Постановление администрации района № 971 от 13.11.2023 года
Скачать документ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Усмань
13.11.2023 год № 1071
О внесении изменения в постановление
администрации района № 93 от 29.02.2016 г.
«Об утверждении муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016 – 2026 годы»
В соответствии с решением сессии Совета депутатов Усманского муници-пального района № 20-158н от 23 декабря 2022г. «Об утверждении бюджета Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федера-ции на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов», администрация Усман-ского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации района № 93 от 29.02.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Содержа-ние и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципально-го района Липецкой области на 2016 – 2026 годы»:
1.1 Приложение к муниципальной программе «Содержание и разви-тие муниципального хозяйства Усманского муниципального райо-на Липецкой области на 2016 – 2026 годы» изложить в новой ре-дакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-местителя главы администрации района И.А. Фролову.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
УСМАНСКОГО РАЙОНА В.М. МАЗО
Терновых А.А.
3-16-61
Приложение
к постановлению администрации района
№ 1071 от 13.11.2023 г.
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы «Содержание и развитие муници-пального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»
№ п.п. Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направ-лений расходов Еди-ница
из-мере-ния Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
базо-вый
2015 г. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Цель муниципальной Программы Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Усманского муниципального района
2 Индикатор 1 удовлетворенность населения транспортными услу-гами для населения % Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Индикатор 2 увеличение протя-женности дорог местного значе-ния с твердым покрытием % Х 2,2 2,3 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4
4 Индикатор 3 уменьшение потреб-ления ТЭР на объектах соцкульт-быта % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Индикатор 4 снижение количе-ства зарегистрированных нару-шений правил дорожного движе-ни % Х Х Х 5 5 5 5 5 10 10 10 10
6 Индикатор 5снижение количества аварийных многоквартирных до-мов на территории района шт Х Х Х Х Х Х 33 33 21 21 21 21
7 Индикатор 6 протяженность по-строенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотве-дения, км; км Х Х Х Х Х Х Х 0 5 0 0 0
8 Индикатор 7строительство ре-конструкция водопроводных се-тей км Х Х Х Х Х Х Х 0 3,5 0 0 0
9 Индикатор 8 строительство ре-конструкция канализационных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 1,8 0 0 0
10 Индикатор 9 годовой объем ввода объектов завершенного строи-тельства в части водоснабжения и (или) водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 1 1
11 Индикатор 10снижение энергопо-требления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 10 10
12 Индикатор 11снижение показате-ля удельной аварийности на цен-трализованных системах водо-снабжения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5 5 5
13 Индикатор 12 снижение показа-теля потерь коммунального ре-сурса % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 10 10
14 Индикатор 13количество постро-енных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения шт Х Х Х Х Х Х Х 0 2 1 1 1
15 Индикатор 14 дополнительный объем жилья, введенного в экс-плуатацию при оказании господ-держки, тыс. кв. м. Х Х Х Х Х Х Х 0 10 40 20 20
16 Задача 1 муниципальной программы - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского
транспорта общего пользования
17 Показатель 1 задачи 1 муници-пальной Программы
- количество социально-значимых межпоселенческих маршрутов шт Х 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
18 Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состо-яния
19 Показатель 1 задачи 2 муници-пальной Программы
- протяженность отремонтиро-ванных автомобильных дорог общего пользования местного значения км Х 13,7 30,6 38 35 37 38 35 38 36 37 36
20 Задача 3 Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной ин-фраструктурой.
21 Показатель 1 задачи 3 муници-пальной Программы
- количество МКД, где будет про-веден капитальный ремонт шт Х 0 4 7 9 5 4 4 0 2 2 2
22 Показатель 2 задачи 3 муници-пальной Программы
- снижение потребления топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе % Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 Показатель 3 задачи 3 муници-пальной Программы
- количество обустроенных кон-тейнерных площадок для ТКО шт. Х Х Х Х 935 935 935 1000 1500 1500 1500 1500
24 Показатель 4 задачи 3 муници-пальной Программы
- Площадь построенного (приоб-ретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищно-го фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищно-го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строи-тельства, тыс. кв. м. кв.м Х Х Х Х 0 0 0 0 0 2607,5 0 0
25 Показатель 5 задачи 3 муници-пальной Программы
- строительство и реконструкция водопроводных сетей, км. км Х Х Х Х Х Х Х 0 3,5 0 0 0
26 Показатель 6 задачи 3 муници-пальной Программы
- строительство и реконструкция канализационных сетей км Х Х Х Х Х Х Х 0 1,8 0 0 0
27 Показатель 7 задачи 3 муници-пальной Программы
протяженность построенных (мо-дернизированных) сетей водо-снабжения и водоотведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 5 0 0 0
28 Показатель 8 задачи 3 муници-пальной Программы
количество построенных и рекон-струированных (модернизиро-ванных) объектов питьевого во-доснабжения шт Х Х Х Х Х Х Х 0 2 1 0 0
29 Показатель 9 задачи 3 муници-пальной Программы
снижение энергопотребления в процессе обеспечения организа-ции водоснабжения населения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 0 0
30 Показатель 10 задачи 3 муници-пальной Программы
снижение показателя удельной аварийности на централизован-ных системах водоснабжения и (или) водоотведения % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5 0 0
31 Показатель 11 задачи 3 муници-пальной Программы
снижение показателя потерь ком-мунального ресурса % Х Х Х Х Х Х Х 10 10 10 0 0
32 Показатель 11 задачи 3 муници-пальной Программы
годовой объем ввода объектов за-вершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотве-дения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 0 0
33 Показатель 12 задачи 3 муници-пальной Программы
- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в ча-сти водоснабжения и (или) водо-отведения км Х Х Х Х Х Х Х 0 0 18,57 0 0
34 Показатель 13 задачи 3 муници-пальной Программы
дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки тыс. кв. м. Х Х Х Х Х Х Х 0 10 40 0 0
35 Задача 4 муниципальной программы - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного дви-жения законопослушного поведения
36 Показатель 1 задачи 4 муници-пальной Программы
- снижение количества зареги-стрированных нарушений правил дорожного движения на террито-рии Усманского района шт Х Х 4447 4225 4014 3814 3624 3443 3099 2789 0 0
37 Подпрограмма 1
«Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»
38 Задача 1 Подпрограммы 1 - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования
39 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1
"Организация транспортного об-служивания населения автомо-бильным транспортом во внутри муниципальном сообщении Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 21600 11000 11717.4 15130.41 18706,14 16500 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8730 11000 11717.4 15130,41 18706,14 16500 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0 0 0
40 Реализация направления расходов основного мероприятия «Органи-зация транспортного обслужива-ния населения автомобильным транспортом во внутримуници-пальном сообщении» (Закупка товаров, работ и услуг для обес-печения государственных (муни-ципальных) нужд) Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 7300 6120 11717.4 15122.61 18706,14 16500 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 7003,34 7300 8265,2 7300 6120 11717.4 15122.61 18706,14 16500 0 0
41 Реализация направления расходов основного мероприятия «Органи-зация транспортного обслужива-ния населения автомобильным транспортом во внутримуници-пальном сообщении», в части приобретения подвижного соста-ва для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуници-пальным маршрутам регулярных перевозок Всего тыс. руб. Х 0 0 3650 1430 4880 6,0 7.8 0 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 0 0 3650 1430 0 6,0 7.8 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 0 0 0
0
42 Реализация направления расходов основного мероприятия «Приоб-ретение подвижного состава пас-сажирского транспорта
общего пользования, источником финансового обеспечения кото-рых являются
специальные казначейские креди-ты» Всего тыс. руб. X X X X X X X X 9476,00 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. X X X X X X X X 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. X X X X X X X X 9476,00 0 0 0
43 Итого по Подпрограмме 1 Всего тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 21600 11000 11723,4 15130,41 28182,14 16500 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 7003,34 7300 11915,2 8730 11000 11723,4 15130,41 18706,14 16500 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. X 0 0 0 12870 0 0 0 9476,00 0 0 0
44 Подпрограмма 2
"Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2026 годы"
45 Задача 1 Подпрограммы 2 – Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
46 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения Всего тыс. руб. Х 38533,1 46615,8 46641,3 55789,8 68671,4 62131,3 94121.725 118780,219 60092.841 63988.78 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 33533,1 30965,4 35567,2 40571,6 39951 41063,9 58609.0 62100,331 60092.841 63988.78 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 56679,888 0 0 0
47 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с федеральным за-коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в РФ» Всего тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 34580,2 35676 30938,2 39606,234 43302,801 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 30788,6 22263,9 32793,8 34580,2 35676 30938,2 39606,234 43302,801 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Обеспечение дорожной деятель-ности в части капитального ре-монта и ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения населенных пунк-тов и соединяющих населенные пункты в границах муниципаль-ного района Всего тыс. руб. Х 5783,9 16550,7 11632 16144,7 28840,4 22177,5 35512,725 56679,888 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 783,9 900,3 557,9 926,47 120 1110,0 0 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 56679,888 0 0 0
49 Реализация направления расходов основного мероприятия «Капи-тальный ремонт и ремонт автомо-бильных дорог общего пользова-ния районного значения Всего тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 5064,9 4275 9015,7 19002.766 18797,530 60092.841 63988.78 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 1938,7 7801,2 5488,1 5064,9 4275 9015,7 19002.766 18797,530 60092.841 63988.78 0
50 Итого по Подпрограмме 2 Всего тыс. руб. Х 38511,2 46615,8 49913,9 55789,8 68671,4 62131,3 88610,103 118780,219 60092.841 63988.78 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 33511,2 30965,4 38839,8 40571,6 39951 41063,9 53097,04 62100,331 60092.841 63988.78 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 5000 15650,4 11074,1 15218,2 28720,4 21067,4 35512,725 56679,888 0 0 0
51 Подпрограмма 3
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2026 г.г.»
52 Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взно-сов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной программой капи-тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы
53 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3
«Повышение эффективности управления, содержания и капи-тального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства» Всего тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Иные межбюджетные трансферы на содержание муниципального жилищного хозяйства поселения в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-низации местного самоуправле-ния в РФ» Всего тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры
56 Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3
«Обеспечение развития комму-нальной инфраструктуры насе-ленных пунктов района» Всего тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 36000,00 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 36000,00 0 0 0
57 Приобретение и размещение кон-тейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов
Всего тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 1440,0 0 0 0 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
58 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспе-чение развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 36000,00 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 36000,00 0 0 0
59 Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3 «Организация работ по ликвидации накоплен-ного вреда окружающей среде» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1805,179 1171,0 1171,0
0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1805,179 1171,0 1171,0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
60 Реализация направления расходов основного мероприятия «Органи-зация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 3805,17 1171,0 1171,0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 3805,17 1171,0 1171,0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
61 Задача 3 Подпрограммы 3 – Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
62 Основное мероприятие 1 задача 3 Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации мероприятия по пере-селению граждан из аварийного жилищного фонда» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 112074.7 173313,96 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 23462.183 93219,31 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 18783.274 16977,73 0 0 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х 0 69829.242 63116,9 0 0 0
63 «Обеспечение устойчивого со-кращения непригодного для про-живания жилищного фонда»
Обеспечение мероприятий по пе-реселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварий-ного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строитель-ства за счет средств Фонда содей-ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 112074.7 173313,96 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 23462.183 93219,31 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 18783.274 16977,73 0 0 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х 0 69829.242 63116,9 0 0 0
64 Задача 4 Подпрограммы 3 – Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района
65 Основное мероприятие 1 задача 4 Подпрограммы 3 «Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 17,069 7,069 7,069 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 10,00 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069 0
66 Предоставление государственным бюджетным и автономным учре-ждениям субсидий Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 10,00 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 10,00 0 0 0
67 Реализация переданного полно-мочия в соответствии с Законом Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделе-нии органов местного самоуправ-ления отдельными государствен-ными полномочиями по возмеще-нию стоимости услуг, предостав-ляемых согласно гарантирован-ному перечню услуг по погребе-нию» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х 0 6,5 7,069 7,069 7,069 0
68 Итого по Подпрограмме 3 Всего тыс. руб. Х 46 0 0 7200,0 0 0 112081,199 127438,977 1178,069 1178,069 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 46 0 0 1440,0 0 0 23462,183 31697,594 1171 1171 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 5760,0 0 0 18789,774 48669 7,069 7,069 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х 0 69829,242 47072,378 0 0 0
69 Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2026 г.г."
70 Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автома-тического регулирования объемов потребления энергоносителей
71 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4
«Энергосбережение и повыше-ние энергетической эффективно-сти систем теплоснабжения, водо-снабжения, водоотведения, элек-троснабжения, газоснабжения» Всего тыс. руб. Х 674,1 52,9 5183,76 0 0 2743,8 0 47895,75 0 59100,0 59100,0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 203,2 52,9 259,188 0 0 137,2 0 0 0 2955,00 2955,00
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 0 47895,75 0 56145,00 56145,00
72 Мероприятия по энергосбереже-нию и повышению энергетиче-ской эффективности систем теп-лоснабжения, водоснабжения, во-доотведения, электроснабжения на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб. Х 674,1 0 5183,76 0 0 2743,8 0 0 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 203,2 0 259,188 0 0 137,2 0 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 0 0 0 0 0
73 Реализация направления расходов основного мероприятия «Энерго-сбережение и повышение энерге-тической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабже-ния, газоснабжения» Всего тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 4895,75 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 0 52,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 0 0 0 0 0 0 0 4895,75 0 0
0
74 Обеспечение мероприятий мо-дернизации систем коммунальной инфраструктуры в части водо-снабжения Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 6407,40 121578,73 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 123,12 2722,64 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 2339,28 51730,09 0 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х Х 3945,00 67126,00 0 0
75 Субсидии на организацию холод-ного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строи-тельства Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6500,0 27185,385 0 59100,0 59100,0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 325,0 0 0 2955,00 2955,00
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 6175,0 27185,385 0 56145,00 56145,00
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
76 Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4
«Развитие газификации в сель-ской местности» Всего тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части газоснабжения поселений в соответствии с федеральным за-коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Феде-рации Всего тыс. руб. Х 0 0 1464 0
0 0 0 0 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 0 0 1464 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 4
«Организация холодного водо-снабжения населения и (или) во-доотведения» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 59337,326 37895,756 45031,09 33000,00 39100,00
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 2966,866 6545,756 2 251, 55 1650,00 1955,00
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 56370,460 31350,00 42 779, 54 31350,00 37145,00
79 Субсидии на организацию холод-ного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части со-хранения и развития имеющегося потенциала мощности централи-зованных систем Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 59337,326 43000,00 45031,09 33000,0 39100,00
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 2966,866 2150,00 2 251,55 1650,00 1955,00
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 56370,460 40850,00 42 779, 54 31350,00 37145,00
80 Реализация направления расходов основного мероприятия «Органи-зация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 4895,756 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 4895,756 0 0 0
81 Региональный проект «Жилье» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 67144,8 0 2200,0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 2685,7 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 3223,0 0 0 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 61236,1 0 2200,0 0
82 Субсидия на стимулирование программы развития жилищного строительства в части строитель-ства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотве-дения в целях реализации проек-тов по развитию территорий Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 67144,8 0 2200,0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 2685,7 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 3223,0 0 0 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 61236,1 0 2200,0 0
83 Региональный проект «Чистая во-да» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 150833,44 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1517,83 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 117190,123 0 0 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 32125,477 0 0 0
84 Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питье-вого водоснабжения (Капиталь-ные вложения в объекты государ-ственной (муниципальной) соб-ственности) Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 155121320,03 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 1551,21 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 120538,5 0 0 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х Х Х Х Х Х Х 0 33031,6 0 0 0
85 Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьево-го водоснабжения в рамках реали-зации рагионального проекта «Чистая вода» без условий софи-нансирования с федеральным бюджетом (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-ственных (муниципальных( нужд) Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 9,6 0 0 0
Район-ный тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 9,6 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0 0
86 Реализация инфраструктурных проектов, источником финансо-вого обеспечения расходов, на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федераль-ного бюджета бюджетам субъек-тов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализа-ции инфраструктурных проектов в Липецкой области Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 32422,76 6,326 0
0
0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 324,227 6,326 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х 32098,533 0 0 0
0
87 Основное мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 4
«Организация теплоснабжения и горячего водоснабжения» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 15500,00 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 15500,00 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0
88 Реализация направления расходов основного мероприятия «Органи-зация теплоснабжения и горячего водоснабжения» Всего тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 15500,00 0 0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 15500,00 0 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х 0 0 0 0
89 Итого по Подпрограмме 4 Всего тыс. руб. Х 674,1 52,9 6647,76 0 0 2743,8 98260,086 136419,908 233326,205 94300,0 0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х 203,2 52,9 1723,19 0 0 137,2 3616,093 77508,828 21276,696 0 0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х 470,9 0 4924,57 0 0 2606,6 94643,993 21934,48 92008,509 92100,0 0
Феде-раль-ный бюджет тыс. Х 0 0 0 0 5887,1 0 0 36976,6 120041 2200,0 0
90 Подпрограмма 5
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016-2026 г.г."
91 Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законо-послушного поведения
92 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5
«Повышение безопасности до-рожного движения» Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Район-ный бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Об-ласт-ной бюджет тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Реализация направления расходов основного мероприятия "Повы-шение безопасности дорожного движения" Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Район-ный тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Об-ласт-ной тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Итого по Подпрограмме 5 Всего тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Район-ный тыс. руб. Х Х Х 0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Об-ласт-ной тыс. руб. Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: Всего тыс. руб. Х 46234,6 53968,7 68476,9 84599,8 93346,8 76608,7 314101,46 507902,326 189538,385 159486,849 39100,00
Район-ный тыс. руб. Х 40763,7 38318,3 52478,2 50751,6 52408,52 52934,5 95325,726 114626,326 91357,217 65179,78 1955,00
Об-ласт-ной тыс. руб. Х 5470,9 15650,4 15998,7 33848,2 35051,18 23674,2 148946,492 313172 45266,168 92107,069 37145,00
Феде-раль-ный тыс. руб. Х 0 0 0 0 5887,1 0 69829,242 80104 52915,0 2200,0 0
