Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского округа » Постановление администрации района № 217 от 19.03.2025 года

Постановление администрации района № 217 от 19.03.2025 года

03 июнь 2025, Вторник
1
0
Скачать документ:
post_-217-ot-19_03_2025-goda-programma-omsu.doc [539 Kb] (cкачиваний: 1)

 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


г. Усмань


19.03.2025г.                                                                             № 217



О внесении изменений в постановление

администрации района от 29.02.2016г. №92

«Об утверждении муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности  

органов местного самоуправления Усманского

муниципального района на 2016-2027 годы»»                                                 

      

                  

              В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюджета администрация Усманского муниципального района


ПОСТАНОВЛЯЕТ:                       

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского муниципального района   от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муници-пальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 го-ды» (с изменениями):

      1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы»:

     1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Объемы                     финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы

    Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 1 374 526,37808тыс. руб. в том числе по годам:

2016 год -   63 443,1 тыс.руб.;

2017 год -   72 341,7 тыс.руб.;

2018 год -   73 519,9 тыс.руб.;

2019 год -   74 387,0 тыс.руб.;

2020 год -   78 175,2 тыс.руб.;

2021 год -   89 265,8 тыс.руб.;

2022 год -   122 563,49849 тыс. руб.;

2023 год -   146 991,21092 тыс. руб.;

2024 год -  164 890,58629 тыс. руб.;

2025 год -  172 158,4995548 тыс. руб.;

2026 год -  158 394,80498 тыс.руб.;

2027 год -  158 395 077,85 тыс.руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

 



    1.1.2.  В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:

            в абзаце третьем цифры «1 372 089,91001» заменить цифрами «1 374 526,37808»;

            в абзаце четвертом цифры «298 699,24168» заменить цифрами «298 802,98076»;

            в абзаце шестом цифры «1 006 606,27991» заменить цифрами «1 006 625,22991»;

            в абзаце седьмом цифры «33 626,25239» заменить цифрами «35 940,03138»;


1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2027 годы" таблицу "Сведения об индикаторах  цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2027 годы»  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

     

 1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»:

     1.3.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:


Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего  - 298 802,98076 тыс. руб., из них:

2016 год – 8 839,9 тыс. руб.;

2017 год – 9 746,2 тыс. руб.;

2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;

2019 год -  10 142,3 тыс. руб.;

2020 год –  10 936,4 тыс. руб.;

2021 год -   14 887,1 тыс.руб.;

2022 год –  30 767,98494 тыс.руб.;

2023 год –  34 975,06993 тыс. руб.;

2024 год –  42 494,78681 тыс. руб.;

2025 год – 43 659,23908 тыс. руб;

2026 год – 41 001,30000 тыс.руб;

2027 год – 41 001,30000 тыс.руб

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

    1.3.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

   в абзаце первом цифры «298 699,24168» заменить цифрами «298 802,98076»;



1.4. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного  самоуправления  Усманского муниципального  района»:

     1.4.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 1 006 625,22991 тыс. руб., из них:

2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;

2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;

2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;

2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;

2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;

2021 год – 70 329,1 тыс. руб.;

2022 год – 86 780,14064 тыс. руб.;

2023 год – 100 044,40979 тыс. руб.;

2024 год – 110 199,62798 тыс. руб.;

2025 год – 120 898,66867 тыс. руб;

2026 год-   113 293,50498 тыс.руб;

2027 год-   113 293,77785 тыс.руб

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

      1.4.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

            в абзаце первом цифры «1 006 606,27991» заменить цифрами «1 006 625,22991»;

            в абзаце втором цифры «872 006,08499» заменить цифрами «872 128,77407»;

           в абзаце третьем цифры «134 600,19492» заменить цифрами «134 496,45584». 


  1.5. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:

       1.5.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой ре-дакции:

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего -  35 940,03138 тыс. руб., из них:

2016 год – 415,0 тыс. руб.;

2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;

2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;

2019 год -  363,9 тыс. руб.;

2020 год – 496,3 тыс. руб.;

2021 год – 1 537,9 тыс. руб.;

2022 год – 2 212,17291 тыс. руб.;

2023 год – 8 964,84680 тыс. руб.;

2024 год –8 794,81987 тыс. руб.;

2025 год – 4 100,59180 тыс. руб.

2026 год-   600,00000 тыс.руб;

2027 год-   600,00000 тыс.руб

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

      1.5.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

            в абзаце первом цифры «33 626,25239» заменить цифрами «35940,03138»;

            в абзаце втором цифры «22 803,44135» заменить цифрами «23 108,47953»;

            в абзаце втором цифры «10 822,81104» заменить цифрами «12 831,55185».

 

    2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.






Глава администрации района                                                               В.М. Мазо 


Демихова И.В.  






                             Приложение 1  к постановлению администрации Усманского муници-пального района от 19.03.2025 г. № 217    

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усман-ского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усман-ского муниципального района на 2016-2027годы "    

                            Таблица    

№ п/п    Наимено-вание це-лей, ин-дикато-ров, за-дач, 1показателей, под-программ, основных меропри-ятий    Ответ-ствен-ный ис-полни-тель     Еди-ница изме-ре-ния    Значения индикаторов и показателей    

                2015 год факт    2016 год      2017 год        2018год    2019год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год    2025 год    2026 год    2027 год    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    

2    Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного само-управления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы "         

3    Индика-тор                                                                                     Отноше-ние объе-ма муни-ципально-го долга Усманско-го муни-ципально-го района по состоя-нию на 1 января го-да, следу-ющего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансо-вом году (без  учета  безвоз-мездных  поступле-ний  и  налоговых  доходов  по  допол-нительным  нормати-вам  от-числений)    Комитет по фи-нансам       %    135    114    49    49    49    49    0,8    0    0    0    <49    <49    <49    

4    Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"    

5    Показа-тель 1 за-дачи 1 муници-пальной програм-мы                       Объем  дефицита бюджета района    Комитет по фи-нансам       %    0    12,1    5    5    5    5    1    5    0,4    1    5    5    5    

6    Задача 2  муниципальной программы. "Эффективное  управление   муниципальным   долгом    Усманского муниципаль-ного района"    

7    Показа-тель 1 за-дачи 2  муници-пальной програм-мы                                                                      Объем расходов на обслу-живание муници-пального долга     Комитет по фи-нансам       %    0,43    0,2    0,1    0,1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

8    Задача 3 муниципальной  программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации му-ниципальных служащих  Усманского муниципального района"    

9    Показа-тель 1 за-дачи 3  муници-пальной програм-мы   Ко-личество муници-пальных служащих и лиц, за-мещаю-щих муни-ципальные должно-сти, про-шедших повыше-ние ква-лификации    Отдел органи-зацион-но-кон-трольной и кадро-вой ра-боты    ед.    8    10    9    10    15    10    10    10    19    15    15    15    15     

10    Задача 4 муниципальной  программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципаль-ного имущества"    

11    Показа-тель 1 за-дачи 4  муници-пальной програм-мы                                    Выполне-ние плана по дохо-дам бюд-жета Усманско-го муни-ципально-го района от управ-ления и распоря-жения му-ниципаль-ным иму-ществом    Комитет по управле-нию му-ници-пальным имуще-ством    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    

12    Задача 5 муниципальной  программы. "Расширение информационного пронстранства"    

13    Показа-тель 1 за-дачи 5  муници-пальной програм-мы                                               Количе-ство эк-земпляров в год рай-онной га-зеты "Но-вая жизнь"    Отдел органи-зацион-но-кон-трольной и кадро-вой ра-боты    тыс.шт.    624    562    593    483,6    624,4    156    119,6    102    96,9    0    0    0    0     

14                                                   Подпрограмма 1  «Долгосрочное  бюджетное планирование, совершенствование ор-ганизации бюджетного процесса»    

15    Задача 1 Подпрограммы 1

 Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетно-го законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района    

16    Показа-тель 1 за-дачи 1  подпро-граммы 1                                                  Исполне-ние бюд-жета рай-она по до-ходам без учета без-возмезд-ных по-ступлений к утвер-жденному плану.    Комитет по фи-нансам    %    108    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    

17    Показа-тель 2 за-дачи 1 подпро-граммы 1                                                Доля рас-ходов бюджета района, сформи-рованных в соответ-ствии с муници-пальными програм-мами    Комитет по фи-нансам    %    96,9    97    98    97    97    97    97    97    97    94    97    97    97    

18    Показа-тель 3 за-дачи 1 подпро-граммы 1                                         Соотно-шение объема проверен-ных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собствен-ные сред-ства)    Комитет по фи-нансам    %    0    2    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    

19    Показа-тель 4 за-дачи 1 подпро-граммы 1                                         Отноше-ние объе-ма про-сроченной кредитор-ской за-долженно-сти к объ-ему рас-ходов бюджета района    Комитет по фи-нансам    %    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

20    Показа-тель 5 за-дачи 1 подпро-граммы 1                                  Соблюде-ниеуста-новленных законода-тельством сроков формиро-вания и  предо-ставления отчетности об испол-нении  бюджета района и консоли-дирован-ного бюд-жета    Комитет по фи-нансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    

21    Показа-тель 6 за-дачи 1 подпро-граммы 1                                  Доля за-купок, размещен-ных через "Центр компетен-ций цен-трализо-ванного бухгал-терского учета и муници-пальных закупок", не позднее срока, опреде-ленного в порядке взаимо-действия уполно-моченного учрежде-ния с за-казчиками Усманско-го муни-ципально-го района при опре-делении поставщи-ков , утвер-жденном постанов-лением админи-страции Усманско-го муни-ципально-го района Липецкой области от 05.03.2021 N135     Комитет по фи-нансам     %    0    0    0    0    0    0    95    95    95    96    96    96    96    

22    Основное меропри-ятие 1 за-дачи 1  подпро-граммы 1 

"Эффек-тивное управле-ние фи-нансами  Усман-ского му-ници-пального района"    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    11 822,3    11 619,87031    12 155,47345    13 890,55496    15 437,73908    13 600,00000    13 600,00000    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,89824    93,01760    97,86424    103,73908    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    11 741,1    11 536,97207    12 062,45585    13 792,69072    15 334,00000    13 600,00000    13 600,00000    

23    Расходы по оплате труда ра-ботников органов местного само-управле-ния Усманско-го муни-ципально-го района    Всего    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 033,66181    10 576,54474    12 212,27891    13 101,27500    13 101,27500    13 101,27500    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 033,66181    10 576,54474    12 212,27891    13 101,27500    13 101,27500    13 101,27500    

24    Расходы на обеспе-чение функций органов местного само-управле-ния Усманско-го муни-ципально-го района  (за исклю-чением расходов на выпла-ты по оплате труда ра-ботников указанных органов)    Всего    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    889,10450    780,11671    840,07605    1 393,44528    498,72500    498,72500    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    889,10450    780,11671    840,07605    1 393,44528    498,72500    498,72500    

25    Реализа-ция пере-данных полномо-чий в ча-сти кон-троля за исполне-нием бюджетов поселений в  соответ-ствии с федераль-ным зако-ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-ции мест-ного са-моуправ-ления в Россий-ской Фе-дерации"    Всего    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,00000    650,00000    690,00000    780,00000    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,00000    650,00000    690,00000    780,00000    0,00000    0,00000    

26    Повыше-ние ква-лификации муници-пальных служащих органов местного само-управле-ния муни-ципальных районов на условиях софинан-сирования с област-ным бюд-жетом     Всего    тыс. руб    Х    8,5    5,0    109,3    0,0    0,0    0,0    0,00000    9,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    98,8    0,0    0,0    0,0    0,00000    5,62561    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    8,5    5,0    10,5    0,0    0,0    0,0    0,00000    3,37439    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

27    Приобре-тение ин-формаци-онных услуг с использо-ванием информа-ционно-правовых систем на условиях софинан-сирования с област-ным бюд-жетом     Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    105,1    109,2    114,6    118,9    127,10400    139,81200    148,20000    163,01880    0,00000    0,00000    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    94,6    86,1    76,8    81,2    82,89824    87,39199    97,86424    103,73908    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    10,5    23,1    37,8    37,7    44,20576    52,42001    50,33576    59,27972    0,00000    0,00000    

28    Основное меропри-ятие 2 за-дачи 1  подпро-граммы 1  "Созда-ние еди-ной си-стемы бюджет-ного и бухгал-терского учета и осу-ществле-ние цен-трализо-ванных закупок товаров, работ и услуг для обеспече-ния му-ници-пальных нужд Усман-ского му-ници-пального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    19 148,11463    22 819,59648    26 609,23185    28 221,50000    27 401,30000    27 401,30000     

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000     

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    19 148,11463    22 819,59648    26 609,23185    28 221,50000    27 401,30000    27 401,30000     

29    Осуществ-ление полномо-чий в ча-сти со-держание специали-ста по му-ниципаль-ным за-купкам    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,00000    75,00000    75,00000    75,00000    0,00000    0,00000    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,00000    75,00000    75,00000    75,00000    0,00000    0,00000    

30    Расходы на обеспе-чение дея-тельности муници-пальных казенных учрежде-ний    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    19 073,11463    22 744,59648    26 534,23185    28 146,50000    27 401,30000    27 401,30000    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    19 073,11463    22 744,59648    26 534,23185    28 146,50000    27 401,30000    27 401,30000    

31    Основное меропри-ятие 3 за-дачи 1  подпро-граммы 1  "Выпол-нение научно-исследо-ватель-ской ра-боты по теме "Разра-ботка Стратегии социаль-но-экономи-ческого развития Усман-ского му-ници-пального района до 2030 го-да"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    1 995,0    0,0    0,0    0,0    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    1 995,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

32    Реализа-ция направле-ния расхо-дов основ-ного ме-роприятия "Выполне-ние науч-но-исследо-вательской работы по теме "Раз-работка Стратегии социаль-но-экономи-ческого развития Усманско-го муни-ципально-го района до 2030 года"" (За-купка то-варов, ра-бот и услуг для обеспече-ния госу-дарствен-ных (му-ниципаль-ных) нужд"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    1 995,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    1 995,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

33    Итого по Подпро-грамме 1    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    14 887,1    30 767,98494    34 975,06993    42 494,78681    43 659,23908    41 001,30000    41 001,30000    298 802,98076

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,89824    93,01760    97,86424    103,73908    0,00000    0,00000    815,01916

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    14 805,9    30 685,08670    34 882,05233    42 396,92257    43 555,50000    41 001,30000    41 001,30000    297 987,96160

34    Подпрограмма 2

" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"    

35    Задача 1 Подпрограммы 2

Проведение ответственной долговой политики    

36    Показа-тель 1 за-дачи 1 подпро-граммы 2                                         Отноше-ние пре-дельного объема муници-пального долга рай-она к утвер-жденному общему годовому объему доходов бюджета без учета  безвоз-мездных  поступле-ний  и  налоговых  доходов  по  допол-нительным  нормати-вам  от-числений    Комитет по фи-нансам    %    186    155    50    50    50    50    5    <50    0,72    0    <50    <50    <50    

37    Показа-тель 2 за-дачи 1 подпро-граммы 2                                         Отноше-ние пре-дельного объема за-имствова-ний райо-на к сум-ме, направля-емой на финанси-рование дефицита бюджета и (или) по-гашение долговых обяза-тельств района    Комитет по фи-нансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    

38    Показа-тель 3 за-дачи 1 подпро-граммы 2                                               Объем просро-ченной за-долженно-сти по долговым обязатель-ствам рай-она    Комитет по фи-нансам    руб.    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    

39    Основное меропри-ятие за-дачи 1 подпро-граммы 2

Обеспе-чение своевре-менности и полно-ты испол-нения долговых обяза-тельств    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    1,35163    0,00000    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    1,35163    0,00000    0,00000    0,00000    

40    Реализа-ция направле-ния расхо-дов основ-ного ме-роприятия «Обеспе-чение своевре-менности и полноты исполне-ния долго-вых обяза-тельств»    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    1,35163    0,00000    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    1,35163    0,00000    0,00000    0,00000    

41    Итого по Подпро-грамме 2    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    1,35163    0,00000    0,00000    0,00000    692,63603

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    1,35163    0,00000    0,00000    0,00000    

42    Подпрограмма 3

"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"    

43      Задача 1  подпрограммы 3  Повышение качества муниципального управления с использованием  информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                                                                                                                                                         

44    Показа-тель 1 за-дачи 1 подпро-граммы 3                                              Расходы бюджета муници-пального образова-ния на со-держание работни-ков орга-нов мест-ного са-моуправ-ления в расчете на одного жителя муници-пального образова-ния    Комитет по фи-нансам    руб.    1235,4    1264    1200    1536    1604,8    1704,5    1745,2    1943,1    2091,5    2368    2604,8    2865,2    3151,8    

45    Основное меропри-ятие 1 за-дачи 1 подпро-граммы 3                                   Обеспе-чение ре-ализации муници-пальной програм-мы «По-вышение эффек-тивности деятель-ности ор-ганов местного само-управле-ния Усман-ского му-ници-пального района на 2016-2027 годы"    Всего    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    52 181,14200    54 900,05496    63 875,63688    68 107,34724    64 485,45816    64 485,45816    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    52 181,14200    54 900,05496    63 875,63688    68 107,34724    64 485,45816    64 485,45816    

46    Расходы по оплате труда ра-ботников органов местного само-управле-ния Усманско-го муни-ципально-го района    Всего    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 655,89213    47 041,96793    52 684,11156    57 432,32215    56 665,86689    56 665,86689    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 655,89213    47 041,96793    52 684,11156    57 432,32215    56 665,86689    56 665,86689    

47    Расходы на обеспе-чение функций органов местного само-управле-ния Усманско-го муни-ципально-го района  (за исклю-чением расходов на выпла-ты по оплате труда ра-ботников указанных органов)    Всего    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    8 272,26287    7 658,08703    10 945,63532    10 405,02509    7 549,59127    7 549,59127    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    8 272,26287    7 658,08703    10 945,63532    10 405,02509    7 549,59127    7 549,59127    

48    Реализа-ция направле-ния расхо-дов основ-ного ме-роприятия «Обеспе-чение реа-лизации муници-пальной програм-мы «По-вышение эффектив-ности дея-тельности органов местного само-управле-ния Усманско-го муни-ципально-го района на 2016-2027 го-ды»    Всего    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    252,98700    200,00000    245,89000    270,00000    270,00000    270,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    252,98700    200,00000    245,89000    270,00000    270,00000    270,00000    

49    Основное меропри-ятие 2 за-дачи 1 подпро-граммы 3   "Соци-альная поддерж-ка от-дельных категорий граждан"    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    8 419,17331    9 000,00000    9 000,00000    9 000,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    8 419,17331    9 000,00000    9 000,00000    9 000,00000    

50    Доплаты к пенсиям муници-пальных служащих Усманско-го муни-ципально-го района    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    8 419,17331    9 000,00000    9 000,00000    9 000,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    8 419,17331    9 000,00000    9 000,00000    9 000,00000    

51    Основное меропри-ятие 4 за-дачи 1 подпро-граммы 3"Реализация мер по разви-тию ар-хивного дела Усман-ского му-ници-пального района Липецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    3 102,29087    3 299,54700    3 299,54700    3 299,54700    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    3 102,29087    3 299,54700    3 299,54700    3 299,54700    

52    Реализа-ция пере-данного полномо-чия в со-ответствии с Законом Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наде-лении ор-ганов местного само-управле-ния госу-дарствен-ными пол-номочия-ми Липец-кой обла-сти в сфе-ре архив-ного дела"     Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    3 102,29087    3 299,54700    3 299,54700    3 299,54700    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    3 102,29087    3 299,54700    3 299,54700    3 299,54700    

53    Основное меропри-ятие  5 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Устра-нение причин и условий, способ-ствующих соверше-нию пра-вонару-шений"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    754,07093    817,31260    817,31260    817,31260    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    754,07093    817,31260    817,31260    817,31260    

54    Реализа-ция пере-данного полномо-чия в со-ответствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об адми-нистра-тивных комиссиях и наделе-нии орга-нов мест-ного са-моуправ-ления гос-удар-ственными полномо-чиями по образова-нию и ор-ганизации деятель-ности ад-министра-тивных комиссий, составле-нию про-токолов об админи-стратив-ных пра-вонаруше-ниях"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    754,07093    817,31260    817,31260    817,31260    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    754,07093    817,31260    817,31260    817,31260    

55    Основное меропри-ятие 6 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Осу-ществле-ние мер по про-филакти-ке безнад-зорности, семейного неблаго-получия"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 694,81424    1 656,58307    1 656,58307    1 656,58307    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 694,81424    1 656,58307    1 656,58307    1 656,58307    

56    Реализа-ция пере-данного полномо-чия в со-ответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комис-сиях по делам несовер-шеннолет-них и за-щите их прав в Ли-пецкой области и наделении органов местного само-управле-ния госу-дарствен-ными пол-номочия-ми по об-разованию и органи-зации дея-тельности комиссий по делам несовер-шеннолет-них и за-щите их прав"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 694,81424    1 656,58307    1 656,58307    1 656,58307    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 694,81424    1 656,58307    1 656,58307    1 656,58307    

57    Основное меропри-ятие 7 за-дачи 1 подпро-граммы 3  "Форми-рование эффек-тивной системы межве-дом-ственного взаимо-действия в сфере преду-прежде-ния се-мейного неблаго-получия и охраны прав де-тей-сирот и детей, остав-шихся без попече-ния роди-телей"    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 753,16228    5 628,60800    5 628,60800    5 628,60800    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 753,16228    5 628,60800    5 628,60800    5 628,60800    

58    Реализа-ция пере-данного полномо-чия в со-ответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наде-лении ор-ганов местного само-управле-ния от-дельными государ-ственными полномо-чиями по осуществ-лению де-ятельности по опеке и попечи-тельству в Липецкой области" в части со-держания численно-сти специ-алистов, осуществ-ляющих деятель-ность по опеке и попечи-тельству    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 753,16228    5 628,60800    5 628,60800    5 628,60800    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 753,16228    5 628,60800    5 628,60800    5 628,60800    

59    Основное меропри-ятие 8 за-дачи 1 подпро-граммы 3"Подготовка ин-формации для веде-ния Реги-стра нор-мативных правовых актов"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1131,90399    1 201,25667    1 201,25667    1 201,25667    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1131,90399    1 201,25667    1 201,25667    1 201,25667    

60    Реализа-ция пере-данного полномо-чия в со-ответствии с Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наде-лении ор-ганов местного само-управле-ния от-дельными государ-ственными полномо-чиями по сбору ин-формации от поселе-ний, вхо-дящих в муници-пальный район, не-обходи-мой для ведения Регистра муници-пальных норматив-ных пра-вовых ак-тов Ли-пецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1 131,90399    1 201,25667    1 201,25667    1 201,25667    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1 131,90399    1 201,25667    1 201,25667    1 201,25667    

61    Основное меропри-ятие 9 за-дачи 1 подпро-граммы 3 "Форми-рование единой политики в области охраны труда и социаль-но-трудовых отноше-ний"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    822,87300    899,31200    899,31200    899,31200    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    822,87300    899,31200    899,31200    899,31200    

62    Реализа-ция пере-данного полномо-чия в со-ответствии с Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наде-лении ор-ганов местного само-управле-ния от-дельными государ-ственными полномо-чиями в области охраны труда"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    822,87300    899,31200    899,31200    899,31200    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    822,87300    899,31200    899,31200    899,31200    

63    Основное мероприя-тие "Ре-сурсное обеспече-ние муни-ципальных учрежде-ний"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 513,20248    30 090,00000    26 004,60000    26 004,60000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 513,20248    30 090,00000    26 004,60000    26 004,60000    

64    Предо-ставление государ-ственным бюджет-ным и ав-тономным учрежде-ниям суб-сидий    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 513,20248    30 090,00000    26 004,60000    26 004,60000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 513,20248    30 090,00000    26 004,60000    26 004,60000    

65      Задача 2  подпрограммы 3  Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы                                                                                                                                                                                                                                                        

66    Показа-тель 1 за-дачи 2 подпро-граммы 3  Доля му-ниципаль-ных слу-жащих прошед-ших под-готовку, професси-ональную перепод-готовку и повыше-ния ква-лифика-ции.    Отдел органи-зацион-но-кон-трольной и кадро-вой ра-боты    %    55    60    65    67    68    70    71    72    73    74    74    74    74    

67    Основное меропри-ятие  за-дачи 2 подпро-граммы 3 "Развитие кадрового потенци-ала му-ници-пальной службы и приобре-тения услуг по электрон-ным ин-формаци-онным техноло-гиям Усман-ского му-ници-пального района"    Всего    тыс. руб    Х    211,0    194,7    124,7    152,3    129,8    215,8    148,44000    173,56412    132,5    198,70209    300,82748    301,10035    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    172,9    144,7    85,8    119,3    70,4    127,1    93,42226    78,31351    87,45708    88,70209    190,82748    191,10035    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    38,1    50,0    38,9    33,0    59,4    88,7    55,01774    95,25061    45,04292    110,00000    110,00000    110,00000    

68    Повыше-ние ква-лификации муници-пальных служащих органов местного само-управле-ния муни-ципальных районов на условиях софинан-сирования с област-ным бюд-жетом     Всего    тыс. руб    Х    97,8    147,2    56,0    80,4    55,3    137,5    70,20000    91,41212    48,50000    114,70209    228,82748    229,10035    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    65,3    104,2    24,0    62,6    20,5    76,8    42,39351    26,96293    31,98747    35,24762    148,82748    149,10035    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    32,5    43    32,0    17,8    34,8    60,7    27,80649    64,44919    16,51253    79,45447    80,00000    80,00000    

69    Приобре-тение ин-формаци-онных услуг с использо-ванием информа-ционно-правовых систем на условиях софинан-сирования с област-ным бюд-жетом     Всего    тыс. руб    Х    113,2    47,5    68,7    71,9    74,5    78,3    78,24000    82,15200    84,00000    84,00000    72,00000    72,00000    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    107,6    40,5    61,8    56,7    49,9    50,3    51,02875    51,35058    55,46961    53,45447    42,00000    42,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    5,6    7    6,9    15,2    24,6    28,0    27,21125    30,80142    28,53039    30,54553    30,00000    30,00000    

70    Итого по Подпро-грамме 3    Всего    тыс. руб    Х    51 774,7    55 225,4    59 049,6    61 510,8    64 225,5    70 329,1    86 780,14064    100 044,40979    110 199,62798    ###########    113 293,50498    113 293,77785    1 006 625,22991

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    8 723,9    8 818,8    9 190,0    9 672,3    9 778,8    10 731,89478    16 589,00073    12 346,57239    13 591,32143    13 693,44682    13 693,71969    134 496,45584

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    44 108,0    46 501,5    50 230,8    52 320,8    54 553,2    60 550,3    76 048,24586    83 455,40906    97 853,05559    ###########    99 600,05816    99 600,05816    872 128,77407

71    Подпрограмма 4

"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"    

72    Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества    

73    Показа-тель 1 за-дачи 1 подпро-граммы 4  Наличие у предприя-тий и учрежде-ний Усманско-го муни-ципально-го района кадастро-вой доку-ментаци, с обеспече-нием реги-страции права му-ниципаль-ной соб-ственно-сти, права оператив-ного управлек-ния или хозяй-ственного ведения    Комитет по управле-нию му-ници-пальным имуще-ством    %    92    93    95    97    99    100    100    100    100    100    100    100    100    

74    Показа-тель 2 за-дачи 1 подпро-граммы 4  Выполне-ние плана по дохо-дам бюд-жета Усманско-го муни-ципально-го района от управ-ления и распоря-жения му-ниципаль-нымиму-ществом    Комитет по управле-нию му-ници-пальным имуще-ством    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    

75    Основное меропри-ятие 1 за-дачи 1 подпро-граммы 4 "Органи-зация ка-дастро-вых ра-бот. Ин-вентари-зация, об-следова-ние объ-ектов ка-питаль-ного строи-тельства и земель-ных участков для це-лей: оформле-ния прав собствен-ности Усман-ского му-ници-пального района Липецкой области,  кадастро-вой оцен-ки  и налого-обложе-ния"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 296,80000    1 000,00000    400,00000    400,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 296,80000    1 000,00000    400,00000    400,00000    

76    Реализа-ция направле-ния расхо-дов основ-ного ме-роприятия "Органи-зация ка-дастровых работ. Ин-вентариза-ция, об-следова-ние объек-тов капи-тального строитель-ства и зе-мельных участков для целей: оформле-ния прав собствен-ности Усманско-го муни-ципально-го района Липецкой области,  кадастро-вой оценки  и налого-обложе-ния"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 296,80000    1 000,00000    400,00000    400,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 296,80000    1 000,00000    400,00000    400,00000    

77    Основное меропри-ятие 2 за-дачи 1 подпро-граммы 4 "Капи-тальный ремонт и содержа-ние объ-ектов му-ници-пальной собствен-ности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    5 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 346,11781    805,03818    200,00000    200,00000    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    1 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 346,11781    805,03818    200,00000    200,00000    

78    Реализа-ция основ-ного ме-роприятия "Капи-тальный ремонт и содержа-ние объек-тов муни-ципальной собствен-ности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    3 349,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 346,11781    805,03818    200,00000    200,00000    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    2 662,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    687,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 346,11781    805,03818    200,00000    200,00000    

79    Капиталь-ный ре-монт зда-ния адми-нистрации Усманско-го муни-ципально-го района (доп.работы)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    814,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    576,6    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    238,2    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

80    Капиталь-ный ре-монт зда-ния адми-нистрации Усманско-го района (замена кровли)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    399,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    319,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    80,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

81    Капиталь-ный ре-монт зда-ния адми-нистрации Усманско-го района       (3 этап)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    552,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    442,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    110,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

82    Основное меропри-ятие 3 за-дачи 1 подпро-граммы 4 "Прове-дение ком-плексных кадастро-вых работ на терри-тории Усман-ского му-ници-пального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 857,20000    4 061,11566    2 295,55362    0,00000    0,00000    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 700,00000    3 850,33887    2 281,21298    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    157,20000    210,77679    14,34064    0,00000    0,00000    

83    Реализа-ция направле-ния расхо-дов основ-ного ме-роприятия "Проведе-ние ком-плексных кадастро-вых работ на терри-тории Усманско-го муни-ципально-го района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 857,20000    4 061,11566    2 295,55362    0,00000    0,00000    

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 700,00000    3 850,33887    2 281,21298    0,00000    0,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    157,20000    210,77679    14,34064    0,00000    0,00000    

84    Основное меропри-ятие 4 за-дачи 1 подпро-граммы 4 "Созда-ние век-торной модели генераль-ного пла-на и пра-вил зем-лепользо-вания и застройки поселе-ния, в це-лях вне-сения сведений в ГИСОГД"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 484,64400    2 090,78640    0,00000    0,00000    0,00000    

85    Реализа-ция направле-ния расхо-дов основ-ного ме-роприятия "Создание векторной модели генераль-ного плана и правил земле-пользова-ния и за-стройки поселения, в целях внесения сведений в ГИСОГД"    район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 484,64400    2 090,78640    0,00000    0,00000    0,00000    

85    Итого по Подпро-грамме 4    Всего    тыс. руб    Х    415,0    5 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 212,17291    8 964,84680    8 794,81987    4 100,59180    600,00000    600,00000    35 940,03138

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 700,00000    3 850,33887    2 281,21298    0,00000    0,00000    12 831,55185

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    1 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 212,17291    6 264,84680    4 944,48100    1 819,37882    600,00000    600,00000    23 108,47953

86    Подпрограмма 5

"Поддержка средств массовой информации"    

87    Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления    

88    Показа-тель 1 за-дачи 1  подпро-граммы 5  Увеличе-ние коли-чества ма-териалов, отражаю-щих дея-тельность админи-страции Усманско-го района, размещен-ных в рай-онной об-ществен-но-политиче-ской газе-те "Новая жизнь".     Отдел органи-зацион-но-кон-троль-ной и кадро-вой ра-боты    %    48    50    60    60    60    60    60    60    60    60    60    60    60,00000    

89    Основное меропри-ятие  1 за-дачи 1 подпро-граммы 5 "Подго-товка и распро-странение информа-ции в му-ници-пальных печатных СМИ"    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 500,00000    3 500,00000    3 500,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 500,00000    3 500,00000    3 500,00000    

90    Предо-ставление муници-пальным бюджет-ным и ав-тономным учрежде-ниям суб-сидий    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 500,00000    3 500,00000    3 500,00000    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 500,00000    3 500,00000    3 500,00000    32 465,50000

91    Итого по Подпро-грамме 5    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 500,00000    3 500,00000    3 500,00000    32 465,50000

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 500,00000    3 500,00000    3 500,00000    32 465,50000

92    Всего по Програм-ме    Всего    тыс. руб    Х    63 443,1    72 341,7    73 519,9    74 387,0    78 175,2    89 265,8    ###########    146 991,21092    164 890,58629    ###########    158 394,80498    158 395,07785    1 374 526,37808

        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    12 723,9    9 012,2    9 276,1    9 749,1    9 860,0    10 814,79302    19 382,01833    16 294,77550    15 976,27349    13 693,44682    13 693,71969    

        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    55 776,4    59 617,8    64 507,7    65 110,9    68 426,1    79 405,8    ###########    127 609,19259    148 595,81079    ###########    144 701,35816    144 701,35816    

Обсудить
Полезные ссылки