Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского округа » Постановление администрации района № 510 от 11.06.2024 года

Постановление администрации района № 510 от 11.06.2024 года

19 сентябрь 2024, Четверг
0
0
Скачать документ:
post_-510-ot-11_06_2024-goda-programma-kultura.doc [366 Kb] (cкачиваний: 1)

      

 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


                                                                 г.Усмань


11.06.2024 года                                                                                                           № 510   


О внесении изменений в постановление

администрации Усманского муниципального

района от 29.02.2016 г. № 90 «Об утверждении 

муниципальной программы  «Развитие культуры, 

искусства на территории  Усманского муниципального 

района Липецкой области на 2016-2026 годы»

                    

              В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация Усманского муниципального района


ПОСТАНОВЛЯЕТ:                       


1.     Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского муниципального района от 29.02.2016г. № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства на территории  Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»:

          1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;

          1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;

          1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;

            2.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации района Т.А. Казьмину.



Глава администрации                                                                            В.М. Мазо

Усманского района


Дрютов А.В., 2-21-48





                  


Приложение №1

к Постановлению администрации 

Усманского района

от   11.06.2024  г. № 510



ПАСПОРТ

муниципальной программы 

«Развитие культуры, искусства на территории Усманского 

муниципального района на 2016-2026 годы

(далее – Программа)


Ответственный

 исполнитель    Отдел культуры администрации района

Соисполнители    Комитет по финансам администрации района

Сроки и этапы реализации программы    2016 – 2026 годы

Подпрограмма    1.Развитие культуры, искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2026 годы.


Цель программы    Создание условий для развития и сохранения культуры и искусства

Усманского муниципального района.

Индикатор программы    1. Удовлетворённость населения качеством услуг в сфере культуры и искусства, %.

Задача программы    1.Повышение удовлетворенности потребностей населения в услугах бюджетных учреждений культуры и искусства и дополнительного образования. 

Показатель задачи

программы    Показатель 1 задачи:

- Количество культурно-массовых мероприятий, ед.

Объемы финансирования, в том числе по годам реализации программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Программы, предположительно составят всего -   890007тыс. руб., из них:

2016 год –    45772,6 тыс. руб.;

2017 год –    53263,9 тыс. руб.;

2018 год –    69010,8 тыс. руб.;

2019 год -    80438,9 тыс. руб.;

2020 год –    68024,6 тыс. руб.

2021 год –    103290,4 тыс. руб.

2022 год –    123078,4 тыс. руб.

2023 год –    88910.4 тыс. руб.

2024 год –    111500,6 тыс. руб.

2025 год –    73352,6 тыс. руб.

2026 год –    73363,8 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации программы    В результате реализации программы ожидается к 2026 году:

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 10000 ед.

- увеличение количества учащихся МБУДО ДШИ до 1100 человек.

-  увеличение количества читателей до 26000 чел.




Текстовая часть


I. Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в культурно-досуговой сфере учреждений культуры и дополнительного образования 


Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. В Усманском районе (далее районе) в настоящее время накоплен значительный культурный потенциал: МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга», МБУК «Усманская межпоселенческая библиотека», МБУДО ДШИ с пятью выездными классами в сельских поселениях района, двадцать пять досуговых центров. Учреждения культуры развиваются в районе в двух направлениях. Первое – создание условий для расширения ассортимента и повышения качества услуг в сфере культуры. Это направление реализуется через показ кинофильмов, концертов, выставок, спектаклей, организацию массовых праздников. Второе направление досуговой деятельности – это создание условий для активного творчества жителей в культурно-досуговых формированиях, самодеятельных коллективах. Главный позитивный результат реализации этой политики заключается в том, что в целом удалось сберечь   накопленный   ранее   культурный потенциал, сеть и систему учреждений и организаций культуры, и искусства. Кроме того, благодаря применению программных методов отрасли, а также поддержке федерального и областного бюджетов, достигнуты определённые положительные результаты. 


II. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития учреждений культуры и дополнительного образования, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов.

Основные приоритеты муниципальной политики в районе в сфере развития учреждений культуры и дополнительного образования определены в Стратегическом плане социально-экономического развития Усманского муниципального района до 2026 года.

Это:

1.    Увеличение книжного фонда библиотек;

2.    Улучшение материально-технической базы учреждений;

3.    Кадровая работа.

Целью Программы является: Создание условий для развития и сохранения культуры и искусства Усманского муниципального района.

Индикаторы достижения цели:

1. Удовлетворённость населения качеством услуг в сфере культуры, %.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1.    Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, дополнительного образования; 

Результатом решения поставленных задач станет:

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 10000

- увеличение количества учащихся МБУДО ДШИ до 1100 человек.

-  увеличение количества читателей до 26000 чел.


III. Перечень подпрограмм. 

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются подпрограмма:

1.    Развитие культуры и искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2026 годы.

            Подпрограмма «Развитие культуры и искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2026 годы» направлена на решение следующей задачи:

- Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, дополни тельного образования; 


          IV. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной Программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной Программы.

Срок реализации Программы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.

Результатом реализации программы является создание к 2026 году благоприятных условий для развития учреждений культуры и дополнительного образования. К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы относятся обеспечение в 2026 году к базовому 2015 году:

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 10000;

- увеличение количества учащихся МБУДО ДШИ до 1100 человек;

-  увеличение количества читателей до 26000 чел.

           Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач, характеризующим позитивные изменения в отрасли культура, туризм и дополнительное образование.


Финансовое обеспечение реализации программы планируется осуществлять за счёт бюджетных ассигнований районного бюджета осуществляется в пределах лимитов финансирования, доведённых до ответственного исполнителя.

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего 890007 тыс. руб.

- Подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2026 годы» - предположительно   890007 тыс. руб.

                Сведения об индикаторах цели и показателях задач, и объёмах финансирования Программы по годам её реализации представлены в Приложении 1 к Программе.

Объёмы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.


    V. Мониторинг реализации муниципальной Программы.

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усманского  муниципального района.  Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.





Приложение №2

к Постановлению администрации 

Усманского района

От 11.06.2024 г. № 510


ПАСПОРТ

 Подпрограммы  

«Развитие культуры, искусства Усманского муниципального района на 2016-2026 годы» (далее – Подпрограммы 1)


Ответственный исполнитель    Отдел культуры администрации Усманского муниципального района

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1    Обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования материальными ресурсами 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1     2016 – 2026 годы

Задачи Подпрограммы 1    1.Удовлетворение потребностей населения в услугах бюджетных учреждений культуры и искусства.

2.Удовлетворение потребностей населения в услугах бюджетных учреждений дополнительного образования.

3.Улучшение материально-технической базы библиотек.


Показатели задач

Подпрограммы 1    Показатель 1 задачи 1

-Количество культурно-массовых мероприятий, ед.

Показатель 1 задачи 2

- Количество учащихся МБУДО ДШИ, чел.

Показатель 1 задачи 3

-  Количество читателей, чел.


Объемы финансирования, в том числе по годам реализации Подпрограммы 1    Объемы финансирования, связанные с реализацией Программы, предположительно составят всего -   890007тыс. руб., из них:

2016 год –    45772,6 тыс. руб.

2017 год –    53263,9 тыс. руб.

2018 год –    69010,8 тыс. руб.

2019 год -    80438,9 тыс. руб.

2020 год –    68024,6 тыс. руб.

2021 год –    103290,4 тыс. руб.

2022 год –    123078,4 тыс. руб.

2023 год –    88910.4тыс. руб.

2024 год –    111500,6 тыс. руб.

2025 год –    73352,6 тыс. руб.

2026 год –    73363,8 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1    В результате реализации программы ожидается к 2026 году:

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 10000.

- увеличение количества учащихся МБУДО ДШИ до 1100 человек.

-  увеличение количества читателей до 26000 чел.


I.         Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в культурно-досуговой сфере учреждений культуры и дополнительного образования 


В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры является сохранение богатейшего культурного наследия. В условиях    демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. Для решения текущих задач в Усманском районе за последние годы многое сделано, а именно:

         - в учреждениях культуры обновляются компьютеры;

- двадцать семь библиотек из тридцати пяти в настоящее время подключены к сети ИНТЕРНЕТ;

- в двадцати четырёх сельских поселениях и городе Усмани функционирует цифровое кинооборудование;

- практически во всех учреждениях были произведены капитальные ремонты;

- у работников культуры повышается заработная плата;

- улучшилось комплектование книжного фонда.

   Однако социально-экономическая ситуация в стране, и соответственно районе, являющейся ее неотъемлемой частью, не позволила решить полностью сложный комплекс проблем, стоящих перед сферой культуры и искусства и сохранил свою актуальность. Материально-техническая   база   учреждений   культуры   и    искусства, кинематографии, дополнительного образования ещё нуждается в улучшении материально-технической базы. Накопленный потенциал района    требует преобразований, на осуществление которых и направлена Программа.

I.    Приоритеты муниципальной политики в сфере развития учреждений культуры, дополнительного образования, задачи, описание показателей задач Подпрограммы.

  В качестве приоритетных направлений деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в Подпрограмме, определены:

1. Увеличение книжного фонда библиотек;

2. Улучшение материально-технической базы учреждений;

3. Кадровая работа.

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации, создания условий для дальнейшего развития учреждений культуры и дополнительного образования путем решения следующей задачи:

 - удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, дополнительного образования.

      Подпрограмма основана на принципе равного доступа всех учреждений культуры и дополнительного образования ко всем инструментам поддержки и предполагает их сбалансированное развитие.

Показателями задач являются:

1.Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, ед.

2. Увеличение количества учащихся МБУДО ДШИ, чел.

3.  Увеличение количества читателей, чел.








III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.




IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием основных механизмов их реализации.

Основное мероприятие задачи Подпрограммы – Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Усманского муниципального района. Мероприятие рассчитано на содержание и организацию работы учреждений (отдел культуры администрации Усманского района, МБУК «МЦКД»), укрепление материально-технической базы данных учреждений и необходимое финансирование позволит достигнуть необходимых результатов. В данном мероприятии так же предусмотрено финансирование праздничных мероприятий, которые проходят на территории района. Тематика мероприятий разная – это и проведение различных фестивалей и конкурсов, чествование ветеранов и других категорий граждан, организация событийных мероприятий и многое другое.  В целом реализация данного мероприятия в полном объёме позволит увеличить количество культурно-массовых мероприятий до 10000 к 2026 году. 

       Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы   - развитие дополнительного образования Усманского муниципального района. Мероприятие рассчитано на организацию работы МБУДО ДШИ и на приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования. Результат - увеличение количества учащихся до 1100 человек к 2026 году. Так же финансирование мероприятия позволит   принять участие в Федеральной целевой программе «Культура России 2012-2018 гг.» для этого необходимо заложить в программу финансирование из районного бюджета, что дополнительно привлечёт в учреждение финансовые средства, тем самым позволит достигнуть запланированный результат и качественно улучшит материальную базу учреждения.

         Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы – реализация мер по развитию библиотечного дела включает в себя: содержание, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и комплектование библиотеки. Реализация данного мероприятия в полном объёме позволит нам укрепить материально-техническую базу, увеличить число учреждений, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ, увеличить книжный фонд. Результатом к 2026 году будет увеличение количества читателей до 26000 человек.


V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего 890007 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета –    840101,2тыс.  руб.

за счет средств областного бюджета – 23538.1 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета – 26367,7 тыс. руб. 


Приложение №3 

к постановлению администрации района

от 11.06.2024  г. № 510






    Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы

«Развитие культуры, искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2026 годы»


№ п/п    Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий    Ответственный исполнитель, соисполнители    Единица измерения                                                Значения индикаторов и показателей        

                2016 год    2017 год

    2018

год    2019 

год    2020 год    2021

год    2022

год    2023

год    2024

год    2025

год    2026

год

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15

Цель муниципальной программы - развитие и сохранение культуры и искусства Усманского муниципального района.        

1    Индикатор 1 муниципальной программы

Удовлетворённость населения качеством услуг в сфере культуры и искусства    Отдел культуры    

%    43    43,6    44,2    44,5    44,6    44,6    44,6    44,6    44,6    


44,6    


44,6

Задача 1 муниципальной программы – повышение удовлетворенности потребностей населения в услугах бюджетных учреждений культуры и искусства и дополнительного образования        

    Показатель 1 задачи 1 программы - Количество культурно-массовых мероприятий    

Отдел культуры    ед.    12400    12500    13933    13935    4150    6500    9397    9448    9750    


10000    


10000

Программа

«Развитие культуры, искусства Усманского муниципального района на 2016-2024 годы»        

Задача 1 программы- Удовлетворение потребностей населения в услугах бюджетных учреждений культуры и искусства и дополнительного образования        

2    Показатель 1 задачи 1 программы - Количество культурно-массовых мероприятий    

Отдел культуры    Ед.    12400    12500    13933    13935    4150    6500    9397    9448    9750    

10000


    

10000

3    Основное мероприятие задачи программы  

 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Усманского муниципального района"    Всего    Тыс. руб.    21361,8    25680,1    29912,4    31355,5    31530,6    58400,5    55913,6    32864.6    37286,8    27888,2    27888,2

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    1019,9    5700    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    500,0    2513,7    350,0    703,6    697,2    2720,7    680,7    308.6    340,0    340,0    340,0

        Районный бюджет    Тыс. руб.    20861,8    23166,4    29562,4    27662,7    30833,4    55679,9    54214,6    26856    36946,8    27548,2    27548,2

4    Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района     Всего    Тыс. руб.    977,8    1175,1    1237,7    1360,8    1483,4    1524,2    1402,48    1632.3    1686,1    1608,2    1608,2

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х        х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    977,8    1175,1    1237,7    1360,8    1483,4    1524,2    1402,48    1632.3    1686,1    1608,2    1608,2

5    Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района 


    Всего    Тыс. руб.    105,5    45,3    32,6    30,6    х    91,3    92,07    37.3    102,1    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    105,5    45,3    32,6    30,6    х    48,0    92,07    37.3    102,1    х    х

6    Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий     Всего    Тыс. руб.    19343,5    20746,7    26160,8    28765,5    28910,00    56082,4    51963,2    30649.7    34702,8    25500,0    25500,0

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    5700    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    2370,7    х    х        х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    19343,5    20746,7    26160,8    28765,5    28910,0    53711,7    51963,2    24949.7    34702,8    25500,0    25500,0

        Всего    Тыс. руб.    х    х    х    х    347,2    2370,7    1450,8    х    х    х    х

7    Материально -техническая база    Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    1019,9    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    347,2    2370,7    358,4    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    72,5    х    х    х    х

8    Повышение квалификации работников МБУК «МЦКД»




    Всего    Тыс. руб.    х    6,6    9,6    7,0    х    х    х    х    х    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    2,6    2,6    2,0    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    х    4,0    7,0    5,0    х    х    х    х    х    х    х

9    Капитальный ремонт здания МБУК «Межпоселенческий центр культуры и 

досуга» 


    Всего

    Тыс. руб.    х    152,5    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    х    152,5    х    х    х    х    х    х    х    х    х

10    Капитальный ремонт здания МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (1 этап)



    Всего    Тыс. руб.    х    389,9    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    311,9    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    х    78,00    х    х    х    х    х    х    х    х    х

11    Капитальный ремонт здания МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (2 этап)    Всего    Тыс. руб.    х    587,7    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    429,3    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    х    158,4    х    х    х    х    х    х    х    х    х

12


    Капитальный ремонт здания МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (3 этап)




    Всего    Тыс. руб.    х    1800,0    509,7    х    х    х    х    х    х    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет

    Тыс. руб.    х    1440,0    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    х    360,0    509,7    х    х    х    х    х    х    х    х

13


    Оснащение студии звукозаписи



    Всего    Тыс. руб.    х    х    1112,0    х    х    х    х    х    х    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    х    1000,0    х    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    х    х    112,0    х    х    х    х    х    х    х    х

14    Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием в 2019 году    Всего    Тыс. руб.    х    х    х    351,6    х    х    х    х    х    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    351,6    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

15


    Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов Виртуальный концертный зал    Всего    Тыс. руб    х    х    х    х    х    х    х    5700    х    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб    х    х    х    х    х    х    х    5700    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

16    Капитальный ремонт здания МБУК «МЦКД» (пожарная сигнализация)    Всего    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Местный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

17    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 4 февраля 2008 года № 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства"    Всего    Тыс. руб.    350,0    350,0    350,0    350,0    350,0    350,0    322,3    308,6    

340,0

    340,0    340,0

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    350,0    350,0    350,0    350,0    350,0    350,0    322,3    308,6    340,0

    

340,0    340,0

        Районный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

18    Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства "Усманского муниципального района "    Всего    Тыс. руб.    420,0    598,9    500,0    440,00    440,00    352,6    682,79    236,7    455,8    440,0    440,0

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    тыс. руб.    420,0    598,9    500,0    440,00    440,00    352,6    682,79    236,7    455,8    440,0    440,0

Задача 2 программы  -  Удовлетворение потребностей населения в  услугах бюджетных учреждений дополнительного образования.        

19    Показатель 1 задачи 2 программы  

Количество учащихся МБУДО ДШИ    Отдел культуры    чел.    640    660    670    940    950    980    980    990    1000    1000    1000

20    Основное мероприятие задачи программы 

"Развитие дополнительного образования Усманского муниципального района"    Всего    Тыс. руб.    13620,7    15088,5    24415,7    33408,4    19648,6    25163,6    25421,7    32783,2    33130,1    30990,0    30990,0

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    4392,3    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    29,2    212,6    х    10667,3    8,6    30,7    26,1    249,5    15,6    х    х

        Районный бюджет    тыс. руб.    13591,5    14875,9    24415,7    22741,1    19640,00    25132,9    25395,6    28141,4    33114,5    30990,0    30990,0

21    Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий     Всего    Тыс. руб.    13543,5    14776,3    16507,2    21546,4    19640,0    

25132,9

    25395,3    28094,5    33114,3    30990,0    30990,0

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    Х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    х    Х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    тыс. руб.    13543,5    14776,3    16507,2    21546,4    19640,0    25132,9    25395,3    28094,5    33114,3    30990,0    30990,0

22    Подготовка кадров    Всего    Тыс. руб.    77,2    79,8    10,0    15,2    8,6    30,7    26,4    18,5    15,8    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    29,2    26,7    5,0    5,2    8,6    30,7    26,1    18,3    15,6    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    48,0    53,1    5,0    10,0    х    х    0,3    0,2    0,2    х    х

23    Материально-техническое снабжение     Всего    Тыс. руб.    х    х    55,4    х    х    х    х    х    х    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    1,5    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    х    38,9    х    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    х    х    15,0    х    х    х    х    х    х    х    х

24    Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская школа искусств» (ремонт фасада)

Пристройка     Всего    Тыс. руб.    х    232,4    7843,1    х    х    х    х    х    х    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    185,9    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    х    46,5    7843,1    х    х    х    х    х    х    х    х

25    Реконструкция здания МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Усмани    Всего    Тыс. руб.    х    х    х    11846,8    х    х    х    х    х    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    10662,1    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    1184,7    х    х    х    х    х    х    х

26

    Национальный проект «Культурная среда»

Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)    Всего    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    4670,2    х    х    х

        Федеральный бюджет    Ты.с руб.    х    х    х    х    х    х    х    4392,3    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб    х    х    х    х    х    х    х    231,2    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб    х    х    х    х    х    х    х    46,7    х    х    х

                                                    Задача 3 программы  -  Реализация мер по развитию библиотечного дела        

27    Показатель 1 задачи 3 программы 

-  Количество  читателей    Отдел культуры    чел.    27295    27310    27320    27323    27325    27327    27328    

24841

    27330    27330    27330

28    Основное мероприятие задачи 3 программы "Реализация мер по развитию библиотечного дела"

    Всего    Тыс. руб.    10790,0    12495,3    14682,7    15675,1    16845,3    19726,3    41743,1    23262,6    41083,7    14474,4    14485,6

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    20,8    5,5    х    5,0    х    315,1    320,9    286,2    14291,6    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    47,9    280,7    х    43,5    55,8    122,5    112,8    100,5    764,7    71,4    82,2

        Районный бюджет    Тыс. руб.    10721,3    12209,1    14682,7    15626,6    16789,5    19288,7    41309,4    22875,9    26027,4    14403    14403,4

29    Комплектование книжных фондов



    Всего    Тыс. рб.    158,7    92,9    153,5    88,1    51,8    460,6    456,5    407,1    59,2    58,7    65,3

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    20,8    5,5    9,0    5,0    х    315,1    320,9    286,2    41,6    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    47,9    50,5    75,4    43,5    51,8    122,5    112,8    100,5    14,7    55,8    62,1

        Районный бюджет    Тыс. руб.    90,0    36,9    69,1    39,6    х    23    22,8    20,4    2,9    2,9    3,2

30    Подготовка кадров



    Всего    Тыс. руб.    х    15,1    х    х    4,0    х    х    х    х    15,7    20,3

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    10,1    х    х    4,0    х    х    х    х    15,6    20,1

        Районный бюджет    Тыс. руб.    х    5,0    х    х    х    х    х    х    х    0,1    0,2

31    Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов    Всего    Тыс. руб.    5131,0    5713,6    6727,1    7400,0    7939,5    8225,9    9047,5    9617,2    10368,5    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    5131,0    5713,6    6727,1    7400,0    7939,5    8225,9    9047,5    9617,2    10368,5    х    х

32    Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий    Всего    Тыс. руб.    5500,3    6398,6    7802,1    8187,0    8850,0    11039,9    12239,8    13238,3    15504,5    14400,0    14400,0

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    Х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    Х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    5500,3    6398,6    7802,1    8187,0    8850,0    11039,9    12239,8    13238,3    15504,5    14400,0    14400,0

33    Капитальный ремонт здания МБУК «Усманская межпоселенческая библиотека» (ремонт капитальный)    Всего    Тыс. руб.    х    275,1    х    х    х    х    19999,3    х    х    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    220,1    х    х    х    х    х    х    х    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    х    55,0    х    х    х    х    19999,3    х    х    х    х

34    Национальный проект «Культура»

Модельная библиотека    Всего    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    15151.5    х    х

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    14250,0    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    750,0    х    х

        Районный бюджет    Тыс. руб.    х    х    х    х    х    х    х    х    151.5    х    х

    Итого по программе     Всего    Тыс. руб.    45772,6    53263,9    69010,8    80438,9    68024,6    103290,4    123078,4    88910.4    111361,9    73352,6    73363,8

        Федеральный бюджет    Тыс. руб.    20,8    5,5    10,5    5,0    х    315    1340,8    10378,5    14291,6    х    х

        Областной бюджет    Тыс. руб.    577,1    3007,0    1471,9    11414,4    761,7    2873,9    819,6    658.6    1120,3    411,4    422,2

        Районный бюджет

    Тыс. руб.    45174,7    50251,4    67528,4    69019,5    67262,9    100101,5    120918    77873,3    96088,7    72941,2    72941,6

    

Обсудить
Полезные ссылки