Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usadminr@usman.lipetsk.ru
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского района » Постановление администрации района № 1205 от 30.12.2022 года

Постановление администрации района № 1205 от 30.12.2022 года

19 январь 2023, Четверг
3
0
Скачать документ:
prilozh_-k-post_-1205-ot-30_12_2022-goda.doc [391 Kb] (cкачиваний: 5)

 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


         АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


г. Усмань




30.12.2022 год                                                                            № 1205    



О внесении изменения в постановление

администрации района № 93 от 29.02.2016 г.

«Об утверждении муниципальной программы

«Содержание  и развитие муниципального хозяйства

 Усманского  муниципального района 

 Липецкой области  на 2016 – 2025 годы» 


    В соответствии с решением сессии Совета депутатов Усманского муниципального района № 20-158н от 23 декабря 2022 года «Об утверждении бюджета Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, администрация Усманского района


  

             ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1.    Внести изменение в постановление администрации района № 93 от 29.02.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Содержание  и развитие муниципального хозяйства Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2025 годы»:

1.1    Приложение к муниципальной программе «Содержание  и развитие муниципального хозяйства  Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2025 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района И.А. Коровину. 

        


ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

УСМАНСКОГО  РАЙОНА                                                                               В.М. МАЗО



Приложение 

к постановлению 

администрации района

                                                                                                                       №  1205 от 30.12.2022 года                         


Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области

 на 2016-2025 годы»        

№ п.п.    Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов    Еди-ница

 изме-рения    Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования    

            базо-вый

2015 год    2016 год    2017 год    2018 год    2019 год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год    2025 год    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    

1    Цель муниципальной Программы -

Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Усманского муниципального района    

2    Индикатор 1 удовлетворенность насе-ления транспортными услугами для населения    %    Х    100    100    100    100    100    100    100    100    100    10    

3    Индикатор 2 увеличение протяженно-сти дорог местного значения с твердым покрытием    %    Х    2,2    2,3    2,4    2,2    2,4    2,3    2,3    2,3    2,4    2,4    

4    Индикатор 3 уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    

5    Индикатор 4 снижение количества за-регистрированных нарушений правил дорожного движени    %    Х    Х    Х    5    5    5    5    5    10    10    10    


6    Индикатор 5снижение количества ава-рийных многоквартирных домов на территории района    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    33    33    21    21    21    

7    Индикатор 6 протяженность построен-ных (модернизированных) сетей водо-снабжения и водоотведения, км;    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    5    0    0    

8    Индикатор 7строительство  рекон-струкция водопроводных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3,5    0    0    

9    Индикатор 8 строительство  рекон-струкция канализационных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1,8    0    0    

10    Индикатор 9 годовой объем ввода объ-ектов завершенного строительства в ча-сти водоснабжения и (или) водоотведе-ния    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    1    

11    Индикатор 10снижение энергопотреб-ления в процессе обеспечения органи-зации водоснабжения населения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    10    

12    Индикатор 11снижение показателя удельной аварийности на централизо-ванных системах водоснабжения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    5    5    5    5    

13    Индикатор 12 снижение показателя по-терь коммунального ресурса    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    10    

14    Индикатор 13количество построенных и реконструированных (модернизиро-ванных) объектов питьевого водоснаб-жения    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2    1    1    

15    Индикатор 14 дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки,    тыс. кв. м.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    10    40    20    

16    Задача 1 муниципальной программы -  Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского 

транспорта общего пользования    

17    Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы

- количество социально-значимых меж-поселенческих маршрутов    шт    Х    12    12    12    12    12    12    12    12    12    12    

18    Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния    

19    Показатель 1 задачи 2 муниципальной Программы

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользова-ния местного значения    км    Х    13,7    30,6    38    35    37    38    35    38    36    37    

20    Задача 3 Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.    

21    Показатель 1 задачи 3 муниципальной Программы

- количество МКД, где будет проведен капитальный ремонт    шт    Х    0    4    7    9    5    4    4    0    2    2    

22    Показатель 2 задачи 3 муниципальной Программы

-  снижение потребления топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    

23    Показатель 3 задачи 3 муниципальной Программы

- количество обустроенных контейнер-ных площадок для ТКО    шт.    Х    Х    Х    Х    935    935    935    1000    1500    1500    1500    

24    Показатель 4 задачи 3 муниципальной Программы

- Площадь построенного (приобретен-ного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварий-ного жилищного фонда с учетом необ-ходимости развития малоэтажного строительства, тыс. кв. м.    кв.м    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    2607,5    0    

25    Показатель 5 задачи 3 муниципальной Программы

- строительство и реконструкция водо-проводных сетей, км.    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3,5    0    0    

26    Показатель 6 задачи 3 муниципальной Программы

- строительство и реконструкция кана-лизационных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1,8    0    0    

27    Показатель 7 задачи 3 муниципальной Программы

протяженность построенных (модерни-зированных) сетей водоснабжения и водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    5    0    0    

28    Показатель 8 задачи 3 муниципальной Программы

количество построенных и реконструи-рованных (модернизированных) объек-тов питьевого водоснабжения    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2    1    0    

29    Показатель 9 задачи 3 муниципальной Программы

снижение энергопотребления в процес-се обеспечения организации водоснаб-жения населения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    0    

30    Показатель 10 задачи 3 муниципальной Программы

снижение показателя удельной аварий-ности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    5    5    5    0    

31    Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы

снижение показателя потерь комму-нального ресурса    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    0    

32    Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы

годовой объем ввода объектов завер-шенного строительства в части водо-снабжения и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    0    

33    Показатель 12 задачи 3 муниципальной Программы

- годовой объем ввода объектов завер-шенного строительства в части водо-снабжения и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    0    

34    Показатель 13 задачи 3 муниципальной Программы

дополнительный объем жилья, введен-ного в эксплуатацию при оказании гос-поддержки    тыс. кв. м.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    10    40    0    

35    Задача 4 муниципальной программы -   Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения    

36    Показатель 1 задачи 4 муниципаль-ной Программы

-  снижение количества зарегистри-рованных нарушений правил дорож-ного движения на территории Усманского района    шт    Х    Х    4447    4225    4014    3814    3624    3443    3099    2789    0    

37    Подпрограмма 1

«Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»    

38    Задача  1 Подпрограммы 1 -   Обеспечение комплексной  безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта обще-го пользования    

39    Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

 "Организация транспортного обслу-живания населения автомобильным транспортом во внутримуниципаль-ном сообщении    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    21600    11000    11717.4    15130.41    17002.14    16500    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8730    11000    11717.4    15130,41    17002.14    16500    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    0    

40    Субсидии  на возмещение недополу-ченных доходов перевозчиков в свя-зи с осуществлением социально-значимых перевозок пассажиров ав-томобильным пассажирским транс-портом общего пользования во внут-римуниципальном сообщении по ре-гулируемым тарифам    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    7300    6120    11717.4    15122.61    17002.14    16500    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    7300    6120    11717.4    15122.61    17002.14    16500    0    

41    Реализация направления расходов основного мероприятия «Организа-ция транспортного обслуживания населения автомобильным транспор-том во внутримуниципальном сооб-щении», в части приобретения по-движного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобиль-ным транспортом по внутримуници-пальным маршрутам регулярных пе-ревозок    Всего тыс. руб.    Х    0    0    3650    1430    4880    6,0    7.8    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    3650    1430    0    6,0    7.8    0    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    0    

42    Итого по Подпрограмме 1    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    21600    11000    11723,4    15130,41    17002.14    16500     0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8730    11000    11723,4    15130,41    17002.14    16500    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    0    

43    Подпрограмма 2

"Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2025 годы"    

44    Задача 1 Подпрограммы 2 –  Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквар-тирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние    

45    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2

"Капитальный ремонт, ремонт и со-держание автомобильных дорог об-щего пользования районного значе-ния    Всего тыс. руб.    Х    38533,1    46615,8    46641,3    55789,8    68671,4    62131,3    94121.725    110216.244    60092.841    63988.78    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    33533,1    30965,4    35567,2    40571,6    39951    41063,9    58609.0    54177.859    60092.841    63988.78    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,725    56038.384    0    0    

46    Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в отно-шении автомобильных дорог местно-го значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»    Всего тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    34580,2    35676    30938,2    39606,234    42952.801    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    34580,2    35676    30938,2    39606,234    42952.801    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

47    Обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ре-монта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах му-ниципального района    Всего тыс. руб.    Х    5783,9    16550,7    11632    16144,7    28840,4    22177,5    35512,725    56038.384    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    783,9    900,3    557,9    926,47    120    1110,0    0    0    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,725    56038.384    0    0    

48    Реализация направления расходов основного мероприятия «Капиталь-ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения    Всего тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    5064,9    4275    9015,7    19002.766    11225.058    60092.841    63988.78    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    5064,9    4275    9015,7    19002.766    11225.058    60092.841    63988.78    

49    Итого по Подпрограмме 2    Всего тыс. руб.    Х    38511,2    46615,8    49913,9    55789,8    68671,4    62131,3    88610,103    110216.244    60092.841    63988.78    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    33511,2    30965,4    38839,8    40571,6    39951    41063,9    53097,04    54177.859    60092.841    63988.78    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,725    56038.384    0    0    

50    Подпрограмма 3

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2025 г.г.»    

51    Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной програм-мой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы    

52    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3 

«Повышение эффективности управ-ления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда и объек-тов жилищно-коммунального хозяй-ства»    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

53    Иные межбюджетные трансферы на содержание муниципального жи-лищного хозяйства поселения в со-ответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

54    Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры    

55    Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3 

«Обеспечение развития коммуналь-ной инфраструктуры населенных пунктов района»    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

56    Приобретение и размещение контей-неров для накопления твердых ком-мунальных отходов на местах (пло-щадках) накопления твердых комму-нальных отходов

    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0

    0    




57    Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3 «Организация ра-бот по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1171,0    1171,0    1171,0    


        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1171,0    1171,0    1171,0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    

58    Реализация направления расходов основного мероприятия «Организа-ция работ по ликвидации накоплен-ного вреда окружающей среде»     Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1171,0    1171,0    1171,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1171,0    1171,0    1171,0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    

59    Задача 3 Подпрограммы 3 – Переселение граждан из аварийного жилищного фонда    

60    Основное мероприятие 1 задача 3 Подпрограммы 3 «Обеспечение реа-лизации мероприятия по переселе-нию граждан из аварийного жилищ-ного фонда»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    112074.7    43178,464    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    23462.183    43178,464    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    18783.274    0    0    0    

        Феде-ральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    69829.242    0    0    0    

61    Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-ного для проживания жилищного фонда»

Обеспечение мероприятий по пере-селению граждан из аварийного жи-лищного фонда, в том числе пересе-лению граждан из аварийного жи-лищного фонда с учетом необходи-мости развития малоэтажного жи-лищного строительства за счет средств Фонда содействия реформи-рованию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-пальной) собственности)    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    112074.7    150378,1    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    23462.183    65846,4    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    18783.274    1980,371    0    0    

        Феде-ральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    69829.242    82551,35    0    0    

62    Задача 4 Подпрограммы 3 – Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района    

63    Основное мероприятие 1 задача 4 Подпрограммы 3 «Организация ри-туальных услуг на территории Усманского муниципального райо-на»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    

64    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов мест-ного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-рованному перечню услуг по погре-бению»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    


65    Итого по Подпрограмме 3    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    7200,0    0    0    112081,199    194734,654    1178,069    1178,069    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    46    0    0    1440,0    0    0    23462,183    110195,864    1171    1171    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    0    0    0    5760,0    0    0    18789,774    1987,44    7,069    7,069    

        Феде-ральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    69829,242    82551,35    0    0    

66    Подпрограмма 4

"Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2025 г.г."    

67    Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей    

68    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4 

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности си-стем теплоснабжения, водоснабже-ния, водоотведения, электроснабже-ния, газоснабжения»    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    5183,76    0    0    2743,8    0    24185,385    0    59100,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    52,9    259,188    0    0    137,2    0    0    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    0    24185,385    0    59100,0    

69    Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-фективности систем  теплоснабже-ния, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на условиях со-финансирования с областным бюд-жетом    Всего тыс. руб.    Х    674,1    0    5183,76    0    0    2743,8    0    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    0    259,188    0    0    137,2    0    0    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    0    0    0    0    

70    Реализация направления расходов основного мероприятия «Энергосбе-режение  и повышение энергетиче-ской эффективности систем тепло-снабжения, водоснабжения, водоот-ведения, электроснабжения, газо-снабжения»    Всего тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    0    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    


71    Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строитель-ства, реконструкции, (модерниза-ции), приобретения объектов капи-тального строительства    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6500,0    24185,385    0    59100,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    325,0    0    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6175,0    24185,385    0    59100,0    

        Феде-ральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    

72    Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4 

«Развитие газификации в сельской местности»    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    0    

73    Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части газоснабжения поселений в соответ-ствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-щих принципах организации мест-ного самоуправления в Российской Федерации    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    

    0    0    0    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    0    

74    Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 4 

«Организация холодного водоснаб-жения населения и (или) водоотведе-ния»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    59337,326    33000,0    43031,099    33000,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    2966,866    0    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    56370,460    33000,0    43031,099    33000,0    

75    Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    59337,326    33000,0    43031,099    33000,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    2966,866    0    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    56370,460    33000,0    43031,099    33000,0    

76    Региональный проект «Жилье»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    55700,0    2200,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    557,0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    2228,0    0    

        Феде-ральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    52915,0    2200,0    

77    Субсидия на стимулирование про-граммы развития жилищного строи-тельства в части строительства (ре-конструкции) объектов водоснабже-ния и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    55700,0    2200,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    557,0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    2228,0    0    

        Феде-ральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    52915,0    2200,0    

78    Региональный проект «Чистая вода»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    155121320,03    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1551,21    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    120538,5    0    0    

        Феде-ральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    33031,6    0    0    

79    Строительство, реконструкция (мо-дернизация) объектов питьевого во-доснабжения (Капитальные вложе-ния в объекты государственной (му-ниципальной) собственности)    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    155121320,03    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1551,21    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    120538,5    0    0    

        Феде-ральный бюджет тыс.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    33031,6    0    0    

80    Реализация инфраструктурных про-ектов, источником финансового обеспечения расходов, на реализа-цию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-дерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных про-ектов в Липецкой области    Всего тыс. руб.





    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    32422,76    0    0    0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    324,227    0    0    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    32098,533    0    0    0    

81    Итого по Подпрограмме 4    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    6647,76    0    0    2743,8    98260,086    218039,278    111747,475    94300,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    203,2    52,9    1723,19    0    0    137,2    3616,093    7283,793    13573,376    0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    94643,993    177723,885    45259,099    92100,0    

        Феде-ральный бюджет тыс.    Х    0    0    0    0    5887,1    0    0    33031,6    52915    2200,0    

82    Подпрограмма 5

"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2025 г.г."    

83    Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения    

84    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5 

«Повышение безопасности дорожно-го движения»    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    20,0    20,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    20,0    20,0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    

85    Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    20,0    20,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    20,0    20,0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    

86    Итого по Подпрограмме 5    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    20,0    20,0    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    20,0    20,0    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    

87    

ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ:    Всего тыс. руб.    Х    46234,6    53968,7    68476,9    84599,8    93346,8    76608,7    314101,46    539992,315    189538,385    159486,849    

        Районный бюджет тыс. руб.    Х    40763,7    38318,3    52478,2    50751,6    52408,52    52934,5    95325,726    188659,656    91357,217    65179,78    

        Област-ной бюд-жет тыс. руб.    Х    5470,9    15650,4    15998,7    33848,2    35051,18    23674,2    148946,492    235749,709    45266,168    92107,069    

        Феде-ральный бюджет тыс.    Х    0    0    0    0    5887,1    0    69829,242    115582,95    52915,0    2200,0    



Обсудить
Полезные ссылки