Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского округа » Постановление администрации района № 777 от 23.09.2022 года

Постановление администрации района № 777 от 23.09.2022 года

18 октябрь 2022, Вторник
44
0
Скачать документ:
_-777-ot-23_09_2022-goda-programma-finansy.doc [401.5 Kb] (cкачиваний: 6)
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  УСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Усмань
23.09.2022 г.                                                               № 777


О внесении изменений в  постановление
администрации района  от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности  
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2020 годы»»                                                 
      
                  
              В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация Усманского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                       

          1. В постановление администрации района от 29.02.2016 года № 92 Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2020 годы»» внести следующие изменения:
          1.1.  наименовании и в пункте 1 постановления слова «2016-2020» заменить на «2016-2025».                 
          1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.







Глава администрации района                                                               В.М. Мазо 

Демихова И.В.
2-11-89




 
                                   Приложение 1 к Постановлению администрации Ус-манского муниципального района от "23"                    сентября 2022 г. № 777                                                                             Приложение 1
к муниципальной программе "Повышение эффектив-ности деятельности органов местного самоуправле-ния Усманского муниципального района на 2016-2025 годы"
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы "
                            Таблица
№ п/п    Наименование це-лей, индикаторов, задач, 1показателей, под-программ, основ-ных мероприятий    Ответствен-ный испол-нитель     Едини-ца из-мере-ния    Значения индикаторов и показателей
                2015 год факт    2016 год      2017 год        2018год    2019год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год    2025 год
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15
2    Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы "
3    Индика-тор                                                                                     Отноше-ние объ-ема му-ници-пального долга Усман-ского муници-пального района по со-стоянию на 1 ян-варя го-да, сле-дующего за отчет-ным, к общему годо-вому объему доходов бюджета района в отчетном финан-совом году (без  учета  безвоз-мездных  поступ-лений  и  налого-вых  до-ходов  по  дополни-тельным  норма-тивам  отчисле-ний)    Комитет по финансам       %    135    114    49    49    49    49    0,8    49    49    49    49
4    Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета рай-она"
5    Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы                       Объем  дефицита бюджета района    Комитет по финансам       %    0    12,1    5    5    5    5    1    5    5    5    5
6    Задача 2  муниципальной программы. "Эффективное  управление   муниципальным   долгом    Усманского муниципального района"
7    Показатель 1 задачи 2  муниципальной программы                                                                      Объем расходов на об-служивание муници-пального долга     Комитет по финансам       %    0,43    0,2    0,1    0,1    0    0    0    0    0    0    0
8    Задача 3 муниципальной  программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муници-пальных служащих  Усманского муниципального района"
9    Показатель 1 задачи 3  муниципальной программы   Количе-ство муниципальных служащих и лиц, за-мещающих муници-пальные должности, прошедших повыше-ние квалификации    Отдел ор-ганизаци-онно-контроль-ной и кад-ровой ра-боты    ед.    8    10    9    10    15    10    10    10    10    10    10
10    Задача 4 муниципальной  программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"
11    Показатель 1 задачи 4  муниципальной программы                                    Выполнение плана по доходам бюджета Ус-манского муниципаль-ного района от управ-ления и распоряжения муниципальным иму-ществом    Комитет по управле-нию муни-ципальным имущест-вом    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
12    Задача 5 муниципальной  программы. "Расширение информационного пронстранства"
13    Показатель 1 задачи 5  муниципальной программы                                               Количество экземпля-ров в год районной га-зеты "Новая жизнь"    Отдел ор-ганизаци-онно-контроль-ной и кад-ровой ра-боты    тыс.шт.    624    562    593    483,6    624,4    156    119,6    102    112,2    117,3    117,3
14                                                   Подпрограмма 1     «Долгосрочное  бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
15    Задача 1 Подпрограммы 1
 Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 1                                                  Исполнение бюджета района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвер-жденному плану.    Комитет по финансам    %    108    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
17    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1                                                Доля расходов бюдже-та района, сформиро-ванных в соответствии с муниципальными программами    Комитет по финансам    %    96,9    97    98    97    97    97    97    97    97    97    97
18    Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1                                         Соотношение объема проверенных средств бюджета района и об-щей суммы расходов бюджета района (соб-ственные средства)    Комитет по финансам    %    0    2    10    10    10    10    10    10    10    10    10
19    Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1                                         Отношение объема просроченной креди-торской задолженно-сти к объему расходов бюджета района    Комитет по финансам    %    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
20    Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1                                  Соблюдениеустанов-ленных законодатель-ством сроков форми-рования и  предостав-ления отчетности об исполнении  бюджета района и консолидиро-ванного бюджета    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
21    Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1                                  Доля закупок, разме-щенных через "Центр компетенций центра-лизованного бухгал-терского учета и му-ниципальных закупок", не позднее срока, оп-ределенного в порядке взаимодействия упол-номоченного учрежде-ния с заказчиками Ус-манского муниципаль-ного района при опре-делении поставщиков , утвержденном поста-новлением админист-рации Усманского му-ниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135     Комитет по финансам     %    0    0    0    0    0    0    95    95    95    96    96
22    Основное мероприятие 1 задачи 1  подпро-граммы 1 
"Эффективное управ-ление финансами  Ус-манского муниципаль-ного района"    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    11 822,3    11 639,9    9 227,50000    9 227,50000    9 227,50000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,9    0,00000    0,00000    0,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    11 741,1    11 557,0    9 227,50000    9 227,50000    9 227,50000
23    Расходы по оплате труда работников ор-ганов местного само-управления Усманско-го муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 001,7    9 225,48100    9 225,48100    9 225,48100
        районный бюджет    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 001,7    9 225,48100    9 225,48100    9 225,48100
24    Расходы на обеспече-ние функций органов местного самоуправ-ления Усманского му-ниципального района  (за исключением рас-ходов на выплаты по оплате труда работни-ков указанных орга-нов)    Всего    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    941,1    2,01900    2,01900    2,01900
        районный бюджет    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    941,1    2,01900    2,01900    2,01900
25    Реализация передан-ных полномочий в час-ти контроля за испол-нением бюджетов по-селений в  соответст-вии с федеральным за-коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-сийской Федерации"    Всего    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,0    0,00000    0,00000    0,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,0    0,00000    0,00000    0,00000
26    Повышение квалифи-кации муниципальных служащих органов ме-стного самоуправления муниципальных рай-онов на условиях со-финансирования с об-ластным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    8,5    5,0    109,3    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    98,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    8,5    5,0    10,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
27    Приобретение инфор-мационных услуг с ис-пользованием инфор-мационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    105,1    109,2    114,6    118,9    127,1    0,00000    0,00000    0,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    94,6    86,1    76,8    81,2    82,9    0,00000    0,00000    0,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    10,5    23,1    37,8    37,7    44,2    0,00000    0,00000    0,00000
28    Основное мероприятие 2 задачи 1  подпро-граммы 1  "Создание единой системы бюд-жетного и бухгалтер-ского учета и осущест-вление централизован-ных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муници-пальных нужд Усман-ского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    18 371,0    3 875,00000    3 800,00000    3 800,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    18 371,0    3 875,00000    3 800,00000    3 800,00000
29    Осуществление пол-номочий в части со-держание специалиста по муниципальным за-купкам    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,0    75,00000    0,00000    0,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,0    75,00000    0,00000    0,00000
30    Расходы на обеспече-ние деятельности му-ниципальных казенных учреждений    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    18 296,0    3 800,00000    3 800,00000    3 800,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    18 296,0    3 800,00000    3 800,00000    3 800,00000
31    Итого по Подпро-грамме 1    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    14 887,1    30 010,9    ##########    13 027,50000    13 027,50000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,9    0,00000    0,00000    0,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    14 805,9    29 928,0    ##########    13 027,50000    13 027,50000
32    Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
33    Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
34    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2                                         Отношение предельно-го объема муници-пального долга района к утвержденному об-щему годовому объему доходов бюджета без учета  безвозмездных  поступлений  и  нало-говых  доходов  по  дополнительным  нор-мативам  отчислений    Комитет по финансам    %    186    155    50    50    50    50    5    50    50    50    50
35    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2                                         Отношение предельно-го объема заимствова-ний района к сумме, направляемой на фи-нансирование дефици-та бюджета и (или) по-гашение долговых обя-зательств района    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
36    Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2                                               Объем просроченной задолженности по дол-говым обязательствам района    Комитет по финансам    руб.    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
37    Основное мероприятие задачи 1 подпрограм-мы 2
Обеспечение своевре-менности и полноты исполнения долговых обязательств    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,2    0,2    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,2    0,2    0,0    0,0
38    Реализация направле-ния расходов основно-го мероприятия «Обеспечение свое-временности и полно-ты исполнения долго-вых обязательств»    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,2    0,2    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,2    0,2    0,0    0,0
39    Итого по Подпро-грамме 2    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,2    0,2    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,2    0,2    0,0    0,0
40    Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"
41      Задача 1  подпрограммы 3   Повышение качества муниципального управления с использованием  информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                                                                                                                                                     
42    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3                                              Расходы бюджета му-ниципального образо-вания на содержание работников органов местного самоуправ-ления в расчете на од-ного жителя муници-пального образования    Комитет по финансам    руб.    1235,4    1264    1200    1536    1604,8    1704,5    1745,2    1710    1720    1730    1730
43    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро-граммы 3                                   Обеспечение реализа-ции муниципальной программы «Повыше-ние эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления Усманского му-ниципального района на 2016-2024 годы"    Всего    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    50 788,4    ##########    42 006,62741    42 006,62741
        районный бюджет    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    50 788,4    ##########    42 006,62741    42 006,62741
44    Расходы по оплате труда работников ор-ганов местного само-управления Усманско-го муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 320,7    ##########    39 775,27974    39 775,27974
        районный бюджет    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 320,7    ##########    39 775,27974    39 775,27974
45    Расходы на обеспече-ние функций органов местного самоуправ-ления Усманского му-ниципального района  (за исключением рас-ходов на выплаты по оплате труда работни-ков указанных орга-нов)    Всего    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    7 192,9    1 981,34767    1 981,34767    1 981,34767
        районный бюджет    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    7 192,9    1 981,34767    1 981,34767    1 981,34767
46    Реализация направле-ния расходов основно-го мероприятия «Обеспечение реали-зации муниципальной программы «Повыше-ние эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления Усманского му-ниципального района на 2016-2024 годы»    Всего    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    274,8    250,00000    250,00000    250,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    274,8    250,00000    250,00000    250,00000
47    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпро-граммы 3   "Социаль-ная поддержка отдель-ных категорий граж-дан"    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    5 664,1    5 664,10000    5 664,10000    5 664,10000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    5 664,1    5 664,10000    5 664,10000    5 664,10000
48    Доплаты к пенсиям муниципальных слу-жащих Усманского муниципального рай-она    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    5 664,1    5 664,10000    5 664,10000    5 664,10000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    5 664,1    5 664,10000    5 664,10000    5 664,10000
49    Основное мероприятие 4 задачи 1 подпро-граммы 3"Реализация мер по развитию ар-хивного дела Усман-ского муниципального района Липецкой об-ласти"    Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,3    2 382,00000    2 382,00000    2 382,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,3    2 382,00000    2 382,00000    2 382,00000
50    Реализация переданно-го полномочия в соот-ветствии с Законом Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного са-моуправления госу-дарственными полно-мочиями Липецкой области в сфере ар-хивного дела"     Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,3    2 382,00000    2 382,00000    2 382,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,3    2 382,00000    2 382,00000    2 382,00000
51    Основное мероприятие  5 задачи 1 подпро-граммы 3 "Устранение причин и условий, способствующих со-вершению правонару-шений"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 260,4    1 197,79455    1 197,79455    1 197,79455
        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 260,4    1 197,79455    1 197,79455    1 197,79455
52    Реализация переданно-го полномочия в соот-ветствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об админист-ративных комиссиях и наделении органов ме-стного самоуправления государственными полномочиями по об-разованию и организа-ции деятельности ад-министративных ко-миссий, составлению протоколов об адми-нистративных право-нарушениях"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 260,4    1 197,79455    1 197,79455    1 197,79455
        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 260,4    1 197,79455    1 197,79455    1 197,79455
53    Основное мероприятие 6 задачи 1 подпро-граммы 3 "Осуществ-ление мер по профи-лактике безнадзорно-сти, семейного небла-гополучия"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 128,5    1 067,00000    1 067,00000    1 067,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 128,5    1 067,00000    1 067,00000    1 067,00000
54    Реализация переданно-го полномочия в соот-ветствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершен-нолетних и защите их прав в Липецкой об-ласти и наделении ор-ганов местного само-управления государст-венными полномочия-ми по образованию и организации деятель-ности комиссий по де-лам несовершеннолет-них и защите их прав"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 128,5    1 067,00000    1 067,00000    1 067,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 128,5    1 067,00000    1 067,00000    1 067,00000
55    Основное мероприятие 7 задачи 1 подпро-граммы 3  "Формиро-вание эффективной системы межведомст-венного взаимодейст-вия в сфере предупре-ждения семейного не-благополучия и охра-ны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,6    3 610,86000    3 612,29000    3 612,29000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,6    3 610,86000    3 612,29000    3 612,29000
56    Реализация переданно-го полномочия в соот-ветствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного са-моуправления отдель-ными государствен-ными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания чис-ленности специали-стов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,6    3 610,86000    3 612,29000    3 612,29000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,6    3 610,86000    3 612,29000    3 612,29000
57    Основное мероприятие 8 задачи 1 подпро-граммы 3"Подготовка информации для веде-ния Регистра норма-тивных правовых ак-тов"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,9    919,47000    919,47000    919,47000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,9    919,47000    919,47000    919,47000
58    Реализация переданно-го полномочия в соот-ветствии с Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного са-моуправления отдель-ными государствен-ными полномочиями по сбору информации от поселений, входя-щих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нор-мативных правовых актов Липецкой облас-ти"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,9    919,47000    919,47000    919,47000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,9    919,47000    919,47000    919,47000
59    Основное мероприятие 9 задачи 1 подпро-граммы 3 "Формиро-вание единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,7    532,20000    532,20000    532,20000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,7    532,20000    532,20000    532,20000
60    Реализация переданно-го полномочия в соот-ветствии с Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении орга-нов местного само-управления отдельны-ми государственными полномочиями в об-ласти охраны труда"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,7    532,20000    532,20000    532,20000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,7    532,20000    532,20000    532,20000
     Основное мероприятие "Ресурсное обеспече-ние муниципальных учреждений"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    13 111,1    ##########    12 808,00000    12 808,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    13 111,1    ##########    12 808,00000    12 808,00000
     Предоставление госу-дарственным бюджет-ным и автономным уч-реждениям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    13 111,1    ##########    12 808,00000    12 808,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    13 111,1    ##########    12 808,00000    12 808,00000
61      Задача 2  подпрограммы 3  Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы                                                                                                                                                                                                                                               
62    Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3  Доля муниципальных слу-жащих прошедших подготовку, профес-сиональную перепод-готовку и повышения квалификации.    Отдел ор-ганизаци-онно-контроль-ной и кад-ровой ра-боты    %    55    60    65    67    68    70    71    72    73    74    74
63    Основное мероприятие  задачи 2 подпрограм-мы 3 "Развитие кадро-вого потенциала муни-ципальной службы и приобретения услуг по электронным инфор-мационным техноло-гиям Усманского му-ниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    211,0    194,7    124,7    152,3    129,8    215,8    192,0    274,08773    274,09631    274,09631
        областной бюджет    тыс. руб    Х    172,9    144,7    85,8    119,3    70,4    127,1    93,4    175,46273    175,47131    175,47131
        районный бюджет    тыс. руб    Х    38,1    50,0    38,9    33,0    59,4    88,7    98,6    98,62500    98,62500    98,62500
64    Повышение квалифи-кации муниципальных служащих органов ме-стного самоуправления муниципальных рай-онов на условиях со-финансирования с об-ластным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    97,8    147,2    56,0    80,4    55,3    137,5    113,8    33,00000    33,00000    33,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    65,3    104,2    24,0    62,6    20,5    76,8    42,4    0,00000    0,00000    0,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    32,5    43    32,0    17,8    34,8    60,7    71,4    33,00000    33,00000    33,00000
65    Приобретение инфор-мационных услуг с ис-пользованием инфор-мационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    113,2    47,5    68,7    71,9    74,5    78,3    78,2    241,08773    241,09631    241,09631
        областной бюджет    тыс. руб    Х    107,6    40,5    61,8    56,7    49,9    50,3    51,0    175,46273    175,47131    175,47131
        районный бюджет    тыс. руб    Х    5,6    7    6,9    15,2    24,6    28,0    27,2    65,62500    65,62500    65,62500
66    Итого по Подпро-грамме 3    Всего    тыс. руб    Х    51 774,7    55 225,4    59 049,6    61 510,8    64 225,5    70 329,1    80 175,0    ##########    70 463,57827    70 463,57827
        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    8 723,9    8 818,8    9 190,0    9 672,3    9 778,8    10 512,8    9 884,78728    9 886,22586    9 886,22586
        районный бюджет    тыс. руб    Х    44 108,0    46 501,5    50 230,8    52 320,8    54 553,2    60 550,3    69 662,2    ##########    60 577,35241    60 577,35241
67    Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"
68    Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества
69    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  На-личие у предприятий и учреждений Усманско-го муниципального района кадастровой документаци, с обес-печением регистрации права муниципальной собственности, права оперативного управ-лекния или хозяйст-венного ведения    Комитет по управле-нию муни-ципальным имущест-вом    %    92    93    95    97    99    100    100    100    100    100    100
70    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Вы-полнение плана по до-ходам бюджета Ус-манского муниципаль-ного района от управ-ления и распоряжения муниципальнымиму-ществом    Комитет по управле-нию муни-ципальным имущест-вом    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
71    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро-граммы 4 "Организа-ция кадастровых работ. Инвентаризация, об-следование объектов капитального строи-тельства и земельных участков для целей: оформления прав соб-ственности Усманско-го муниципального района Липецкой об-ласти,  кадастровой оценки  и налогообло-жения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    707,1    400,00000    400,00000    400,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    707,1    400,00000    400,00000    400,00000
72    Реализация направле-ния расходов основно-го мероприятия "Орга-низация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и зе-мельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муници-пального района Ли-пецкой области,  када-стровой оценки  и на-логообложения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    707,1    400,00000    400,00000    400,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    707,1    400,00000    400,00000    400,00000
73    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпро-граммы 4 "Капиталь-ный ремонт и содер-жание объектов муни-ципальной собствен-ности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    5 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 512,6    40,00000    40,00000    40,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    1 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 512,6    40,00000    40,00000    40,00000
74    Реализация основного мероприятия "Капи-тальный ремонт и со-держание объектов муниципальной собст-венности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    3 349,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 512,6    40,00000    40,00000    40,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    2 662,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    687,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 512,6    40,00000    40,00000    40,00000
75    Капитальный ремонт здания администрации Усманского муници-пального района (доп.работы)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    814,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    576,6    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    238,2    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
76    Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    399,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    319,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    80,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
77    Капитальный ремонт здания администрации Усманского района       (3 этап)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    552,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    442,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0         0,00000    0,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    110,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
78    Итого по Подпро-грамме 4    Всего    тыс. руб    Х    415,0    5 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 219,7    440,00000    440,00000    440,00000
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    1 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 219,7    440,00000    440,00000    440,00000
79    Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
80    Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности орга-нов местного самоуправления
81    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 5  Уве-личение количества материалов, отражаю-щих деятельность ад-министрации Усман-ского района, разме-щенных в районной общественно-политической газете "Новая жизнь".     Отдел ор-ганизаци-онно-контроль-ной и кад-ровой ра-боты    %    48    50    60    60    60    60    60    60    60    60    60
82    Основное мероприятие  1 задачи 1 подпро-граммы 5 "Подготовка и распространение ин-формации в муници-пальных печатных СМИ"    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,00000    2 800,00000    2 800,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,00000    2 800,00000    2 800,00000
83    Предоставление муни-ципальным бюджет-ным и автономным уч-реждениям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,00000    2 800,00000    2 800,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,00000    2 800,00000    2 800,00000
84    Итого по Подпро-грамме 5    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,00000    2 800,00000    2 800,00000
        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,00000    2 800,00000    2 800,00000
85    Всего по Программе    Всего    тыс. руб    Х    63 443,1    72 341,7    73 519,9    74 387,0    78 175,2    89 265,8    #######    ##########    86 731,07827    86 731,07827
        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    12 723,9    9 012,2    9 276,1    9 749,1    9 860,0    10 595,7    9 884,78728    9 886,22586    9 886,22586
        районный бюджет    тыс. руб    Х    55 776,4    59 617,8    64 507,7    65 110,9    68 426,1    79 405,8    #######    ##########    76 844,85241    76 844,85241

Обсудить
Полезные ссылки