Постановление администрации района № 1204 от 30.12.2022 года
Скачать документ:
О внесении изменений в постановление
администрации Усманского муниципального
района от 26.02.2016 г. № 88 «Об утверждении
муниципальной программы «Молодежная политика.
Развитие физической культуры и спорта на
территории Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
В соответствии с постановлениями администрации Усманского муниципального района от 31.12.2015 года № 937 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усманского муниципального района», от 20.02.2016 года № 68 «О перечне муниципальных программ Усманского муниципального района» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района, администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Усмань
30.12.2022 года № 1204
1. Внести в постановление администрации района от 26.02.2016 года № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы» следующие изменения:
1.1. Раздел I «Паспорт муниципальной программы «Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы» графу «Объемы финансирования программы, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования программы, в том числе по годам реализации Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, составляют 18684,98381 тыс. руб., из них:
2016 год – 1313,2 тыс. руб.;
2017 год – 1119,0 тыс. руб.;
2018 год – 1736,3 тыс. руб.;
2019 год – 4547,0 тыс. руб.;
2020 год – 1195,1 тыс. руб.;
2021 год – 1584,4 тыс. руб.;
2022 год – 1908,89295 тыс. руб.;
2023 год - 1815,01977 тыс. руб.;
2024 год - 1841,92608 тыс. руб.;
2025 год – 1624,14501 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. В разделе II «Общие положения муниципальной программы» пункт 5. «Краткое описание ресурсного обеспечения за счёт бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 18684,98381 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1. «Реализация молодежной политики на территории Усманского муниципального района» 4592,72624 тыс. руб.
Подпрограммы 2. «Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района» 12008,87534 тыс. руб.;
Подпрограммы 3. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организации и развитие гражданского общества Усманского района» 1923,38223 тыс. руб.
Подпрограммы 4. «Укрепление общественного здоровья населения Усманского муниципального района» 160,00000 тыс. руб.»
1.3. В подпрограмме 1. «Реализация молодёжной политики на территории Усманского муниципального района»:
1.3.1. В паспорте подпрограммы графу «Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объём финансирования за счёт районного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объём финансирования подпрограммы составляет 4592,72624 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 г.- 265,0 тыс.руб.
2017 г.- 200,0 тыс.руб.
2018 г. – 291,3 тыс.руб.
2019 г. – 289,3 тыс.руб.
2020 г. - 232,55 тыс.руб.
2021г. – 460,0 тыс. руб.
2022г. – 580,00000 тыс. руб.
2023г. – 740,25454 тыс. руб.
2024г. – 767,16085 тыс. руб.
2025г. – 767,16085 тыс. руб.
1.3.2. В паспорте подпрограммы графу «Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы (2016-2025 годы) составит 4592,72624 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г.- 265,0 тыс.руб.
2017 г.- 200,0 тыс.руб.
2018 г. – 291,3 тыс.руб.
2019 г. – 289,3 тыс.руб.
2020 г. - 232,55 тыс.руб.
2021г. – 460,0 тыс. руб.
2022г. – 580,00000 тыс. руб.
2023г. – 740,25454 тыс. руб.
2024г. – 767,16085 тыс. руб.
2025г. – 767,16085 тыс. руб.»
1.4. В подпрограмме 2. «Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района»:
1.4.1. В паспорте подпрограммы графу «Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объёмы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы Объём финансирования подпрограммы составляет 12008,87534 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г.– 1038,2 тыс. руб.
2017 г.– 911,0 тыс. руб.
2018 г.– 1140,3 тыс. руб.
2019 г.– 4015,4 тыс. руб.
2020 г.– 759,1 тыс. руб.
2021 г.– 889,1 тыс. руб.
2022 г.– 1020,21320 тыс. руб.
2023 г.– 817,78107 тыс. руб.
2024 г.– 817,78107 тыс. руб.
2025 г. - 600,00000 тыс. руб.
1.4.2. Пункт 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы (2016-2025 годы) составит 12008,87534 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г.– 1038,2 тыс. руб.,
2017 г.– 911,0 тыс. руб.,
2018 г.– 1140,0 тыс. руб.,
2019 г.– 4015,4 тыс. руб.,
2020 г.– 759,1 тыс. руб.
2021 г.– 889,1 тыс. руб.
2022 г.– 1020,21320 тыс. руб.
2023 г.– 817,78107 тыс. руб.
2024 г.– 817,78107 тыс. руб.
2025 г. - 600,00000 тыс. руб.»
1.5. В подпрограмме 3. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества Усманского муниципального района»:
1.5.1. В паспорте подпрограммы графу «Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объёмы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы Объём финансирования подпрограммы составляет 1923,38223 тыс. руб. в том числе по годам.
2016г. – 10,0 тыс. руб.
2017г. – 8,0 тыс. руб.
2018г. – 304,7 тыс. руб.
2019г. – 242,3 тыс. руб.
2020г. – 203,45 тыс. руб.
2021г. – 215,3 тыс. руб.
2022г. – 288,67975 тыс. руб.
2023г. – 216,98416 тыс. руб.
2024г. – 216,98416 тыс. руб.
2025г. – 216,98416 тыс. руб.
1.5.2. Пункт 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы (2016-2025 годы) составит 1923,38223 тыс. руб., в том числе по годам:
2016г. – 10,0 тыс. руб.
2017г. – 8,0 тыс. руб.
2018г. – 304,7 тыс. руб.
2019г. – 242,3 тыс. руб.
2020г. – 203,45 тыс. руб.
2021г. – 215,3 тыс. руб.
2022г. – 288,67975 тыс. руб.
2023г. – 216,98416 тыс. руб.
2024г. – 216,98416 тыс. руб.
2025г. – 216,98416 тыс. руб.»
1.6. В подпрограмме 4. «Укрепление общественного здоровья населения Усманского муниципального района»:
1.6.1. В паспорте подпрограммы графу «Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объёмы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы Объём финансирования подпрограммы составляет 160,00000 тыс. руб. в том числе по годам.
2021г. – 20,0 тыс. руб.
2022г. – 20,00000 тыс. руб.
2023г. – 40,00000 тыс. руб.
2024г. – 40,00000 тыс. руб.
2025 г. – 40,00000 тыс. руб.
1.6.2. Пункт 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы (2016-2025 годы) составит 160,00000 тыс. руб. в том числе по годам реализации:
2021г. – 20,0 тыс. руб.
2022г. – 20,00000 тыс. руб.
2023г. – 40,00000 тыс. руб.
2024г. – 40,00000 тыс. руб.
2025 г. – 40,00000 тыс. руб.»
1.7. Приложение к муниципальной программе «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Т.А. Казьмину.
Глава администрации
Усманского муниципального района В.М. МАЗО
Приложение № 1
к постановлению администрации Усманского района
от 30.12.2022 г. № 1204
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
« МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2025 ГОДЫ».
N
п/п Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов Ответственный исполнитель, соисполнитель Единица измерения Значения индикаторов, показателей и
объемов финансирования по годам
2015 факт 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Цель муниципальной программы:
Создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Усманского муниципального района.
Создание условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта, обеспечение возможности для граждан вести здоровый образ жизни, получение доступа к развитой спортивной инфраструктуре.
Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской активности жителей Усманского района.
Сохранение и укрепление здоровья населения муниципального образования, улучшение качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.
2. Индикаторы цели 1:
Доля молодёжи, принявшей участие в социальных мероприятиях, мероприятиях творческой, интеллектуальной и патриотической направленности, мероприятиях по профилактике правонарушений, мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности, мероприятиях по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Усманского муниципального района. Отдел по делам молодежи и спорта
%
23
24
25
26
27
28
30
32
34
36
38
3. Индикаторы цели 2:
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х лет и старше.
В том числе по возрастам:
Отдел по делам молодежи и спорта
%
37,2
38,8
39,3
43,3
46,0
48,3
52,6
53,0
53,9
55,0
57,0
3-29 лет (дети и молодежь) 75,2 76,1 76,8 80,1 80,3 81,2 82,5 83,0
30-54 (59) лет (население среднего возраста)
43,1 46,7 53,0 56,6 60,0 63,7 67,4 67,8
55 (60) лет и ст. (население старшего возраста)
5,4 7,1 7,4 14,7 15,3 15,9 16,2 16,8
4. Индикаторы цели 3:
Доля жителей района принявших участие в общественных акциях и мероприятиях, проектах организованных социально ориентированными некоммерческими организациями. Отдел по делам молодежи и спорта
%
14
15
16
17
18
19
20
22
26
28
30
5. Индикаторы цели 4:
Доля лиц, охваченных мероприятиями по профилактике неинфекционных заболеваний, вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, уменьшения потребления алкоголя и табака. Отдел по делам молодёжи и спорта
%
62
66
70
73
75
6. Задача 1 муниципальной программы
Вовлечение молодёжи в социальную практику, участие в мероприятиях творческой, интеллектуальной и патриотической направленности, участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, участие в мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности, мероприятиях по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Усманского муниципального района.
Задача 2 муниципальной программы
Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни и активной жизненной позиции.
Задача 3 муниципальной программы
Создание условий для привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций в Усманский муниципальный район и обеспечение их эффективной деятельности.
Задачи 4 муниципальной программы
Реализация мероприятий, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья.
7. Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы
Численность молодых людей, принявших участие в мероприятиях, творческой, интеллектуальной и патриотической направленности, в мероприятиях по профилактике правонарушений, мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности, мероприятиях по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Усманского муниципального района. Отдел по делам молодежи и спорта Чел. 2760 2880 3000 3120 3242 3360 3600 3720 3840 4080 4260
8. Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы:
Численность населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом.
В том числе по возрастам: Отдел по делам молодежи и спорта Чел. 18041 18794 19095 20214 21158 22123 23787 24031 25037 26813 27859
3-29 лет (дети и молодежь) 11244 11333 11101 11394 11908 12090 12570 13100
30-54 (59) лет (население среднего возраста) 8316 8944 10109 10578 10687 10917 11368 11620
55 (60) лет и ст. (население старшего возраста) 654 878 913 1815 1836 1853 1865 1894
9. Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы:
Численность населения принявших участие в общественных акциях и мероприятиях, проектах организованных социально ориентированными некоммерческими организациями. Отдел по делам молодежи и спорта Чел. 7063 7567 8072 8577 9081 9586 10090 10590 11096 11601 12102
10. Показатель 1 задачи 4 муниципальной подпрограммы:
Численность населения, принявшего участие в профилактических мероприятиях по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, снижению употребления алкоголя и табака. Отдел по делам молодёжи и спорта Чел. 30722 32704 34646 36173 35058
11. Подпрограмма 1. «Реализация молодежной политики на территории Усманского района»
12. Задача подпрограммы 1.
Создание условий для самореализации молодёжи, организация и проведение мероприятий творческого, интеллектуального, патриотического характера, мероприятий по профилактике правонарушений, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма, а также мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Усманского муниципального района.
13. Показатель 1 задачи подпрограммы 1.
Численность молодых людей, принявших участие в мероприятиях, творческой, интеллектуальной и патриотической направленности, мероприятиях по профилактике правонарушений, мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности, мероприятиях по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Усманского муниципального района. Отдел по делам молодежи и спорта Чел. 2760 2880 3000 3120 3240 3360 3600 3720 3840 4080 4210
14.
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.
«Создание условий для самореализации молодёжи, организация и проведение мероприятий творческого интеллектуального, патриотического характера, мероприятий по профилактике правонарушений, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма» Всего
тыс. руб. Х 265,0 200,0 291,3 289,3 232,55 460,0 580,00000 571,56555 570,14943 570,14943
местный бюджет тыс. руб. Х 265,0 200,0 291,3 289,3 232,5 460,0 580,00000 571,56555 570,14943 570,14943
Ответственный исполнитель тыс. руб. Х 165,0 100,0 135,7 150,0 73,1 150,0 170,00000 161,56555 160,14943 160,14943
Соисполнитель тыс. руб. Х 100,0 100,0 155,6 139,3 159,45 310,0 410,00000 410,00000 410,00000 410,00000
15. Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Усманского муниципального района» Всего тыс. руб. 168,68899 197,01142 197,01142
Областной бюджет тыс. руб. 160,25454 187,16085 187,16085
Местный бюджет тыс. руб. 8,41445 9,85057 9,85057
16. Итого по подпрограмме «Реализация молодежной политики на территории Усманского района»
Всего тыс. руб. Х 265,0 200,0 291,3 289,3 232,55 460,0 580,00000 740,25454 767,16085 767,16085
Местный бюджет тыс. руб. Х 265,0 200,0 291,3 289,3 232,5 460,0 580,00000 580,00000 580,00000 580,00000
Областной бюджет тыс. руб. - - - - - - - 160,25454 187,16085 187,16085
Ответственный исполнитель тыс. руб. Х 165,0 100,0 135,7 150,0 73,1 150,0 170,00000 330,25454 357,16085 357,16085
Местный бюджет 165,0 100,0 135,7 150,0 73,1 150,0 170,00000 170,00000 170,00000 170,00000
Областной бюджет - - - - - - - 160,25454 187,16085 187,16085
Соисполнитель тыс. руб. Х 100,0 100,0 155,6 139,3 159,4 310,0 410,00000 410,00000 410,00000 410,00000
17. Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района»
18. Задача подпрограммы 2.
Повышение интереса населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, увеличению двигательной активности, развитие адаптивной физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
19. Показатель 1 задачи подпрограммы 2.
Количество мероприятий, включенных в календарный план официальных спортивных мероприятий, проводимых на территории Усманского района для всех категорий граждан. Отдел по делам молодежи и спорта Кол-во 58 60 62 80 84 86 88 90 92 94 100
20. Показатель 2 задачи подпрограммы 2.
Количество жителей района, принявших участие в мероприятиях спортивной направленности, проводимых на территории Усманского района, реализуемых за счет муниципальной программы. Отдел по делам молодежи и спорта Чел. 13419 13457 13515 13577 13590 14200 14500 14700 14900 15100 15300
21. Основное мероприятие 1 подпрограммы 2.
Региональный проект «Спорт-норма жизни»
«Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий»: Всего тыс.
руб. Х 938,2 911,0 1140,3 864,0 759,1 889,1 1020,21320 817,78107 817,78107 600,00000
областной бюджет тыс. руб. Х 153,3 311,0 287,0 264,0 240,0 239,5 238,81058 217,78107 217,78107 0
местный бюджет тыс.
руб. Х 784,9 600,0 853,3 600,0 519,1 649,6 781,40262 600,00000 600,00000 600,00000
21. организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
Всего тыс.
руб. Х 311,2 350,0 270,0 320,0 230,7 408,6 648,52620 400,00000 400,00000 300,00000
областной бюджет тыс.
руб. Х 116,3 150,0 120,0 120,0 49,6 105,0 255,54014 90,00000 90,00000 0
местный бюджет тыс.
руб. Х 194,9 200,0 150,0 200,0 181,1 303,6 494,35072 310,00000 310,00000 300,00000
22. участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях;
Всего тыс.
руб. Х 327,0 151,0 69,5 150,0 66,1 170,0 170,00000 140,00000 140,00000 90,00000
областной бюджет тыс.
руб. Х 37,0 61,0 60,0 60,0 20,9 50,0 50,00000 50,00000 50,00000 0
местный бюджет тыс. руб. Х 290,0 90,0 9,5 90,0 45,2 120,0 120,00000 90,00000 90,00000 90,00000
23. материально-техническое обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Всего тыс.
руб. Х 300,0 410,0 800,8 394,0 430,9 0 0 0 0 -
областной бюджет тыс. руб. Х 0 100,0 107,1 84,0 169,5 0 0 0 0 -
местный бюджет тыс.
руб. Х 300,0 310,0 693,7 310,0 261,4 0 0 0 0 -
24. приобретение спортивной формы Всего тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 95,0 60,05000 80,00000 80,00000 60,00000
областной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 25,0 23,90096 30,000000 30,000000 0
местный бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 70,0 36,14904 50,00000 50,00000 60,00000
25. приобретение спортивного инвентаря и оборудования Всего тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 162,0 141,63700 197,78107 197,78107 150,00000
областной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 12,0 10,73414 47,78107 47,78107 0
местный бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 150,0 130,90286 150,00000 150,00000 150,00000
26. Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.
Региональный проект «Спорт – норма жизни»
«Мероприятия, направленные на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» Всего тыс.
руб. Х 100,0 0 0 3151,4 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет тыс.
руб. Х 0 0 0 2721,2 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет тыс.
руб. Х 80,0 0 0 143,2 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет тыс.
руб. Х 20,0 0 0 287,0 0 0 0 0 0 0
27. оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения) Всего тыс.
руб. Х 0 0 0 3151,4 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет тыс.
руб. Х 0 0 0 2721,2 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет тыс.
руб. Х 0 0 0 143,2 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет тыс.
руб. Х 0 0 0 287,0 0 0 0 0 0 0
28. Итого по подпрограмме 2.
«Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района» Всего тыс.
руб. Х 1038,2 911,0 1140,3 4015,4 759,1 889,1 1020,21320 817,78107 817,78107 600,00000
Федеральный бюджет тыс.
руб. Х 0 0 0 2721,2 0 0 0 217,78107 217,78107 0
областной бюджет тыс.
руб. Х 233,3 311,0 287,0 407,2 240,0 239,5 238,81058 600,00000 600,00000 0
местный бюджет тыс.
руб. Х 804,9 600,0 853,3 887,0 519,1 649,6 781,40262 600,00000 600,00000 600,00000
29. Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества Усманского района»
30. Задача 1 подпрограммы 3. Создание условий для привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций в Усманский район и обеспечение их эффективной деятельности.
31. Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Усманского района и получивших государственную поддержку из средств районного и областного бюджетов Отдел по делам молодёжи и спорта Ед. 0
0
0
3
3
3 3 3 4 4 4
32. Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3:
Число жителей района, вовлечённых в мероприятия, программы и проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Усманского и получивших поддержку из средств районного и областного бюджетов. Отдел по делам молодёжи и спорта Чел. 7063 7567 8072 8577 9081 9586 10090 10592 11096 11601 11925
33. Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3.
«Эффективное развитие и поддержка СО НКО. Выделение субсидий на поддержку СО НКО в части реализации социально значимых проектов». Всего Тыс. руб. Х 10,0 8,0 304,7 242,3 203,45 215,3 288,67975 216,98416 216,98416 216,98416
Местный бюджет Тыс. руб. Х 10,0 8,0 108,0 105,0 105,0 105,0 105,00000 105,00000 105,00000 105,00000
Областной бюджет Тыс. руб. х 0 0 196,7 137,3 98,45 110,3 183,67975 111,98416 111,98416 111,98416
34. Итого по подпрограмме 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества Усманского района» Всего Тыс. руб. Х 10,0 8,0 304,7 242,3 203,4 215,3 288,67975 216,98416 216,98416 216,98416
Местный бюджет Тыс. руб. Х 10,0 8,0 108,0 105,0 105,0 105,0 105,00000 105,00000 105,00000 105,00000
Областной бюджет Тыс. руб. х 0 0 196,7 137,3 98,45 110,3 183,67975 111,98416 111,98416 111,98416
35. Подпрограмма 4. Укрепление общественного здоровья населения Усманского муниципального района»
36. Задача 1 подпрограммы 4: Увеличение средней продолжительности жизни населения, снижение смертности населения трудоспособного возраста, снижение количества абортов.
37. Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4.
Снижение смертности населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. нас.) Отдел по делам молодёжи и спорта Чел. 0 0 0 0 0 626,6 547,5 537,1 526,8 510,2 506,3
38 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4
Снижение количества абортов % (на 1000 женщин) фертильного возраста. % 0 0 0 0 0 7,1 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5
39. Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4
Проведение профилактических мероприятий для различных групп населения (массовых акций, флеш-мобов, дней здоровья, уроков здоровья и др.)
Проведение анкетирования для раннего выявления риска пагубного потребления алкоголя и (или) наркотических средств и психотропных веществ среди молодёжи.
Изготовление и распространение информационных материалов среди населения о здоровом образе жизни.
Информирование населения по вопросам профилактики болезней системы кровообращения, в том числе артериальной гипертонии и повышенного уровня холестерина.
Организация информационной компании по пропаганде здорового образа жизни среди населения района.
Организация и проведение районных конкурсов и акций. Всего Тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 20,00000 20,00000 20,00000
Местный бюджет Тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 20,00000 20,00000 20,00000
40. Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4
Организация и проведение районных акций направленных на снижение абортов
Изготовление и распространение наглядной агитации по профилактике абортов. Всего Тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000
Местный бюджет Тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000
41. Итого по подпрограмме 4. «Укрепление общественного здоровья населения Усманского района» Всего Тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 20,00000 20,00000 40,00000 40,00000 40,00000
Местный бюджет Тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 20,00000 20,00000 40,00000 40,00000 40,00000
42. Всего по муниципальной программе Всего тыс.
руб. Х 1313,2 1119,0 1736,3 4547,0 1195,1 1584,4 1908,89295 1815,01977 1841,92608 1624,14501
Федеральный бюджет Тыс. руб. Х 0 0 0 2721,2 0 0 0 0 0 0
областной бюджет тыс.
руб. Х 233,3 311,0 483,7 544,5 338,45 349,8 422,49033 490,01977 516,92608 299,14501
местный бюджет тыс.
руб. Х 1079,9 808,0 1252,6 1281,3 856,65 1234,6 782,10762 1325,00000 1325,00000 1325,00000
Ответственный исполнитель тыс.
руб. Х 1213,2 1019,0 1580,7 4397,0 1035,65 1274,4 1498,89295 1405, 01977 1431, 67975 1214,14501
федеральный бюджет Тыс. руб. Х 0 0 0 2721,2 0 0 0 0 0 0
областной бюджет тыс.
руб. Х 223,3 311,0 483,7 544,5 338,45 349,8 422,49033 490,01977 516,92608 299,14501
местный бюджет тыс.
руб. Х 989,9 708,0 1097,0 1131,3 697,2 924,6 1076,40262 915,00000 915,00000 915,00000
Соисполнитель тыс.
руб. Х 100,0 100,0 155,6 150,0 159,45 310,0 410,00000 410,00000 410,00000 410,00000
местный бюджет тыс.
руб. Х 100,0 100,0 155,6 150,0 159,45 310,0 410,00000 410,00000 410,00000 410,00000