Постановление администрации района № 378 от 21.04.2023 года
Скачать документ:
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Усмань
21.04.2023 г. № 378
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2025 годы»»
В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюджета администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского муниципального района от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муни-ципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы» (с изменениями):
1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы»:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 947 386,05157 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год – 63 443,1 тыс.руб.;
2017 год – 72 341,7 тыс.руб.;
2018 год – 73 519,9 тыс.руб.;
2019 год – 74 387,0 тыс.руб.;
2020 год – 78 175,2 тыс.руб.;
2021 год – 89 265,8 тыс.руб.;
2022 год – 122 563,49849 тыс. руб.;
2023 год – 136 335,4468 тыс. руб.;
2024 год – 118 680,65094 тыс. руб.;
2025 год – 118 673,74034 тыс. руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточня-ются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
1.1.2. В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:
в абзаце третьем цифры «932 642,04503» заменить цифрами «947 386,05157»;
в абзаце четвертом цифры «188 669,63094» заменить цифрами «186 690,92393»;
в абзаце шестом цифры «705 154,34118» заменить цифрами «716 657,48027»;
в абзаце седьмом цифры «15 053,77291» заменить цифрами «15 773,34737»;
в абзаце восьмом цифры «23 065,5» заменить цифрами «24 565,5».
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муници-пального района на 2016-2025 годы" таблицу "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2025 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»:
1.3.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:
Объемы финансирования, всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 189 690,92393 тыс. руб., из них:
2016 год – 8 839,9 тыс. руб.;
2017 год – 9 746,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;
2019 год - 10 142,3 тыс. руб.;
2020 год – 10 936,4 тыс. руб.;
2021 год - 14 887,1 тыс.руб.;
2022 год – 30 767,98494 тыс.руб.;
2023 год – 33 441,63899 тыс. руб.;
2024 год – 30 289,0 тыс. руб.;
2025 год – 30 289,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
1.3.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «188 669,63094» заменить цифрами «189 690,92393»;
в абзаце втором цифры «188 149,23270» заменить цифрами «189 083,13370»;
в абзаце третьем цифры «520,4» заменить цифрами «607,79023»;
1.4. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района»:
1.4.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно составят всего - 716 657,48027 тыс. руб., из них:
2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год – 70 329,1 тыс. руб.;
2022 год – 86 780,14064 тыс. руб.;
2023 год – 98 193,04835 тыс. руб.;
2024 год – 84 784,45094 тыс. руб.;
2025 год – 84 784,45094 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.4.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «705 154,34118» заменить цифрами «716 657,48027»;
в абзаце втором цифры «608 284,66959» заменить цифрами «614 039,20067»;
в абзаце третьем цифры «96 869,67159» заменить цифрами «102 618,27960».
1.5. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:
1.5.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 15 773,34737 тыс. руб., из них:
2016 год – 415,0 тыс. руб.;
2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;
2019 год - 363,9 тыс. руб.;
2020 год – 496,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 537,9 тыс. руб.;
2022 год – 2 212,17291 тыс. руб.;
2023 год – 1693,57446 тыс. руб.;
2024 год – 600,0 тыс. руб.;
2025 год – 600,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.5.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «15 053,77291» заменить цифрами «15 773,34737»;
в абзаце втором цифры «11 053,77291» заменить цифрами «11 773,34737».
1.6. В Подпрограмме 5 «Поддержка средств массовой информации»:
1.6.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой ре-дакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно составят всего - 24 565,5 тыс. руб., из них:
2016 год – 1 800,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 800,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 800,0 тыс. руб.;
2019 год - 2 355,0 тыс. руб.;
2020 год – 2 500,0 тыс. руб.;
2021 год – 2 510,5 тыс. руб.;
2022 год – 2 800,0 тыс. руб.;
2023 год – 3 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 3 000,0 тыс. руб.
2025 год – 3 000,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансо-вый год и плановый период.
1.6.2. в текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «23 065,5» заменить цифрами «24 565,5»;
в абзаце третьем цифры «23 065,5» заменить цифрами «24 565,5».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.
Глава администрации района В.М. Мазо
Демихова И.В.
2-11-89
Приложение 1 к Постановлению администрации Усманского муни-ципального района от 21.04.2023 г. № 378
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманско-го муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы "
Таблица
№ п/п Наимено-вание це-лей, инди-каторов, за-дач, 1показателей, подпро-грамм, ос-новных ме-роприятий От-вет-ственный ис-пол-ни-тель Еди-ница из-ме-ре-ния Значения индикаторов и показателей
2015 год факт 2016 год 2017 год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы "
3 Индикатор Отношение объема му-ниципально-го долга Усманского муници-пального района по состоянию на 1 января года, следу-ющего за от-четным, к общему го-довому объ-ему доходов бюджета района в от-четном фи-нансовом году (без учета без-возмездных поступлений и налоговых доходов по дополни-тельным нормативам отчислений) Ко-митет по фи-нан-сам % 135 114 49 49 49 49 0,8 <49 <49 <49 <49
4 Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"
5 Показатель 1 задачи 1 муници-пальной программы Объем де-фицита бюджета района Ко-митет по фи-нан-сам % 0 12,1 5 5 5 5 1 5 5 5 5
6 Задача 2 муниципальной программы. "Эффективное управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
7 Показатель 1 задачи 2 муници-пальной программы Объем рас-ходов на об-служивание муници-пального долга Ко-митет по фи-нан-сам % 0,43 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
8 Задача 3 муниципальной программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муни-ципальных служащих Усманского муниципального района"
9 Показатель 1 задачи 3 муници-пальной программы Количество муници-пальных служащих и лиц, заме-щающих му-ниципальные должности, прошедших повышение квалифика-ции От-дел орга-низа-ци-онно-кон-трольной и кад-ро-вой рабо-ты ед. 8 10 9 10 15 10 10 10 10 10 10
10 Задача 4 муниципальной программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"
11 Показатель 1 задачи 4 муници-пальной программы Выполнение плана по до-ходам бюд-жета Усман-ского муни-ципального района от управления и распоря-жения муни-ципальным имуществом Ко-митет по управле-нию му-ни-ци-пальным иму-ще-ством % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Задача 5 муниципальной программы. "Расширение информационного пронстранства"
13 Показатель 1 задачи 5 муници-пальной программы Количество экземпляров в год район-ной газеты "Новая жизнь" От-дел орга-низа-ци-онно-кон-трольной и кад-ро-вой рабо-ты тыс.шт. 624 562 593 483,6 624,4 156 119,6 102 112,2 117,3 117,3
14 Подпрограмма 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование орга-низации бюджетного процесса»
15 Задача 1 Подпрограммы 1
Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16 Показатель 1 задачи 1 подпро-граммы 1 Исполнение бюджета района по доходам без учета без-возмездных поступлений к утвер-жденному плану. Ко-митет по фи-нан-сам % 108 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 Показатель 2 задачи 1 подпро-граммы 1 Доля расхо-дов бюджета района, сформиро-ванных в со-ответствии с муници-пальными программа-ми Ко-митет по фи-нан-сам % 96,9 97 98 97 97 97 97 97 97 97 97
18 Показатель 3 задачи 1 подпро-граммы 1 Соотноше-ние объема проверенных средств бюджета района и общей сум-мы расходов бюджета района (соб-ственные средства) Ко-митет по фи-нан-сам % 0 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10
19 Показатель 4 задачи 1 подпро-граммы 1 Отношение объема про-сроченной кредитор-ской задол-женности к объему рас-ходов бюд-жета района Ко-митет по фи-нан-сам % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Показатель 5 задачи 1 подпро-граммы 1 Соблюде-ниеустанов-ленных за-конодатель-ством сроков формирова-ния и предостав-ления отчет-ности об ис-полнении бюджета района и консолиди-рованного бюджета Ко-митет по фи-нан-сам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Показатель 6 задачи 1 подпро-граммы 1 Доля заку-пок, разме-щенных че-рез "Центр компетенций централизо-ванного бух-галтерского учета и му-ниципаль-ных заку-пок", не позднее сро-ка, опреде-ленного в порядке вза-имодействия уполномо-ченного учреждения с заказчика-ми Усман-ского муни-ципального района при определении поставщиков , утвержден-ном поста-новлением администра-ции Усман-ского муни-ципального района Ли-пецкой об-ласти от 05.03.2021 N135 Ко-митет по фи-нан-сам % 0 0 0 0 0 0 95 95 95 96 96
22 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро-граммы 1
"Эффектив-ное управ-ление фи-нансами Усманского муници-пального района" Все-го тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 11 822,3 11 619,87031 12 106,16899 9 982,90000 9 982,90000
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,89824 87,39199 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 11 741,1 11 536,97207 12 018,77700 9 982,90000 9 982,90000
23 Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправ-ления Усманского муници-пального района Все-го тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 033,66181 10 513,64200 9 982,90000 9 982,90000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 033,66181 10 513,64200 9 982,90000 9 982,90000
24 Расходы на обеспечение функций ор-ганов мест-ного само-управления Усманского муници-пального района (за исключени-ем расходов на выплаты по оплате труда работ-ников ука-занных ор-ганов) Все-го тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 889,10450 802,71499 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 889,10450 802,71499 0,00000 0,00000
25 Реализация переданных полномочий в части кон-троля за ис-полнением бюджетов поселений в соответствии с федераль-ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-ципах орга-низации местного самоуправ-ления в Рос-сийской Фе-дерации" Все-го тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,00000 650,00000 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,00000 650,00000 0,00000 0,00000
26 Повышение квалифика-ции муници-пальных служащих органов местного самоуправ-ления муни-ципальных районов на условиях софинанси-рования с областным бюджетом Все-го тыс. руб Х 8,5 5,0 109,3 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 98,8 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 8,5 5,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
27 Приобрете-ние инфор-мационных услуг с ис-пользовани-ем информа-ционно-правовых систем на условиях софинанси-рования с областным бюджетом Все-го тыс. руб Х 0,0 0,0 105,1 109,2 114,6 118,9 127,10400 139,81200 0,00000 0,00000
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 94,6 86,1 76,8 81,2 82,89824 87,39199 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 10,5 23,1 37,8 37,7 44,20576 52,42001 0,00000 0,00000
28 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпро-граммы 1 "Создание единой си-стемы бюд-жетного и бухгалтер-ского учета и осуществ-ление цен-трализован-ных закупок товаров, ра-бот и услуг для обеспе-чения муни-ципальных нужд Усманского муници-пального района" Все-го тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 19 148,11463 21 335,47000 20 306,10000 20 306,10000
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 19 148,11463 21 335,47000 20 306,10000 20 306,10000
29 Осуществ-ление пол-номочий в части со-держание специалиста по муници-пальным за-купкам Все-го тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000
30 Расходы на обеспечение деятельно-сти муници-пальных ка-зенных учреждений Все-го тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 19 073,11463 21 260,47000 20 306,10000 20 306,10000
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 19 073,11463 21 260,47000 20 306,10000 20 306,10000
31 Итого по Подпро-грамме 1 Все-го тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 14 887,1 30 767,98494 33 441,63899 30 289,00000 30 289,00000
об-ластной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,89824 87,39199 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 14 805,9 30 685,08670 33 354,24700 30 289,00000 30 289,00000
32 Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
33 Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
34 Показатель 1 задачи 1 подпро-граммы 2 Отношение предельного объема му-ниципально-го долга района к утвержден-ному обще-му годовому объему до-ходов бюд-жета без учета без-возмездных поступлений и налоговых доходов по дополни-тельным нормативам отчислений Ко-митет по фи-нан-сам % 186 155 50 50 50 50 5 <50 <50 <50 <50
35 Показатель 2 задачи 1 подпро-граммы 2 Отношение предельного объема за-имствований района к сумме, направляе-мой на фи-нансирова-ние дефици-та бюджета и (или) пога-шение дол-говых обяза-тельств рай-она Ко-митет по фи-нан-сам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
36 Показатель 3 задачи 1 подпро-граммы 2 Объем про-сроченной задолженно-сти по дол-говым обяза-тельствам района Ко-митет по фи-нан-сам руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Основное мероприятие задачи 1 подпро-граммы 2
Обеспечение своевремен-ности и пол-ноты испол-нения долго-вых обяза-тельств Все-го тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 7,20000 7,20000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 7,20000 7,20000 0,00000
38 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспече-ние свое-временности и полноты исполнения долговых обяза-тельств» Все-го тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 7,20000 7,20000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 7,20000 7,20000 0,00000
39 Итого по Подпро-грамме 2 Все-го тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 7,20000 7,20000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 7,20000 7,20000 0,00000
40 Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"
41 Задача 1 подпрограммы 3 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий
42 Показатель 1 задачи 1 подпро-граммы 3 Расходы бюджета муници-пального образования на содержа-ние работни-ков органов местного самоуправ-ления в рас-чете на од-ного жителя муници-пального образования Ко-митет по фи-нан-сам руб. 1235,4 1264 1200 1536 1604,8 1704,5 1745,2 1710 1720 1730 1730
43 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро-граммы 3 Обеспечение реализации муници-пальной программы «Повышение эффективно-сти деятель-ности орга-нов местного самоуправ-ления Усманского муници-пального района на 2016-2024 годы" Все-го тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 52 181,14200 53 141,12171 47 716,37955 47 716,37955
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 52 181,14200 53 141,12171 47 716,37955 47 716,37955
44 Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправ-ления Усманского муници-пального района Все-го тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 655,89213 45 321,85117 43 061,64491 43 061,64491
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 655,89213 45 321,85117 43 061,64491 43 061,64491
45 Расходы на обеспечение функций ор-ганов мест-ного само-управления Усманского муници-пального района (за исключени-ем расходов на выплаты по оплате труда работ-ников ука-занных ор-ганов) Все-го тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 8 272,26287 7 599,27054 4 434,73464 4 434,73464
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 8 272,26287 7 599,27054 4 434,73464 4 434,73464
46 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспече-ние реализа-ции муници-пальной программы «Повышение эффективно-сти деятель-ности орга-нов местного самоуправ-ления Усманского муници-пального района на 2016-2024 годы» Все-го тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 252,98700 220,00000 220,00000 220,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 252,98700 220,00000 220,00000 220,00000
47 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпро-граммы 3 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" Все-го тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 6 920,00000 6 120,00000 6 120,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 6 920,00000 6 120,00000 6 120,00000
48 Доплаты к пенсиям му-ниципаль-ных служа-щих Усман-ского муни-ципального района Все-го тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 6 920,00000 6 120,00000 6 120,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 6 920,00000 6 120,00000 6 120,00000
49 Основное мероприятие 4 задачи 1 подпро-граммы 3"Реализация мер по раз-витию ар-хивного дела Усманского муници-пального района Ли-пецкой об-ласти" Все-го тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 380,58200 2 544,58200 2 544,58200
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 380,58200 2 544,58200 2 544,58200
50 Реализация переданного полномочия в соответ-ствии с За-коном Ли-пецкой об-ласти от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наде-лении орга-нов местного самоуправ-ления госу-дарственны-ми полномо-чиями Ли-пецкой об-ласти в сфе-ре архивного дела" Все-го тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 380,58200 2 544,58200 2 544,58200
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 380,58200 2 544,58200 2 544,58200
51 Основное мероприятие 5 задачи 1 подпро-граммы 3 "Устранение причин и условий, способству-ющих со-вершению правонару-шений" Все-го тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 1 260,41302 1 260,41302 1 260,41302
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 1 260,41302 1 260,41302 1 260,41302
52 Реализация переданного полномочия в соответ-ствии с За-коном Ли-пецкой об-ласти от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об ад-министра-тивных ко-миссиях и наделении органов местного самоуправ-ления госу-дарственны-ми полномо-чиями по образованию и организа-ции деятель-ности адми-нистратив-ных комис-сий, состав-лению про-токолов об администра-тивных пра-вонаруше-ниях" Все-го тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 1 260,41302 1 260,41302 1 260,41302
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 1 260,41302 1 260,41302 1 260,41302
53 Основное мероприятие 6 задачи 1 подпро-граммы 3 "Осуществ-ление мер по профилакти-ке безнад-зорности, семейного неблагопо-лучия" Все-го тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 397,73300 1 397,73300 1 397,73300
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 397,73300 1 397,73300 1 397,73300
54 Реализация переданного полномочия в соответ-ствии с За-коном Ли-пецкой об-ласти от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершен-нолетних и защите их прав в Ли-пецкой об-ласти и наделении органов местного самоуправ-ления госу-дарственны-ми полномо-чиями по образованию и организа-ции деятель-ности ко-миссий по делам несо-вершенно-летних и за-щите их прав" Все-го тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 397,73300 1 397,73300 1 397,73300
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 397,73300 1 397,73300 1 397,73300
55 Основное мероприятие 7 задачи 1 подпро-граммы 3 "Формиро-вание эффек-тивной си-стемы меж-ведомствен-ного взаи-модействия в сфере пре-дупрежде-ния семей-ного небла-гополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родите-лей" Все-го тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 3 800,64500 3 800,64500 3 800,64500
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 3 800,64500 3 800,64500 3 800,64500
56 Реализация переданного полномочия в соответ-ствии с За-коном Ли-пецкой об-ласти от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправ-ления от-дельными государ-ственными полномочи-ями по осу-ществлению деятельно-сти по опеке и попечи-тельству в Липецкой области" в части со-держания численности специали-стов, осу-ществляю-щих дея-тельность по опеке и по-печитель-ству Все-го тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 3 800,64500 3 800,64500 3 800,64500
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 3 800,64500 3 800,64500 3 800,64500
57 Основное мероприятие 8 задачи 1 подпро-граммы 3"Подготовка информа-ции для ве-дения Реги-стра норма-тивных пра-вовых актов" Все-го тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 952,89050 952,89050 952,89050
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 952,89050 952,89050 952,89050
58 Реализация переданного полномочия в соответ-ствии с За-коном Ли-пецкой об-ласти от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправ-ления от-дельными государ-ственными полномочи-ями по сбору информации от поселе-ний, входя-щих в муни-ципальный район, необ-ходимой для ведения Ре-гистра му-ниципаль-ных норма-тивных пра-вовых актов Липецкой области" Все-го тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 952,89050 952,89050 952,89050
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 952,89050 952,89050 952,89050
59 Основное мероприятие 9 задачи 1 подпро-граммы 3 "Формиро-вание еди-ной полити-ки в области охраны тру-да и соци-ально-трудовых отношений" Все-го тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 634,70000 634,70000 634,70000
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 634,70000 634,70000 634,70000
60 Реализация переданного полномочия в соответ-ствии с За-коном Ли-пецкой об-ласти от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделе-нии органов местного самоуправ-ления от-дельными государ-ственными полномочи-ями в обла-сти охраны труда" Все-го тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 634,70000 634,70000 634,70000
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 634,70000 634,70000 634,70000
Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение муници-пальных учреждений" Все-го тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 522,39900 20 087,10000 20 087,10000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 522,39900 20 087,10000 20 087,10000
Предостав-ление госу-дарственным бюджетным и автоном-ным учре-ждениям субсидий Все-го тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 522,39900 20 087,10000 20 087,10000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 522,39900 20 087,10000 20 087,10000
61 Задача 2 подпрограммы 3 Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы
62 Показатель 1 задачи 2 подпро-граммы 3 Доля муни-ципальных служащих прошедших подготовку, профессио-нальную пе-реподготов-ку и повы-шения ква-лификации. От-дел орга-низа-ци-онно-кон-трольной и кад-ро-вой рабо-ты % 55 60 65 67 68 70 71 72 73 74 74
63 Основное мероприятие задачи 2 подпро-граммы 3 "Развитие кадрового потенциала муници-пальной службы и приобрете-ния услуг по электронным информаци-онным тех-нологиям Усманского муници-пального района" Все-го тыс. руб Х 211,0 194,7 124,7 152,3 129,8 215,8 148,44000 182,56412 270,00787 270,29727
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 172,9 144,7 85,8 119,3 70,4 127,1 93,42226 83,93912 171,38287 171,67227
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 38,1 50,0 38,9 33,0 59,4 88,7 55,01774 98,62500 98,62500 98,62500
64 Повышение квалифика-ции муници-пальных служащих органов местного самоуправ-ления муни-ципальных районов на условиях софинанси-рования с областным бюджетом Все-го тыс. руб Х 97,8 147,2 56,0 80,4 55,3 137,5 70,20000 102,64173 187,85587 188,14527
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 65,3 104,2 24,0 62,6 20,5 76,8 42,39351 32,58854 117,80268 118,09208
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 32,5 43 32,0 17,8 34,8 60,7 27,80649 70,05319 70,05319 70,05319
65 Приобрете-ние инфор-мационных услуг с ис-пользовани-ем информа-ционно-правовых систем на условиях софинанси-рования с областным бюджетом Все-го тыс. руб Х 113,2 47,5 68,7 71,9 74,5 78,3 78,24000 79,92239 82,15200 82,15200
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 107,6 40,5 61,8 56,7 49,9 50,3 51,02875 51,35058 53,58019 53,58019
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 5,6 7 6,9 15,2 24,6 28,0 27,21125 28,57181 28,57181 28,57181
66 Итого по Подпро-грамме 3 Все-го тыс. руб Х 51 774,7 55 225,4 59 049,6 61 510,8 64 225,5 70 329,1 86 780,14064 98 193,04835 84 784,45094 84 784,74034
об-ластной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 8 723,9 8 818,8 9 190,0 9 672,3 9 778,8 10 731,89478 16 510,90264 10 762,34639 10 762,63579
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 44 108,0 46 501,5 50 230,8 52 320,8 54 553,2 60 550,3 76 048,24586 81 682,14571 74 022,10455 74 022,10455
67 Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"
68 Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества
69 Показатель 1 задачи 1 подпро-граммы 4 Наличие у предприятий и учрежде-ний Усман-ского муни-ципального района ка-дастровой документа-ци, с обеспе-чением ре-гистрации права муни-ципальной собственно-сти, права оперативно-го управлек-ния или хо-зяйственного ведения Ко-митет по управле-нию му-ни-ци-пальным иму-ще-ством % 92 93 95 97 99 100 100 100 100 100 100
70 Показатель 2 задачи 1 подпро-граммы 4 Выполнение плана по до-ходам бюд-жета Усман-ского муни-ципального района от управления и распоря-жения муни-ципальны-мимуще-ством Ко-митет по управле-нию му-ни-ци-пальным иму-ще-ством % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
71 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро-граммы 4 "Организа-ция кадаст-ровых работ. Инвентари-зация, об-следование объектов ка-питального строитель-ства и зе-мельных участков для целей: оформления прав соб-ственности Усманского муници-пального района Ли-пецкой об-ласти, ка-дастровой оценки и налогооб-ложения" Все-го тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 250,00000 200,00000 200,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 250,00000 200,00000 200,00000
72 Реализация направления расходов основного мероприятия "Организа-ция кадаст-ровых работ. Инвентари-зация, об-следование объектов ка-питального строитель-ства и зе-мельных участков для целей: оформления прав соб-ственности Усманского муници-пального района Ли-пецкой об-ласти, ка-дастровой оценки и налогооб-ложения" Все-го тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 250,00000 200,00000 200,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 250,00000 200,00000 200,00000
73 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпро-граммы 4 "Капиталь-ный ремонт и содержа-ние объектов муници-пальной собственно-сти" Все-го тыс. руб Х 0,0 5 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 243,57446 200,00000 200,00000
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 1 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 243,57446 200,00000 200,00000
74 Реализация основного мероприятия "Капиталь-ный ремонт и содержа-ние объектов муници-пальной собственно-сти" Все-го тыс. руб Х 0,0 3 349,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 243,57446 200,00000 200,00000
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 2 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 687,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 243,57446 200,00000 200,00000
75 Капитальный ремонт зда-ния админи-страции Усманского муници-пального района (доп.работы) Все-го тыс. руб Х 0,0 814,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 576,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
76 Капитальный ремонт зда-ния админи-страции Усманского района (за-мена кровли) Все-го тыс. руб Х 0,0 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
77 Капитальный ремонт зда-ния админи-страции Усманского района (3 этап) Все-го тыс. руб Х 0,0 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
78 Основное мероприятие 3 задачи 1 подпро-граммы 4 "Проведение комплекс-ных кадаст-ровых работ на террито-рии Усман-ского муни-ципального района" Все-го тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 200,00000 200,00000 200,00000
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 200,00000 200,00000 200,00000
79 Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение комплекс-ных кадаст-ровых работ на террито-рии Усман-ского муни-ципального района" Все-го тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 200,00000 200,00000 200,00000
об-ласт-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 200,00000 200,00000 200,00000
80 Итого по Подпро-грамме 4 Все-го тыс. руб Х 415,0 5 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 212,17291 1 693,57446 600,00000 600,00000
об-ластной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 415,0 1 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 212,17291 1 693,57446 600,00000 600,00000
81 Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
82 Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности орга-нов местного самоуправления
83 Показатель 1 задачи 1 подпро-граммы 5 Увеличение количества материалов, отражающих деятельность администра-ции Усман-ского райо-на, разме-щенных в районной обществен-но-политиче-ской газете "Новая жизнь". От-дел орга-низа-ци-онно-кон-трольной и кад-ро-вой рабо-ты % 48 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60
84 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро-граммы 5 "Подготовка и распро-странение информации в муници-пальных пе-чатных СМИ" Все-го тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
85 Предостав-ление муни-ципальным бюджетным и автоном-ным учре-ждениям субсидий Все-го тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
86 Итого по Подпро-грамме 5 Все-го тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
87 Всего по Программе Все-го тыс. руб Х 63 443,1 72 341,7 73 519,9 74 387,0 78 175,2 89 265,8 ########### 136 335,46180 ########### 118 673,74034
об-ластной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 12 723,9 9 012,2 9 276,1 9 749,1 9 860,0 10 814,79302 16 598,29463 10 762,34639 10 762,63579
рай-он-ный бюджет тыс. руб Х 55 776,4 59 617,8 64 507,7 65 110,9 68 426,1 79 405,8 ########### 119 737,16717 ########### 107 911,10455
Внесено: председатель комитета по финансам И.В. Демихова
Согласовано: зам. главы администрации Р.И.Иевлева
начальник юридического отдела Д.Ю. Терновых
Рассылка: комитет по финансам
юридический отдел
