Постановление администрации района № 795 от 27.09.2022 года
Скачать документ:
_-795-ot-27_09_2022-goda-programma-zhkh.doc
[608.5 Kb] (cкачиваний: 6)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Усмань
27.09.2022 год № 795
О внесении изменения в постановление
администрации района № 93 от 29.02.2016г.
«Об утверждении муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016 – 2024 годы»
В соответствии с решением сессии Совета депутатов Усманского муниципально-го района № 8-75н от 21 декабря 2021 года «Об утверждении бюджета Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, администрация Усманского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановлениеадминистрации района № 93 от 29.02.2016 г.«Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйстваУсманского муниципального района Липецкой области на 2016 – 2025 годы»:
1.1 Приложение к муниципальной программе «Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 – 2025 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации района И.А. Коровину.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
УСМАНСКОГО РАЙОНА В.М. МАЗО
Терновых АА
3-16-61
Приложение
к постановлению
администрации района
№ 795 от 27.09.2022 года
Муниципальная программа
Усманского муниципального района
Липецкой области
«Содержание и развитие муниципального хозяйства
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Усманского района
«Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского
муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
Ответственный
исполнитель Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Усманского района
Соисполнители Комитет по финансам администрации Усманского района
Отдел архитектуры и строительства администрации Усманского района
Сроки и этапы реа-лизации муници-пальной программы 2016 – 2025 годы
Подпрограммы 1. Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского му-ниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы.
2. Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2025 го-ды.
3. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района на 2016-2025 годы.
4. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на террито-рии Усманского муниципального района на 2016 - 2025 годы.
5. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.
Цель муниципаль-ной программы Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Ус-манского муниципального района.
Индикатор цели - удовлетворенность населения транспортными услугами для населения, %;
- увеличение протяженности дорог местного значения с твердым покрытием, км;
- уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта, %;
- снижение количества аварийного жилищного фонда, шт.;
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, шт.;
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и во-доотведения, км.;
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснаб-жения и (или) водоотведения, км.;
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения, %;
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, %;
- снижение показателя потерь коммунального ресурса, %;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, км.
- строительство и реконструкция канализационных сетей, км.
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, шт.
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании гос-поддержки, тыс. кв. м.
- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного дви-жения на территории Усманского района, шт.
Задачи муниципаль-ной программы 1. Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования.
2. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улуч-шение их технического состояния.
3. Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.
4. Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения.
Показатели задач Показатель 1 задачи 1:
- количество социально-значимых межпоселенческих маршрутов, шт.
Показатель 1 задачи 2:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
Показатель 1 задачи 3:
- количество МКД в которых будет проведен капитальный ремонт, шт.
Показатель 2 задачи 3:
- количество обустроенных контейнерных площадок для ТКО, шт.
Показатель 3 задачи 3:
- Площадь построенного (приобретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительст-ва, тыс. кв. м.
Показатель 4 задачи 3:
- потребление топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе, %.
Показатель 5 задачи 3:
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, км.
Показатель 6 задачи 3:
- строительство и реконструкция канализационных сетей, км.
Показатель 7 задачи 3:
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснаб-жения и (или) водоотведения, км.
Показатель 8 задачи 3:
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и во-доотведения, км.
Показатель 9 задачи 3:
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения, %
Показатель 10 задачи 3:
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, %
Показатель 11 задачи 3:
- снижение показателя потерь коммунального ресурса, %
Показатель 12 задачи 3:
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, шт.;
Показатель 13 задачи 3:
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании гос-поддержки, тыс. кв. м.
Показатель 1 задачи 4:
- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного дви-жения на территории Усманского района, шт.
Объемы финансиро-вания. Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных меро-приятий, всего прогнозно составят – 861833,2 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые резуль-таты реализации муниципальной программы Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году:
-удовлетворенность населения услугами по перевозке пассажиров - 100 %;
-роста протяженности дорог с твердым покрытием – на 150 км;
-проведение капитального ремонта МКД – 32 дома;
- обустройство контейнерных площадок по сбору ТКО – 1500 шт;
-уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта – на 15 %;
- сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения пра-вил дорожного движения – на 25%;
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объек-тов питьевого водоснабжения - 3 шт.;
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и во-доотведения – 5 км.;
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснаб-жения и (или) водоотведения – 18.57 км.;
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения - 30 %;
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения - 15%;
- снижение показателя потерь коммунального ресурса - 10 %;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей – 3,5 км.
- строительство и реконструкция канализационных сетей – 1,8 км.
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании гос-поддержки 50.0 тыс. кв. м.
- строительство и реконструкция водозаборных сооружений – 1шт.
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1) характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере дорожно-транспортного обслуживания рай-она и содержании и развитии жилищного хозяйства.
В настоящее время создание более удобных и эстетичных условий проживания для населения одна из основных задач органов местного самоуправления, что в конечном итоге приводит к сохранению здоровья людей. Настоящая Программа включает в себя мероприятия, направленные на повышение комфортности и качества жизни населения.
Одной из основных задач органов местного самоуправления Усманского района Липецкой области является предоставление качественных услуг населению муниципального образования.
Пассажирские перевозки – один из важнейших видов хозяйственной деятельности. В целях повыше-ния качества жизни необходимо обеспечить стабильную работу пассажирского транспорта, доступ-ность транспортных услуг всем категориям населения.
В настоящее время, несмотря на рост тарифов на пассажирские перевозки за последние годы, финан-совое положение ОАО «Автоколонна-2068», обеспечивающее транспортное сообщение для населения Усманского муниципального района, остается сложным. Рост количества личного транспорта, умень-шение численности трудоспособного населения на селе привели к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов ОАО «Автоколонна-2068».
Дорожное хозяйство района является составной частью инфраструктуры района, которая включает в себя 617,95 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные соору-жения на них.
Жилищный фонд с/поселений МО «Усманский район» по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 825,3 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, это в среднем 26,7 кв. м на одного жителя. Большая часть жилищного фонда (около 97,1%) представлена индивидуальным жилыми домами. Доля МКД составляет 2,9 %.
В настоящее время на территории с/поселений МО «Усманский район» находится 51 МКД, общей площадью 23,484 тыс. кв. м., из них 12 МКД признаны аварийными и подлежащими сносу.
В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.
Основные риски определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования мероприятий и неразвитостью механизмов привле-чения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.
К основным рискам, способным оказать негативное влияние на результаты реализации программы, можно отнести:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование;
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы относятся:
1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации программы.
2) приоритеты муниципальной политики в сфере развития района, краткое описание целей и задач муниципальной Программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития качественной инфраструктуры в Усманском муниципальном районе до 2024 года, в их числе:
- обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования.
- обеспечение района качественной инфраструктурой с автомобильными дорогами общего пользо-вания местного значения с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям;
- улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог;
- проведение качественного капитального ремонта МКД;
- снижение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта и в жилищной сфере;
- сокращение количества аварийных МКД;
- снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения.
Целью программы является повышение рентабельности и качества услуг пассажирского транспорта общего пользования на регулярных маршрутах района. При наличии качественной и стабильной услуги возможно дальнейшее развитие транспортного обслуживание населения.
Целью программы является:
- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение тех-нического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Усманского муници-пального района, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-ганизация качественного транспортного обслуживания населения;
- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, принятие в уста-новленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых поме-щений в жилые помещения,, осуществление муниципального жилищного контроля, проведение от-крытых конкурсов по отбору управляющих организаций, проведение проверок деятельности управ-ляющих организаций, предоставление гражданам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД.
Целью программы является создание условий для развития транспортного обслуживания населения Усманского муниципального района. Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, обусловленных как географическими, так и экономическими особенностями Усманского муниципального района.
В соответствии со статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного само-управления в пределах своих полномочий организуют обеспечение своевременного проведения капи-тального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.
В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях создания усло-вий для управления МКД органы местного самоуправления:
- обеспечивают равные условия для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм;
- предоставляют управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным спе-циализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капремонт МКД;
- содействуют повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление МКД, и орга-низации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-мированию жилищно-коммунального хозяйства» до 1 января 2021 года возможно получение финансовой поддержки из Фонда ЖКХ:
- на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Также целью программы является:
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при строительстве, модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- организация ведения топливно-энергетических балансов.
3) перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются четыре подпрограммы:
1. «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы».
2. «Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2025 годы».
3. «Содержание и развитие жилищного хозяйства Усманского муниципального района на 2016-2025 годы».
4. «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2025 годы».
5. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».
Для решения поставленных целей и задач Программы реализуются подпрограммы: в сфере разви-тия дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения «Дорожная деятельность Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы», создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Усманского муниципального района и повышения качества жилищно-коммунальных услуг «Содержание и развитие жилищного хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области», обеспечение доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2025 г.г».
4) краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы.
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для обеспечения населения транспортными услугами на внутримуниципальных маршрутах, увеличения протяженности дорог с твердым покрытием, проведения капитального ремонта МКД и уменьшение потребления топливно-энергетических ресурсов. К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы относятся обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году:
- удовлетворенность населения услугами по перевозке пассажиров - 100 %;
- роста протяженности дорог с твердым покрытием – на 150 км;
- проведение капитального ремонта МКД – 32 дома;
- уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта – на 15 %;
- сокращение количества аварийных МКД – на 60%.
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого во-доснабжения - 3 шт.;
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотведения – 5 км.;
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) во-доотведения – 18.57 км.;
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения - 30 %;
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения - 15%;
- снижение показателя потерь коммунального ресурса - 10 %;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей – 3,5 км.
- строительство и реконструкция канализационных сетей – 1,8 км.
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки 50.0 тыс. кв. м.
- сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения – на 25%.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым пока-зателям задач, характеризующим позитивные изменения в муниципальном хозяйстве района в целом, в т.ч. в сфере перевозки пассажиров, ремонте дорог, капремонте МКД и энергосбережении.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования Программы по го-дам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансиро-вания, а также средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 861833,2 тыс. руб., в том числе:
- подпрограммы «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муни-ципального района Липецкой области на 2016-2025 годы» - предположительно 99554,04 тыс. руб.;
- подпрограммы «Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2025 годы» - предположительно 514750,6 тыс. руб.;
- подпрограммы «Содержание и развитие жилищного хозяйства Усманского муниципального рай-она на 2016-2025 годы» - предположительно 9165,5 тыс. руб.;
- подпрограммы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016-2025 годы» - предположительно 224637,6 тыс. руб.
- подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Усманского муниципального района на 2016-2025 годы» - предположительно 60,0 тыс. руб.
5) мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усманского муниципального района Липецкой области. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального ста-тистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Отдел ЖКХ, транспорта и связи
Программно-целевые инст-рументы подпрограммы Предоставление субсидий на возмещение части затрат
Задачи Подпрограммы Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования
Показатели задач Подпро-граммы Показатель 1 задачи 1
Количество социально-значимых маршрутов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2016–2025 годы
Объемы финансирования Подпрограммы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 99554,04 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при форми-ровании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Регулярное автобусное сообщение по социально-значимым внутриму-ниципальным маршрутам – 100 %
1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем,
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в указанной сфере.
В настоящее время, несмотря на рост тарифов на пассажирские перевозки за последние годы, финансовое положение ОАО «Автоколонна-2068», обеспечивающее транспортное сообщение для населения Усманского муниципального района, остается сложным. Это объясняется главным образом ростом цен на ГСМ, электроэнергию и запчасти, необходимые для эксплуатации транспорта, а также отдаленностью сел, низким качеством дорог и протяженностью маршрутов. Рост количества личного транспорта, уменьшение численности трудоспособного населения на селе привели к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов ОАО «Ав-токолонна-2068».
Следствием трудного финансового положения предприятия является большой износ транспорт-ных средств, вызванный низкими темпами обновления пассажирского парка, что увеличивает расходы на ремонт и техническое обслуживание. В автопарке ОАО «Автоколонна-2068», преобладает мораль-но и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы.
Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, что по-зволит обеспечить достижения поставленных целей и задач, добиться необходимых целевых индикато-ров, а также организовать процесс управления и контроля при решении этих задач,
Реализация данной подпрограммы позволит осуществлять пассажирские перевозки в соответст-вии с утвержденной маршрутной сетью; повысить устойчивость, качество и безопасность оказания транспортных услуг населению. Возмещение части затрат (недополученной прибыли) ОАО «Автоко-лонна-2068», осуществляющего пассажирские перевозки на территории Усманского муниципального района позволит предприятиям использовать часть высвободившихся средств на техническое переос-нащение, повышение заработной платы работникам и как следствие – оказание более качественных и стабильных услуг
2) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, опи-сание показателей задач Подпрограммы.
Целью подпрограммы является создание условий для развития транспортного обслуживания населения Усманского муниципального района. Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, обусловленных как географическими, так и экономическими особенностями Усманского муниципального района.
Основными задачами подпрограммы является повышение рентабельности, устойчивости и каче-ства услуг пассажирского транспорта общего пользования на регулярных маршрутах Усманского му-ниципального района. Только при наличии качественной и стабильной услуги возможно дальнейшее развитие транспортного обслуживание населения. Эти задачи решаются за счет повышения рентабель-ности оказываемых услуг.
3) сроки и этапы реализации подпрограммы.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием основных меха-низмов их реализации.
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы – Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении.
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутри-муниципальном сообщении. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета.
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:
Всего – 99554,04 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 86684,04 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета - 12870 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2025 го-ды» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Отдел ЖКХ, транспорта и связи
Задачи Подпрограммы 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного зна-чения, улучшение их технического состояния.
Показатели задач Подпро-граммы Показатель 1 задачи 2
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2016 – 2025 годы
Объемы финансирования Подпрограммы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 514750,6 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при фор-мировании местного бюджета на очередной финансовый год и плано-вый период
Ожидаемые результаты реа-лизации Подпрограммы - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего поль-зования местного значения с твердым покрытием в общей протяжен-ности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 11,3 %
1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в указанной сфере.
Необходимым условием обеспечения устойчивого социально-экономического развития любой территории является решение задач по улучшению дорожно-транспортного обслуживания населения путем обеспечения населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, увеличения количества населенных пунктов, обслуживаемых автобусами, количества и протяженности автобусных маршрутов, количест-ва автобусов и обновления автобусного парка.
Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
- автомобильные дороги - это линейные сооружения, очень материалоёмкие, трудоёмкие, а, сле-довательно, требующие больших финансовых затрат;
- в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога доступна абсолютно всем гра-жданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ре-монт, ремонт и содержание автомобильных дорог так же требуют больших затрат.
К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступ-ность транспортных услуг.
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для района. Они связывают территорию района с соседними территориями, населенные пункты района с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов и районного центра, во многом определяют возможно-сти развития района, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных из-держек и затрат времени на перевозки.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения района, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для района.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объе-мов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования района позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли.
2) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, опи-сание показателей задач Подпрограммы.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития качественной инфраструктуры в Усманском муниципальном районе до 2025 года, в их числе:
- обеспечение района качественной инфраструктурой с автомобильными дорогами общего поль-зования местного значения с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог.
Целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местно-го значения Усманского муниципального района, их пропускной способности и уровня безопасности для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории района, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация качественного транспортного обслуживания населения.
Индикатор достижения цели:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отве-чающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользова-ния местного значения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них.
2. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.
3. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования ме-стного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения.
4. Создание базы данных для ведения государственного реестра автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе конструктивных элементов при их отчуждении.
5. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их техни-ческого состояния за счет средств Дорожного Фонда Усманского района и субсидий из областного бюджета районному бюджету на реализацию муниципальных программ по обеспечению дорожной деятельности.
Результатом решения поставленных задач станет:
- протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,5 км;
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значе-ния – 150 км;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них – 630 км;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, прошедших реги-страцию прав собственности на земельные участки – 630 км;
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 80 %;
- доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения дос-тигнет 13,5 %;
3) сроки и этапы реализации подпрограммы.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием основных меха-низмов их реализации.
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы – Капитальный ремонт и содержание автомо-бильных дорог общего пользования районного значения, а так же проведение экспертизы качества выполненных работ.
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:
Всего – 514750,6 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 272471 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 242279,1 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муни-ципального района на 2016-2025 годы» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Отдел ЖКХ, транспорта и связи
Задачи Подпрограммы 1. Организация обеспечения своевременного проведения капиталь-ного ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственни-ков помещений;
2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры
3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Показатели задач Подпрограммы Показатель 1 задачи 3:
Количество МКД, где будет проведен капитальный ремонт
Показатель 2 задачи 3:
Количество обустроенных контейнерных площадок для ТКО.
Показатель 3 задачи 3:
Площадь построенного (приобретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства.
Этапы и сроки реализации Под-программы 2016-2025 годы
Объемы финансирования Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств районного бюджета предположи-тельно составят – 9165,5 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализа-ции Подпрограммы - сокращение количества аварийных МКД – на 60%;
- обустройство контейнерных площадок по сбору ТКО – 1500 шт;
1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем,
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в указанной сфере.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных стадий, в ходе которых были реализованы меры по созданию адресной социальной поддержки граждан в части опла-ты жилья и коммунальных услуг, совершенствованию системы управления многоквартирными жилы-ми домами, развитию в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечению частного сектора экономики к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Жилищный фонд с/поселений МО «Усманский район» по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 825,3 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, это в среднем 26,7 кв. м на одного жителя. Боль-шая часть жилищного фонда (около 97,1%) представлена индивидуальным жилыми домами. Доля многоквартирных домов составляет 2,9 %.
В настоящее время на территории с/поселений МО «Усманский район» находится 44 МКД, об-щей площадью 23,484 тыс. кв. м.
Управление многоквартирными домами осуществляется управляющей компанией ООО «Комму-нальщик».
По состоянию на 01.01.2015 года распределение МКД по способу управления следующее:
- управляющие компании осуществляют управление 8 МКД (18,2 % от их количества);
- непосредственно сами собственники жилых помещений – 36 МКД (91,8 %).
2) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, опи-сание показателей задач Подпрограммы.
Полномочия муниципального района в области жилищных отношений с 01.01.2015 г. определены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации. В числе таких полномочий:
- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда;
- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помеще-ния и нежилых помещений в жилые помещения;
- согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка полу-чения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений;
- признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда не-пригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
- признание в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания;
- осуществление муниципального жилищного контроля;
- проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на управление много-квартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано.
- проведение проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок;
- предоставление гражданам по их запросам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых по-мещений в них;
- предоставление гражданам по их запросам информации о муниципальных программах в жи-лищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного само-управления.
3) сроки и этапы реализации подпрограммы.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием основных меха-низмов их реализации.
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы – Повышение эффективности управления, содер-жания и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия:
- проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами;
- проведение собраний собственников помещений в МКД для решения вопроса о выборе способа управления домом. Орган местного самоуправления не позднее, чем за месяц до окончания срока дей-ствия договора управления МКД, заключенного по результатам открытого конкурса, проводит собра-ние собственников помещений в МКД для решения вопроса о выборе способа управления домом в случае, если такое решение не было приято на общем собрании собственников помещений;
- проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома;
- представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собствен-ников помещений в многоквартирных домах;
- организация управления МКД, находящимся в муниципальной собственности.
В рамках основного мероприятия осуществляется:
а) проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкур-са»;
б) заключение договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса.
Реализация комплекса мер для привлечения софинансирования из Фонда содействия реформиро-ванию жилищно-коммунального хозяйства для капитального ремонта общего имущества многоквар-тирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Основное мероприятие реализуется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
- согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
- осуществление муниципального жилищного контроля;
- информирование о муниципальном жилищном контроле;
- проведение внеплановых проверок деятельности Управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории МО «Усманский район»;
- реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному пе-риоду;
- выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;
- предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
- прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе;
- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищного фонда МО «Усманский район»;
- изготовление (восстановление) технических паспортов МКД.
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:
Всего – 9165,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 3386,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 5779,5 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2025 годы» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Отдел ЖКХ, транспорта и связи
Задачи Подпрограммы Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей.
Показатели задач Подпро-граммы Показатель 4 задачи 3:
- потребление топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жи-лищно-коммунальном секторе, %.
Показатель 5 задачи 3:
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, км.
Показатель 6 задачи 3:
- строительство и реконструкция канализационных сетей, км.
Показатель 7 задачи 3:
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения, км.
Показатель 8 задачи 3:
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабже-ния и водоотведения, км.
Показатель 9 задачи 3:
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения, %
Показатель 10 задачи 3:
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, %
Показатель 11 задачи 3:
- снижение показателя потерь коммунального ресурса, %
Показатель 12 задачи 3:
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, шт.;
Показатель 13 задачи 3:
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказа-нии господдержки, тыс. кв. м.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2016 – 2025 годы
Объемы финансирования Подпрограммы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 224637,6 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при форми-ровании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые результаты реа-лизации Подпрограммы – повышение энергетической эффективности экономики муниципаль-ного образования – 5 %.
– полный переход на приборный учет при расчетах организаций муни-ципальной бюджетной сферы с организациями коммунального ком-плекса – 100 %.
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения - 3 шт.;
- протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабже-ния и водоотведения – 5 км.;
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения – 18.57 км.;
- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения - 30 %;
- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения - 15%;
- снижение показателя потерь коммунального ресурса - 10 %;
- строительство и реконструкция водопроводных сетей – 3,5 км.
- строительство и реконструкция канализационных сетей – 1,8 км.
- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения – 3 шт.
- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказа-нии господдержки 50.0 тыс. кв. м.
1) характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем,
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в указанной сфере.
В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ре-сурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в от-ношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.
Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, оп-ределяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития ре-гионов.
В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторми:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.
2) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, опи-сание показателей задач Подпрограммы.
Основными целями Программы являются активизация практических действий по реализации политики энергосбережения, способных обеспечить к 2025 году снижение энергоемкости экономики не менее чем на 20% по отношению к уровню 2015 года, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Усманском муниципальном образовании.
Основные задачи подпрограммы:
1. Проведение комплекса организационно-экономических и правовых мероприятий по управле-нию энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетиче-скую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их монито-ринга, а также сбора и анализа информации об энергоэффективности территории.
2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, рекон-струкции и капитальном ремонте основных фондов.
Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструк-ции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в прак-тику применение требований по энергосбережению, соответствующих или превышающих требова-ния федеральных нормативных актов и обеспечить их соблюдение.
3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработка и ведение энергетиче-ских паспортов.
Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:
- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях;
- проведению энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств.
4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических
ресурсов.
Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами по-требления тепловой энергии все здания, где функционируют органы местного самоуправления, муни-ципальные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.
5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.
Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов муниципальными учреждениями.
6. Разработка единой схемы теплоснабжений, водоснабжения и водоотведения.
3) сроки и этапы реализации подпрограммы.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием основных
механизмов их реализации.
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы – энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности характеризуются:
- долей объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
- долей объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием при-боров учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
- долей объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) в общем объемов воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;
- объемом внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энерго-сбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования муници-пальной программы.
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:
Всего – 224637,6 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 8544,45 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 66262,51 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 149830,7 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2025 годы» (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Отдел ЖКХ, транспорта и связи
Задачи Подпрограммы Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения.
Показатели задач Подпро-граммы Показатель 1 задачи 4:
Снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорож-ного движения на территории Усманского района.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2016 – 2025 годы
Объемы финансирования Подпрограммы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 60,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при форми-ровании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые результаты реа-лизации Подпрограммы - сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения.
1) Общая характеристика текущего состояния системы безопасности дорожного движения.
Проблема опасности дорожного движения в Усманском муниципальном районе, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Основными видами ДТП являются автомобильные наезды на препятствия, опрокидывания транспортных средств. Более 80% всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Более трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;
- увеличение количества большегрузного транспорта.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП.
Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах как в населенных пунктах так и вне населенных пунктов. Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при возможно более полном учете интересов граждан.
Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:
- высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);
- значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;
- продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселениях;
- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:
- социально-экономическая острота проблемы;
- межотраслевой и межведомственный характер проблемы;
- необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных институтов.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;
- координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.
Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения. В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;
- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы.
2) Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Основной целью Программы является формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы. Условиями достижения цели Программы является решение следующих задач:
- создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;
- совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Усманского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Основные ожидаемые конечные результаты:
- сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения;
- сокращение количества ДТП по причинам нарушения правил дорожного движения на территории Усманского муниципального района.
Этапы реализации Программы не выделяются. Программа будет осуществляться с 2019 по 2025 годы.
3) Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий.
Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках подпрограммы:
- «Повышение безопасности дорожного движения».
Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий. Программные мероприятия должны быть направлены на создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. Выполнение мероприятий по организации дорожного движения обеспечит оптимизацию режимов движения автомобилей, выявление опасных участков улично-дорожной сети и разработку мероприятий по их устранению.
Ожидаемый результат реализации мероприятий программы - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов, на улично-дорожной сети населенных пунктов, сокращение количества правонарушений участниками дорожного движения. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения создает условия для эффективной реализации государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения.
Основными задачами мероприятий этой Программы являются применение наиболее эффективных методов пропаганды безопасности дорожного движения с учетом дифференцированной структуры мотивации поведения различных групп участников дорожного движения. Будет осуществлен переход от стандартных малоэффективных методов пропаганды таких, как нравоучение и устрашение, к формам, учитывающим выделение целевых групп, их мотивацию, средства активизации, определение наиболее важных компонентов воздействия, оценку эффективности средств пропаганды.
Для формирования общественного мнения необходимо, чтобы средства массовой информации с самого начала были фактическими участниками реализации мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения. Содержательная научно-популярная информация о новых решениях, обеспечивающих сокращение времени поездки, повышение удобства и комфортабельности, повышение безопасности будет создавать готовность общества к принятию предложенных мероприятий.
Особое значение придается воспитанию детей безопасному поведению на улицах и дорогах. Мероприятия Программы предусматривают как можно более раннее воспитание для своевременного предупреждения появления навыков неадаптированного поведения и отрицательных психологических установок. В процессе выполнения мероприятий этой Программы должна быть создана система, активно воздействующая на индивидуальное и массовое сознание участников движения, формирующая у них отношение к вопросам безопасности движения как жизненно важным и индивидуально значимым.
Система программных мероприятий приведена в приложении № 2 к Программе.
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:
Всего – 60,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 60,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 0 тыс. руб.
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муници-пальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016-2025 годы»
№ п.п. Наименование це-ли, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, ос-новных мероприя-тий, направлений расходов Еди-ница
из-мере-ния Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
базо-вый
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Цель муниципальной Программы -
Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Усманского муни-ципального района
2 Индикатор 1 удов-летворенность на-селения транс-портными услуга-ми для населения % Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
3 Индикатор 2 уве-личение протяжен-ности дорог мест-ного значения с твердым покрыти-ем % Х 2,2 2,3 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4
4 Индикатор 3 уменьшение по-требления ТЭР на объектах соц-культбыта % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Индикатор 4 сни-жение количества зарегистрирован-ных нарушений правил дорожного движени % Х Х Х 5 5 5 5 5 10 10 10
6 Индикатор 5снижение количе-ства аварийных многоквартирных домов на террито-рии района шт Х Х Х Х Х Х 33 33 21 21 21
7 Индикатор 6 про-тяженность по-строенных (модер-низированных) се-тей водоснабжения и водоотведения, км; км Х Х Х Х Х Х Х 0 5 0 0
8 Индикатор 7строительство реконструкция во-допроводных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 3,5 0 0
9 Индикатор 8 строительство ре-конструкция кана-лизационных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 1,8 0 0
10 Индикатор 9 годо-вой объем ввода объектов завер-шенного строи-тельства в части водоснабжения и (или) водоотведе-ния км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 1
11 Индикатор 10снижение энер-гопотребления в процессе обеспе-чения организации водоснабжения на-селения и (или) во-доотведения % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 10
12 Индикатор 11снижение пока-зателя удельной аварийности на централизованных системах водо-снабжения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5 5
13 Индикатор 12 сни-жение показателя потерь коммуналь-ного ресурса % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 10
14 Индикатор 13количество по-строенных и ре-конструированных (модернизирован-ных) объектов питьевого водо-снабжения шт Х Х Х Х Х Х Х 0 2 1 1
15 Индикатор 14 до-полнительный объ-ем жилья, введен-ного в эксплуата-цию при оказании господдержки, тыс. кв. м. Х Х Х Х Х Х Х 0 10 40 20
16 Задача 1 муниципальной программы - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского
транспорта общего пользования
17 Показатель 1 зада-чи 1 муниципаль-ной Программы
- количество соци-ально-значимых межпоселенческих маршрутов шт Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
18 Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования ме-стного значения, улучшение их технического состояния
19 Показатель 1 зада-чи 2 муниципаль-ной Программы
- протяженность отремонтирован-ных автомобиль-ных дорог общего пользования мест-ного значения км Х 13,7 30,6 38 35 37 38 35 38 36 37
20 Задача 3 Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обес-печения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.
21 Показатель 1 зада-чи 3 муниципаль-ной Программы
- количество МКД, где будет проведен капитальный ре-монт шт Х 0 4 7 9 5 4 4 0 2 2
22 Показатель 2 зада-чи 3 муниципаль-ной Программы
- снижение по-требления топлива и энергии, особен-но в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 Показатель 3 зада-чи 3 муниципаль-ной Программы
- количество обу-строенных контей-нерных площадок для ТКО шт. Х Х Х Х 935 935 935 1000 1500 1500 1500
24 Показатель 4 зада-чи 3 муниципаль-ной Программы
- Площадь постро-енного (приобре-тенного) жилья для переселения граж-дан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-селение граждан из аварийного жи-лищного фонда с учетом необходи-мости развития ма-лоэтажного строи-тельства, тыс. кв. м. кв.м Х Х Х Х 0 0 0 0 0 2607,5 0
25 Показатель 5 зада-чи 3 муниципаль-ной Программы
- строительство и реконструкция во-допроводных се-тей, км. км Х Х Х Х Х Х Х 0 3,5 0 0
26 Показатель 6 зада-чи 3 муниципаль-ной Программы
- строительство и реконструкция ка-нализационных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 1,8 0 0
27 Показатель 7 зада-чи 3 муниципаль-ной Программы
протяженность по-строенных (модер-низированных) се-тей водоснабжения и водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 5 0 0
28 Показатель 8 зада-чи 3 муниципаль-ной Программы
количество по-строенных и ре-конструированных (модернизирован-ных) объектов питьевого водо-снабжения шт Х Х Х Х Х Х Х 0 2 1 0
29 Показатель 9 зада-чи 3 муниципаль-ной Программы
снижение энерго-потребления в процессе обеспе-чения организации водоснабжения на-селения и (или) во-доотведения % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 0
30 Показатель 10 за-дачи 3 муници-пальной Програм-мы
снижение показа-теля удельной ава-рийности на цен-трализованных системах водо-снабжения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5 0
31 Показатель 11 за-дачи 3 муници-пальной Програм-мы
снижение показа-теля потерь ком-мунального ресур-са % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 0
32 Показатель 11 за-дачи 3 муници-пальной Програм-мы
годовой объем ввода объектов за-вершенного строи-тельства в части водоснабжения и (или) водоотведе-ния км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 0
33 Показатель 12 за-дачи 3 муници-пальной Програм-мы
- годовой объем ввода объектов за-вершенного строи-тельства в части водоснабжения и (или) водоотведе-ния км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 0
34 Показатель 13 за-дачи 3 муници-пальной Програм-мы
дополнительный объем жилья, вве-денного в эксплуа-тацию при оказа-нии господдержки тыс. кв. м. Х Х Х Х Х Х Х 0 10 40 0
35 Задача 4 муниципальной программы - Создание системы профилактических мер, направлен-ных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения
36 Показатель 1 зада-чи 4 муниципаль-ной Программы
- снижение коли-чества зарегистри-рованных наруше-ний правил дорож-ного движения на территории Усман-ского района шт Х Х 4447 4225 4014 3814 3624 3443 3099 2789 0
37 Подпрограмма 1
«Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
38 Задача 1 Подпрограммы 1 - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчи-вости услуг пассажирского транспорта общего пользования
39 Основное меро-приятие задачи 1 Подпрограммы 1
"Организация транспортного об-служивания насе-ления автомобиль-ным транспортом во внутримуници-пальном сообще-нии Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 21600 11000 11717.4 15130,41 15000 15000 15000
Районный бюд-жет тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8730 11000 11717.4 15130,41 15000 15000 15000
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0 0
40 Субсидии на воз-мещение недопо-лученных доходов перевозчиков в связи с осуществ-лением социально-значимых перево-зок пассажиров ав-томобильным пас-сажирским транс-портом общего пользования во внутримуници-пальном сообще-нии по регулируе-мым тарифам Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 7300 6120 11717.4 15130,41 15000 15000 15000
Районный бюд-жет тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 7300 6120 11717.4 15130,41 15000 15000 15000
41 Реализация на-правления расхо-дов основного ме-роприятия «Орга-низация транс-портного обслужи-вания населения автомобильным транспортом во внутримуници-пальном сообще-нии», в части при-обретения подвиж-ного состава для осуществления пе-ревозок пассажи-ров автомобиль-ным транспортом по внутримуници-пальным маршру-там регулярных перевозок Всего тыс. руб. Х 0 0 3650 1430 4880 6,0 15130,41 15000 15000 15000
Районный бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 3650 1430 0 6,0 15130,41 15000 15000 15000
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0 0
42 Итого по Подпро-грамме 1 Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 21600 11000 11723,4 15130,41 15000 15000 15000
Районный бюд-жет тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8730 11000 11723,4 15130,41 15000 15000 15000
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0 0
43 Подпрограмма 2
"Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2025 годы"
44 Задача 1 Подпрограммы 2 – Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
45 Основное меро-приятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2
"Капитальный ре-монт, ремонт и со-держание автомо-бильных дорог об-щего пользования районного значе-ния Всего тыс. руб. Х 38533,1 46615,8 46641,3 55789,8 68671,4 62131,3 88610,103 15000.00 15000.00 15000.00
Районный бюд-жет тыс. руб. Х 33533,1 30965,4 35567,2 40571,6 39951 41063,9 53097,04 15000.00 15000.00 15000.00
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 0 0 0
46 Иные межбюджет-ные трансферты на осуществление полномочий в от-ношении автомо-бильных дорог ме-стного значения в границах населен-ных пунктов посе-лений в соответст-вии с федеральным законом от 6 ок-тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного са-моуправления в РФ» Всего тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 34580,2 35676 30938,2 39606,234 0 0 0
Районный бюд-жет тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 34580,2 35676 30938,2 39606,234 0 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Обеспечение до-рожной деятельно-сти в части капи-тального ремонта и ремонта автомо-бильных дорог об-щего пользования местного значения населенных пунк-тов и соединяю-щих населенные пункты в границах муниципального района Всего тыс. руб. Х 5783,9 16550,7 11632 16144,7 28840,4 22177,5 35512,725 0 0 0
Районный бюд-жет тыс. руб. Х 783,9 900,3 557,9 926,47 120 1110,0 0 0 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 0 0 0
48 Реализация на-правления расхо-дов основного ме-роприятия «Капи-тальный ремонт и ремонт автомо-бильных дорог об-щего пользования районного значе-ния Всего тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 5064,9 4275 9015,7 13491,170 15000.00 15000.00 15000.00
Районный бюд-жет тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 5064,9 4275 9015,7 13491,170 15000.00 15000.00 15000.00
49 Итого по Подпро-грамме 2 Всего тыс. руб. Х 38511,2 46615,8 49913,9 55789,8 68671,4 62131,3 88610,103 15000.00 15000.00 15000.00
Районный бюд-жет тыс. руб. Х 33511,2 30965,4 38839,8 40571,6 39951 41063,9 53097,04 15000.00 15000.00 15000.00
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 0 0 0
50 Подпрограмма 3
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального рай-она Липецкой области 2016-2025 г.г.»
51 Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы
52 Основное меро-приятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3
«Повышение эф-фективности управления, со-держания и капи-тального ремонта жилищного фонда и объектов жи-лищно-коммунального хо-зяйства» Всего тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюд-жет тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Иные межбюджет-ные трансферы на содержание муни-ципального жи-лищного хозяйства поселения в соот-ветствии с феде-ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного са-моуправления в РФ» Всего тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюд-жет тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры
55 Основное меро-приятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3
«Обеспечение раз-вития коммуналь-ной инфраструкту-ры населенных пунктов района» Всего тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0
Районный бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Приобретение и размещение кон-тейнеров для нако-пления твердых коммунальных от-ходов на местах (площадках) нако-пления твердых коммунальных от-ходов
Всего тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0
Районный бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
57 Задача 3 Подпрограммы 3 – Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
58 Основное меро-приятие 1 задача 3 Подпрограммы 3 «Обеспечение реа-лизации мероприя-тия по переселе-нию граждан из аварийного жи-лищного фонда» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 142123,08 43178,464 0 0
Районный бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 44167,91 43178,464 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 20763,645 0 0 0
Феде-раль-ный бюд-жет тыс. Х Х Х Х Х Х 0 77191,528 0 0 0
59 Региональный про-ект «Обеспечение устойчивого со-кращения непри-годного для про-живания жилищно-го фонда»
Обеспечение ме-роприятий по пе-реселению граждан из аварийного жи-лищного фонда, в том числе пересе-лению граждан из аварийного жи-лищного фонда с учетом необходи-мости развития ма-лоэтажного жи-лищного строи-тельства за счет средств Фонда со-действия реформи-рованию жилищ-но-коммунального хозяйства (Капитальные вло-жения в объекты государственной (муниципальной) собственности) Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 142123,08 43178,464 0 0
Районный бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 44167,91 43178,464 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 20763,645 0 0 0
Феде-раль-ный бюд-жет тыс. Х Х Х Х Х Х 0 77191,528 0 0 0
60 Задача 4 Подпрограммы 3 – Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района
61 Основное меро-приятие 1 задача 4 Подпрограммы 3 «Организация ри-туальных услуг на территории Усман-ского муниципаль-ного района» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 6,5 6,5 6,5
Районный бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 6,5 6,5 6,5
62 Реализация пере-данного полномо-чия в соответствии с Законом Липец-кой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О на-делении органов местного само-управления от-дельными государ-ственными полно-мочиями по воз-мещению стоимо-сти услуг, предос-тавляемых соглас-но гарантирован-ному перечню ус-луг по погребе-нию» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 6,5 6,5 6,5
Районный бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 6,5 6,5 6,5
63 Итого по Подпро-грамме 3 Всего тыс. руб. Х 46 0 0 7200,0 0 0 142129,58 6,5 6,5 6,5
Районный бюд-жет тыс. руб. Х 46 0 0 1440,0 0 0 44167,91 0 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 0 5760,0 0 0 20770,145 6,5 6,5 6,5
Феде-раль-ный бюд-жет тыс. Х Х Х Х Х Х 0 77191,528 0 0 0
64 Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2025 г.г."
65 Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инстру-ментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребле-ния энергоносителей
66 Основное меро-приятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4
«Энергосбереже-ние и повышение энергетической эффективности систем тепло-снабжения, водо-снабжения, водо-отведения, элек-троснабжения, газоснабжения» Всего тыс. руб. Х 674,1 52,9 5183,76 0 0 2743,8 0 0 0 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х 203,2 52,9 259,188 0 0 137,2 0 0 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 0 0 0 0
67 Мероприятия по энергосбереже-нию и повыше-нию энергетиче-ской эффективно-сти систем теп-лоснабжения, во-доснабжения, во-доотведения, электроснабжения на условиях со-финансирования с областным бюд-жетом Всего тыс. руб. Х 674,1 0 5183,76 0 0 2743,8 0 0 0 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х 203,2 0 259,188 0 0 137,2 0 0 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 0 0 0 0
68 Реализация на-правления расхо-дов основного мероприятия «Энергосбереже-ние и повышение энергетической эффективности систем тепло-снабжения, водо-снабжения, водо-отведения, элек-троснабжения, газоснабжения» Всего тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Организация (мо-дернизация) осве-тительного ком-плекса утилитар-ного наружного освещения (без установки допол-нительных источ-ников света) Всего тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 702,9 0 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 35,145 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 667,755 0 0
70 Субсидии на ор-ганизацию холод-ного водоснабже-ния населения и (или) водоотведе-ния в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капи-тального строи-тельства Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6500,0 41381,98 0 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 325,0 2069,1 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6175,0 39312,88 0 0
Феде-раль-ный бюд-жет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0
71 Основное меро-приятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4
«Развитие гази-фикации в сель-ской местности» Всего тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0
72 Иные межбюд-жетные трансфер-ты на осуществ-ление полномо-чий в части газо-снабжения посе-лений в соответ-ствии с федераль-ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-стного само-управления в Рос-сийской Федера-ции Всего тыс. руб. Х 0 0 1464 0
0 0 0 0 0 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0
73 Основное меро-приятие 3 задачи 1 Подпрограммы 4
«Организация хо-лодного водо-снабжения насе-ления и (или) во-доотведения» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 56187,326 0 0 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 289,363 0 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 53377,96 0 0 0
74 Субсидии на ор-ганизацию холод-ного водоснабже-ния населения и (или) водоотведе-ния в части со-хранения и разви-тия имеющегося потенциала мош-ности централи-зованных систем Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 56187,326 0 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 289,363 0 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 53377,96 0 0 0
75 Региональный проект «Жилье» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 55700,0 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 557,0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 2228,0 0
Феде-раль-ный бюд-жет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 52915,0 0
76 Субсидия на сти-мулирование про-граммы развития жилищного строительства в части строитель-ства (реконструк-ции) объектов во-доснабжения и (или) водоотведе-ния в целях реа-лизации проектов по развитию тер-риторий Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 55700,0 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 557,0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 2228,0 0
Феде-раль-ный бюд-жет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 52915,0 0
77 Региональный проект «Чистая вода» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 51415,89 50600,58 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 514,16 506,01 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 2056,64 2024,02 0
Феде-раль-ный бюд-жет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 48845,10 48070,55 0
78 Субсидия на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питье-вого водоснабже-ния Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 51415,89 50600,58 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 514,16 506,01 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 2056,64 2024,02 0
Феде-раль-ный бюд-жет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 48845,10 48070,55 0
79 Реализация ин-фраструктурных проектов, источ-ником финансо-вого обеспечения расходов на реа-лизацию которых являют-ся бюд-жетные кредиты из федерального бюджета бюдже-там субъектов Российской Фе-дерации на фи-нансовое обеспе-чение реализации инфраструктур-ных проектов в Липецкой области Всего тыс. руб.
Х Х Х Х Х Х Х 34424,323 0 0 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0
80 Итого по Подпро-грамме 4 Всего тыс. руб. Х 674,1 52,9 6647,76 0 0 2743,8 62687,32 92797,87 106300,58 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х 203,2 52,9 1723,19 0 0 137,2 3134,36 2583,26
1063,01
0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 59552,96 41369,52 4252,02 0
Феде-раль-ный бюд-жет тыс. Х 0 0 0 0 5887,1 0 0 0 100985,55 0 0
81 Подпрограмма 5
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2025 г.г."
82 Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на форми-рование у участников дорожного движения законопослушного поведения
83 Основное меро-приятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5
«Повышение безопасности до-рожного движе-ния» Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Реализация на-правления расхо-дов основного мероприятия "По-вышение безо-пасности дорож-ного движения" Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Итого по Подпро-грамме 5 Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0
86
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: Всего тыс. руб. Х 46234,6 53968,7 68476,9 84599,8 93346,8 76608,7 169624,98 163050,97 162891,88 0
Район-ный бюд-жет тыс. руб. Х 40763,7 38318,3 52478,2 50751,6 52408,52 52934,5 73463,42 17593,26
1073,01 0
Обла-стной бюд-жет тыс. руб. Х 5470,9 15650,4 15998,7 33848,2 35051,18 23674,2 96296,56 96612,62
60833,32 0
Феде-раль-ный бюд-жет тыс. Х 0 0 0 0 5887,1 0 0 0 100985,55 0
Обсудить
