Постановление администрации района № 217 от 19.03.2025 года
Скачать документ:
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Усмань
19.03.2025г. № 217
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2027 годы»»
В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюджета администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского муниципального района от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муници-пальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 го-ды» (с изменениями):
1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы»:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 1 374 526,37808тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год - 63 443,1 тыс.руб.;
2017 год - 72 341,7 тыс.руб.;
2018 год - 73 519,9 тыс.руб.;
2019 год - 74 387,0 тыс.руб.;
2020 год - 78 175,2 тыс.руб.;
2021 год - 89 265,8 тыс.руб.;
2022 год - 122 563,49849 тыс. руб.;
2023 год - 146 991,21092 тыс. руб.;
2024 год - 164 890,58629 тыс. руб.;
2025 год - 172 158,4995548 тыс. руб.;
2026 год - 158 394,80498 тыс.руб.;
2027 год - 158 395 077,85 тыс.руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
1.1.2. В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:
в абзаце третьем цифры «1 372 089,91001» заменить цифрами «1 374 526,37808»;
в абзаце четвертом цифры «298 699,24168» заменить цифрами «298 802,98076»;
в абзаце шестом цифры «1 006 606,27991» заменить цифрами «1 006 625,22991»;
в абзаце седьмом цифры «33 626,25239» заменить цифрами «35 940,03138»;
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2027 годы" таблицу "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2027 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»:
1.3.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 298 802,98076 тыс. руб., из них:
2016 год – 8 839,9 тыс. руб.;
2017 год – 9 746,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;
2019 год - 10 142,3 тыс. руб.;
2020 год – 10 936,4 тыс. руб.;
2021 год - 14 887,1 тыс.руб.;
2022 год – 30 767,98494 тыс.руб.;
2023 год – 34 975,06993 тыс. руб.;
2024 год – 42 494,78681 тыс. руб.;
2025 год – 43 659,23908 тыс. руб;
2026 год – 41 001,30000 тыс.руб;
2027 год – 41 001,30000 тыс.руб
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
1.3.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «298 699,24168» заменить цифрами «298 802,98076»;
1.4. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района»:
1.4.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 1 006 625,22991 тыс. руб., из них:
2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год – 70 329,1 тыс. руб.;
2022 год – 86 780,14064 тыс. руб.;
2023 год – 100 044,40979 тыс. руб.;
2024 год – 110 199,62798 тыс. руб.;
2025 год – 120 898,66867 тыс. руб;
2026 год- 113 293,50498 тыс.руб;
2027 год- 113 293,77785 тыс.руб
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.4.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1 006 606,27991» заменить цифрами «1 006 625,22991»;
в абзаце втором цифры «872 006,08499» заменить цифрами «872 128,77407»;
в абзаце третьем цифры «134 600,19492» заменить цифрами «134 496,45584».
1.5. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:
1.5.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой ре-дакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 35 940,03138 тыс. руб., из них:
2016 год – 415,0 тыс. руб.;
2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;
2019 год - 363,9 тыс. руб.;
2020 год – 496,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 537,9 тыс. руб.;
2022 год – 2 212,17291 тыс. руб.;
2023 год – 8 964,84680 тыс. руб.;
2024 год –8 794,81987 тыс. руб.;
2025 год – 4 100,59180 тыс. руб.
2026 год- 600,00000 тыс.руб;
2027 год- 600,00000 тыс.руб
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.5.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «33 626,25239» заменить цифрами «35940,03138»;
в абзаце втором цифры «22 803,44135» заменить цифрами «23 108,47953»;
в абзаце втором цифры «10 822,81104» заменить цифрами «12 831,55185».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.
Глава администрации района В.М. Мазо
Демихова И.В.
Приложение 1 к постановлению администрации Усманского муници-пального района от 19.03.2025 г. № 217
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усман-ского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усман-ского муниципального района на 2016-2027годы "
Таблица
№ п/п Наимено-вание це-лей, ин-дикато-ров, за-дач, 1показателей, под-программ, основных меропри-ятий Ответ-ствен-ный ис-полни-тель Еди-ница изме-ре-ния Значения индикаторов и показателей
2015 год факт 2016 год 2017 год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного само-управления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы "
3 Индика-тор Отноше-ние объе-ма муни-ципально-го долга Усманско-го муни-ципально-го района по состоя-нию на 1 января го-да, следу-ющего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансо-вом году (без учета безвоз-мездных поступле-ний и налоговых доходов по допол-нительным нормати-вам от-числений) Комитет по фи-нансам % 135 114 49 49 49 49 0,8 0 0 0 <49 <49 <49
4 Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"
5 Показа-тель 1 за-дачи 1 муници-пальной програм-мы Объем дефицита бюджета района Комитет по фи-нансам % 0 12,1 5 5 5 5 1 5 0,4 1 5 5 5
6 Задача 2 муниципальной программы. "Эффективное управление муниципальным долгом Усманского муниципаль-ного района"
7 Показа-тель 1 за-дачи 2 муници-пальной програм-мы Объем расходов на обслу-живание муници-пального долга Комитет по фи-нансам % 0,43 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Задача 3 муниципальной программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации му-ниципальных служащих Усманского муниципального района"
9 Показа-тель 1 за-дачи 3 муници-пальной програм-мы Ко-личество муници-пальных служащих и лиц, за-мещаю-щих муни-ципальные должно-сти, про-шедших повыше-ние ква-лификации Отдел органи-зацион-но-кон-трольной и кадро-вой ра-боты ед. 8 10 9 10 15 10 10 10 19 15 15 15 15
10 Задача 4 муниципальной программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципаль-ного имущества"
11 Показа-тель 1 за-дачи 4 муници-пальной програм-мы Выполне-ние плана по дохо-дам бюд-жета Усманско-го муни-ципально-го района от управ-ления и распоря-жения му-ниципаль-ным иму-ществом Комитет по управле-нию му-ници-пальным имуще-ством % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Задача 5 муниципальной программы. "Расширение информационного пронстранства"
13 Показа-тель 1 за-дачи 5 муници-пальной програм-мы Количе-ство эк-земпляров в год рай-онной га-зеты "Но-вая жизнь" Отдел органи-зацион-но-кон-трольной и кадро-вой ра-боты тыс.шт. 624 562 593 483,6 624,4 156 119,6 102 96,9 0 0 0 0
14 Подпрограмма 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование ор-ганизации бюджетного процесса»
15 Задача 1 Подпрограммы 1
Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетно-го законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16 Показа-тель 1 за-дачи 1 подпро-граммы 1 Исполне-ние бюд-жета рай-она по до-ходам без учета без-возмезд-ных по-ступлений к утвер-жденному плану. Комитет по фи-нансам % 108 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 Показа-тель 2 за-дачи 1 подпро-граммы 1 Доля рас-ходов бюджета района, сформи-рованных в соответ-ствии с муници-пальными програм-мами Комитет по фи-нансам % 96,9 97 98 97 97 97 97 97 97 94 97 97 97
18 Показа-тель 3 за-дачи 1 подпро-граммы 1 Соотно-шение объема проверен-ных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собствен-ные сред-ства) Комитет по фи-нансам % 0 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
19 Показа-тель 4 за-дачи 1 подпро-граммы 1 Отноше-ние объе-ма про-сроченной кредитор-ской за-долженно-сти к объ-ему рас-ходов бюджета района Комитет по фи-нансам % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Показа-тель 5 за-дачи 1 подпро-граммы 1 Соблюде-ниеуста-новленных законода-тельством сроков формиро-вания и предо-ставления отчетности об испол-нении бюджета района и консоли-дирован-ного бюд-жета Комитет по фи-нансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Показа-тель 6 за-дачи 1 подпро-граммы 1 Доля за-купок, размещен-ных через "Центр компетен-ций цен-трализо-ванного бухгал-терского учета и муници-пальных закупок", не позднее срока, опреде-ленного в порядке взаимо-действия уполно-моченного учрежде-ния с за-казчиками Усманско-го муни-ципально-го района при опре-делении поставщи-ков , утвер-жденном постанов-лением админи-страции Усманско-го муни-ципально-го района Липецкой области от 05.03.2021 N135 Комитет по фи-нансам % 0 0 0 0 0 0 95 95 95 96 96 96 96
22 Основное меропри-ятие 1 за-дачи 1 подпро-граммы 1
"Эффек-тивное управле-ние фи-нансами Усман-ского му-ници-пального района" Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 11 822,3 11 619,87031 12 155,47345 13 890,55496 15 437,73908 13 600,00000 13 600,00000
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,89824 93,01760 97,86424 103,73908 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 11 741,1 11 536,97207 12 062,45585 13 792,69072 15 334,00000 13 600,00000 13 600,00000
23 Расходы по оплате труда ра-ботников органов местного само-управле-ния Усманско-го муни-ципально-го района Всего тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 033,66181 10 576,54474 12 212,27891 13 101,27500 13 101,27500 13 101,27500
район-ный бюджет тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 033,66181 10 576,54474 12 212,27891 13 101,27500 13 101,27500 13 101,27500
24 Расходы на обеспе-чение функций органов местного само-управле-ния Усманско-го муни-ципально-го района (за исклю-чением расходов на выпла-ты по оплате труда ра-ботников указанных органов) Всего тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 889,10450 780,11671 840,07605 1 393,44528 498,72500 498,72500
район-ный бюджет тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 889,10450 780,11671 840,07605 1 393,44528 498,72500 498,72500
25 Реализа-ция пере-данных полномо-чий в ча-сти кон-троля за исполне-нием бюджетов поселений в соответ-ствии с федераль-ным зако-ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-ции мест-ного са-моуправ-ления в Россий-ской Фе-дерации" Всего тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,00000 650,00000 690,00000 780,00000 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,00000 650,00000 690,00000 780,00000 0,00000 0,00000
26 Повыше-ние ква-лификации муници-пальных служащих органов местного само-управле-ния муни-ципальных районов на условиях софинан-сирования с област-ным бюд-жетом Всего тыс. руб Х 8,5 5,0 109,3 0,0 0,0 0,0 0,00000 9,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 98,8 0,0 0,0 0,0 0,00000 5,62561 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 8,5 5,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,00000 3,37439 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
27 Приобре-тение ин-формаци-онных услуг с использо-ванием информа-ционно-правовых систем на условиях софинан-сирования с област-ным бюд-жетом Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 105,1 109,2 114,6 118,9 127,10400 139,81200 148,20000 163,01880 0,00000 0,00000
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 94,6 86,1 76,8 81,2 82,89824 87,39199 97,86424 103,73908 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 10,5 23,1 37,8 37,7 44,20576 52,42001 50,33576 59,27972 0,00000 0,00000
28 Основное меропри-ятие 2 за-дачи 1 подпро-граммы 1 "Созда-ние еди-ной си-стемы бюджет-ного и бухгал-терского учета и осу-ществле-ние цен-трализо-ванных закупок товаров, работ и услуг для обеспече-ния му-ници-пальных нужд Усман-ского му-ници-пального района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 19 148,11463 22 819,59648 26 609,23185 28 221,50000 27 401,30000 27 401,30000
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 19 148,11463 22 819,59648 26 609,23185 28 221,50000 27 401,30000 27 401,30000
29 Осуществ-ление полномо-чий в ча-сти со-держание специали-ста по му-ниципаль-ным за-купкам Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000
30 Расходы на обеспе-чение дея-тельности муници-пальных казенных учрежде-ний Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 19 073,11463 22 744,59648 26 534,23185 28 146,50000 27 401,30000 27 401,30000
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 19 073,11463 22 744,59648 26 534,23185 28 146,50000 27 401,30000 27 401,30000
31 Основное меропри-ятие 3 за-дачи 1 подпро-граммы 1 "Выпол-нение научно-исследо-ватель-ской ра-боты по теме "Разра-ботка Стратегии социаль-но-экономи-ческого развития Усман-ского му-ници-пального района до 2030 го-да" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 995,0 0,0 0,0 0,0
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 1 995,00000 0,00000 0,00000 0,00000
32 Реализа-ция направле-ния расхо-дов основ-ного ме-роприятия "Выполне-ние науч-но-исследо-вательской работы по теме "Раз-работка Стратегии социаль-но-экономи-ческого развития Усманско-го муни-ципально-го района до 2030 года"" (За-купка то-варов, ра-бот и услуг для обеспече-ния госу-дарствен-ных (му-ниципаль-ных) нужд" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 1 995,00000 0,00000 0,00000 0,00000
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 1 995,00000 0,00000 0,00000 0,00000
33 Итого по Подпро-грамме 1 Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 14 887,1 30 767,98494 34 975,06993 42 494,78681 43 659,23908 41 001,30000 41 001,30000 298 802,98076
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,89824 93,01760 97,86424 103,73908 0,00000 0,00000 815,01916
район-ный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 14 805,9 30 685,08670 34 882,05233 42 396,92257 43 555,50000 41 001,30000 41 001,30000 297 987,96160
34 Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
35 Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
36 Показа-тель 1 за-дачи 1 подпро-граммы 2 Отноше-ние пре-дельного объема муници-пального долга рай-она к утвер-жденному общему годовому объему доходов бюджета без учета безвоз-мездных поступле-ний и налоговых доходов по допол-нительным нормати-вам от-числений Комитет по фи-нансам % 186 155 50 50 50 50 5 <50 0,72 0 <50 <50 <50
37 Показа-тель 2 за-дачи 1 подпро-граммы 2 Отноше-ние пре-дельного объема за-имствова-ний райо-на к сум-ме, направля-емой на финанси-рование дефицита бюджета и (или) по-гашение долговых обяза-тельств района Комитет по фи-нансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
38 Показа-тель 3 за-дачи 1 подпро-граммы 2 Объем просро-ченной за-долженно-сти по долговым обязатель-ствам рай-она Комитет по фи-нансам руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Основное меропри-ятие за-дачи 1 подпро-граммы 2
Обеспе-чение своевре-менности и полно-ты испол-нения долговых обяза-тельств Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 1,35163 0,00000 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 1,35163 0,00000 0,00000 0,00000
40 Реализа-ция направле-ния расхо-дов основ-ного ме-роприятия «Обеспе-чение своевре-менности и полноты исполне-ния долго-вых обяза-тельств» Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 1,35163 0,00000 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 1,35163 0,00000 0,00000 0,00000
41 Итого по Подпро-грамме 2 Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 1,35163 0,00000 0,00000 0,00000 692,63603
район-ный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 1,35163 0,00000 0,00000 0,00000
42 Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"
43 Задача 1 подпрограммы 3 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий
44 Показа-тель 1 за-дачи 1 подпро-граммы 3 Расходы бюджета муници-пального образова-ния на со-держание работни-ков орга-нов мест-ного са-моуправ-ления в расчете на одного жителя муници-пального образова-ния Комитет по фи-нансам руб. 1235,4 1264 1200 1536 1604,8 1704,5 1745,2 1943,1 2091,5 2368 2604,8 2865,2 3151,8
45 Основное меропри-ятие 1 за-дачи 1 подпро-граммы 3 Обеспе-чение ре-ализации муници-пальной програм-мы «По-вышение эффек-тивности деятель-ности ор-ганов местного само-управле-ния Усман-ского му-ници-пального района на 2016-2027 годы" Всего тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 52 181,14200 54 900,05496 63 875,63688 68 107,34724 64 485,45816 64 485,45816
район-ный бюджет тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 52 181,14200 54 900,05496 63 875,63688 68 107,34724 64 485,45816 64 485,45816
46 Расходы по оплате труда ра-ботников органов местного само-управле-ния Усманско-го муни-ципально-го района Всего тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 655,89213 47 041,96793 52 684,11156 57 432,32215 56 665,86689 56 665,86689
район-ный бюджет тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 655,89213 47 041,96793 52 684,11156 57 432,32215 56 665,86689 56 665,86689
47 Расходы на обеспе-чение функций органов местного само-управле-ния Усманско-го муни-ципально-го района (за исклю-чением расходов на выпла-ты по оплате труда ра-ботников указанных органов) Всего тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 8 272,26287 7 658,08703 10 945,63532 10 405,02509 7 549,59127 7 549,59127
район-ный бюджет тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 8 272,26287 7 658,08703 10 945,63532 10 405,02509 7 549,59127 7 549,59127
48 Реализа-ция направле-ния расхо-дов основ-ного ме-роприятия «Обеспе-чение реа-лизации муници-пальной програм-мы «По-вышение эффектив-ности дея-тельности органов местного само-управле-ния Усманско-го муни-ципально-го района на 2016-2027 го-ды» Всего тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 252,98700 200,00000 245,89000 270,00000 270,00000 270,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 252,98700 200,00000 245,89000 270,00000 270,00000 270,00000
49 Основное меропри-ятие 2 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Соци-альная поддерж-ка от-дельных категорий граждан" Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 8 419,17331 9 000,00000 9 000,00000 9 000,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 8 419,17331 9 000,00000 9 000,00000 9 000,00000
50 Доплаты к пенсиям муници-пальных служащих Усманско-го муни-ципально-го района Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 8 419,17331 9 000,00000 9 000,00000 9 000,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 8 419,17331 9 000,00000 9 000,00000 9 000,00000
51 Основное меропри-ятие 4 за-дачи 1 подпро-граммы 3"Реализация мер по разви-тию ар-хивного дела Усман-ского му-ници-пального района Липецкой области" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 3 102,29087 3 299,54700 3 299,54700 3 299,54700
област-ной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 3 102,29087 3 299,54700 3 299,54700 3 299,54700
52 Реализа-ция пере-данного полномо-чия в со-ответствии с Законом Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наде-лении ор-ганов местного само-управле-ния госу-дарствен-ными пол-номочия-ми Липец-кой обла-сти в сфе-ре архив-ного дела" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 3 102,29087 3 299,54700 3 299,54700 3 299,54700
област-ной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 3 102,29087 3 299,54700 3 299,54700 3 299,54700
53 Основное меропри-ятие 5 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Устра-нение причин и условий, способ-ствующих соверше-нию пра-вонару-шений" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 754,07093 817,31260 817,31260 817,31260
област-ной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 754,07093 817,31260 817,31260 817,31260
54 Реализа-ция пере-данного полномо-чия в со-ответствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об адми-нистра-тивных комиссиях и наделе-нии орга-нов мест-ного са-моуправ-ления гос-удар-ственными полномо-чиями по образова-нию и ор-ганизации деятель-ности ад-министра-тивных комиссий, составле-нию про-токолов об админи-стратив-ных пра-вонаруше-ниях" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 754,07093 817,31260 817,31260 817,31260
област-ной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 754,07093 817,31260 817,31260 817,31260
55 Основное меропри-ятие 6 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Осу-ществле-ние мер по про-филакти-ке безнад-зорности, семейного неблаго-получия" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 694,81424 1 656,58307 1 656,58307 1 656,58307
област-ной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 694,81424 1 656,58307 1 656,58307 1 656,58307
56 Реализа-ция пере-данного полномо-чия в со-ответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комис-сиях по делам несовер-шеннолет-них и за-щите их прав в Ли-пецкой области и наделении органов местного само-управле-ния госу-дарствен-ными пол-номочия-ми по об-разованию и органи-зации дея-тельности комиссий по делам несовер-шеннолет-них и за-щите их прав" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 694,81424 1 656,58307 1 656,58307 1 656,58307
област-ной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 694,81424 1 656,58307 1 656,58307 1 656,58307
57 Основное меропри-ятие 7 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Форми-рование эффек-тивной системы межве-дом-ственного взаимо-действия в сфере преду-прежде-ния се-мейного неблаго-получия и охраны прав де-тей-сирот и детей, остав-шихся без попече-ния роди-телей" Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 753,16228 5 628,60800 5 628,60800 5 628,60800
област-ной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 753,16228 5 628,60800 5 628,60800 5 628,60800
58 Реализа-ция пере-данного полномо-чия в со-ответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наде-лении ор-ганов местного само-управле-ния от-дельными государ-ственными полномо-чиями по осуществ-лению де-ятельности по опеке и попечи-тельству в Липецкой области" в части со-держания численно-сти специ-алистов, осуществ-ляющих деятель-ность по опеке и попечи-тельству Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 753,16228 5 628,60800 5 628,60800 5 628,60800
област-ной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 753,16228 5 628,60800 5 628,60800 5 628,60800
59 Основное меропри-ятие 8 за-дачи 1 подпро-граммы 3"Подготовка ин-формации для веде-ния Реги-стра нор-мативных правовых актов" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1131,90399 1 201,25667 1 201,25667 1 201,25667
област-ной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1131,90399 1 201,25667 1 201,25667 1 201,25667
60 Реализа-ция пере-данного полномо-чия в со-ответствии с Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наде-лении ор-ганов местного само-управле-ния от-дельными государ-ственными полномо-чиями по сбору ин-формации от поселе-ний, вхо-дящих в муници-пальный район, не-обходи-мой для ведения Регистра муници-пальных норматив-ных пра-вовых ак-тов Ли-пецкой области" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1 131,90399 1 201,25667 1 201,25667 1 201,25667
област-ной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1 131,90399 1 201,25667 1 201,25667 1 201,25667
61 Основное меропри-ятие 9 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Форми-рование единой политики в области охраны труда и социаль-но-трудовых отноше-ний" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 822,87300 899,31200 899,31200 899,31200
област-ной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 822,87300 899,31200 899,31200 899,31200
62 Реализа-ция пере-данного полномо-чия в со-ответствии с Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наде-лении ор-ганов местного само-управле-ния от-дельными государ-ственными полномо-чиями в области охраны труда" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 822,87300 899,31200 899,31200 899,31200
област-ной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 822,87300 899,31200 899,31200 899,31200
63 Основное мероприя-тие "Ре-сурсное обеспече-ние муни-ципальных учрежде-ний" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 513,20248 30 090,00000 26 004,60000 26 004,60000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 513,20248 30 090,00000 26 004,60000 26 004,60000
64 Предо-ставление государ-ственным бюджет-ным и ав-тономным учрежде-ниям суб-сидий Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 513,20248 30 090,00000 26 004,60000 26 004,60000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 513,20248 30 090,00000 26 004,60000 26 004,60000
65 Задача 2 подпрограммы 3 Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы
66 Показа-тель 1 за-дачи 2 подпро-граммы 3 Доля му-ниципаль-ных слу-жащих прошед-ших под-готовку, професси-ональную перепод-готовку и повыше-ния ква-лифика-ции. Отдел органи-зацион-но-кон-трольной и кадро-вой ра-боты % 55 60 65 67 68 70 71 72 73 74 74 74 74
67 Основное меропри-ятие за-дачи 2 подпро-граммы 3 "Развитие кадрового потенци-ала му-ници-пальной службы и приобре-тения услуг по электрон-ным ин-формаци-онным техноло-гиям Усман-ского му-ници-пального района" Всего тыс. руб Х 211,0 194,7 124,7 152,3 129,8 215,8 148,44000 173,56412 132,5 198,70209 300,82748 301,10035
област-ной бюджет тыс. руб Х 172,9 144,7 85,8 119,3 70,4 127,1 93,42226 78,31351 87,45708 88,70209 190,82748 191,10035
район-ный бюджет тыс. руб Х 38,1 50,0 38,9 33,0 59,4 88,7 55,01774 95,25061 45,04292 110,00000 110,00000 110,00000
68 Повыше-ние ква-лификации муници-пальных служащих органов местного само-управле-ния муни-ципальных районов на условиях софинан-сирования с област-ным бюд-жетом Всего тыс. руб Х 97,8 147,2 56,0 80,4 55,3 137,5 70,20000 91,41212 48,50000 114,70209 228,82748 229,10035
област-ной бюджет тыс. руб Х 65,3 104,2 24,0 62,6 20,5 76,8 42,39351 26,96293 31,98747 35,24762 148,82748 149,10035
район-ный бюджет тыс. руб Х 32,5 43 32,0 17,8 34,8 60,7 27,80649 64,44919 16,51253 79,45447 80,00000 80,00000
69 Приобре-тение ин-формаци-онных услуг с использо-ванием информа-ционно-правовых систем на условиях софинан-сирования с област-ным бюд-жетом Всего тыс. руб Х 113,2 47,5 68,7 71,9 74,5 78,3 78,24000 82,15200 84,00000 84,00000 72,00000 72,00000
област-ной бюджет тыс. руб Х 107,6 40,5 61,8 56,7 49,9 50,3 51,02875 51,35058 55,46961 53,45447 42,00000 42,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 5,6 7 6,9 15,2 24,6 28,0 27,21125 30,80142 28,53039 30,54553 30,00000 30,00000
70 Итого по Подпро-грамме 3 Всего тыс. руб Х 51 774,7 55 225,4 59 049,6 61 510,8 64 225,5 70 329,1 86 780,14064 100 044,40979 110 199,62798 ########### 113 293,50498 113 293,77785 1 006 625,22991
област-ной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 8 723,9 8 818,8 9 190,0 9 672,3 9 778,8 10 731,89478 16 589,00073 12 346,57239 13 591,32143 13 693,44682 13 693,71969 134 496,45584
район-ный бюджет тыс. руб Х 44 108,0 46 501,5 50 230,8 52 320,8 54 553,2 60 550,3 76 048,24586 83 455,40906 97 853,05559 ########### 99 600,05816 99 600,05816 872 128,77407
71 Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"
72 Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества
73 Показа-тель 1 за-дачи 1 подпро-граммы 4 Наличие у предприя-тий и учрежде-ний Усманско-го муни-ципально-го района кадастро-вой доку-ментаци, с обеспече-нием реги-страции права му-ниципаль-ной соб-ственно-сти, права оператив-ного управлек-ния или хозяй-ственного ведения Комитет по управле-нию му-ници-пальным имуще-ством % 92 93 95 97 99 100 100 100 100 100 100 100 100
74 Показа-тель 2 за-дачи 1 подпро-граммы 4 Выполне-ние плана по дохо-дам бюд-жета Усманско-го муни-ципально-го района от управ-ления и распоря-жения му-ниципаль-нымиму-ществом Комитет по управле-нию му-ници-пальным имуще-ством % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
75 Основное меропри-ятие 1 за-дачи 1 подпро-граммы 4 "Органи-зация ка-дастро-вых ра-бот. Ин-вентари-зация, об-следова-ние объ-ектов ка-питаль-ного строи-тельства и земель-ных участков для це-лей: оформле-ния прав собствен-ности Усман-ского му-ници-пального района Липецкой области, кадастро-вой оцен-ки и налого-обложе-ния" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 296,80000 1 000,00000 400,00000 400,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 296,80000 1 000,00000 400,00000 400,00000
76 Реализа-ция направле-ния расхо-дов основ-ного ме-роприятия "Органи-зация ка-дастровых работ. Ин-вентариза-ция, об-следова-ние объек-тов капи-тального строитель-ства и зе-мельных участков для целей: оформле-ния прав собствен-ности Усманско-го муни-ципально-го района Липецкой области, кадастро-вой оценки и налого-обложе-ния" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 296,80000 1 000,00000 400,00000 400,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 296,80000 1 000,00000 400,00000 400,00000
77 Основное меропри-ятие 2 за-дачи 1 подпро-граммы 4 "Капи-тальный ремонт и содержа-ние объ-ектов му-ници-пальной собствен-ности" Всего тыс. руб Х 0,0 5 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 346,11781 805,03818 200,00000 200,00000
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 1 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 346,11781 805,03818 200,00000 200,00000
78 Реализа-ция основ-ного ме-роприятия "Капи-тальный ремонт и содержа-ние объек-тов муни-ципальной собствен-ности" Всего тыс. руб Х 0,0 3 349,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 346,11781 805,03818 200,00000 200,00000
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 2 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 687,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 346,11781 805,03818 200,00000 200,00000
79 Капиталь-ный ре-монт зда-ния адми-нистрации Усманско-го муни-ципально-го района (доп.работы) Всего тыс. руб Х 0,0 814,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 576,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
80 Капиталь-ный ре-монт зда-ния адми-нистрации Усманско-го района (замена кровли) Всего тыс. руб Х 0,0 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
81 Капиталь-ный ре-монт зда-ния адми-нистрации Усманско-го района (3 этап) Всего тыс. руб Х 0,0 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
82 Основное меропри-ятие 3 за-дачи 1 подпро-граммы 4 "Прове-дение ком-плексных кадастро-вых работ на терри-тории Усман-ского му-ници-пального района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 857,20000 4 061,11566 2 295,55362 0,00000 0,00000
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 700,00000 3 850,33887 2 281,21298 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 157,20000 210,77679 14,34064 0,00000 0,00000
83 Реализа-ция направле-ния расхо-дов основ-ного ме-роприятия "Проведе-ние ком-плексных кадастро-вых работ на терри-тории Усманско-го муни-ципально-го района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 857,20000 4 061,11566 2 295,55362 0,00000 0,00000
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 700,00000 3 850,33887 2 281,21298 0,00000 0,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 157,20000 210,77679 14,34064 0,00000 0,00000
84 Основное меропри-ятие 4 за-дачи 1 подпро-граммы 4 "Созда-ние век-торной модели генераль-ного пла-на и пра-вил зем-лепользо-вания и застройки поселе-ния, в це-лях вне-сения сведений в ГИСОГД" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 484,64400 2 090,78640 0,00000 0,00000 0,00000
85 Реализа-ция направле-ния расхо-дов основ-ного ме-роприятия "Создание векторной модели генераль-ного плана и правил земле-пользова-ния и за-стройки поселения, в целях внесения сведений в ГИСОГД" район-ный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 484,64400 2 090,78640 0,00000 0,00000 0,00000
85 Итого по Подпро-грамме 4 Всего тыс. руб Х 415,0 5 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 212,17291 8 964,84680 8 794,81987 4 100,59180 600,00000 600,00000 35 940,03138
област-ной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 700,00000 3 850,33887 2 281,21298 0,00000 0,00000 12 831,55185
район-ный бюджет тыс. руб Х 415,0 1 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 212,17291 6 264,84680 4 944,48100 1 819,37882 600,00000 600,00000 23 108,47953
86 Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
87 Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
88 Показа-тель 1 за-дачи 1 подпро-граммы 5 Увеличе-ние коли-чества ма-териалов, отражаю-щих дея-тельность админи-страции Усманско-го района, размещен-ных в рай-онной об-ществен-но-политиче-ской газе-те "Новая жизнь". Отдел органи-зацион-но-кон-троль-ной и кадро-вой ра-боты % 48 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,00000
89 Основное меропри-ятие 1 за-дачи 1 подпро-граммы 5 "Подго-товка и распро-странение информа-ции в му-ници-пальных печатных СМИ" Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 500,00000 3 500,00000 3 500,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 500,00000 3 500,00000 3 500,00000
90 Предо-ставление муници-пальным бюджет-ным и ав-тономным учрежде-ниям суб-сидий Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 500,00000 3 500,00000 3 500,00000
район-ный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 500,00000 3 500,00000 3 500,00000 32 465,50000
91 Итого по Подпро-грамме 5 Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 500,00000 3 500,00000 3 500,00000 32 465,50000
район-ный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 500,00000 3 500,00000 3 500,00000 32 465,50000
92 Всего по Програм-ме Всего тыс. руб Х 63 443,1 72 341,7 73 519,9 74 387,0 78 175,2 89 265,8 ########### 146 991,21092 164 890,58629 ########### 158 394,80498 158 395,07785 1 374 526,37808
област-ной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 12 723,9 9 012,2 9 276,1 9 749,1 9 860,0 10 814,79302 19 382,01833 16 294,77550 15 976,27349 13 693,44682 13 693,71969
район-ный бюджет тыс. руб Х 55 776,4 59 617,8 64 507,7 65 110,9 68 426,1 79 405,8 ########### 127 609,19259 148 595,81079 ########### 144 701,35816 144 701,35816
