Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usadminr@usman.lipetsk.ru
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского района » Постановление администрации района № 1204 от 30.12.2022 года

Постановление администрации района № 1204 от 30.12.2022 года

19 январь 2023, Четверг
2
0
Скачать документ:
prilozh_-k-post_-1204-ot-30_12_2022-goda.docx [44.69 Kb] (cкачиваний: 6)

О внесении изменений в постановление 

администрации Усманского муниципального

района от 26.02.2016 г. № 88 «Об утверждении

муниципальной программы «Молодежная политика.

Развитие физической культуры и спорта на

территории Усманского муниципального района  

Липецкой области на 2016-2025 годы»        


    В соответствии с постановлениями  администрации Усманского муниципального  района от 31.12.2015 года № 937 «О Порядке разработки, формирования, реализации  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усманского муниципального района», от 20.02.2016 года № 68 «О перечне муниципальных программ Усманского муниципального района» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программно-целевого управления,  обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района, администрация Усманского муниципального района


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


г. Усмань


         30.12.2022 года                                                                 № 1204    


           1. Внести в постановление администрации района от 26.02.2016 года № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел I «Паспорт муниципальной программы «Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы» графу «Объемы финансирования программы, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования программы, в том числе по годам реализации    Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, составляют 18684,98381 тыс. руб., из них:

2016 год – 1313,2 тыс. руб.;

2017 год – 1119,0 тыс. руб.;

2018 год – 1736,3 тыс. руб.;

2019 год – 4547,0 тыс. руб.;

2020 год – 1195,1 тыс. руб.;

2021 год – 1584,4 тыс. руб.;

2022 год – 1908,89295 тыс. руб.;

2023 год - 1815,01977 тыс. руб.;

2024 год - 1841,92608 тыс. руб.;

2025 год – 1624,14501 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.


1.2. В разделе II «Общие положения муниципальной программы» пункт 5. «Краткое описание ресурсного обеспечения за счёт бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме» изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 18684,98381 тыс. руб., в том числе:

Подпрограммы 1. «Реализация молодежной политики на территории Усманского муниципального района» 4592,72624 тыс. руб.

Подпрограммы 2. «Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района» 12008,87534 тыс. руб.;

Подпрограммы 3. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организации и развитие гражданского общества Усманского района» 1923,38223 тыс. руб.

Подпрограммы 4. «Укрепление общественного здоровья населения Усманского муниципального района» 160,00000 тыс. руб.»


1.3. В подпрограмме 1. «Реализация молодёжной политики на территории Усманского муниципального района»:  

1.3.1. В паспорте подпрограммы графу «Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 


Объём финансирования за счёт районного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы    Объём финансирования подпрограммы составляет 4592,72624 тыс. руб. в том числе по годам:

2016 г.- 265,0 тыс.руб.

2017 г.- 200,0 тыс.руб.

2018 г. – 291,3 тыс.руб.

2019 г. – 289,3 тыс.руб.

2020 г. -  232,55 тыс.руб.

2021г. – 460,0 тыс. руб.

2022г. – 580,00000 тыс. руб.

2023г. – 740,25454 тыс. руб.

2024г. – 767,16085 тыс. руб.

2025г. – 767,16085 тыс. руб.


1.3.2. В паспорте подпрограммы графу «Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы (2016-2025 годы) составит 4592,72624 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 г.- 265,0 тыс.руб. 

2017 г.- 200,0 тыс.руб. 

2018 г. – 291,3 тыс.руб.

2019 г. – 289,3 тыс.руб.

2020 г. -  232,55 тыс.руб.

2021г. – 460,0 тыс. руб.

2022г. – 580,00000 тыс. руб.

2023г. – 740,25454 тыс. руб.

2024г. – 767,16085 тыс. руб.

2025г. – 767,16085 тыс. руб.»

1.4. В подпрограмме 2. «Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района»:

1.4.1. В паспорте подпрограммы графу «Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Объёмы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы    Объём финансирования подпрограммы составляет 12008,87534 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 г.–     1038,2 тыс. руб.

2017 г.–     911,0   тыс. руб.

2018 г.–     1140,3 тыс. руб.

2019 г.–     4015,4 тыс. руб.

2020 г.–     759,1   тыс. руб.

2021 г.–     889,1   тыс. руб.

2022 г.–     1020,21320 тыс. руб.

2023 г.–     817,78107 тыс. руб.

2024 г.–     817,78107 тыс. руб.

2025 г. -     600,00000 тыс. руб.

1.4.2. Пункт 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы (2016-2025 годы) составит 12008,87534 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 г.–     1038,2  тыс. руб.,

2017 г.–     911,0    тыс. руб.,

2018 г.–     1140,0  тыс. руб.,

2019 г.–     4015,4  тыс. руб.,

2020 г.–     759,1    тыс. руб.

2021 г.–     889,1    тыс. руб.

2022 г.–     1020,21320 тыс. руб.

2023 г.–     817,78107 тыс. руб.

2024 г.–     817,78107 тыс. руб.

2025 г. -     600,00000 тыс. руб.»


1.5. В подпрограмме 3.   «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества Усманского муниципального района»:  

1.5.1.  В паспорте подпрограммы графу «Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 


Объёмы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации  подпрограммы    Объём финансирования подпрограммы составляет 1923,38223 тыс. руб. в том числе по годам.

2016г. – 10,0 тыс. руб.

2017г. – 8,0 тыс. руб.

2018г. – 304,7 тыс. руб.

2019г. – 242,3 тыс. руб.

2020г. – 203,45 тыс. руб.

2021г. – 215,3 тыс. руб.

2022г. – 288,67975 тыс. руб. 

2023г. – 216,98416 тыс. руб.

2024г. – 216,98416 тыс. руб.

2025г. – 216,98416 тыс. руб.

 

1.5.2. Пункт 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы (2016-2025 годы) составит   1923,38223 тыс. руб., в том числе по годам:

2016г. – 10,0 тыс. руб.

2017г. – 8,0 тыс. руб.

2018г. – 304,7 тыс. руб.

2019г. – 242,3 тыс. руб.

2020г. – 203,45 тыс. руб.

2021г. – 215,3 тыс. руб.

2022г. – 288,67975 тыс. руб. 

2023г. – 216,98416 тыс. руб.

2024г. – 216,98416 тыс. руб.

2025г. – 216,98416 тыс. руб.»


 1.6. В подпрограмме 4. «Укрепление общественного здоровья населения Усманского муниципального района»:

1.6.1. В паспорте подпрограммы графу «Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 


Объёмы финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации  подпрограммы    Объём финансирования подпрограммы составляет 160,00000 тыс. руб. в том числе по годам.

2021г. – 20,0 тыс. руб.

2022г. – 20,00000 тыс. руб. 

2023г. – 40,00000 тыс. руб.

2024г. – 40,00000 тыс. руб.

2025 г. – 40,00000 тыс. руб.


1.6.2. Пункт 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы (2016-2025 годы) составит 160,00000 тыс. руб. в том числе по годам реализации:

2021г. – 20,0 тыс. руб.

2022г. – 20,00000 тыс. руб. 

2023г. – 40,00000 тыс. руб.

2024г. – 40,00000 тыс. руб.

2025 г. – 40,00000 тыс. руб.»


 1.7. Приложение к муниципальной программе «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.


2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Т.А. Казьмину.



Глава администрации

Усманского муниципального района                                                     В.М. МАЗО





Приложение № 1

к постановлению администрации  Усманского района

от 30.12.2022 г.  № 1204



Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы

« МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2025 ГОДЫ».


N

п/п    Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов    Ответственный исполнитель, соисполнитель    Единица измерения    Значения индикаторов, показателей и

объемов финансирования по годам

                2015 факт    2016    2017     2018     2019    2020     2021    2022    2023    2024    2025

1.    Цель муниципальной программы:

Создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Усманского муниципального района. 

Создание условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта, обеспечение возможности для граждан вести здоровый образ жизни, получение доступа к развитой спортивной инфраструктуре.

Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской активности жителей Усманского района.

Сохранение и укрепление здоровья населения муниципального образования, улучшение качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

2.    Индикаторы цели 1:

Доля молодёжи, принявшей участие в социальных мероприятиях, мероприятиях творческой, интеллектуальной и патриотической направленности, мероприятиях по профилактике правонарушений, мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности, мероприятиях по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Усманского муниципального района.    Отдел по делам молодежи и спорта    

%    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

30    

32    

34    

36    

38

3.    Индикаторы цели 2: 

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х лет и старше.

В том числе по возрастам:

    Отдел по делам молодежи и спорта    

%    

37,2    

38,8    

39,3    

43,3    

46,0



    

48,3

    

52,6    

53,0    

53,9    

55,0

    

57,0

    3-29 лет (дети и молодежь)    75,2    76,1    76,8    80,1    80,3    81,2    82,5    83,0

    30-54 (59) лет (население среднего возраста)

    43,1    46,7    53,0    56,6    60,0    63,7    67,4    67,8

    55 (60) лет и ст. (население старшего возраста)

    5,4    7,1    7,4    14,7    15,3    15,9    16,2    16,8

4.    Индикаторы цели 3:

Доля жителей района принявших участие в общественных акциях и мероприятиях, проектах организованных социально ориентированными некоммерческими организациями.    Отдел по делам молодежи и спорта    

%    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

22    

26    

28    

30

5.    Индикаторы цели 4:

Доля лиц, охваченных мероприятиями по профилактике неинфекционных заболеваний, вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, уменьшения потребления алкоголя и табака.    Отдел по делам молодёжи и спорта    

%                        

    

62    

66    

70    

73    

75

6.    Задача 1 муниципальной программы

Вовлечение молодёжи в социальную практику, участие в мероприятиях творческой, интеллектуальной и патриотической направленности, участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, участие в мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности, мероприятиях по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Усманского муниципального района.

Задача 2 муниципальной программы

Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни и активной жизненной позиции.

Задача 3 муниципальной программы

Создание условий для привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций в Усманский муниципальный район и обеспечение их эффективной деятельности.

Задачи 4 муниципальной программы

Реализация мероприятий, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

7.    Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы

Численность молодых людей, принявших участие в мероприятиях, творческой, интеллектуальной и патриотической направленности, в мероприятиях по профилактике правонарушений, мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности, мероприятиях по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Усманского муниципального района.    Отдел по делам молодежи и спорта    Чел.    2760    2880    3000    3120    3242    3360    3600    3720    3840    4080    4260

8.    Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: 

Численность населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом.

В том числе по возрастам:     Отдел по делам молодежи и спорта    Чел.    18041    18794    19095    20214    21158    22123    23787    24031    25037    26813    27859

    3-29 лет (дети и молодежь)                        11244    11333    11101    11394    11908    12090    12570    13100

    30-54 (59) лет (население среднего возраста)                        8316    8944    10109    10578    10687    10917    11368    11620

    55 (60) лет и ст. (население старшего возраста)                        654    878    913    1815    1836    1853    1865    1894

9.    Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы:

Численность населения принявших участие в общественных акциях и мероприятиях, проектах организованных социально ориентированными некоммерческими организациями.    Отдел по делам молодежи и спорта    Чел.    7063    7567    8072    8577    9081    9586    10090    10590    11096    11601    12102

10.    Показатель 1 задачи 4 муниципальной подпрограммы:

Численность населения, принявшего участие в профилактических мероприятиях по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, снижению употребления алкоголя и табака.    Отдел по делам молодёжи и спорта    Чел.                            30722    32704    34646    36173    35058

11.    Подпрограмма 1.  «Реализация молодежной политики на территории Усманского района»

12.    Задача подпрограммы 1.

Создание условий для самореализации молодёжи, организация и проведение мероприятий творческого, интеллектуального, патриотического характера, мероприятий по профилактике правонарушений, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма, а также мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Усманского муниципального района.

13.    Показатель 1 задачи подпрограммы 1.

Численность молодых людей, принявших участие в мероприятиях, творческой, интеллектуальной и патриотической направленности, мероприятиях по профилактике правонарушений, мероприятиях антинаркотической и антиалкогольной направленности, мероприятиях по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Усманского муниципального района.    Отдел по делам молодежи и спорта    Чел.    2760    2880    3000    3120    3240    3360    3600    3720    3840    4080    4210

14.

    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.

«Создание условий для самореализации молодёжи, организация и проведение мероприятий творческого интеллектуального, патриотического характера, мероприятий по профилактике правонарушений, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма»    Всего

    тыс. руб.    Х    265,0    200,0    291,3    289,3    232,55    460,0    580,00000    571,56555    570,14943    570,14943

        местный бюджет    тыс. руб.    Х    265,0    200,0    291,3    289,3    232,5    460,0    580,00000    571,56555    570,14943    570,14943

        Ответственный исполнитель    тыс. руб.    Х    165,0    100,0    135,7    150,0    73,1    150,0    170,00000    161,56555    160,14943    160,14943

        Соисполнитель    тыс. руб.    Х    100,0    100,0    155,6    139,3    159,45    310,0    410,00000    410,00000    410,00000    410,00000

15.    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Усманского муниципального района»    Всего    тыс. руб.                                    168,68899    197,01142    197,01142

        Областной бюджет    тыс. руб.                                    160,25454    187,16085    187,16085

        Местный бюджет    тыс. руб.                                    8,41445    9,85057    9,85057

16.    Итого по подпрограмме «Реализация молодежной политики на территории Усманского района»

    Всего    тыс. руб.    Х    265,0    200,0    291,3    289,3    232,55    460,0    580,00000    740,25454    767,16085    767,16085

        Местный бюджет    тыс. руб.    Х    265,0    200,0    291,3    289,3    232,5    460,0    580,00000    580,00000    580,00000    580,00000

        Областной бюджет    тыс. руб.        -    -    -    -    -    -    -    160,25454    187,16085    187,16085

        Ответственный исполнитель    тыс. руб.    Х    165,0    100,0    135,7    150,0    73,1    150,0    170,00000    330,25454    357,16085    357,16085

        Местный бюджет            165,0    100,0    135,7    150,0    73,1    150,0    170,00000    170,00000    170,00000    170,00000

        Областной бюджет            -    -    -    -    -    -    -    160,25454    187,16085    187,16085

        Соисполнитель    тыс. руб.    Х    100,0    100,0    155,6    139,3    159,4    310,0    410,00000    410,00000    410,00000    410,00000

17.    Подпрограмма 2.  «Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района»

18.    Задача подпрограммы 2.

Повышение интереса населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, увеличению двигательной активности, развитие адаптивной физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

19.    Показатель 1 задачи подпрограммы 2.

Количество мероприятий, включенных в календарный план официальных спортивных мероприятий, проводимых на территории Усманского района для всех категорий граждан.    Отдел по делам молодежи и спорта    Кол-во    58    60    62    80    84    86    88    90    92    94    100

20.    Показатель 2 задачи подпрограммы 2.

Количество жителей района, принявших участие в мероприятиях спортивной направленности, проводимых на территории Усманского района, реализуемых за счет муниципальной программы.    Отдел по делам молодежи и спорта    Чел.    13419    13457    13515    13577    13590    14200    14500    14700    14900    15100    15300

21.    Основное мероприятие 1 подпрограммы 2.

Региональный проект «Спорт-норма жизни»

«Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий»:    Всего    тыс.

руб.    Х    938,2    911,0    1140,3    864,0    759,1    889,1    1020,21320    817,78107    817,78107    600,00000

        областной бюджет    тыс. руб.    Х    153,3    311,0    287,0    264,0    240,0    239,5    238,81058    217,78107    217,78107    0

        местный бюджет    тыс.

руб.    Х    784,9    600,0    853,3    600,0    519,1    649,6    781,40262    600,00000    600,00000    600,00000

21.    организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

    Всего    тыс.

руб.    Х    311,2    350,0    270,0    320,0    230,7    408,6    648,52620    400,00000    400,00000    300,00000

        областной бюджет    тыс.

руб.    Х    116,3    150,0    120,0    120,0    49,6    105,0    255,54014    90,00000    90,00000    0

        местный бюджет    тыс.

руб.    Х    194,9    200,0    150,0    200,0    181,1    303,6    494,35072    310,00000    310,00000    300,00000

22.    участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях;

    Всего    тыс.

руб.    Х    327,0    151,0    69,5    150,0    66,1    170,0    170,00000    140,00000    140,00000    90,00000

        областной бюджет    тыс.

руб.    Х    37,0    61,0    60,0    60,0    20,9    50,0    50,00000    50,00000    50,00000    0

        местный бюджет    тыс. руб.    Х    290,0    90,0    9,5    90,0    45,2    120,0    120,00000    90,00000     90,00000    90,00000

23.    материально-техническое обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.    Всего    тыс.

руб.    Х    300,0    410,0    800,8    394,0    430,9    0    0    0    0    -

        областной бюджет    тыс. руб.    Х    0    100,0    107,1    84,0    169,5    0    0    0    0    -

        местный бюджет    тыс.

руб.    Х    300,0    310,0    693,7    310,0    261,4    0    0    0    0    -

24.    приобретение спортивной формы    Всего    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    95,0    60,05000    80,00000    80,00000    60,00000

        областной бюджет    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    25,0    23,90096    30,000000    30,000000    0

        местный бюджет    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    70,0    36,14904    50,00000    50,00000    60,00000

25.    приобретение спортивного инвентаря и оборудования    Всего    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    162,0    141,63700    197,78107    197,78107    150,00000

        областной бюджет    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    12,0    10,73414    47,78107    47,78107    0

        местный бюджет    тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    150,0    130,90286    150,00000    150,00000    150,00000

26.    Основное мероприятие 2 подпрограммы 2.

Региональный проект «Спорт – норма жизни»

«Мероприятия, направленные на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»    Всего    тыс.

руб.    Х    100,0    0    0    3151,4    0    0    0    0    0    0

        Федеральный бюджет    тыс.

руб.    Х    0    0    0    2721,2    0    0    0    0    0    0

        Областной бюджет    тыс.

руб.    Х    80,0    0    0    143,2    0    0    0    0    0    0

        Местный бюджет    тыс.

руб.    Х    20,0    0    0    287,0    0    0    0    0    0    0

27.    оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения)     Всего    тыс.

руб.    Х    0    0    0    3151,4    0    0    0    0    0    0

        Федеральный бюджет    тыс.

руб.    Х    0    0    0    2721,2    0    0    0    0    0    0

        Областной бюджет    тыс.

руб.    Х    0    0    0    143,2    0    0    0    0    0    0

        Местный бюджет    тыс.

руб.    Х    0    0    0    287,0    0    0    0    0    0    0

28.    Итого по подпрограмме 2.

«Развитие физической культуры и спорта на территории Усманского муниципального района»    Всего    тыс. 

руб.    Х    1038,2    911,0    1140,3    4015,4    759,1    889,1    1020,21320    817,78107    817,78107    600,00000

        Федеральный бюджет    тыс. 

руб.    Х    0    0    0    2721,2    0    0    0    217,78107    217,78107    0

        областной бюджет    тыс. 

руб.    Х    233,3    311,0    287,0    407,2    240,0    239,5    238,81058    600,00000    600,00000    0

        местный бюджет    тыс. 

руб.    Х    804,9    600,0    853,3    887,0    519,1    649,6    781,40262    600,00000    600,00000    600,00000

29.    Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества Усманского района»

30.    Задача 1 подпрограммы 3. Создание условий для привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций в Усманский район и обеспечение их эффективной деятельности.

31.    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Усманского района и получивших государственную поддержку из средств районного и областного бюджетов    Отдел по делам молодёжи и спорта    Ед.     0

    0

    0

    3

    3

    3    3    3    4    4    4

32.    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3:

Число жителей района, вовлечённых в мероприятия, программы и проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Усманского и получивших поддержку из средств районного и областного бюджетов.    Отдел по делам молодёжи и спорта    Чел.    7063    7567    8072    8577    9081    9586    10090    10592    11096    11601    11925

33.    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3. 

«Эффективное развитие и поддержка СО НКО. Выделение субсидий на поддержку СО НКО в части реализации   социально значимых проектов».    Всего    Тыс. руб.    Х    10,0    8,0    304,7    242,3    203,45    215,3    288,67975    216,98416    216,98416    216,98416

        Местный бюджет    Тыс. руб.    Х    10,0    8,0    108,0    105,0    105,0    105,0    105,00000    105,00000    105,00000    105,00000

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    0    0    196,7    137,3    98,45    110,3    183,67975    111,98416    111,98416    111,98416

34.    Итого по подпрограмме 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества Усманского района»    Всего    Тыс. руб.    Х    10,0    8,0    304,7    242,3    203,4    215,3    288,67975    216,98416    216,98416    216,98416

        Местный бюджет    Тыс. руб.    Х    10,0    8,0    108,0    105,0    105,0    105,0    105,00000    105,00000    105,00000    105,00000

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    0    0    196,7    137,3    98,45    110,3    183,67975    111,98416    111,98416    111,98416

35.    Подпрограмма 4. Укрепление общественного здоровья населения Усманского муниципального района» 

36.    Задача 1 подпрограммы 4: Увеличение средней продолжительности жизни населения, снижение смертности населения трудоспособного возраста, снижение количества абортов.

37.    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4.

Снижение смертности населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. нас.)    Отдел по делам молодёжи и спорта    Чел.    0    0    0    0    0    626,6    547,5    537,1    526,8    510,2    506,3

38    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4

Снижение количества абортов % (на 1000 женщин) фертильного возраста.        %     0    0    0    0    0    7,1    6,9    6,8    6,7    6,6    6,5

39.    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4

Проведение профилактических мероприятий для различных групп населения (массовых акций, флеш-мобов, дней здоровья, уроков здоровья и др.)

Проведение анкетирования для раннего выявления риска пагубного потребления алкоголя и (или) наркотических средств и психотропных веществ среди молодёжи. 

Изготовление и распространение информационных материалов среди населения о здоровом образе жизни.

Информирование населения по вопросам профилактики болезней системы кровообращения, в том числе артериальной гипертонии и повышенного уровня холестерина.

Организация информационной компании по пропаганде здорового образа жизни среди населения района.

Организация и проведение районных конкурсов и акций.    Всего    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    0    0    20,00000    20,00000    20,00000

        Местный бюджет    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    0    0    20,00000    20,00000    20,00000

40.    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4

Организация и проведение районных акций направленных на снижение абортов

Изготовление и распространение наглядной агитации по профилактике абортов.     Всего    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    0    20,00000    20,00000    20,00000    20,00000

        Местный бюджет    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    0    20,00000    20,00000    20,00000    20,00000

41.    Итого по подпрограмме 4. «Укрепление общественного здоровья населения Усманского района»    Всего    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    20,00000    20,00000    40,00000    40,00000    40,00000

        Местный бюджет    Тыс. руб.    0    0    0    0    0    0    20,00000    20,00000    40,00000    40,00000    40,00000

42.    Всего по муниципальной программе    Всего    тыс. 

руб.    Х    1313,2    1119,0    1736,3    4547,0    1195,1    1584,4    1908,89295    1815,01977    1841,92608    1624,14501

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.     Х    0    0    0    2721,2    0    0    0    0    0    0

        областной бюджет    тыс. 

руб.    Х    233,3    311,0    483,7    544,5    338,45    349,8    422,49033    490,01977    516,92608    299,14501

        местный бюджет    тыс.

руб.    Х    1079,9    808,0    1252,6    1281,3    856,65    1234,6    782,10762    1325,00000    1325,00000    1325,00000

        Ответственный исполнитель    тыс. 

руб.    Х    1213,2    1019,0    1580,7    4397,0    1035,65    1274,4    1498,89295    1405, 01977    1431, 67975    1214,14501

        федеральный бюджет    Тыс. руб.     Х    0    0    0    2721,2    0    0    0    0    0    0

        областной бюджет    тыс. 

руб.    Х    223,3    311,0    483,7    544,5    338,45    349,8    422,49033    490,01977    516,92608    299,14501

        местный бюджет    тыс. 

руб.    Х    989,9    708,0    1097,0    1131,3    697,2    924,6    1076,40262    915,00000    915,00000    915,00000

        Соисполнитель    тыс.

 руб.    Х    100,0    100,0    155,6    150,0    159,45    310,0    410,00000    410,00000    410,00000    410,00000

        местный бюджет    тыс.

руб.    Х    100,0    100,0    155,6    150,0    159,45    310,0    410,00000    410,00000    410,00000    410,00000



Обсудить
Полезные ссылки