Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского округа » Постановление администрации района № 378 от 21.04.2023 года

Постановление администрации района № 378 от 21.04.2023 года

10 май 2023, Среда
6
0
Скачать документ:
post_-378-ot-21_04_2023-goda-programma-finansy.doc [442.5 Kb] (cкачиваний: 4)

 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


АДМИНИСТРАЦИИ  УСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


г.Усмань


      21.04.2023 г.                                                                       № 378



О внесении изменений в  постановление

администрации района  от 29.02.2016г. №92

«Об утверждении муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности  

органов местного самоуправления Усманского

муниципального района на 2016-2025 годы»»                                                 

      

                  

              В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюджета  администрация Усманского муниципального района


ПОСТАНОВЛЯЕТ:                       


1. Внести следующие изменения в постановление  администрации Усманского муниципального  района   от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муни-ципальной программы «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы» (с изменениями):

      1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы»:

     1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 


Объемы                     финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы

    Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 947 386,05157 тыс. руб. в том числе по годам:

2016 год –   63 443,1 тыс.руб.;

2017 год –   72 341,7 тыс.руб.;

2018 год –   73 519,9 тыс.руб.;

2019 год –   74 387,0 тыс.руб.;

2020 год –   78 175,2 тыс.руб.;

2021 год –   89 265,8 тыс.руб.;

2022 год –   122 563,49849 тыс. руб.;

2023 год –   136 335,4468 тыс. руб.;

2024 год –   118 680,65094 тыс. руб.;

2025 год – 118 673,74034 тыс. руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий            муниципальной программы ежегодно уточня-ются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета  на  очередной  финансовый год.

 

    1.1.2.  В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:

            в абзаце третьем цифры «932 642,04503» заменить цифрами «947 386,05157»;

            в абзаце четвертом цифры «188 669,63094» заменить цифрами «186 690,92393»;

            в абзаце шестом цифры «705 154,34118» заменить цифрами «716 657,48027»;

            в абзаце седьмом цифры «15 053,77291» заменить цифрами «15 773,34737»;

в абзаце восьмом цифры «23 065,5» заменить цифрами «24 565,5».

            

     1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муници-пального района на 2016-2025 годы" таблицу "Сведения об индикаторах  цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2025 годы»  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

     

1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»: 

      1.3.1. в паспорте  подпрограммы строку  «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:


Объемы финансирования, всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 189 690,92393 тыс. руб., из них:

2016 год –  8 839,9 тыс. руб.;

2017 год –  9 746,2 тыс. руб.;

2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;

2019 год -  10 142,3 тыс. руб.;

2020 год –  10 936,4 тыс. руб.;

2021 год -   14 887,1 тыс.руб.;

2022 год –   30 767,98494 тыс.руб.;

2023 год –   33 441,63899 тыс. руб.;

2024 год –   30 289,0 тыс. руб.;

2025 год –   30 289,0 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период


1.3.2. в  текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

   в абзаце первом цифры «188 669,63094» заменить цифрами «189 690,92393»;

            в абзаце втором цифры «188 149,23270» заменить цифрами «189 083,13370»;

            в абзаце третьем цифры «520,4» заменить цифрами «607,79023»;


1.4. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала  муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного  самоуправления  Усманского муниципального  района»:

     1.4.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:


Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно  составят всего  - 716 657,48027 тыс. руб., из них:

2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;

2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;

2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;

2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;

2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;

2021 год – 70 329,1 тыс. руб.;

2022 год – 86 780,14064 тыс. руб.;

2023 год – 98 193,04835 тыс. руб.;

2024 год – 84 784,45094 тыс. руб.;

2025 год – 84 784,45094 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.


 1.4.2. в  текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

            в абзаце первом цифры «705 154,34118» заменить цифрами «716 657,48027»;

            в абзаце втором цифры «608 284,66959» заменить цифрами «614 039,20067»;

           в абзаце третьем цифры «96 869,67159» заменить цифрами «102 618,27960».


        1.5. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:

     1.5.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:


Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего -  15 773,34737 тыс. руб., из них:

2016 год –   415,0 тыс. руб.;

2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;

2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;

2019 год -    363,9 тыс. руб.;

2020 год –   496,3 тыс. руб.;

2021 год – 1 537,9 тыс. руб.;

2022 год –  2 212,17291 тыс. руб.;

2023 год –   1693,57446 тыс. руб.;

2024 год –   600,0 тыс. руб.;

2025 год –   600,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.


1.5.2. в  текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

            в абзаце первом цифры «15 053,77291» заменить цифрами «15 773,34737»;

            в абзаце втором цифры «11 053,77291» заменить цифрами «11 773,34737».



        1.6. В Подпрограмме 5 «Поддержка средств массовой информации»:

        1.6.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой ре-дакции:


Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно  составят всего  - 24 565,5 тыс. руб., из них:

2016 год –  1 800,0 тыс. руб.;

2017 год –  1 800,0 тыс. руб.;

2018 год –  1 800,0 тыс. руб.;

2019 год -   2 355,0 тыс. руб.;

2020 год –  2 500,0 тыс. руб.;

2021 год –   2 510,5 тыс. руб.;

2022 год –   2 800,0 тыс. руб.;

2023 год –   3 000,0 тыс. руб.;

2024 год –   3 000,0 тыс. руб.

2025 год –   3 000,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансо-вый год и плановый период.


       1.6.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

                    в абзаце втором цифры «23 065,5» заменить цифрами «24 565,5»;

                    в абзаце третьем цифры «23 065,5» заменить цифрами «24 565,5».

       

    2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.






Глава администрации района                                                               В.М. Мазо 


Демихова И.В.

2-11-89



























                             Приложение 1 к Постановлению администрации Усманского муни-ципального района                                                                                  от      21.04.2023 г. №  378                                                         

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманско-го муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы "

                            Таблица

№ п/п    Наимено-вание це-лей, инди-каторов, за-дач, 1показателей, подпро-грамм, ос-новных ме-роприятий    От-вет-ственный ис-пол-ни-тель     Еди-ница из-ме-ре-ния    Значения индикаторов и показателей

                2015 год факт    2016 год      2017 год        2018год    2019год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год    2025 год

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15

2    Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы "

3    Индикатор                                                                                     Отношение объема му-ниципально-го долга Усманского муници-пального района по состоянию на 1 января года, следу-ющего за от-четным, к общему го-довому объ-ему доходов бюджета района в от-четном фи-нансовом году (без  учета  без-возмездных  поступлений  и  налоговых  доходов  по  дополни-тельным  нормативам  отчислений)    Ко-митет по фи-нан-сам       %    135    114    49    49    49    49    0,8    <49    <49    <49    <49

4    Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"

5    Показатель 1 задачи 1 муници-пальной программы                       Объем  де-фицита бюджета района    Ко-митет по фи-нан-сам       %    0    12,1    5    5    5    5    1    5    5    5    5

6    Задача 2  муниципальной программы. "Эффективное  управление   муниципальным   долгом    Усманского муниципального района"

7    Показатель 1 задачи 2  муници-пальной программы                                                                      Объем рас-ходов на об-служивание муници-пального долга     Ко-митет по фи-нан-сам       %    0,43    0,2    0,1    0,1    0    0    0    0    0    0    0

8    Задача 3 муниципальной  программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муни-ципальных служащих  Усманского муниципального района"

9    Показатель 1 задачи 3  муници-пальной программы   Количество муници-пальных служащих и лиц, заме-щающих му-ниципальные должности, прошедших повышение квалифика-ции    От-дел орга-низа-ци-онно-кон-трольной и кад-ро-вой рабо-ты    ед.    8    10    9    10    15    10    10    10    10    10    10

10    Задача 4 муниципальной  программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"

11    Показатель 1 задачи 4  муници-пальной программы                                    Выполнение плана по до-ходам бюд-жета Усман-ского муни-ципального района от управления и распоря-жения муни-ципальным имуществом    Ко-митет по управле-нию му-ни-ци-пальным иму-ще-ством    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

12    Задача 5 муниципальной  программы. "Расширение информационного пронстранства"

13    Показатель 1 задачи 5  муници-пальной программы                                               Количество экземпляров в год район-ной газеты "Новая жизнь"    От-дел орга-низа-ци-онно-кон-трольной и кад-ро-вой рабо-ты    тыс.шт.    624    562    593    483,6    624,4    156    119,6    102    112,2    117,3    117,3

14                                                   Подпрограмма 1  «Долгосрочное  бюджетное планирование, совершенствование орга-низации бюджетного процесса»

15    Задача 1 Подпрограммы 1

 Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района

16    Показатель 1 задачи 1  подпро-граммы 1                                                  Исполнение бюджета района по доходам без учета без-возмездных поступлений к утвер-жденному плану.    Ко-митет по фи-нан-сам    %    108    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

17    Показатель 2 задачи 1 подпро-граммы 1                                                Доля расхо-дов бюджета района, сформиро-ванных в со-ответствии с муници-пальными программа-ми    Ко-митет по фи-нан-сам    %    96,9    97    98    97    97    97    97    97    97    97    97

18    Показатель 3 задачи 1 подпро-граммы 1                                         Соотноше-ние объема проверенных средств бюджета района и общей сум-мы расходов бюджета района (соб-ственные средства)    Ко-митет по фи-нан-сам    %    0    2    10    10    10    10    10    10    10    10    10

19    Показатель 4 задачи 1 подпро-граммы 1                                         Отношение объема про-сроченной кредитор-ской задол-женности к объему рас-ходов бюд-жета района    Ко-митет по фи-нан-сам    %    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

20    Показатель 5 задачи 1 подпро-граммы 1                                  Соблюде-ниеустанов-ленных за-конодатель-ством сроков формирова-ния и  предостав-ления отчет-ности об ис-полнении  бюджета района и консолиди-рованного бюджета    Ко-митет по фи-нан-сам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

21    Показатель 6 задачи 1 подпро-граммы 1                                  Доля заку-пок, разме-щенных че-рез "Центр компетенций централизо-ванного бух-галтерского учета и му-ниципаль-ных заку-пок", не позднее сро-ка, опреде-ленного в порядке вза-имодействия уполномо-ченного учреждения с заказчика-ми Усман-ского муни-ципального района при определении поставщиков , утвержден-ном поста-новлением администра-ции Усман-ского муни-ципального района Ли-пецкой об-ласти от 05.03.2021 N135     Ко-митет по фи-нан-сам     %    0    0    0    0    0    0    95    95    95    96    96

22    Основное мероприятие 1 задачи 1  подпро-граммы 1 

"Эффектив-ное управ-ление фи-нансами  Усманского муници-пального района"    Все-го    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    11 822,3    11 619,87031    12 106,16899    9 982,90000    9 982,90000

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,89824    87,39199    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    11 741,1    11 536,97207    12 018,77700    9 982,90000    9 982,90000

23    Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправ-ления Усманского муници-пального района    Все-го    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 033,66181    10 513,64200    9 982,90000    9 982,90000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 033,66181    10 513,64200    9 982,90000    9 982,90000

24    Расходы на обеспечение функций ор-ганов мест-ного само-управления Усманского муници-пального района  (за исключени-ем расходов на выплаты по оплате труда работ-ников ука-занных ор-ганов)    Все-го    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    889,10450    802,71499    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    889,10450    802,71499    0,00000    0,00000

25    Реализация переданных полномочий в части кон-троля за ис-полнением бюджетов поселений в  соответствии с федераль-ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-ципах орга-низации местного самоуправ-ления в Рос-сийской Фе-дерации"    Все-го    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,00000    650,00000    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,00000    650,00000    0,00000    0,00000

26    Повышение квалифика-ции муници-пальных служащих органов местного самоуправ-ления муни-ципальных районов на условиях софинанси-рования с областным бюджетом     Все-го    тыс. руб    Х    8,5    5,0    109,3    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    98,8    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    8,5    5,0    10,5    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

27    Приобрете-ние инфор-мационных услуг с ис-пользовани-ем информа-ционно-правовых систем на условиях софинанси-рования с областным бюджетом     Все-го    тыс. руб    Х    0,0    0,0    105,1    109,2    114,6    118,9    127,10400    139,81200    0,00000    0,00000

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    94,6    86,1    76,8    81,2    82,89824    87,39199    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    10,5    23,1    37,8    37,7    44,20576    52,42001    0,00000    0,00000

28    Основное мероприятие 2 задачи 1  подпро-граммы 1  "Создание единой си-стемы бюд-жетного и бухгалтер-ского учета и осуществ-ление цен-трализован-ных закупок товаров, ра-бот и услуг для обеспе-чения муни-ципальных нужд Усманского муници-пального района"    Все-го    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    19 148,11463    21 335,47000    20 306,10000    20 306,10000

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    19 148,11463    21 335,47000    20 306,10000    20 306,10000

29    Осуществ-ление пол-номочий в части со-держание специалиста по муници-пальным за-купкам    Все-го    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,00000    75,00000    0,00000    0,00000

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,00000    75,00000    0,00000    0,00000

30    Расходы на обеспечение деятельно-сти муници-пальных ка-зенных учреждений    Все-го    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    19 073,11463    21 260,47000    20 306,10000    20 306,10000

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    19 073,11463    21 260,47000    20 306,10000    20 306,10000

31    Итого по Подпро-грамме 1    Все-го    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    14 887,1    30 767,98494    33 441,63899    30 289,00000    30 289,00000

        об-ластной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,89824    87,39199    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    14 805,9    30 685,08670    33 354,24700    30 289,00000    30 289,00000

32    Подпрограмма 2

" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"

33    Задача 1 Подпрограммы 2

Проведение ответственной долговой политики

34    Показатель 1 задачи 1 подпро-граммы 2                                         Отношение предельного объема му-ниципально-го долга района к утвержден-ному обще-му годовому объему до-ходов бюд-жета без учета  без-возмездных  поступлений  и  налоговых  доходов  по  дополни-тельным  нормативам  отчислений    Ко-митет по фи-нан-сам    %    186    155    50    50    50    50    5    <50    <50    <50    <50

35    Показатель 2 задачи 1 подпро-граммы 2                                         Отношение предельного объема за-имствований района к сумме, направляе-мой на фи-нансирова-ние дефици-та бюджета и (или) пога-шение дол-говых обяза-тельств рай-она    Ко-митет по фи-нан-сам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

36    Показатель 3 задачи 1 подпро-граммы 2                                               Объем про-сроченной задолженно-сти по дол-говым обяза-тельствам района    Ко-митет по фи-нан-сам    руб.    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0

37    Основное мероприятие задачи 1 подпро-граммы 2

Обеспечение своевремен-ности и пол-ноты испол-нения долго-вых обяза-тельств    Все-го    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    7,20000    7,20000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    7,20000    7,20000    0,00000

38    Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспече-ние свое-временности и полноты исполнения долговых обяза-тельств»    Все-го    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    7,20000    7,20000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    7,20000    7,20000    0,00000

39    Итого по Подпро-грамме 2    Все-го    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    7,20000    7,20000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    7,20000    7,20000    0,00000

40    Подпрограмма 3

"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"

41      Задача 1  подпрограммы 3  Повышение качества муниципального управления с использованием  информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                                                                                                                                                     

42    Показатель 1 задачи 1 подпро-граммы 3                                              Расходы бюджета муници-пального образования на содержа-ние работни-ков органов местного самоуправ-ления в рас-чете на од-ного жителя муници-пального образования    Ко-митет по фи-нан-сам    руб.    1235,4    1264    1200    1536    1604,8    1704,5    1745,2    1710    1720    1730    1730

43    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро-граммы 3                                   Обеспечение реализации муници-пальной программы «Повышение эффективно-сти деятель-ности орга-нов местного самоуправ-ления Усманского муници-пального района на 2016-2024 годы"    Все-го    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    52 181,14200    53 141,12171    47 716,37955    47 716,37955

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    52 181,14200    53 141,12171    47 716,37955    47 716,37955

44    Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправ-ления Усманского муници-пального района    Все-го    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 655,89213    45 321,85117    43 061,64491    43 061,64491

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 655,89213    45 321,85117    43 061,64491    43 061,64491

45    Расходы на обеспечение функций ор-ганов мест-ного само-управления Усманского муници-пального района  (за исключени-ем расходов на выплаты по оплате труда работ-ников ука-занных ор-ганов)    Все-го    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    8 272,26287    7 599,27054    4 434,73464    4 434,73464

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    8 272,26287    7 599,27054    4 434,73464    4 434,73464

46    Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспече-ние реализа-ции муници-пальной программы «Повышение эффективно-сти деятель-ности орга-нов местного самоуправ-ления Усманского муници-пального района на 2016-2024 годы»    Все-го    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    252,98700    220,00000    220,00000    220,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    252,98700    220,00000    220,00000    220,00000

47    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпро-граммы 3   "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"    Все-го    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    6 920,00000    6 120,00000    6 120,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    6 920,00000    6 120,00000    6 120,00000

48    Доплаты к пенсиям му-ниципаль-ных служа-щих Усман-ского муни-ципального района    Все-го    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    6 920,00000    6 120,00000    6 120,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    6 920,00000    6 120,00000    6 120,00000

49    Основное мероприятие 4 задачи 1 подпро-граммы 3"Реализация мер по раз-витию ар-хивного дела Усманского муници-пального района Ли-пецкой об-ласти"    Все-го    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 380,58200    2 544,58200    2 544,58200

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 380,58200    2 544,58200    2 544,58200

50    Реализация переданного полномочия в соответ-ствии с За-коном Ли-пецкой об-ласти от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наде-лении орга-нов местного самоуправ-ления госу-дарственны-ми полномо-чиями Ли-пецкой об-ласти в сфе-ре архивного дела"     Все-го    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 380,58200    2 544,58200    2 544,58200

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 380,58200    2 544,58200    2 544,58200

51    Основное мероприятие  5 задачи 1 подпро-граммы 3 "Устранение причин и условий, способству-ющих со-вершению правонару-шений"    Все-го    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    1 260,41302    1 260,41302    1 260,41302

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    1 260,41302    1 260,41302    1 260,41302

52    Реализация переданного полномочия в соответ-ствии с За-коном Ли-пецкой об-ласти от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об ад-министра-тивных ко-миссиях и наделении органов местного самоуправ-ления госу-дарственны-ми полномо-чиями по образованию и организа-ции деятель-ности адми-нистратив-ных комис-сий, состав-лению про-токолов об администра-тивных пра-вонаруше-ниях"    Все-го    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    1 260,41302    1 260,41302    1 260,41302

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    1 260,41302    1 260,41302    1 260,41302

53    Основное мероприятие 6 задачи 1 подпро-граммы 3 "Осуществ-ление мер по профилакти-ке безнад-зорности, семейного неблагопо-лучия"    Все-го    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 397,73300    1 397,73300    1 397,73300

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 397,73300    1 397,73300    1 397,73300

54    Реализация переданного полномочия в соответ-ствии с За-коном Ли-пецкой об-ласти от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершен-нолетних и защите их прав в Ли-пецкой об-ласти и наделении органов местного самоуправ-ления госу-дарственны-ми полномо-чиями по образованию и организа-ции деятель-ности ко-миссий по делам несо-вершенно-летних и за-щите их прав"    Все-го    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 397,73300    1 397,73300    1 397,73300

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 397,73300    1 397,73300    1 397,73300

55    Основное мероприятие 7 задачи 1 подпро-граммы 3  "Формиро-вание эффек-тивной си-стемы меж-ведомствен-ного взаи-модействия в сфере пре-дупрежде-ния семей-ного небла-гополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родите-лей"    Все-го    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    3 800,64500    3 800,64500    3 800,64500

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    3 800,64500    3 800,64500    3 800,64500

56    Реализация переданного полномочия в соответ-ствии с За-коном Ли-пецкой об-ласти от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправ-ления от-дельными государ-ственными полномочи-ями по осу-ществлению деятельно-сти по опеке и попечи-тельству в Липецкой области" в части со-держания численности специали-стов, осу-ществляю-щих дея-тельность по опеке и по-печитель-ству    Все-го    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    3 800,64500    3 800,64500    3 800,64500

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    3 800,64500    3 800,64500    3 800,64500

57    Основное мероприятие 8 задачи 1 подпро-граммы 3"Подготовка информа-ции для ве-дения Реги-стра норма-тивных пра-вовых актов"    Все-го    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    952,89050    952,89050    952,89050

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    952,89050    952,89050    952,89050

58    Реализация переданного полномочия в соответ-ствии с За-коном Ли-пецкой об-ласти от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправ-ления от-дельными государ-ственными полномочи-ями по сбору информации от поселе-ний, входя-щих в муни-ципальный район, необ-ходимой для ведения Ре-гистра му-ниципаль-ных норма-тивных пра-вовых актов Липецкой области"    Все-го    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    952,89050    952,89050    952,89050

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    952,89050    952,89050    952,89050

59    Основное мероприятие 9 задачи 1 подпро-граммы 3 "Формиро-вание еди-ной полити-ки в области охраны тру-да и соци-ально-трудовых отношений"    Все-го    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    634,70000    634,70000    634,70000

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    634,70000    634,70000    634,70000

60    Реализация переданного полномочия в соответ-ствии с За-коном Ли-пецкой об-ласти от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделе-нии органов местного самоуправ-ления от-дельными государ-ственными полномочи-ями в обла-сти охраны труда"    Все-го    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    634,70000    634,70000    634,70000

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    634,70000    634,70000    634,70000

     Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение муници-пальных учреждений"    Все-го    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 522,39900    20 087,10000    20 087,10000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 522,39900    20 087,10000    20 087,10000

     Предостав-ление госу-дарственным бюджетным и автоном-ным учре-ждениям субсидий    Все-го    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 522,39900    20 087,10000    20 087,10000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 522,39900    20 087,10000    20 087,10000

61      Задача 2  подпрограммы 3  Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы                                                                                                                                                                                                                                               

62    Показатель 1 задачи 2 подпро-граммы 3  Доля муни-ципальных служащих прошедших подготовку, профессио-нальную пе-реподготов-ку и повы-шения ква-лификации.    От-дел орга-низа-ци-онно-кон-трольной и кад-ро-вой рабо-ты    %    55    60    65    67    68    70    71    72    73    74    74

63    Основное мероприятие  задачи 2 подпро-граммы 3 "Развитие кадрового потенциала муници-пальной службы и приобрете-ния услуг по электронным информаци-онным тех-нологиям Усманского муници-пального района"    Все-го    тыс. руб    Х    211,0    194,7    124,7    152,3    129,8    215,8    148,44000    182,56412    270,00787    270,29727

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    172,9    144,7    85,8    119,3    70,4    127,1    93,42226    83,93912    171,38287    171,67227

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    38,1    50,0    38,9    33,0    59,4    88,7    55,01774    98,62500    98,62500    98,62500

64    Повышение квалифика-ции муници-пальных служащих органов местного самоуправ-ления муни-ципальных районов на условиях софинанси-рования с областным бюджетом     Все-го    тыс. руб    Х    97,8    147,2    56,0    80,4    55,3    137,5    70,20000    102,64173    187,85587    188,14527

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    65,3    104,2    24,0    62,6    20,5    76,8    42,39351    32,58854    117,80268    118,09208

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    32,5    43    32,0    17,8    34,8    60,7    27,80649    70,05319    70,05319    70,05319

65    Приобрете-ние инфор-мационных услуг с ис-пользовани-ем информа-ционно-правовых систем на условиях софинанси-рования с областным бюджетом     Все-го    тыс. руб    Х    113,2    47,5    68,7    71,9    74,5    78,3    78,24000    79,92239    82,15200    82,15200

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    107,6    40,5    61,8    56,7    49,9    50,3    51,02875    51,35058    53,58019    53,58019

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    5,6    7    6,9    15,2    24,6    28,0    27,21125    28,57181    28,57181    28,57181

66    Итого по Подпро-грамме 3    Все-го    тыс. руб    Х    51 774,7    55 225,4    59 049,6    61 510,8    64 225,5    70 329,1    86 780,14064    98 193,04835    84 784,45094    84 784,74034

        об-ластной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    8 723,9    8 818,8    9 190,0    9 672,3    9 778,8    10 731,89478    16 510,90264    10 762,34639    10 762,63579

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    44 108,0    46 501,5    50 230,8    52 320,8    54 553,2    60 550,3    76 048,24586    81 682,14571    74 022,10455    74 022,10455

67    Подпрограмма 4

"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"

68    Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества

69    Показатель 1 задачи 1 подпро-граммы 4  Наличие у предприятий и учрежде-ний Усман-ского муни-ципального района ка-дастровой документа-ци, с обеспе-чением ре-гистрации права муни-ципальной собственно-сти, права оперативно-го управлек-ния или хо-зяйственного ведения    Ко-митет по управле-нию му-ни-ци-пальным иму-ще-ством    %    92    93    95    97    99    100    100    100    100    100    100

70    Показатель 2 задачи 1 подпро-граммы 4  Выполнение плана по до-ходам бюд-жета Усман-ского муни-ципального района от управления и распоря-жения муни-ципальны-мимуще-ством    Ко-митет по управле-нию му-ни-ци-пальным иму-ще-ством    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

71    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро-граммы 4 "Организа-ция кадаст-ровых работ. Инвентари-зация, об-следование объектов ка-питального строитель-ства и зе-мельных участков для целей: оформления прав соб-ственности Усманского муници-пального района Ли-пецкой об-ласти,  ка-дастровой оценки  и налогооб-ложения"    Все-го    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    250,00000    200,00000    200,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    250,00000    200,00000    200,00000

72    Реализация направления расходов основного мероприятия "Организа-ция кадаст-ровых работ. Инвентари-зация, об-следование объектов ка-питального строитель-ства и зе-мельных участков для целей: оформления прав соб-ственности Усманского муници-пального района Ли-пецкой об-ласти,  ка-дастровой оценки  и налогооб-ложения"    Все-го    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    250,00000    200,00000    200,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    250,00000    200,00000    200,00000

73    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпро-граммы 4 "Капиталь-ный ремонт и содержа-ние объектов муници-пальной собственно-сти"    Все-го    тыс. руб    Х    0,0    5 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 243,57446    200,00000    200,00000

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    1 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 243,57446    200,00000    200,00000

74    Реализация основного мероприятия "Капиталь-ный ремонт и содержа-ние объектов муници-пальной собственно-сти"    Все-го    тыс. руб    Х    0,0    3 349,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 243,57446    200,00000    200,00000

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    2 662,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    687,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 243,57446    200,00000    200,00000

75    Капитальный ремонт зда-ния админи-страции Усманского муници-пального района (доп.работы)    Все-го    тыс. руб    Х    0,0    814,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    576,6    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    238,2    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

76    Капитальный ремонт зда-ния админи-страции Усманского района (за-мена кровли)    Все-го    тыс. руб    Х    0,0    399,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    319,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    80,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

77    Капитальный ремонт зда-ния админи-страции Усманского района       (3 этап)    Все-го    тыс. руб    Х    0,0    552,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    442,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    110,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

78    Основное мероприятие 3 задачи 1 подпро-граммы 4 "Проведение комплекс-ных кадаст-ровых работ на террито-рии Усман-ского муни-ципального района"    Все-го    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    200,00000    200,00000    200,00000

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    200,00000    200,00000    200,00000

79    Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение комплекс-ных кадаст-ровых работ на террито-рии Усман-ского муни-ципального района"    Все-го    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    200,00000    200,00000    200,00000

        об-ласт-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    200,00000    200,00000    200,00000

80    Итого по Подпро-грамме 4    Все-го    тыс. руб    Х    415,0    5 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 212,17291    1 693,57446    600,00000    600,00000

        об-ластной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    1 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 212,17291    1 693,57446    600,00000    600,00000

81    Подпрограмма 5

"Поддержка средств массовой информации"

82    Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности орга-нов местного самоуправления

83    Показатель 1 задачи 1  подпро-граммы 5  Увеличение количества материалов, отражающих деятельность администра-ции Усман-ского райо-на, разме-щенных в районной обществен-но-политиче-ской газете "Новая жизнь".     От-дел орга-низа-ци-онно-кон-трольной и кад-ро-вой рабо-ты    %    48    50    60    60    60    60    60    60    60    60    60

84    Основное мероприятие  1 задачи 1 подпро-граммы 5 "Подготовка и распро-странение информации в муници-пальных пе-чатных СМИ"    Все-го    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

85    Предостав-ление муни-ципальным бюджетным и автоном-ным учре-ждениям субсидий    Все-го    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

86    Итого по Подпро-грамме 5    Все-го    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

87    Всего по Программе    Все-го    тыс. руб    Х    63 443,1    72 341,7    73 519,9    74 387,0    78 175,2    89 265,8    ###########    136 335,46180    ###########    118 673,74034

        об-ластной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    12 723,9    9 012,2    9 276,1    9 749,1    9 860,0    10 814,79302    16 598,29463    10 762,34639    10 762,63579

        рай-он-ный бюджет    тыс. руб    Х    55 776,4    59 617,8    64 507,7    65 110,9    68 426,1    79 405,8    ###########    119 737,16717    ###########    107 911,10455
































Внесено:  председатель комитета по финансам                              И.В. Демихова

    


Согласовано: зам. главы администрации                                         Р.И.Иевлева


                     начальник юридического отдела                                Д.Ю. Терновых                        

             


Рассылка:  комитет по финансам

                

                    юридический отдел


                     


Обсудить
Полезные ссылки