Постановление администрации района № 1205 от 30.12.2022 года
Скачать документ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Усмань
30.12.2022 год № 1205
О внесении изменения в постановление
администрации района № 93 от 29.02.2016 г.
«Об утверждении муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016 – 2025 годы»
В соответствии с решением сессии Совета депутатов Усманского муниципального района № 20-158н от 23 декабря 2022 года «Об утверждении бюджета Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, администрация Усманского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации района № 93 от 29.02.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 – 2025 годы»:
1.1 Приложение к муниципальной программе «Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 – 2025 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района И.А. Коровину.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
УСМАНСКОГО РАЙОНА В.М. МАЗО
Приложение
к постановлению
администрации района
№ 1205 от 30.12.2022 года
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016-2025 годы»
№ п.п. Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов Еди-ница
изме-рения Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
базо-вый
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Цель муниципальной Программы -
Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Усманского муниципального района
2 Индикатор 1 удовлетворенность насе-ления транспортными услугами для населения % Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
3 Индикатор 2 увеличение протяженно-сти дорог местного значения с твердым покрытием % Х 2,2 2,3 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4
4 Индикатор 3 уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Индикатор 4 снижение количества за-регистрированных нарушений правил дорожного движени % Х Х Х 5 5 5 5 5 10 10 10
6 Индикатор 5снижение количества ава-рийных многоквартирных домов на территории района шт Х Х Х Х Х Х 33 33 21 21 21
7 Индикатор 6 протяженность построен-ных (модернизированных) сетей водо-снабжения и водоотведения, км; км Х Х Х Х Х Х Х 0 5 0 0
8 Индикатор 7строительство рекон-струкция водопроводных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 3,5 0 0
9 Индикатор 8 строительство рекон-струкция канализационных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 1,8 0 0
10 Индикатор 9 годовой объем ввода объ-ектов завершенного строительства в ча-сти водоснабжения и (или) водоотведе-ния км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 1
11 Индикатор 10снижение энергопотреб-ления в процессе обеспечения органи-зации водоснабжения населения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 10
12 Индикатор 11снижение показателя удельной аварийности на централизо-ванных системах водоснабжения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5 5
13 Индикатор 12 снижение показателя по-терь коммунального ресурса % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 10
14 Индикатор 13количество построенных и реконструированных (модернизиро-ванных) объектов питьевого водоснаб-жения шт Х Х Х Х Х Х Х 0 2 1 1
15 Индикатор 14 дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки, тыс. кв. м. Х Х Х Х Х Х Х 0 10 40 20
16 Задача 1 муниципальной программы - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского
транспорта общего пользования
17 Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы
- количество социально-значимых меж-поселенческих маршрутов шт Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
18 Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния
19 Показатель 1 задачи 2 муниципальной Программы
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользова-ния местного значения км Х 13,7 30,6 38 35 37 38 35 38 36 37
20 Задача 3 Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.
21 Показатель 1 задачи 3 муниципальной Программы
- количество МКД, где будет проведен капитальный ремонт шт Х 0 4 7 9 5 4 4 0 2 2
22 Показатель 2 задачи 3 муниципальной Программы
- снижение потребления топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 Показатель 3 задачи 3 муниципальной Программы
- количество обустроенных контейнер-ных площадок для ТКО шт. Х Х Х Х 935 935 935 1000 1500 1500 1500
24 Показатель 4 задачи 3 муниципальной Программы
- Площадь построенного (приобретен-ного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварий-ного жилищного фонда с учетом необ-ходимости развития малоэтажного строительства, тыс. кв. м. кв.м Х Х Х Х 0 0 0 0 0 2607,5 0
25 Показатель 5 задачи 3 муниципальной Программы
- строительство и реконструкция водо-проводных сетей, км. км Х Х Х Х Х Х Х 0 3,5 0 0
26 Показатель 6 задачи 3 муниципальной Программы
- строительство и реконструкция кана-лизационных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 1,8 0 0
27 Показатель 7 задачи 3 муниципальной Программы
протяженность построенных (модерни-зированных) сетей водоснабжения и водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 5 0 0
28 Показатель 8 задачи 3 муниципальной Программы
количество построенных и реконструи-рованных (модернизированных) объек-тов питьевого водоснабжения шт Х Х Х Х Х Х Х 0 2 1 0
29 Показатель 9 задачи 3 муниципальной Программы
снижение энергопотребления в процес-се обеспечения организации водоснаб-жения населения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 0
30 Показатель 10 задачи 3 муниципальной Программы
снижение показателя удельной аварий-ности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5 0
31 Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы
снижение показателя потерь комму-нального ресурса % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 0
32 Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы
годовой объем ввода объектов завер-шенного строительства в части водо-снабжения и (или) водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 0
33 Показатель 12 задачи 3 муниципальной Программы
- годовой объем ввода объектов завер-шенного строительства в части водо-снабжения и (или) водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 0
34 Показатель 13 задачи 3 муниципальной Программы
дополнительный объем жилья, введен-ного в эксплуатацию при оказании гос-поддержки тыс. кв. м. Х Х Х Х Х Х Х 0 10 40 0
35 Задача 4 муниципальной программы - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения
36 Показатель 1 задачи 4 муниципаль-ной Программы
- снижение количества зарегистри-рованных нарушений правил дорож-ного движения на территории Усманского района шт Х Х 4447 4225 4014 3814 3624 3443 3099 2789 0
37 Подпрограмма 1
«Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
38 Задача 1 Подпрограммы 1 - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта обще-го пользования
39 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1
"Организация транспортного обслу-живания населения автомобильным транспортом во внутримуниципаль-ном сообщении Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 21600 11000 11717.4 15130.41 17002.14 16500 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8730 11000 11717.4 15130,41 17002.14 16500 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0 0
40 Субсидии на возмещение недополу-ченных доходов перевозчиков в свя-зи с осуществлением социально-значимых перевозок пассажиров ав-томобильным пассажирским транс-портом общего пользования во внут-римуниципальном сообщении по ре-гулируемым тарифам Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 7300 6120 11717.4 15122.61 17002.14 16500 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 7300 6120 11717.4 15122.61 17002.14 16500 0
41 Реализация направления расходов основного мероприятия «Организа-ция транспортного обслуживания населения автомобильным транспор-том во внутримуниципальном сооб-щении», в части приобретения по-движного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобиль-ным транспортом по внутримуници-пальным маршрутам регулярных пе-ревозок Всего тыс. руб. Х 0 0 3650 1430 4880 6,0 7.8 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 3650 1430 0 6,0 7.8 0 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0 0
42 Итого по Подпрограмме 1 Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 21600 11000 11723,4 15130,41 17002.14 16500 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8730 11000 11723,4 15130,41 17002.14 16500 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0 0
43 Подпрограмма 2
"Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2025 годы"
44 Задача 1 Подпрограммы 2 – Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквар-тирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
45 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2
"Капитальный ремонт, ремонт и со-держание автомобильных дорог об-щего пользования районного значе-ния Всего тыс. руб. Х 38533,1 46615,8 46641,3 55789,8 68671,4 62131,3 94121.725 110216.244 60092.841 63988.78
Районный бюджет тыс. руб. Х 33533,1 30965,4 35567,2 40571,6 39951 41063,9 58609.0 54177.859 60092.841 63988.78
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 56038.384 0 0
46 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в отно-шении автомобильных дорог местно-го значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Всего тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 34580,2 35676 30938,2 39606,234 42952.801 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 34580,2 35676 30938,2 39606,234 42952.801 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ре-монта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах му-ниципального района Всего тыс. руб. Х 5783,9 16550,7 11632 16144,7 28840,4 22177,5 35512,725 56038.384 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 783,9 900,3 557,9 926,47 120 1110,0 0 0 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 56038.384 0 0
48 Реализация направления расходов основного мероприятия «Капиталь-ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения Всего тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 5064,9 4275 9015,7 19002.766 11225.058 60092.841 63988.78
Районный бюджет тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 5064,9 4275 9015,7 19002.766 11225.058 60092.841 63988.78
49 Итого по Подпрограмме 2 Всего тыс. руб. Х 38511,2 46615,8 49913,9 55789,8 68671,4 62131,3 88610,103 110216.244 60092.841 63988.78
Районный бюджет тыс. руб. Х 33511,2 30965,4 38839,8 40571,6 39951 41063,9 53097,04 54177.859 60092.841 63988.78
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 56038.384 0 0
50 Подпрограмма 3
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2025 г.г.»
51 Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной програм-мой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы
52 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3
«Повышение эффективности управ-ления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда и объек-тов жилищно-коммунального хозяй-ства» Всего тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Иные межбюджетные трансферы на содержание муниципального жи-лищного хозяйства поселения в со-ответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Всего тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры
55 Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3
«Обеспечение развития коммуналь-ной инфраструктуры населенных пунктов района» Всего тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Приобретение и размещение контей-неров для накопления твердых ком-мунальных отходов на местах (пло-щадках) накопления твердых комму-нальных отходов
Всего тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
57 Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3 «Организация ра-бот по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1171,0 1171,0 1171,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1171,0 1171,0 1171,0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0
58 Реализация направления расходов основного мероприятия «Организа-ция работ по ликвидации накоплен-ного вреда окружающей среде» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1171,0 1171,0 1171,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1171,0 1171,0 1171,0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0
59 Задача 3 Подпрограммы 3 – Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
60 Основное мероприятие 1 задача 3 Подпрограммы 3 «Обеспечение реа-лизации мероприятия по переселе-нию граждан из аварийного жилищ-ного фонда» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 112074.7 43178,464 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 23462.183 43178,464 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 18783.274 0 0 0
Феде-ральный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х 0 69829.242 0 0 0
61 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-ного для проживания жилищного фонда»
Обеспечение мероприятий по пере-селению граждан из аварийного жи-лищного фонда, в том числе пересе-лению граждан из аварийного жи-лищного фонда с учетом необходи-мости развития малоэтажного жи-лищного строительства за счет средств Фонда содействия реформи-рованию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-пальной) собственности) Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 112074.7 150378,1 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 23462.183 65846,4 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 18783.274 1980,371 0 0
Феде-ральный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х 0 69829.242 82551,35 0 0
62 Задача 4 Подпрограммы 3 – Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района
63 Основное мероприятие 1 задача 4 Подпрограммы 3 «Организация ри-туальных услуг на территории Усманского муниципального райо-на» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069
64 Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов мест-ного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-рованному перечню услуг по погре-бению» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069
65 Итого по Подпрограмме 3 Всего тыс. руб. Х 46 0 0 7200,0 0 0 112081,199 194734,654 1178,069 1178,069
Районный бюджет тыс. руб. Х 46 0 0 1440,0 0 0 23462,183 110195,864 1171 1171
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 0 5760,0 0 0 18789,774 1987,44 7,069 7,069
Феде-ральный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х 0 69829,242 82551,35 0 0
66 Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2025 г.г."
67 Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей
68 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности си-стем теплоснабжения, водоснабже-ния, водоотведения, электроснабже-ния, газоснабжения» Всего тыс. руб. Х 674,1 52,9 5183,76 0 0 2743,8 0 24185,385 0 59100,0
Районный бюджет тыс. руб. Х 203,2 52,9 259,188 0 0 137,2 0 0 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 0 24185,385 0 59100,0
69 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-фективности систем теплоснабже-ния, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на условиях со-финансирования с областным бюд-жетом Всего тыс. руб. Х 674,1 0 5183,76 0 0 2743,8 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 203,2 0 259,188 0 0 137,2 0 0 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 0 0 0 0
70 Реализация направления расходов основного мероприятия «Энергосбе-режение и повышение энергетиче-ской эффективности систем тепло-снабжения, водоснабжения, водоот-ведения, электроснабжения, газо-снабжения» Всего тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строитель-ства, реконструкции, (модерниза-ции), приобретения объектов капи-тального строительства Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6500,0 24185,385 0 59100,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 325,0 0 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6175,0 24185,385 0 59100,0
Феде-ральный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0
72 Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4
«Развитие газификации в сельской местности» Всего тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0
73 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части газоснабжения поселений в соответ-ствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-щих принципах организации мест-ного самоуправления в Российской Федерации Всего тыс. руб. Х 0 0 1464 0
0 0 0 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0
74 Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 4
«Организация холодного водоснаб-жения населения и (или) водоотведе-ния» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 59337,326 33000,0 43031,099 33000,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 2966,866 0 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 56370,460 33000,0 43031,099 33000,0
75 Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 59337,326 33000,0 43031,099 33000,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 2966,866 0 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 56370,460 33000,0 43031,099 33000,0
76 Региональный проект «Жилье» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 55700,0 2200,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 557,0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 2228,0 0
Феде-ральный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 52915,0 2200,0
77 Субсидия на стимулирование про-граммы развития жилищного строи-тельства в части строительства (ре-конструкции) объектов водоснабже-ния и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 55700,0 2200,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 557,0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 2228,0 0
Феде-ральный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 52915,0 2200,0
78 Региональный проект «Чистая вода» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 155121320,03 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1551,21 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 120538,5 0 0
Феде-ральный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 33031,6 0 0
79 Строительство, реконструкция (мо-дернизация) объектов питьевого во-доснабжения (Капитальные вложе-ния в объекты государственной (му-ниципальной) собственности) Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 155121320,03 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1551,21 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 120538,5 0 0
Феде-ральный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 33031,6 0 0
80 Реализация инфраструктурных про-ектов, источником финансового обеспечения расходов, на реализа-цию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-дерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных про-ектов в Липецкой области Всего тыс. руб.
Х Х Х Х Х Х Х 32422,76 0 0 0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 324,227 0 0 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 32098,533 0 0 0
81 Итого по Подпрограмме 4 Всего тыс. руб. Х 674,1 52,9 6647,76 0 0 2743,8 98260,086 218039,278 111747,475 94300,0
Районный бюджет тыс. руб. Х 203,2 52,9 1723,19 0 0 137,2 3616,093 7283,793 13573,376 0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 94643,993 177723,885 45259,099 92100,0
Феде-ральный бюджет тыс. Х 0 0 0 0 5887,1 0 0 33031,6 52915 2200,0
82 Подпрограмма 5
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2025 г.г."
83 Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения
84 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5
«Повышение безопасности дорожно-го движения» Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения" Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Итого по Подпрограмме 5 Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Районный бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0
87
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: Всего тыс. руб. Х 46234,6 53968,7 68476,9 84599,8 93346,8 76608,7 314101,46 539992,315 189538,385 159486,849
Районный бюджет тыс. руб. Х 40763,7 38318,3 52478,2 50751,6 52408,52 52934,5 95325,726 188659,656 91357,217 65179,78
Област-ной бюд-жет тыс. руб. Х 5470,9 15650,4 15998,7 33848,2 35051,18 23674,2 148946,492 235749,709 45266,168 92107,069
Феде-ральный бюджет тыс. Х 0 0 0 0 5887,1 0 69829,242 115582,95 52915,0 2200,0