Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usadminr@usman.lipetsk.ru
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского района » Постановление администрации №870 от 30.12.2020 года

Постановление администрации №870 от 30.12.2020 года

11 январь 2021, Понедельник
74
0
Скачать документ:

Посмотреть онлайн файл: post_870-ot-30_12_2020-goda-programma-finansydorabotka.doc  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  УСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Усмань
30.12. 2020 г.                                                               № 870

О внесении изменений в  постановление
администрации района  от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности  
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2024 годы»»                                                 
                        
              В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюдже-та  администрация Усманского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                       

1. Внести следующие изменения в приложение  к постановлению  администрации Усман-ского муниципального  района   от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2020 годы» (с изменениями):
                  
      1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2024 годы»:
     1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
Объемы                     финансирования всего, в том числе по годам реализации муници-пальной программы
    Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 646 829,8 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год –   63 443,1тыс.руб.;
2017 год –   72 341,7тыс.руб.;
2018 год –   73 519,9тыс.руб.;
2019 год –   74 387,0тыс.руб.;
2020 год –   78 175,2тыс.руб.;
2021 год –   77 202,8тыс.руб.;
2022 год –   68 467,7тыс.руб.;
2023 год –   67 100,4тыс.руб.;
2024 год –   72 192,0тыс.руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий            муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета  на  очередной  финансовый год.
 
    1.1.2.  В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной програм-мы»:
            в абзаце третьем цифры «638 292,1» заменить цифрами «646 829,8»;
            в абзаце четвертом цифры «87 712,5» заменить цифрами «89 736,1»; 
            в абзаце пятом цифры «689,0» заменить цифрами «682,4»;
            в абзаце шестом цифры «519 216,6» заменить цифрами «524 676,1»;
            в абзаце седьмом цифры «11 419,0» заменить цифрами «11 469,7»;
            в абзаце восьмом цифры «19 255,0» заменить цифрами «20 265,5».

     1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельно-сти  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы" таблицу "Сведения об индикаторах  цели, показателях задач и объемах финансирова-ния муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффек-тивности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2024 годы»  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя-щему постановлению.
     
1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование орга-низации бюджетного процесса»: 
      1.3.1. в паспорте  подпрограммы строку  «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
  
Объемы финансирова-ния всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограм-мы, предположительно  составят всего  - 89 736,1 тыс. руб., из них:
2016 год –  8 839,9 тыс. руб.;
2017 год –  9 746,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;
2019 год -  10 142,3 тыс. руб.;
2020 год –  10 936,4 тыс. руб.;
2021 год -   11 010,5 тыс.руб.;
2022 год –   9 949,8 тыс.руб.;
2023 год –   9 379,8 тыс.руб.;
2024 год –   9 379,8 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.3.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
   в абзаце первом цифры «87 712,5» заменить цифрами «89 736,1»;
            в абзаце втором цифры «87 356,2» заменить цифрами «87 379,8».
            
 
1.4. В Подпрограмме 2 «Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района»: 
      1.4.1. в паспорте  подпрограммы строку  «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
  
Объемы финансирова-ния всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 682,4 тыс. руб., из них:
2016 год – 613,5 тыс. руб.;
2017 год –     4,0 тыс. руб.;
2018 год –   30,5 тыс. руб.;
2019 год -      15,0 тыс. руб.;
2020 год –     17,0 тыс. руб.;
2021 год –     1,2 тыс.руб.;
2022 год –     1,2 тыс.руб.;
2023 год –     0,0 тыс.руб.;
2024 год –     0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при фор-мировании районного бюджета на очередной финансовый год и плано-вый период. 

1.4.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
            в абзаце втором цифры «689,0» заменить цифрами «682,4»;
            в абзаце третьем цифры «689,0» заменить цифрами «682,4».

      1.5. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала  муниципальной службы и со-вершенствование деятельности органов местного  самоуправления  Усманского муници-пального  района»:
     1.5.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно  составят всего  - 524 676,1 тыс. руб., из них:
2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год – 62 795,6 тыс.руб.;
2022 год – 55 531,7 тыс.руб.;
2023 год – 54 735,6 тыс.руб.;
2024 год – 59 827,2 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

 1.5.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
            в абзаце первом цифры «519 216,6» заменить цифрами «524 676,1»;
            в абзаце втором цифры «438 157,8» заменить цифрами «441 431,8»;
           в абзаце третьем цифры «81 058,8» заменить цифрами «83 244,3».

        1.6. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:
     1.6.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего -  11 469,7 тыс. руб., из них:
2016 год –   415,0 тыс. руб.;
2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;
2019 год -    363,9 тыс. руб.;
2020 год –   496,3 тыс. руб;
2021 год –   885,0тыс.руб.;
2022 год –   485,0тыс.руб.;
2023 год –   485,0тыс.руб.;
2024 год –   485,0тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.6.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
            в абзаце первом цифры «11 419,0» заменить цифрами «11 469,7»;
            в абзаце втором цифры «7 419,0» заменить цифрами «7 054,7».
                 
1.7. В Подпрограмме 5 «Поддержка средств массовой информации»:
     1.7.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы     
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно  составят всего  - 20 265,5 тыс. руб., из них:
2016 год –  1 800,0 тыс. руб.;
2017 год –  1 800,0 тыс. руб.;
2018 год –  1 800,0 тыс. руб.;
2019 год -   2 355,0 тыс. руб.;
2020 год –  2 500,0 тыс. руб.;
2021 год –   2 510,5 тыс. руб.;
2022 год –   2 500,0 тыс. руб.;
2023 год –   2 500,0 тыс. руб.;
2024 год –   2 500,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
  
   1.7.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
                    в абзаце втором цифры «19 255,0» заменить цифрами «20 265,5»;
                    в абзаце третьем цифры «19 255,0» заменить цифрами «20 265,5».

     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.


Глава администрации района                                                               В.М. Мазо



                                                Приложение 1 к Постановлению администра-ции Усманского муниципального района                                                    от 30.12.2020 года №870                                                       Приложение 1
к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы"
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы "
                            Таблица
№ п/п    Наименование целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпрограмм, основных мероприятий    Ответственный исполнитель     Единица измере-ния    Значения индикаторов и показателей
                2015 год факт    2016 год      2017 год        2018год    2019год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14
2    Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы "
3    Индикатор                                                                                     Отношение объема муниципального долга Усманского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансовом году (без  учета  безвозмездных  поступлений  и  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений)    Комитет по фи-нансам       %    135    114    49    49    49    49    49    49    49    49
4    Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"
5    Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы                       Объем  дефицита бюджета района    Комитет по фи-нансам       %    0    12,1    5    5    5    5    5    5    5    5
6    Задача 2  муниципальной программы. "Эффективное  управление   муниципальным   долгом    Усманского муниципального района"
7    Показатель 1 задачи 2  муниципальной программы                                                                      Объем расходов на обслуживание муниципального дол-га     Комитет по фи-нансам       %    0,43    0,2    0,1    0,1    0    0    0    0    0    0
8    Задача 3 муниципальной  программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих  Усманского муници-пального района"
9    Показатель 1 задачи 3  муниципальной программы   Количество муниципальных служащих и лиц, заме-щающих муниципальные должности, прошедших по-вышение квалификации    Отдел организа-ционно-контрольной и кадровой рабо-ты    ед.    8    10    9    10    15    10    10    10    10    10
10    Задача 4 муниципальной  программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"
11    Показатель 1 задачи 4  муниципальной программы                                    Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом    Комитет по управлению му-ниципальным имуществом    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
12    Задача 5 муниципальной  программы. "Расширение информационного пронстранства"
13    Показатель 1 задачи 5  муниципальной программы                                               Количество экземпляров в год районной газеты "Новая жизнь"    Отдел организа-ционно-контрольной и кадровой рабо-ты    тыс.шт.    624    562    593    483,6    624,4    156    119,6    130    140,4    140,4
14                                                   Подпрограмма 1                                                                                                                                                                      «Долгосрочное  бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
15    Задача 1 Подпрограммы 1
 Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 1                                                  Исполнение бюджета района по доходам без учета без-возмездных поступлений к утвержденному плану.    Комитет по фи-нансам    %    108    100    100    100    100    100    100    100    100    100
17    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1                                                Доля расходов бюджета района, сформированных в со-ответствии с муниципальными программами    Комитет по фи-нансам    %    96,9    97    98    97    97    97    97    97    97    97
18    Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1                                         Соотношение объема проверенных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (соб-ственные средства)    Комитет по фи-нансам    %    0    2    10    10    10    10    10    10    10    10
19    Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1                                         Отношение объема просроченной кредиторской задол-женности к объему расходов бюджета района    Комитет по фи-нансам    %    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
20    Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1                                  Соблюдениеустановленных законодательством сроков формирования и  предоставления отчетности об испол-нении  бюджета района и консолидированного бюджета    Комитет по фи-нансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
21    Основное мероприятие 1 задачи 1  подпрограммы 1 
Эффективное управление финансами  Усманского му-ниципального района    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 056,2    10 859,6    11 010,5    9 949,8    9 379,8    9 379,8
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    11 010,5    9 949,8    9 379,8    9 379,8
22    Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    9 388,3    9 377,8    9 377,8    9 377,8
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    9 388,3    9 377,8    9 377,8    9 377,8
23    Расходы на обеспечение функций органов местного са-моуправления Усманского муниципального района  (за исключением расходов на выплаты по оплате труда ра-ботников указанных органов)    Всего    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    1 052,2    2,0    2,0    2,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    1 052,2    2,0    2,0    2,0
24    Реализация переданных полномочий в части контроля за исполнением бюджетов поселений в  соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации"    Всего    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,0    0,0    0,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,0    0,0    0,0
     Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных рай-онов на условиях софинансирования с областным бюд-жетом     Всего    тыс. руб    Х    8,5    5,0    109,3    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    98,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    8,5    5,0    10,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
25    Приобретение информационных услуг с использовани-ем информационно-правовых систем на условиях софи-нансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    105,1    109,2    114,6    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    94,6    86,1    76,8    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    10,5    23,1    37,8    0,0    0,0    0,0    0,0
26    Итого по Подпрограмме 1    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    11 010,5    9 949,8    9 379,8    9 379,8
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    11 010,5    9 949,8    9 379,8    9 379,8
27    Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
28    Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
29    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2                                         Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему до-ходов бюджета без учета  безвозмездных  поступлений  и  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормати-вам  отчислений    Комитет по фи-нансам    %    186    155    50    50    50    50    50    50    50    50
30    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2                                         Отношение предельного объема заимствований района к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств рай-она    Комитет по фи-нансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
31    Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2                                               Объем просроченной задолженности по долговым обя-зательствам района    Комитет по фи-нансам    руб.    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
32    Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    1,2    0,0    0,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    1,2    0,0    0,0
33    Реализация направления расходов основного мероприя-тия «Обеспечение своевременности и полноты испол-нения долговых обязательств»    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    1,2    0,0    0,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    1,2    0,0    0,0
34    Итого по Подпрограмме 2    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    1,2    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    1,2    0,0    0,0
35    Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"
36      Задача 1  подпрограммы 3                                                                                                                                                                                                                                          Повышение качества муниципального управления с использованием  информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                                                                                                                                                     
37    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3                                              Расходы бюджета муниципального образования на со-держание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования    Комитет по фи-нансам    руб.    1235,4    1264    1200    1536    1604,8    1560    1570    1580    1590    1600
38    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3                                   Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов ме-стного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы"    Всего    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    49 533,8    44 808,4    44 808,4    44 808,4
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    49 533,8    44 808,4    44 808,4    44 808,4
39    Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    41 807,9    41 807,9    41 807,9    41 807,9
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    41 807,9    41 807,9    41 807,9    41 807,9
40    Расходы на обеспечение функций органов местного са-моуправления Усманского муниципального района  (за исключением расходов на выплаты по оплате труда ра-ботников указанных органов)    Всего    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    7 455,9    2 725,5    2 725,5    2 725,5
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    7 455,9    2 725,5    2 725,5    2 725,5
41    Реализация направления расходов основного мероприя-тия «Обеспечение реализации муниципальной про-граммы «Повышение эффективности деятельности ор-ганов местного самоуправления Усманского муници-пального района на 2016-2024 годы»    Всего    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    270,0    275,0    275,0    275,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    270,0    275,0    275,0    275,0
42    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3   "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    3 499,0    795,5    0,0    5 304,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    3 499,0    795,5    0,0    5 304,0
43    Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Усман-ского муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    3 499,0    795,5    0,0    5 304,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    3 499,0    795,5    0,0    5 304,0
44    Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3"Реализация мер по развитию архивного дела Усман-ского муниципального района Липецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 290,8    2 320,8    2 320,8    2 320,8
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 290,8    2 320,8    2 320,8    2 320,8
45    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела"     Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 290,8    2 320,8    2 320,8    2 320,8
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 290,8    2 320,8    2 320,8    2 320,8
46    Основное мероприятие  5 задачи 1 подпрограммы 3 "Устранение причин и условий, способствующих со-вершению правонарушений"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 225,4    1 225,4    1 225,4
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 225,4    1 225,4    1 225,4
47    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятель-ности административных комиссий, составлению про-токолов об административных правонарушениях"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 225,4    1 225,4    1 225,4
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 225,4    1 225,4    1 225,4
48    Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 3 "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 067,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 067,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
49    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении орга-нов местного самоуправления государственными пол-номочиями по образованию и организации деятельно-сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 067,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 067,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
50    Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 3  "Формирование эффективной системы межведомствен-ного взаимодействия в сфере предупреждения семейно-го неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
51    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осу-ществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
52    Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 3"Подготовка информации для ведения Регистра норма-тивных правовых актов"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
53    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципаль-ных нормативных правовых актов Липецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
54    Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    538,5    538,5    538,5
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    538,5    538,5    538,5
55    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления от-дельными государственными полномочиями в области охраны труда"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    538,5    538,5    538,5
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    538,5    538,5    538,5
56      Задача 2  подпрограммы 3                                                                                                                                                                                                                                          Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы                                                                                                                                                                                                                                               
57    Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3  Доля муници-пальных служащих прошедших подготовку, профес-сиональную переподготовку и повышения квалифика-ции.    Отдел организа-ционно-контрольной и кадровой рабо-ты    %    55    60    65    67    68    70    71    72    73    74
58    Основное мероприятие  задачи 2 подпрограммы 3 "Раз-витие кадрового потенциала муниципальной службы и приобретения услуг по электронным информационным технологиям Усманского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    211,0    194,7    124,7    152,3    129,8    252,3    253,0    252,4    40,0
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    172,9    144,7    85,8    119,3    70,4    212,3    213,0    212,4    0,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    38,1    50,0    38,9    33,0    59,4    40,0    40,0    40,0    40,0
59    Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных рай-онов на условиях софинансирования с областным бюд-жетом     Всего    тыс. руб    Х    97,8    147,2    56,0    80,4    55,3    33,0    33,0    33,0    33,0
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    65,3    104,2    24,0    62,6    20,5    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    32,5    43    32,0    17,8    34,8    33,0    33,0    33,0    33,0
59    Приобретение информационных услуг с использовани-ем информационно-правовых систем на условиях софи-нансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    113,2    47,5    68,7    71,9    74,5    219,3    220,0    219,4    7,0
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    107,6    40,5    61,8    56,7    49,9    212,3    213,0    212,4    0,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    5,6    7    6,9    15,2    24,6    7,0    7,0    7,0    7,0
60    Итого по Подпрограмме 3    Всего    тыс. руб    Х    51 774,7    55 225,4    59 049,6    61 510,8    64 225,5    62 795,6    55 531,7    54 735,6    59 827,2
        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    8 723,9    8 818,8    9 190,0    9 672,3    9 722,8    9 887,8    9 887,2    9 674,8
        районный бюджет    тыс. руб    Х    44 108,0    46 501,5    50 230,8    52 320,8    54 553,2    53 072,8    45 643,9    44 848,4    50 152,4
61    Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"
62    Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества
63    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Наличие у предприятий и учреждений Усманского муниципально-го района кадастровой документаци, с обеспечением регистрации права муниципальной собственности, права оперативного управлекния или хозяйственного ведения    Комитет по управлению му-ниципальным имуществом    %    92    93    95    97    99    100    100    100    100    100
64    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципально-го района от управления и распоряжения муниципаль-нымимуществом    Комитет по управлению му-ниципальным имуществом    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
65    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 "Ор-ганизация кадастровых работ. Инвентаризация, обсле-дование объектов капитального строительства и зе-мельных участков для целей: оформления прав собст-венности Усманского муниципального района Липец-кой области,  кадастровой оценки  и налогообложения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    850,0    450,0    450,0    450,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    850,0    450,0    450,0    450,0
66    Реализация направления расходов основного мероприя-тия "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собст-венности Усманского муниципального района Липец-кой области,  кадастровой оценки  и налогообложения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    850,0    450,0    450,0    450,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    850,0    450,0    450,0    450,0
67    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 "Ка-питальный ремонт и содержание объектов муниципаль-ной собственности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    5 116,1    93,1    59,5    76,1    35,0    35,0    35,0    35,0
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    0,0    1 116,1    93,1    59,5    76,1    35,0    35,0    35,0    35,0
68    Реализация основного мероприятия "Капитальный ре-монт и содержание объектов муниципальной собствен-ности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    3 349,4    93,1    59,5    76,1    35,0    35,0    35,0    35,0
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    0,0    2 662,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    0,0    687,4    93,1    59,5    76,1    35,0    35,0    35,0    35,0
69    Капитальный ремонт здания администрации Усманского муниципального района (доп.работы)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    814,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    0,0    576,6    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    0,0    238,2    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
70    Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    399,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    0,0    319,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    0,0    80,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
71    Капитальный ремонт здания администрации Усманского района       (3 этап)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    552,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюд-жет    тыс. руб    Х    0,0    442,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0         0,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    0,0    110,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
72    Итого по Подпрограмме 4    Всего    тыс. руб    Х    415,0    5 566,1    2 288,4    363,9    496,3    885,0    485,0    485,0    485,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    1 566,1    2 288,4    363,9    496,3    885,0    485,0    485,0    485,0
73    Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
74    Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
75    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 5  Увеличение количества материалов, отражающих деятельность ад-министрации Усманского района, размещенных в рай-онной общественно-политической газете "Новая жизнь".     Отдел организа-ционно-контрольной и кадровой рабо-ты    %    48    50    60    60    60    60    60    60    60    60
76    Основное мероприятие  1 задачи 1 подпрограммы 5 "Подготовка и распространение информации в муници-пальных печатных СМИ"    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 500,0    2 500,0    2 500,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 500,0    2 500,0    2 500,0
77    Предоставление муниципальным бюджетным и авто-номным учреждениям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 500,0    2 500,0    2 500,0
        районный бюд-жет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 500,0    2 500,0    2 500,0
78    Итого по Подпрограмме 5    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 500,0    2 500,0    2 500,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 500,0    2 500,0    2 500,0
79    Всего по Программе    Всего    тыс. руб    Х    63 443,1    72 341,7    73 519,9    74 387,0    78 175,2    77 202,8    68 467,7    67 100,4    72 192,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    12 723,9    9 012,2    9 276,1    9 749,1    9 722,8    9 887,8    9 887,2    9 674,8
        районный бюджет    тыс. руб    Х    55 776,4    59 617,8    64 507,7    65 110,9    68 426,1    67 480,0    58 579,9    57 213,2    62 517,2

Обсудить

Читайте также:

18 октябрь 2019, Пятница
Постановление №571 от 10.10.2019 г.
07 ноябрь 2019, Четверг
Постановление №599 от 24.10.2019 г.
17 август 2020, Понедельник
Постановление №442 от 04.08.2020 г.
18 октябрь 2019, Пятница
Постановление №556 от 01.10.2019 г.
Полезные ссылки