Постановление администрации района № 379 от 25.04.2023 года
Скачать документ:
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Усмань
« 25 » апреля 2023 года № 379
О внесении изменений в постановление
администрации района от 24.02.2016 года №80
«Об утверждении муниципальной программы
«Создание условий для обеспечения безопасности
населения Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016 – 2025 годы»
В соответствие с постановлением администрации Усманского муниципаль-ного района от 14 декабря 2020 года №779 «О внесении изменений в постанов-ление администрации района от 20 февраля 2016 года №68 «О перечне муници-пальных программ Усманского муниципального района», и в целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования администрация Усманского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ: Август 2019 года
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 24 февраля 2016 г. №80 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения безопасности населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 – 2025 годы»:
1.1. В паспорте муниципальной программы Усманского района «Создание условий для обеспечения безопасности населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 – 2025 годы» (приложение к постановлению администрации района) в разделе «Объемы финансирования за счёт средств рай-онного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной про-граммы» изложить в новой редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств районного бюд-жета. Прогнозируемый объем финансирования из районного бюджета 47722,94 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2016 г. - 2820,2 тыс. руб.;
2017 г.- 3416,3 тыс. руб.;
2018 г.- 3888,9 тыс. руб.;
2019 г. -4473,170 тыс. руб.;
2020 г.- 3311,5 тыс. руб.;
2021 г.- 6538,8 тыс. руб.;
2022 г.- 7626,1 тыс. руб.;
2023 г.- 6477,97 тыс. руб.;
2024 г.- 4585,0 тыс. руб.;
2025 г.- 4585,0 тыс. руб.
по подпрограммам:
Подпрограмма № 1– 47592,94 тыс. руб.
Подпрограмма № 2–130,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формиро-вании
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
1.2. В текстовой части, пункте 5) «Краткое описание ресурсного обеспече-ния за счёт бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной про-граммы с обобщением данной информации по форме» изложить в новой редак-ции:
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах пла-нируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 47722,94 тыс.руб., в том числе:
- подпрограмма 1 «Гражданская защита Усманского муниципального рай-она Липецкой области на 2016 – 2025 годы»-предположительно 47592,94 тыс. руб.,
- подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на террито-рии Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 – 2025 го-ды» -предположительно 130,0 тыс.руб.
1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Гражданская защита Усманского муни-ципального района Липецкой области на 2016-2025 годы» в разделе «Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» внести следующие изменения:
«Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, фи-нансируемые за счет средств районного бюджета предположительно составят 47592,94 тыс. руб., из них:
2016 г. - 2820,2 тыс. руб.;
2017 г.- 3416,3 тыс. руб.;
2018 г.- 3888,9 тыс. руб.;
2019 г -4473,170 тыс. руб.;
2020 г.- 3311,5 тыс. руб.;
2021 г.- 6538,8 тыс. руб.;
2022 г.- 7626,1 тыс. руб.;
2023 г.- 6477,97 тыс. руб.;
2024 г.- 4585,0 тыс. руб.;
2025 г.- 4585,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.4. В текстовой части Подпрограммы I пункт 5) «Обоснование объема фи-нансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1» внести сле-дующие изменения:
Потребность в финансовых средствах районного бюджета на реализацию Подпрограммы 1 составляет – 47592,94 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. - 2820,2 тыс. руб.;
2017 г.- 3416,3 тыс. руб.;
2018 г.- 3888,9 тыс. руб.;
2019 г. -4473,170 тыс. руб.;
2020 г.- 3311,5 тыс. руб.;
2021 г.- 6538,8 тыс. руб.;
2022 г.- 7626,1 тыс. руб.;
2023 г.- 6477,97 тыс. руб.;
2024 г.- 4585,0 тыс. руб;
2025 г.- 4585,0 тыс. руб.
Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в процес-се
исполнения районного бюджета.
1.5. Приложение к муниципальной программе «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной про-граммы
«Создание условий для обеспечения безопасности населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-го заместителя главы администрации района Т.А. Казьмину.
Глава администрации района В.М. Ма-зо
Беляев В.И.
2-14-40
Печатать,
Приложение
к муниципальной программе
«25» апреля 2023 г. № 379
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Создание условий для обеспечения безопасности населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
Таблица
№ п/п Наименование целей, индика-торов, задач, показателей, подпрограмм, основных меро-приятий Ответствен-ный
исполни-тель,
соисполни-тели Еди-ница из-ме-ре-ния Значения индикаторов и показателей
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020
год
2021 год 2022
год 2023
год 2024
год 2025
год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Цель муниципальной программы - Создание условий для обеспечение безопасности жизни населения
3 Индикатор цели муници-пальной программы:
Удовлетворенность населения деятельностью органов мест-ного самоуправления по обес-печению безопасности граж-дан Отдел по мо-билизацион-ной работе, ГО и ЧС ад-министрации района % 42 47 50 52 55 55 55 55 55 55
4 Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение условий для защиты населения и территории Усманского муниципального райо-на от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и вызванных террористическими актами.
5 Показатель задачи 1 муни-ципальной программы:
- сокращение деструктивных событий (пожаров, чрезвы-чайных ситуаций) к базовому показателю Отдел по мо-билизацион-ной работе ГО и ЧС ад-министрации района % 3 3,5 4 4,5 5 5 5 5 5 5
6 Подпрограмма 1: Гражданская защита Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 – 2025 годы».
7 Задача 1 подпрограммы 1: Повышение уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характе-ра
8 Показатель 1 задачи1 под-программы 1:
Увеличение количества лю-дей, спасенных при пожарах,
чрезвычайных ситуациях,
происшествиях на водных объектах)
Отдел моби-лизационной работы, ГО и ЧС,
МКУ
«Усманская
ЕДДС» % 6,5 4,7 7,3 7,3 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
9 Основное мероприятие за-дачи 1 подпрограммы 1
Предупреждение и ликвида-ция последствий чрезвычай-ных ситуаций
Районный бюджет
тыс.
руб.
2820,2
3416,3
3888,9
4473,
170
3311,5
6538,8
7626,1
6477,97
4585,0
4585,0
10 Расходы на обеспечение дея-тельности муниципальных ка-зенных учреждений (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-ганами управления
Районный бюджет тыс.
руб. 2487,8 2858,0 3178,1
3226,3
3226,3 4000,6 4318,4 3284,37 4412,5 4412,5
11 Реализация переданных пол-номочий в части ГО и ЧС в соответствии с ФЗ №131- ФЗ от 6.10.2003 г.(расходы на вы-плату персонала) Районный бюджет тыс.
руб. 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 892,5 1088,4 2700,4 0,0 0,0
12 Расходы на обеспечения дея-тельности муниципальных ка-зенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).
Районный бюджет тыс.
руб 316,2 431,8 590,3 493,3 - 846,8 378,8 487,2 167,5 167,5
13 Расходы на обеспечение дея-тельности муниципального казенного учреждения (Иные бюджетные ассигнования)
Районный бюджет тыс.
руб 6,2 7,0 1,0 5 - 0,0 0,9 1,0 0,0 0.0
14 Реализация направления рас-ходов основного мероприятия
«Предупреждение и ликвида-ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций» (Закупка това
ров, работ и услуг для обеспе-чения деятельности
Районный бюджет тыс.
руб 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 208,6 5,0 5,0 5,0
15 Иные межбюджетные транс-ферты на осуществление пол-номочий в части предупре-ждения и ликвидации послед-ствий ЧС в соответствии с ФЗ№131 от 6.10.2003 г.(оплата за КСЭОН) Районный бюджет тыс.
руб.
109,5
109,5 109,5 109,5 109,5 793,9 1631,0 216,0 0,0 0,0
