Постановление администрации района № 777 от 23.09.2022 года
Скачать документ:
_-777-ot-23_09_2022-goda-programma-finansy.doc
[401.5 Kb] (cкачиваний: 6)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Усмань
23.09.2022 г. № 777
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2020 годы»»
В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации района от 29.02.2016 года № 92 Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2020 годы»» внести следующие изменения:
1.1. наименовании и в пункте 1 постановления слова «2016-2020» заменить на «2016-2025».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.
Глава администрации района В.М. Мазо
Демихова И.В.
2-11-89
Приложение 1 к Постановлению администрации Ус-манского муниципального района от "23" сентября 2022 г. № 777 Приложение 1
к муниципальной программе "Повышение эффектив-ности деятельности органов местного самоуправле-ния Усманского муниципального района на 2016-2025 годы"
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы "
Таблица
№ п/п Наименование це-лей, индикаторов, задач, 1показателей, под-программ, основ-ных мероприятий Ответствен-ный испол-нитель Едини-ца из-мере-ния Значения индикаторов и показателей
2015 год факт 2016 год 2017 год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы "
3 Индика-тор Отноше-ние объ-ема му-ници-пального долга Усман-ского муници-пального района по со-стоянию на 1 ян-варя го-да, сле-дующего за отчет-ным, к общему годо-вому объему доходов бюджета района в отчетном финан-совом году (без учета безвоз-мездных поступ-лений и налого-вых до-ходов по дополни-тельным норма-тивам отчисле-ний) Комитет по финансам % 135 114 49 49 49 49 0,8 49 49 49 49
4 Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета рай-она"
5 Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Объем дефицита бюджета района Комитет по финансам % 0 12,1 5 5 5 5 1 5 5 5 5
6 Задача 2 муниципальной программы. "Эффективное управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
7 Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Объем расходов на об-служивание муници-пального долга Комитет по финансам % 0,43 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
8 Задача 3 муниципальной программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муници-пальных служащих Усманского муниципального района"
9 Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Количе-ство муниципальных служащих и лиц, за-мещающих муници-пальные должности, прошедших повыше-ние квалификации Отдел ор-ганизаци-онно-контроль-ной и кад-ровой ра-боты ед. 8 10 9 10 15 10 10 10 10 10 10
10 Задача 4 муниципальной программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"
11 Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Выполнение плана по доходам бюджета Ус-манского муниципаль-ного района от управ-ления и распоряжения муниципальным иму-ществом Комитет по управле-нию муни-ципальным имущест-вом % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Задача 5 муниципальной программы. "Расширение информационного пронстранства"
13 Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы Количество экземпля-ров в год районной га-зеты "Новая жизнь" Отдел ор-ганизаци-онно-контроль-ной и кад-ровой ра-боты тыс.шт. 624 562 593 483,6 624,4 156 119,6 102 112,2 117,3 117,3
14 Подпрограмма 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
15 Задача 1 Подпрограммы 1
Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Исполнение бюджета района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвер-жденному плану. Комитет по финансам % 108 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Доля расходов бюдже-та района, сформиро-ванных в соответствии с муниципальными программами Комитет по финансам % 96,9 97 98 97 97 97 97 97 97 97 97
18 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Соотношение объема проверенных средств бюджета района и об-щей суммы расходов бюджета района (соб-ственные средства) Комитет по финансам % 0 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10
19 Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 Отношение объема просроченной креди-торской задолженно-сти к объему расходов бюджета района Комитет по финансам % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 Соблюдениеустанов-ленных законодатель-ством сроков форми-рования и предостав-ления отчетности об исполнении бюджета района и консолидиро-ванного бюджета Комитет по финансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1 Доля закупок, разме-щенных через "Центр компетенций центра-лизованного бухгал-терского учета и му-ниципальных закупок", не позднее срока, оп-ределенного в порядке взаимодействия упол-номоченного учрежде-ния с заказчиками Ус-манского муниципаль-ного района при опре-делении поставщиков , утвержденном поста-новлением админист-рации Усманского му-ниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135 Комитет по финансам % 0 0 0 0 0 0 95 95 95 96 96
22 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро-граммы 1
"Эффективное управ-ление финансами Ус-манского муниципаль-ного района" Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 11 822,3 11 639,9 9 227,50000 9 227,50000 9 227,50000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,9 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 11 741,1 11 557,0 9 227,50000 9 227,50000 9 227,50000
23 Расходы по оплате труда работников ор-ганов местного само-управления Усманско-го муниципального района Всего тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 001,7 9 225,48100 9 225,48100 9 225,48100
районный бюджет тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 001,7 9 225,48100 9 225,48100 9 225,48100
24 Расходы на обеспече-ние функций органов местного самоуправ-ления Усманского му-ниципального района (за исключением рас-ходов на выплаты по оплате труда работни-ков указанных орга-нов) Всего тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 941,1 2,01900 2,01900 2,01900
районный бюджет тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 941,1 2,01900 2,01900 2,01900
25 Реализация передан-ных полномочий в час-ти контроля за испол-нением бюджетов по-селений в соответст-вии с федеральным за-коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-сийской Федерации" Всего тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,0 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,0 0,00000 0,00000 0,00000
26 Повышение квалифи-кации муниципальных служащих органов ме-стного самоуправления муниципальных рай-онов на условиях со-финансирования с об-ластным бюджетом Всего тыс. руб Х 8,5 5,0 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8,5 5,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
27 Приобретение инфор-мационных услуг с ис-пользованием инфор-мационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 105,1 109,2 114,6 118,9 127,1 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 94,6 86,1 76,8 81,2 82,9 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 10,5 23,1 37,8 37,7 44,2 0,00000 0,00000 0,00000
28 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпро-граммы 1 "Создание единой системы бюд-жетного и бухгалтер-ского учета и осущест-вление централизован-ных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муници-пальных нужд Усман-ского муниципального района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 18 371,0 3 875,00000 3 800,00000 3 800,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 18 371,0 3 875,00000 3 800,00000 3 800,00000
29 Осуществление пол-номочий в части со-держание специалиста по муниципальным за-купкам Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 75,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 75,00000 0,00000 0,00000
30 Расходы на обеспече-ние деятельности му-ниципальных казенных учреждений Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 18 296,0 3 800,00000 3 800,00000 3 800,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 18 296,0 3 800,00000 3 800,00000 3 800,00000
31 Итого по Подпро-грамме 1 Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 14 887,1 30 010,9 ########## 13 027,50000 13 027,50000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,9 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 14 805,9 29 928,0 ########## 13 027,50000 13 027,50000
32 Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
33 Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
34 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельно-го объема муници-пального долга района к утвержденному об-щему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и нало-говых доходов по дополнительным нор-мативам отчислений Комитет по финансам % 186 155 50 50 50 50 5 50 50 50 50
35 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельно-го объема заимствова-ний района к сумме, направляемой на фи-нансирование дефици-та бюджета и (или) по-гашение долговых обя-зательств района Комитет по финансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
36 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 Объем просроченной задолженности по дол-говым обязательствам района Комитет по финансам руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Основное мероприятие задачи 1 подпрограм-мы 2
Обеспечение своевре-менности и полноты исполнения долговых обязательств Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,2 0,2 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,2 0,2 0,0 0,0
38 Реализация направле-ния расходов основно-го мероприятия «Обеспечение свое-временности и полно-ты исполнения долго-вых обязательств» Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,2 0,2 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,2 0,2 0,0 0,0
39 Итого по Подпро-грамме 2 Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,2 0,2 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,2 0,2 0,0 0,0
40 Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"
41 Задача 1 подпрограммы 3 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий
42 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Расходы бюджета му-ниципального образо-вания на содержание работников органов местного самоуправ-ления в расчете на од-ного жителя муници-пального образования Комитет по финансам руб. 1235,4 1264 1200 1536 1604,8 1704,5 1745,2 1710 1720 1730 1730
43 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро-граммы 3 Обеспечение реализа-ции муниципальной программы «Повыше-ние эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления Усманского му-ниципального района на 2016-2024 годы" Всего тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 50 788,4 ########## 42 006,62741 42 006,62741
районный бюджет тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 50 788,4 ########## 42 006,62741 42 006,62741
44 Расходы по оплате труда работников ор-ганов местного само-управления Усманско-го муниципального района Всего тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 320,7 ########## 39 775,27974 39 775,27974
районный бюджет тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 320,7 ########## 39 775,27974 39 775,27974
45 Расходы на обеспече-ние функций органов местного самоуправ-ления Усманского му-ниципального района (за исключением рас-ходов на выплаты по оплате труда работни-ков указанных орга-нов) Всего тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 7 192,9 1 981,34767 1 981,34767 1 981,34767
районный бюджет тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 7 192,9 1 981,34767 1 981,34767 1 981,34767
46 Реализация направле-ния расходов основно-го мероприятия «Обеспечение реали-зации муниципальной программы «Повыше-ние эффективности деятельности органов местного самоуправ-ления Усманского му-ниципального района на 2016-2024 годы» Всего тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 274,8 250,00000 250,00000 250,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 274,8 250,00000 250,00000 250,00000
47 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпро-граммы 3 "Социаль-ная поддержка отдель-ных категорий граж-дан" Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 5 664,1 5 664,10000 5 664,10000 5 664,10000
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 5 664,1 5 664,10000 5 664,10000 5 664,10000
48 Доплаты к пенсиям муниципальных слу-жащих Усманского муниципального рай-она Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 5 664,1 5 664,10000 5 664,10000 5 664,10000
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 5 664,1 5 664,10000 5 664,10000 5 664,10000
49 Основное мероприятие 4 задачи 1 подпро-граммы 3"Реализация мер по развитию ар-хивного дела Усман-ского муниципального района Липецкой об-ласти" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,3 2 382,00000 2 382,00000 2 382,00000
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,3 2 382,00000 2 382,00000 2 382,00000
50 Реализация переданно-го полномочия в соот-ветствии с Законом Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного са-моуправления госу-дарственными полно-мочиями Липецкой области в сфере ар-хивного дела" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,3 2 382,00000 2 382,00000 2 382,00000
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,3 2 382,00000 2 382,00000 2 382,00000
51 Основное мероприятие 5 задачи 1 подпро-граммы 3 "Устранение причин и условий, способствующих со-вершению правонару-шений" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 260,4 1 197,79455 1 197,79455 1 197,79455
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 260,4 1 197,79455 1 197,79455 1 197,79455
52 Реализация переданно-го полномочия в соот-ветствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об админист-ративных комиссиях и наделении органов ме-стного самоуправления государственными полномочиями по об-разованию и организа-ции деятельности ад-министративных ко-миссий, составлению протоколов об адми-нистративных право-нарушениях" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 260,4 1 197,79455 1 197,79455 1 197,79455
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 260,4 1 197,79455 1 197,79455 1 197,79455
53 Основное мероприятие 6 задачи 1 подпро-граммы 3 "Осуществ-ление мер по профи-лактике безнадзорно-сти, семейного небла-гополучия" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 128,5 1 067,00000 1 067,00000 1 067,00000
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 128,5 1 067,00000 1 067,00000 1 067,00000
54 Реализация переданно-го полномочия в соот-ветствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершен-нолетних и защите их прав в Липецкой об-ласти и наделении ор-ганов местного само-управления государст-венными полномочия-ми по образованию и организации деятель-ности комиссий по де-лам несовершеннолет-них и защите их прав" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 128,5 1 067,00000 1 067,00000 1 067,00000
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 128,5 1 067,00000 1 067,00000 1 067,00000
55 Основное мероприятие 7 задачи 1 подпро-граммы 3 "Формиро-вание эффективной системы межведомст-венного взаимодейст-вия в сфере предупре-ждения семейного не-благополучия и охра-ны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,6 3 610,86000 3 612,29000 3 612,29000
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,6 3 610,86000 3 612,29000 3 612,29000
56 Реализация переданно-го полномочия в соот-ветствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного са-моуправления отдель-ными государствен-ными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания чис-ленности специали-стов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,6 3 610,86000 3 612,29000 3 612,29000
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,6 3 610,86000 3 612,29000 3 612,29000
57 Основное мероприятие 8 задачи 1 подпро-граммы 3"Подготовка информации для веде-ния Регистра норма-тивных правовых ак-тов" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,9 919,47000 919,47000 919,47000
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,9 919,47000 919,47000 919,47000
58 Реализация переданно-го полномочия в соот-ветствии с Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного са-моуправления отдель-ными государствен-ными полномочиями по сбору информации от поселений, входя-щих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нор-мативных правовых актов Липецкой облас-ти" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,9 919,47000 919,47000 919,47000
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,9 919,47000 919,47000 919,47000
59 Основное мероприятие 9 задачи 1 подпро-граммы 3 "Формиро-вание единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,7 532,20000 532,20000 532,20000
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,7 532,20000 532,20000 532,20000
60 Реализация переданно-го полномочия в соот-ветствии с Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении орга-нов местного само-управления отдельны-ми государственными полномочиями в об-ласти охраны труда" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,7 532,20000 532,20000 532,20000
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,7 532,20000 532,20000 532,20000
Основное мероприятие "Ресурсное обеспече-ние муниципальных учреждений" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 13 111,1 ########## 12 808,00000 12 808,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 13 111,1 ########## 12 808,00000 12 808,00000
Предоставление госу-дарственным бюджет-ным и автономным уч-реждениям субсидий Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 13 111,1 ########## 12 808,00000 12 808,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 13 111,1 ########## 12 808,00000 12 808,00000
61 Задача 2 подпрограммы 3 Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы
62 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Доля муниципальных слу-жащих прошедших подготовку, профес-сиональную перепод-готовку и повышения квалификации. Отдел ор-ганизаци-онно-контроль-ной и кад-ровой ра-боты % 55 60 65 67 68 70 71 72 73 74 74
63 Основное мероприятие задачи 2 подпрограм-мы 3 "Развитие кадро-вого потенциала муни-ципальной службы и приобретения услуг по электронным инфор-мационным техноло-гиям Усманского му-ниципального района" Всего тыс. руб Х 211,0 194,7 124,7 152,3 129,8 215,8 192,0 274,08773 274,09631 274,09631
областной бюджет тыс. руб Х 172,9 144,7 85,8 119,3 70,4 127,1 93,4 175,46273 175,47131 175,47131
районный бюджет тыс. руб Х 38,1 50,0 38,9 33,0 59,4 88,7 98,6 98,62500 98,62500 98,62500
64 Повышение квалифи-кации муниципальных служащих органов ме-стного самоуправления муниципальных рай-онов на условиях со-финансирования с об-ластным бюджетом Всего тыс. руб Х 97,8 147,2 56,0 80,4 55,3 137,5 113,8 33,00000 33,00000 33,00000
областной бюджет тыс. руб Х 65,3 104,2 24,0 62,6 20,5 76,8 42,4 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 32,5 43 32,0 17,8 34,8 60,7 71,4 33,00000 33,00000 33,00000
65 Приобретение инфор-мационных услуг с ис-пользованием инфор-мационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 113,2 47,5 68,7 71,9 74,5 78,3 78,2 241,08773 241,09631 241,09631
областной бюджет тыс. руб Х 107,6 40,5 61,8 56,7 49,9 50,3 51,0 175,46273 175,47131 175,47131
районный бюджет тыс. руб Х 5,6 7 6,9 15,2 24,6 28,0 27,2 65,62500 65,62500 65,62500
66 Итого по Подпро-грамме 3 Всего тыс. руб Х 51 774,7 55 225,4 59 049,6 61 510,8 64 225,5 70 329,1 80 175,0 ########## 70 463,57827 70 463,57827
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 8 723,9 8 818,8 9 190,0 9 672,3 9 778,8 10 512,8 9 884,78728 9 886,22586 9 886,22586
районный бюджет тыс. руб Х 44 108,0 46 501,5 50 230,8 52 320,8 54 553,2 60 550,3 69 662,2 ########## 60 577,35241 60 577,35241
67 Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"
68 Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества
69 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 На-личие у предприятий и учреждений Усманско-го муниципального района кадастровой документаци, с обес-печением регистрации права муниципальной собственности, права оперативного управ-лекния или хозяйст-венного ведения Комитет по управле-нию муни-ципальным имущест-вом % 92 93 95 97 99 100 100 100 100 100 100
70 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Вы-полнение плана по до-ходам бюджета Ус-манского муниципаль-ного района от управ-ления и распоряжения муниципальнымиму-ществом Комитет по управле-нию муни-ципальным имущест-вом % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
71 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро-граммы 4 "Организа-ция кадастровых работ. Инвентаризация, об-следование объектов капитального строи-тельства и земельных участков для целей: оформления прав соб-ственности Усманско-го муниципального района Липецкой об-ласти, кадастровой оценки и налогообло-жения" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 707,1 400,00000 400,00000 400,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 707,1 400,00000 400,00000 400,00000
72 Реализация направле-ния расходов основно-го мероприятия "Орга-низация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и зе-мельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муници-пального района Ли-пецкой области, када-стровой оценки и на-логообложения" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 707,1 400,00000 400,00000 400,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 707,1 400,00000 400,00000 400,00000
73 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпро-граммы 4 "Капиталь-ный ремонт и содер-жание объектов муни-ципальной собствен-ности" Всего тыс. руб Х 0,0 5 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 512,6 40,00000 40,00000 40,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 1 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 512,6 40,00000 40,00000 40,00000
74 Реализация основного мероприятия "Капи-тальный ремонт и со-держание объектов муниципальной собст-венности" Всего тыс. руб Х 0,0 3 349,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 512,6 40,00000 40,00000 40,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 2 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 687,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 512,6 40,00000 40,00000 40,00000
75 Капитальный ремонт здания администрации Усманского муници-пального района (доп.работы) Всего тыс. руб Х 0,0 814,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 576,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
76 Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли) Всего тыс. руб Х 0,0 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
77 Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (3 этап) Всего тыс. руб Х 0,0 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
78 Итого по Подпро-грамме 4 Всего тыс. руб Х 415,0 5 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 219,7 440,00000 440,00000 440,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 1 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 219,7 440,00000 440,00000 440,00000
79 Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
80 Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности орга-нов местного самоуправления
81 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 Уве-личение количества материалов, отражаю-щих деятельность ад-министрации Усман-ского района, разме-щенных в районной общественно-политической газете "Новая жизнь". Отдел ор-ганизаци-онно-контроль-ной и кад-ровой ра-боты % 48 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60
82 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро-граммы 5 "Подготовка и распространение ин-формации в муници-пальных печатных СМИ" Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,00000 2 800,00000 2 800,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,00000 2 800,00000 2 800,00000
83 Предоставление муни-ципальным бюджет-ным и автономным уч-реждениям субсидий Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,00000 2 800,00000 2 800,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,00000 2 800,00000 2 800,00000
84 Итого по Подпро-грамме 5 Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,00000 2 800,00000 2 800,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,0 2 800,00000 2 800,00000 2 800,00000
85 Всего по Программе Всего тыс. руб Х 63 443,1 72 341,7 73 519,9 74 387,0 78 175,2 89 265,8 ####### ########## 86 731,07827 86 731,07827
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 12 723,9 9 012,2 9 276,1 9 749,1 9 860,0 10 595,7 9 884,78728 9 886,22586 9 886,22586
районный бюджет тыс. руб Х 55 776,4 59 617,8 64 507,7 65 110,9 68 426,1 79 405,8 ####### ########## 76 844,85241 76 844,85241
Обсудить
