        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    12 723,9    9 012,2    9 276,1    9 749,1    9 860,0    9 878,4    9 877,6    9 877,6
        районный бюджет    тыс. руб    Х    55 776,4    59 617,8    64 507,7    65 110,9    68 426,1    79 405,8    91 089,1    77 426,0    77 350,8











Обсудить
Полезные ссылки