Постановление администрации района № 134 от 25.02.2022 года
Скачать документ:
_-134-ot-25_02_2022-goda-progr_-92-finansy.doc
[416 Kb] (cкачиваний: 4)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Усмань
« 25 » февраля 2022 г. № 134
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2024 годы»»
В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюдже-та администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Усман-ского муниципального района от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» (с изменениями):
1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2024 годы»:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муници-пальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 726 632,2 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год – 63 443,1 тыс.руб.;
2017 год – 72 341,7 тыс.руб.;
2018 год – 73 519,9 тыс.руб.;
2019 год – 74 387,0 тыс.руб.;
2020 год – 78 175,2 тыс.руб.;
2021 год – 89 265,8 тыс.руб.;
2022 год – 100 967,5 тыс.руб.;
2023 год – 87 303,6 тыс.руб.;
2024 год – 87 228,4 тыс.руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
1.1.2. В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной програм-мы»:
в абзаце третьем цифры «715 309,7» заменить цифрами «726 632,2»;
в абзаце четвертом цифры «105 708,2» заменить цифрами «112 376,2»;
в абзаце шестом цифры «577 037,8» заменить цифрами «578 922,4»;
в абзаце седьмом цифры «12 116,6» заменить цифрами «13 486,5»;
в абзаце восьмом цифры «19 765,5» заменить цифрами «21 165,5».
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельно-сти органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы" таблицу "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирова-ния муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффек-тивности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя-щему постановлению.
1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование орга-низации бюджетного процесса»:
1.3.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования, всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 112 376,2 тыс. руб., из них:
2016 год – 8 839,9 тыс. руб.;
2017 год – 9 746,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;
2019 год - 10 142,3 тыс. руб.;
2020 год – 10 936,4 тыс. руб.;
2021 год - 14 887,1 тыс.руб.;
2022 год – 21 342,9 тыс.руб.;
2023 год – 13 102,5 тыс.руб.;
2024 год – 13 027,5 тыс.руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
1.3.2. в текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «105 708,2» заменить цифрами «112 376,2»;
в абзаце втором цифры «105 270,7» заменить цифрами «111 855,8»;
в абзаце третьем цифры «437,5» заменить цифрами «520,4».
1.4. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и со-вершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муници-пального района»:
1.4.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно составят всего - 578 922,4 тыс. руб., из них:
2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год – 70 329,1 тыс.руб.;
2022 год – 74 885,5 тыс.руб.;
2023 год – 70 960,9 тыс.руб.;
2024 год – 70 960,9 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.4.2. в текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «577 037,8» заменить цифрами «578 922,4»;
в абзаце втором цифры «493 553,8» заменить цифрами «495 521,2»;
в абзаце третьем цифры «83 484,0» заменить цифрами «83 401,2».
1.5. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:
1.5.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 13 486,5 тыс. руб., из них:
2016 год – 415,0 тыс. руб.;
2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;
2019 год - 363,9 тыс. руб.;
2020 год – 496,3 тыс. руб;
2021 год – 1 537,9 тыс.руб.;
2022 год – 1 938,9 тыс.руб.;
2023 год – 440,0 тыс.руб.;
2024 год – 440,0 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.5.2. в текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «12 116,6» заменить цифрами «13 486,5»;
в абзаце втором цифры «8 116,6» заменить цифрами «9 486,5».
1.6. В Подпрограмме 5 «Поддержка средств массовой информации»:
1.6.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно составят всего - 21 165,5 тыс. руб., из них:
2016 год – 1 800,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 800,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 800,0 тыс. руб.;
2019 год - 2 355,0 тыс. руб.;
2020 год – 2 500,0 тыс. руб.;
2021 год – 2 510,5 тыс. руб.;
2022 год – 2 800,0 тыс. руб.;
2023 год – 2 800,0 тыс. руб.;
2024 год – 2 800,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.6.2. в текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «19 765,5» заменить цифрами «21 165,5»;
в абзаце третьем цифры «19 765,5» заменить цифрами «21 165,5».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.
Глава администрации района В.М. Мазо
Демихова И.В..
2-11-89
Приложение к постановлению
администрации Усманского
района № 134 от 25.02.2022 года
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы "
Таблица
№ п/п Наиме-нование целей, индика-торов, задач, 1показателей, подпро-грамм, основ-ных ме-роприя-тий Ответственный исполнитель Еди-ница изме-ре-ния Значения индикаторов и показателей
2015 год факт 2016 год 2017 год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы "
3 Индика-тор Отноше-ние объ-ема му-ници-пального долга Усман-ского муници-пального района по со-стоянию на 1 ян-варя го-да, сле-дующего за отчет-ным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финан-совом году (без учета безвоз-мездных поступ-лений и налого-вых до-ходов по дополни-тельным нормати-вам от-числе-ний) Комитет по финансам % 135 114 49 49 49 49 49 49 49 49
4 Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффектив-ности использования средств бюджета района"
5 Показа-тель 1 задачи 1 муници-пальной про-граммы Объем дефицита бюджета района Комитет по финансам % 0 12,1 5 5 5 5 5 5 5 5
6 Задача 2 муниципальной программы. "Эффективное управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
7 Показа-тель 1 задачи 2 муници-пальной про-граммы Объем расходов на об-служи-вание муници-пального долга Комитет по финансам % 0,43 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
8 Задача 3 муниципальной программы. "Совершенствование подготовки, переподго-товки и повышения квалификации муниципальных служащих Усманского муници-пального района"
9 Показа-тель 1 задачи 3 муници-пальной про-граммы Количе-ство му-ници-пальных служа-щих и лиц, за-мещаю-щих му-ници-пальные должно-сти, прошед-ших по-вышение квали-фикации Отдел организационно-контрольной и кадровой работы ед. 8 10 9 10 15 10 10 10 10 10
10 Задача 4 муниципальной программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"
11 Показа-тель 1 задачи 4 муници-пальной про-граммы Выпол-нение плана по доходам бюджета Усман-ского муници-пального района от управле-ния и распоря-жения муници-пальным имуще-ством Комитет по управлению муниципальным имущес-твом % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Задача 5 муниципальной программы. "Расширение информационного пронстранст-ва"
13 Показа-тель 1 задачи 5 муници-пальной про-граммы Количе-ство эк-земпля-ров в год районной газеты "Новая жизнь" Отдел организационно-контрольной и кадровой работы тыс.шт. 624 562 593 483,6 624,4 156 119,6 102 112,2 117,3
14 Подпрограмма 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
15 Задача 1 Подпрограммы 1
Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16 Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 1 Испол-нение бюджета района по дохо-дам без учета безвоз-мездных поступ-лений к утвер-жденно-му пла-ну. Комитет по финансам % 108 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 Показа-тель 2 задачи 1 подпро-граммы 1 Доля расходов бюджета района, сформи-рован-ных в соответ-ствии с муници-пальны-ми про-грамма-ми Комитет по финансам % 96,9 97 98 97 97 97 97 97 97 97
18 Показа-тель 3 задачи 1 подпро-граммы 1 Соотно-шение объема прове-ренных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собст-венные средства) Комитет по финансам % 0 2 10 10 10 10 10 10 10 10
19 Показа-тель 4 задачи 1 подпро-граммы 1 Отноше-ние объ-ема про-срочен-ной кре-дитор-ской за-должен-ности к объему расходов бюджета района Комитет по финансам % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Показа-тель 5 задачи 1 подпро-граммы 1 Соблю-дение-установ-ленных законо-датель-ством сроков форми-рования и пре-достав-ления отчетно-сти об исполне-нии бюджета района и консоли-дирован-ного бюджета Комитет по финансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Показа-тель 6 задачи 1 подпро-граммы 1 Доля за-купок, разме-щенных через "Центр компе-тенций центра-лизован-ного бухгал-терского учета и муници-пальных закупок", не позд-нее сро-ка, опре-деленно-го в по-рядке взаимо-действия уполно-моченно-го учре-ждения с заказчи-ками Усман-ского муници-пального района при оп-ределе-нии по-ставщи-ков , ут-вер-жденном поста-новлени-ем адми-нистра-ции Ус-манского муници-пального района Липец-кой об-ласти от 05.03.2021 N135 Комитет по финансам % 0 0 0 0 0 0 95 95 95 96
22 Основ-ное ме-роприя-тие 1 за-дачи 1 подпро-граммы 1
"Эффек-тивное управле-ние фи-нансами Усман-ского муници-пального района" Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 11 822,3 11 032,9 9 227,5 9 227,5
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,9 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 11 741,1 10 950,0 9 227,5 9 227,5
23 Расходы по опла-те труда работни-ков ор-ганов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района Всего тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 9 394,7 9 225,5 9 225,5
районный бюджет тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 9 394,7 9 225,5 9 225,5
24 Расходы на обес-печение функций органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района (за ис-ключе-нием расходов на вы-платы по оплате труда работни-ков ука-занных органов) Всего тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 941,1 2,0 2,0
районный бюджет тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 941,1 2,0 2,0
25 Реализа-ция пе-редан-ных пол-номочий в части контроля за ис-полнени-ем бюд-жетов поселе-ний в соответ-ствии с феде-ральным законом от 6 ок-тября 2003 го-да № 131-ФЗ "Об об-щих принци-пах ор-ганиза-ции ме-стного само-управле-ния в Россий-ской Фе-дерации" Всего тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,0 0,0 0,0
26 Повы-шение квали-фикации муници-пальных служа-щих ор-ганов местного само-управле-ния му-ници-пальных районов на усло-виях со-финан-сирова-ния с об-ластным бюдже-том Всего тыс. руб Х 8,5 5,0 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 8,5 5,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Приоб-ретение инфор-мацион-ных ус-луг с ис-пользо-ванием инфор-мацион-но-правовых систем на усло-виях софи-нансиро-вания с област-ным бюдже-том Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 105,1 109,2 114,6 118,9 127,1 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 94,6 86,1 76,8 81,2 82,9 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 10,5 23,1 37,8 37,7 44,2 0,0 0,0
28 Основ-ное ме-роприя-тие 2 за-дачи 1 подпро-граммы 1 "Созда-ние еди-ной сис-темы бюджет-ного и бухгал-терского учета и осущест-вление центра-лизован-ных за-купок товаров, работ и услуг для обеспе-чения муници-пальных нужд Усман-ского муници-пального района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 10 310,0 3 875,0 3 800,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 10 310,0 3 875,0 3 800,0
29 Осуще-ствление полно-мочий в части со-держа-ние спе-циалиста по муни-ципаль-ным за-купкам Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 75,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 75,0 0,0
30 Расходы на обес-печение деятель-ности муници-пальных казенных учреж-дений Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 10 235,0 3 800,0 3 800,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 10 235,0 3 800,0 3 800,0
31 Итого по Подпро-грамме 1 Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 14 887,1 21 342,9 13 102,5 13 027,5
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,9 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 14 805,9 21 260,0 13 102,5 13 027,5
32 Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
33 Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
34 Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 2 Отноше-ние пре-дельного объема муници-пального долга района к утвер-жденно-му об-щему го-довому объему доходов бюджета без учета безвоз-мездных поступ-лений и налого-вых до-ходов по дополни-тельным нормати-вам от-числений Комитет по финансам % 186 155 50 50 50 50 50 50 50 50
35 Показа-тель 2 задачи 1 подпро-граммы 2 Отноше-ние пре-дельного объема заимст-вований района к сумме, направ-ляемой на фи-нансиро-вание дефицита бюджета и (или) по-гашение долговых обяза-тельств района Комитет по финансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
36 Показа-тель 3 задачи 1 подпро-граммы 2 Объем просро-ченной задол-женности по долго-вым обя-зательст-вам рай-она Комитет по финансам руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Основ-ное ме-роприя-тие зада-чи 1 подпро-граммы 2
Обеспе-чение своевре-менности и полно-ты ис-полнения долговых обяза-тельств Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 0,2 0,2 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 0,2 0,2 0,0
38 Реализа-ция на-правле-ния рас-ходов основно-го меро-приятия «Обес-печение своевре-менности и полно-ты ис-полнения долговых обяза-тельств» Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 0,2 0,2 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 0,2 0,2 0,0
39 Итого по Подпро-грамме 2 Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 0,2 0,2 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 0,2 0,2 0,0
40 Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усман-ского муниципального района"
41 Задача 1 подпрограммы 3 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий
42 Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 3 Расходы бюджета муници-пального образо-вания на содержа-ние ра-ботников органов местного само-управле-ния в расчете на одно-го жите-ля муни-ципаль-ного об-разова-ния Комитет по финансам руб. 1235,4 1264 1200 1536 1604,8 1704,5 1745,2 1710 1720 1730
43 Основ-ное ме-роприя-тие 1 за-дачи 1 подпро-граммы 3 Обеспе-чение реализа-ции му-ници-пальной про-граммы «Повы-шение эффек-тивности деятель-ности органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района на 2016-2024 го-ды" Всего тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 46 519,2 42 512,6 42 512,6
районный бюджет тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 46 519,2 42 512,6 42 512,6
44 Расходы по опла-те труда работни-ков ор-ганов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района Всего тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 39 770,4 40 281,3 40 281,3
районный бюджет тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 39 770,4 40 281,3 40 281,3
45 Расходы на обес-печение функций органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района (за ис-ключе-нием расходов на вы-платы по оплате труда работни-ков ука-занных органов) Всего тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 6 498,8 1 981,3 1 981,3
районный бюджет тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 6 498,8 1 981,3 1 981,3
46 Реализа-ция на-правле-ния рас-ходов основно-го меро-приятия «Обес-печение реализа-ции му-ници-пальной про-граммы «Повы-шение эффек-тивности деятель-ности органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района на 2016-2024 го-ды» Всего тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 250,0 250,0 250,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 250,0 250,0 250,0
47 Основ-ное ме-роприя-тие 2 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Соци-альная под-держка отдель-ных ка-тегорий граждан" Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 5 664,1 5 664,1 5 664,1
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 5 664,1 5 664,1 5 664,1
48 Доплаты к пенси-ям му-ници-пальных служа-щих Ус-манского муници-пального района Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 5 664,1 5 664,1 5 664,1
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 5 664,1 5 664,1 5 664,1
49 Основ-ное ме-роприя-тие 4 за-дачи 1 подпро-граммы 3"Реализация мер по разви-тию ар-хивного дела Ус-манского муници-пального района Липец-кой об-ласти" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 382,0 2 382,0 2 382,0
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 382,0 2 382,0 2 382,0
50 Реализа-ция пе-реданно-го пол-номочия в соот-ветствии с Зако-ном Ли-пецкой области от 30 но-ября 2000 го-да N 117-ОЗ "О наделе-нии ор-ганов местного само-управле-ния го-сударст-венными полно-мочиями Липец-кой об-ласти в сфере архивно-го дела" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 382,0 2 382,0 2 382,0
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 382,0 2 382,0 2 382,0
51 Основ-ное ме-роприя-тие 5 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Устра-нение причин и условий, способ-ствую-щих со-верше-нию пра-вонару-шений" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 197,8 1 197,8 1 197,8
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 197,8 1 197,8 1 197,8
52 Реализа-ция пе-реданно-го пол-номочия в соот-ветствии с Зако-ном Ли-пецкой области от 31 ав-густа 2004 го-да N 120-ОЗ "Об админи-стратив-ных ко-миссиях и наде-лении органов местного само-управле-ния го-сударст-венными полно-мочиями по обра-зованию и орга-низации деятель-ности админи-стратив-ных ко-миссий, состав-лению протоко-лов об админи-стратив-ных пра-вонару-шениях" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 197,8 1 197,8 1 197,8
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 197,8 1 197,8 1 197,8
53 Основ-ное ме-роприя-тие 6 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Осуще-ствление мер по профи-лактике безнад-зорности, се-мейного неблаго-получия" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 067,0 1 067,0 1 067,0
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 067,0 1 067,0 1 067,0
54 Реализа-ция пе-реданно-го пол-номочия в соот-ветствии с Зако-ном Ли-пецкой области от 30 де-кабря 2004 го-да N 167-ОЗ "О комисси-ях по де-лам не-совер-шенно-летних и защите их прав в Липец-кой об-ласти и наделе-нии ор-ганов местного само-управле-ния го-сударст-венными полно-мочиями по обра-зованию и орга-низации деятель-ности комиссий по делам несо-вершен-нолетних и защите их прав" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 067,0 1 067,0 1 067,0
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 067,0 1 067,0 1 067,0
55 Основ-ное ме-роприя-тие 7 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Форми-рование эффек-тивной системы межве-домст-венного взаимо-действия в сфере преду-прежде-ния се-мейного неблаго-получия и охраны прав де-тей-сирот и детей, остав-шихся без по-печения родите-лей" Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 603,6 3 603,6 3 603,6
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 603,6 3 603,6 3 603,6
56 Реализа-ция пе-реданно-го пол-номочия в соот-ветствии с Зако-ном Ли-пецкой области от 27 де-кабря 2007 го-да N 113-ОЗ "О наделе-нии ор-ганов местного само-управле-ния от-дельны-ми госу-дарст-венными полно-мочиями по осу-ществле-нию дея-тельно-сти по опеке и попечи-тельству в Липец-кой об-ласти" в части со-держа-ния чис-ленности специа-листов, осущест-вляющих деятель-ность по опеке и попечи-тельству Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 603,6 3 603,6 3 603,6
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 603,6 3 603,6 3 603,6
57 Основ-ное ме-роприя-тие 8 за-дачи 1 подпро-граммы 3"Подготовка ин-форма-ции для ведения Регистра норма-тивных правовых актов" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 919,5 919,5 919,5
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 919,5 919,5 919,5
58 Реализа-ция пе-реданно-го пол-номочия в соот-ветствии с Зако-ном Ли-пецкой области от 31 де-кабря 2009 го-да N 349-ОЗ "О наделе-нии ор-ганов местного само-управле-ния от-дельны-ми госу-дарст-венными полно-мочиями по сбору инфор-мации от поселе-ний, входя-щих в муници-пальный район, необхо-димой для ве-дения Регистра муници-пальных норма-тивных правовых актов Ли-пецкой области" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 919,5 919,5 919,5
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 919,5 919,5 919,5
59 Основ-ное ме-роприя-тие 9 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Форми-рование единой политики в области охраны труда и соци-ально-трудовых отноше-ний" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 532,2 532,2 532,2
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 532,2 532,2 532,2
60 Реализа-ция пе-реданно-го пол-номочия в соот-ветствии с Зако-ном Ли-пецкой области от 8 но-ября 2012 го-да N 88-ОЗ "О наделе-нии ор-ганов местного само-управле-ния от-дельны-ми госу-дарст-венными полно-мочиями в области охраны труда" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 532,2 532,2 532,2
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 532,2 532,2 532,2
Основ-ное ме-роприя-тие "Ре-сурсное обеспе-чение муници-пальных учреж-дений" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 12 808,1 12 808,0 12 808,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 12 808,1 12 808,0 12 808,0
Предос-тавление государ-ственным бюджет-ным и автоном-ным уч-режде-ниям субсидий Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 12 808,1 12 808,0 12 808,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 12 808,1 12 808,0 12 808,0
61 Задача 2 подпрограммы 3 Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы
62 Показа-тель 1 задачи 2 подпро-граммы 3 Доля му-ници-пальных служа-щих прошед-ших под-готовку, профес-сиональ-ную пе-реподго-товку и повыше-ния ква-лифика-ции. Отдел организационно-контрольной и кадровой работы % 55 60 65 67 68 70 71 72 73 74
63 Основ-ное ме-роприя-тие за-дачи 2 подпро-граммы 3 "Разви-тие кад-рового потен-циала муници-пальной службы и приоб-ретения услуг по элек-тронным инфор-мацион-ным тех-нологиям Усман-ского муници-пального района" Всего тыс. руб Х 211,0 194,7 124,7 152,3 129,8 215,8 192,0 274,1 274,1
областной бюджет тыс. руб Х 172,9 144,7 85,8 119,3 70,4 127,1 93,4 175,5 175,5
районный бюджет тыс. руб Х 38,1 50,0 38,9 33,0 59,4 88,7 98,6 98,6 98,6
64 Повы-шение квали-фикации муници-пальных служа-щих ор-ганов местного само-управле-ния му-ници-пальных районов на усло-виях со-финан-сирова-ния с об-ластным бюдже-том Всего тыс. руб Х 97,8 147,2 56,0 80,4 55,3 137,5 113,8 33,0 33,0
областной бюджет тыс. руб Х 65,3 104,2 24,0 62,6 20,5 76,8 42,4 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 32,5 43 32,0 17,8 34,8 60,7 71,4 33,0 33,0
65 Приоб-ретение инфор-мацион-ных ус-луг с ис-пользо-ванием инфор-мацион-но-правовых систем на усло-виях софи-нансиро-вания с област-ным бюдже-том Всего тыс. руб Х 113,2 47,5 68,7 71,9 74,5 78,3 78,2 241,1 241,1
областной бюджет тыс. руб Х 107,6 40,5 61,8 56,7 49,9 50,3 51,0 175,5 175,5
районный бюджет тыс. руб Х 5,6 7 6,9 15,2 24,6 28,0 27,2 65,6 65,6
66 Итого по Подпро-грамме 3 Всего тыс. руб Х 51 774,7 55 225,4 59 049,6 61 510,8 64 225,5 70 329,1 74 885,5 70 960,9 70 960,9
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 8 723,9 8 818,8 9 190,0 9 672,3 9 778,8 9 795,5 9 877,6 9 877,6
районный бюджет тыс. руб Х 44 108,0 46 501,5 50 230,8 52 320,8 54 553,2 60 550,3 65 090,0 61 083,3 61 083,3
67 Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и зе-мельными участками"
68 Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объ-ектов муниципального имущества
69 Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 4 Наличие у пред-приятий и учреж-дений Усман-ского муници-пального района кадаст-ровой докумен-таци, с обеспе-чением регист-рации права муници-пальной собст-венности, права опера-тивного управ-лекния или хо-зяйст-венного ведения Комитет по управлению муниципальным имущес-твом % 92 93 95 97 99 100 100 100 100 100
70 Показа-тель 2 задачи 1 подпро-граммы 4 Выпол-нение плана по доходам бюджета Усман-ского муници-пального района от управле-ния и распоря-жения муници-пальны-мимуще-ством Комитет по управлению муниципальным имущес-твом % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
71 Основ-ное ме-роприя-тие 1 за-дачи 1 подпро-граммы 4 "Органи-зация ка-дастро-вых ра-бот. Ин-вентари-зация, обследо-вание объектов капи-тального строи-тельства и зе-мельных участков для це-лей: оформ-ления прав собст-венности Усман-ского муници-пального района Липец-кой об-ласти, кадаст-ровой оценки и налого-обложе-ния" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 400,0 400,0 400,0
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 400,0 400,0 400,0
72 Реализа-ция на-правле-ния рас-ходов основно-го меро-приятия "Органи-зация ка-дастро-вых ра-бот. Ин-вентари-зация, обследо-вание объектов капи-тального строи-тельства и зе-мельных участков для це-лей: оформ-ления прав собст-венности Усман-ского муници-пального района Липец-кой об-ласти, кадаст-ровой оценки и налого-обложе-ния" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 400,0 400,0 400,0
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 400,0 400,0 400,0
73 Основ-ное ме-роприя-тие 2 за-дачи 1 подпро-граммы 4 "Капи-тальный ремонт и содержа-ние объ-ектов муници-пальной собст-венно-сти" Всего тыс. руб Х 0,0 5 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 538,9 40,0 40,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 1 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 538,9 40,0 40,0
74 Реализа-ция ос-новного меро-приятия "Капи-тальный ремонт и содержа-ние объ-ектов муници-пальной собст-венно-сти" Всего тыс. руб Х 0,0 3 349,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 538,9 40,0 40,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 2 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 687,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 538,9 40,0 40,0
75 Капи-тальный ремонт здания админи-страции Усман-ского муници-пального района (доп.работы) Всего тыс. руб Х 0,0 814,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 576,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 Капи-тальный ремонт здания админи-страции Усман-ского района (замена кровли) Всего тыс. руб Х 0,0 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Капи-тальный ремонт здания админи-страции Усман-ского района (3 этап) Всего тыс. руб Х 0,0 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Итого по Подпро-грамме 4 Всего тыс. руб Х 415,0 5 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 1 938,9 440,0 440,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 1 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 1 938,9 440,0 440,0
79 Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
80 Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение дос-тупности информации о деятельности органов местного самоуправления
81 Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 5 Увели-чение количе-ства ма-териалов, отражающих дея-тель-ность админи-страции Усман-ского района, разме-щенных в районной общест-венно-полити-ческой газете "Новая жизнь". Отдел организационно-контрольной и кадровой работы % 48 50 60 60 60 60 60 60 60 60
82 Основ-ное ме-роприя-тие 1 за-дачи 1 подпро-граммы 5 "Подго-товка и распро-стране-ние ин-форма-ции в муници-пальных печатных СМИ" Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,0 2 800,0
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,0 2 800,0
83 Предос-тавление муници-пальным бюджет-ным и автоном-ным уч-режде-ниям субсидий Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,0 2 800,0
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,0 2 800,0
84 Итого по Подпро-грамме 5 Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,0 2 800,0
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,0 2 800,0
85 Всего по Про-грамме Всего тыс. руб Х 63 443,1 72 341,7 73 519,9 74 387,0 78 175,2 89 265,8 ####### 87 303,6 87 228,4
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 12 723,9 9 012,2 9 276,1 9 749,1 9 860,0 9 878,4 9 877,6 9 877,6
районный бюджет тыс. руб Х 55 776,4 59 617,8 64 507,7 65 110,9 68 426,1 79 405,8 91 089,1 77 426,0 77 350,8
Обсудить
