Постановление администрации района № 338 от 28.05.2021 года
Скачать документ:
_-338-ot-28_05_2021-g_-progr_.doc
[421.5 Kb] (cкачиваний: 16)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Усмань
28.05.2021 г. № 338
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2024 годы»»
В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюджета администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Усманского муниципального района от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» (с изменениями):
1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы»:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реа-лизации муници-пальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 653 697,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год – 63 443,1тыс.руб.;
2017 год – 72 341,7тыс.руб.;
2018 год – 73 519,9тыс.руб.;
2019 год – 74 387,0тыс.руб.;
2020 год – 78 175,2тыс.руб.;
2021 год – 84 070,0 тыс.руб.;
2022 год – 68 467,7тыс.руб.;
2023 год – 67 100,4тыс.руб.;
2024 год – 72 192,0тыс.руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципаль-ной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета рай-она и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
1.1.2. В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муни-ципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:
в абзаце третьем цифры «646 829,8» заменить цифрами «653 697,0»;
в абзаце четвертом цифры «89 736,1» заменить цифрами «92 953,9»;
в абзаце шестом цифры «524 676,1» заменить цифрами «528 684,9»;
в абзаце седьмом цифры «11 469,7» заменить цифрами «11 110,3».
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы" таблицу "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»:
1.3.1. паспорт подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» изложить в новой редакции:
Паспорт
подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы»
(далее – Подпрограмма)
Ответст-венный ис-полнитель- Комитет по финансам администрации Усманского муниципального района
Программ-но-целевые инструмен-ты Подпро-граммы Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджет-ное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» не применяются
Цель
Подпро-граммы Создание оптимальных условий по обеспечению
долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета муниципального района для наиболее эффективного использования бюджетных средств.
Задача
Подпро-граммы Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюд-жетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства, совершенствование организации исполнения бюджета муниципального рай-она.
Целевые индикато-ры Под-програм-мы
Наличие долгосрочной бюджетной стратегии
Показатели задач Под-программы 1. Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета без-возмездных поступлений к утвержденному плану, в %;
2.Доля расходов бюджета муниципального района, сформированных в соот-ветствии с муниципальными программами, в %.
3. Соотношение объема проверенных средств бюджета и общей суммы рас-ходов бюджета муниципального района, в %.
4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета муниципального района, в %.
5. Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета, в %.
6. Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизованного бухгалтерского учета и муниципальных закупок", не позднее срока, опреде-ленного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчи-ками Усманского муниципального района при определении поставщиков , утвержденном постановлением администрации Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135, в %.
Этапы и сроки реа-лизации Подпро-граммы На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2016 – 31.12.2024
Объемы финанси-рования, всего, в том числе по годам реа-лизации Подпро-граммы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предпо-ложительно составят всего - 92 953,9 тыс. руб., из них:
2016 год – 8 839,9 тыс. руб.;
2017 год – 9 746,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;
2019 год - 10 142,3 тыс. руб.;
2020 год – 10 936,4 тыс. руб.;
2021 год - 14 228,3 тыс.руб.;
2022 год – 9 949,8 тыс.руб.;
2023 год – 9 379,8 тыс.руб.;
2024 год – 9 379,8 тыс.руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формирова-нии районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпро-граммы 1. Формирование бюджета муниципального района в рамках прогноза пара-метров бюджетной системы, что обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политики.
2. Формирование бюджета муниципального района на основе программно-целевых принципов, что обеспечит повышение эффективности бюджетных расходов.
3. Повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов в ре-зультате качественной организации исполнения бюджета муниципального района, полное и своевременное исполнение расходных обязательств.
4. Снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины.
5. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муни-ципального района и бюджетов поселений;
6. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций ин-формации о деятельности администрации района по подготовке и исполне-нию консолидированного бюджета района.
7. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам бюд-жета района и бюджетов поселений Усманского муниципального района.
8. Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизованного бухгалтерского учета и муниципальных закупок", не позднее срока, опреде-ленного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчи-ками Усманского муниципального района при определении поставщиков , утвержденном постановлением администрации Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135 увеличится с 95% в 2021 году до 96% в 2024 году;
1.3.2. в текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресур-сов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «89 736,1» заменить цифрами «92 953,9»;
в абзаце втором цифры «87 379,8» заменить цифрами «92 559,9»;
в абзаце третьем цифры «356,3» заменить цифрами «394,0».
1.4. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершен-ствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального рай-она»:
1.4.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно составят всего - 528 684,9 тыс. руб., из них:
2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год – 66 804,4 тыс.руб.;
2022 год – 55 531,7 тыс.руб.;
2023 год – 54 735,6 тыс.руб.;
2024 год – 59 827,2 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.4.2. в текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «524 676,1» заменить цифрами «528 684,9»;
в абзаце втором цифры «441 431,8» заменить цифрами «445 521,8»;
в абзаце третьем цифры «83 244,3» заменить цифрами «83 163,1».
1.5. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имущест-вом и земельными участками»:
1.5.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 11 110,3 тыс. руб., из них:
2016 год – 415,0 тыс. руб.;
2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;
2019 год - 363,9 тыс. руб.;
2020 год – 496,3 тыс. руб;
2021 год – 525,6 тыс.руб.;
2022 год – 485,0тыс.руб.;
2023 год – 485,0тыс.руб.;
2024 год – 485,0тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.5.2. в текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресур-сов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «11 469,7» заменить цифрами «11 110,3»;
в абзаце втором цифры «7 054,7» заменить цифрами «6 695,3».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно-сти заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.
Глава администрации района В.М. Мазо
Приложение 1 к Постановлению администра-ции Усманского муниципального района от 28.05.2021 г. № 338 Приложение 1
к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы"
Приложение 1 к По-становлению администрации Усманского муниципального района от 28.05.2021г. № 338_ Приложение 1
к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местно-го самоуправления Усманско-го муниципального района на 2016-2024 годы"
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муни-ципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муници-пального района на 2016-2024 годы "
Таблица
№ п/п Наиме-нование целей, индика-торов, задач, 1показателей, подпро-грамм, основ-ных ме-роприя-тий Ответственный исполнитель Единица измере-ния Значения индикаторов и показателей
2015 год факт 2016 год 2017 год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усман-ского муниципального района на 2016-2024 годы "
3 Индика-тор Отноше-ние объ-ема му-ници-пального долга Усман-ского муници-пального района по состоя-нию на 1 января года, следую-щего за отчет-ным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансо-вом году (без уче-та без-возмезд-ных по-ступлений и налого-вых до-ходов по дополни-тельным нормати-вам от-числений) Комитет по финан-сам % 135 114 49 49 49 49 49 49 49 49
4 Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"
5 Показа-тель 1 задачи 1 муници-пальной про-граммы Объем дефицита бюджета района Комитет по финан-сам % 0 12,1 5 5 5 5 5 5 5 5
6 Задача 2 муниципальной программы. "Эффективное управление муниципальным долгом Усманского муниципаль-ного района"
7 Показа-тель 1 задачи 2 муници-пальной про-граммы Объем расходов на об-служива-ние му-ници-пального долга Комитет по финан-сам % 0,43 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
8 Задача 3 муниципальной программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Усманского муниципального района"
9 Показа-тель 1 задачи 3 муници-пальной про-граммы Количе-ство му-ници-пальных служащих и лиц, замещаю-щих му-ници-пальные должно-сти, про-шедших повыше-ние ква-лифика-ции Отдел организаци-онно-контрольной и кадровой работы ед. 8 10 9 10 15 10 10 10 10 10
10 Задача 4 муниципальной программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципаль-ного имущества"
11 Показа-тель 1 задачи 4 муници-пальной про-граммы Выпол-нение плана по доходам бюджета Усман-ского муници-пального района от управле-ния и распоря-жения муници-пальным имущест-вом Комитет по управ-лению муниципаль-ным имуществом % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Задача 5 муниципальной программы. "Расширение информационного пронстранства"
13 Показа-тель 1 задачи 5 муници-пальной про-граммы Количе-ство эк-земпля-ров в год районной газеты "Новая жизнь" Отдел организаци-онно-контрольной и кадровой работы тыс.шт. 624 562 593 483,6 624,4 156 119,6 130 140,4 140,4
14 Подпрограмма 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
15 Задача 1 Подпрограммы 1
Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16 Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 1 Исполне-ние бюд-жета рай-она по доходам без учета безвоз-мездных поступ-лений к утвер-жденному плану. Комитет по финан-сам % 108 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 Показа-тель 2 задачи 1 подпро-граммы 1 Доля расходов бюджета района, сформи-рованных в соот-ветствии с муни-ципаль-ными програм-мами Комитет по финан-сам % 96,9 97 98 97 97 97 97 97 97 97
18 Показа-тель 3 задачи 1 подпро-граммы 1 Соотно-шение объема прове-ренных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собст-венные средства) Комитет по финан-сам % 0 2 10 10 10 10 10 10 10 10
19 Показа-тель 4 задачи 1 подпро-граммы 1 Отноше-ние объ-ема про-срочен-ной кре-дитор-ской за-должен-ности к объему расходов бюджета района Комитет по финан-сам % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Показа-тель 5 задачи 1 подпро-граммы 1 Соблю-дение-установ-ленных законо-дательст-вом сро-ков фор-мирова-ния и предос-тавления отчетно-сти об исполне-нии бюджета района и консоли-дирован-ного бюджета Комитет по финан-сам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Показа-тель 6 задачи 1 подпро-граммы 1 Доля закупок, разме-щенных через "Центр компе-тенций центра-лизован-ного бух-галтер-ского учета и муници-пальных закупок", не позд-нее срока, опре-деленного в порядке взаимо-действия уполно-моченно-го учре-ждения с заказчи-ками Усман-ского муници-пального района при оп-ределении поставщиков , ут-вержден-ном по-станов-лением админи-страции Усман-ского муници-пального района Липецкой области от 05.03.2021 N135 Комитет по финан-сам % 0 0 0 0 0 0 95 95 95 96
22 Основное меро-приятие 1 задачи 1 подпро-граммы 1
"Эффек-тивное управле-ние фи-нансами Усман-ского муници-пального района" Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 056,2 10 859,6 11 650,7 9 949,8 9 379,8 9 379,8
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 37,7 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 11 650,7 9 949,8 9 379,8 9 379,8
23 Расходы по оплате труда работни-ков орга-нов ме-стного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района Всего тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 9 985,0 9 377,8 9 377,8 9 377,8
районный бюджет тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 9 985,0 9 377,8 9 377,8 9 377,8
24 Расходы на обес-печение функций органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района (за ис-ключени-ем расхо-дов на выплаты по оплате труда работни-ков ука-занных органов) Всего тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 1 014,5 2,0 2,0 2,0
районный бюджет тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 1 014,5 2,0 2,0 2,0
25 Реализа-ция пере-данных полномо-чий в части контроля за испол-нением бюджетов поселений в соответ-ствии с феде-ральным законом от 6 ок-тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-пах орга-низации местного само-управле-ния в Россий-ской Фе-дерации" Всего тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,0 0,0 0,0
26 Повыше-ние ква-лифика-ции му-ници-пальных служащих органов местного само-управле-ния му-ници-пальных районов на усло-виях со-финанси-рования с област-ным бюдже-том Всего тыс. руб Х 8,5 5,0 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 8,5 5,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Приобре-тение инфор-мацион-ных услуг с исполь-зованием инфор-мацион-но-правовых систем на условиях софинан-сирова-ния с област-ным бюдже-том Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 105,1 109,2 114,6 118,9 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 94,6 86,1 76,8 37,7 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 10,5 23,1 37,8 81,2 0,0 0,0 0,0
28 Основное меро-приятие "Созда-ние еди-ной сис-темы бюджет-ного и бухгал-терского учета и осущест-вление центра-лизован-ных за-купок товаров, работ и услуг для обеспе-чения муници-пальных нужд Усман-ского муници-пального района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 539,9 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 539,9 0,0 0,0 0,0
29 Осущест-вление полномо-чий в части содержа-ние спе-циалиста по муни-ципаль-ным за-купкам Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0
30 Расходы на обес-печение деятель-ности муници-пальных казенных учрежде-ний Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 464,9 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 464,9 0,0 0,0 0,0
31 Итого по Подпро-грамме 1 Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 14 228,3 9 949,8 9 379,8 9 379,8
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 37,7 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 14 190,6 9 949,8 9 379,8 9 379,8
32 Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
33 Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
34 Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 2 Отноше-ние пре-дельного объема муници-пального долга района к утвер-жденному общему годовому объему доходов бюджета без учета безвоз-мездных поступ-лений и налого-вых до-ходов по дополни-тельным нормати-вам от-числений Комитет по финан-сам % 186 155 50 50 50 50 50 50 50 50
35 Показа-тель 2 задачи 1 подпро-граммы 2 Отноше-ние пре-дельного объема заимст-вований района к сумме, направ-ляемой на фи-нансиро-вание дефицита бюджета и (или) погаше-ние дол-говых обяза-тельств района Комитет по финан-сам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
36 Показа-тель 3 задачи 1 подпро-граммы 2 Объем просро-ченной задол-женности по долго-вым обя-зательст-вам рай-она Комитет по финан-сам руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Основное меро-приятие задачи 1 подпро-граммы 2
Обеспе-чение своевре-менности и полно-ты ис-полнения долговых обяза-тельств Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 1,2 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 1,2 0,0 0,0
38 Реализа-ция на-правле-ния рас-ходов основно-го меро-приятия «Обеспе-чение своевре-менности и полно-ты ис-полнения долговых обяза-тельств» Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 1,2 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 1,2 0,0 0,0
39 Итого по Подпро-грамме 2 Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 1,2 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 1,2 0,0 0,0
40 Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного само-управления Усманского муниципального района"
41 Задача 1 подпрограммы 3 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий
42 Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 3 Расходы бюджета муници-пального образо-вания на содержа-ние ра-ботников органов местного само-управле-ния в расчете на одного жителя муници-пального образо-вания Комитет по финан-сам руб. 1235,4 1264 1200 1536 1604,8 1560 1570 1580 1590 1600
43 Основное меро-приятие 1 задачи 1 подпро-граммы 3 Обеспе-чение реализа-ции му-ници-пальной програм-мы «По-вышение эффек-тивности деятель-ности органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района на 2016-2024 го-ды" Всего тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 51 437,8 44 808,4 44 808,4 44 808,4
районный бюджет тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 51 437,8 44 808,4 44 808,4 44 808,4
44 Расходы по оплате труда работни-ков орга-нов ме-стного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района Всего тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 959,9 41 807,9 41 807,9 41 807,9
районный бюджет тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 959,9 41 807,9 41 807,9 41 807,9
45 Расходы на обес-печение функций органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района (за ис-ключени-ем расхо-дов на выплаты по оплате труда работни-ков ука-занных органов) Всего тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 7 211,9 2 725,5 2 725,5 2 725,5
районный бюджет тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 7 211,9 2 725,5 2 725,5 2 725,5
46 Реализа-ция на-правле-ния рас-ходов основно-го меро-приятия «Обеспе-чение реализа-ции му-ници-пальной програм-мы «По-вышение эффек-тивности деятель-ности органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района на 2016-2024 го-ды» Всего тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 266,0 275,0 275,0 275,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 266,0 275,0 275,0 275,0
47 Основное меро-приятие 2 задачи 1 подпро-граммы 3 "Соци-альная поддерж-ка от-дельных категорий граждан" Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 664,1 795,5 0,0 5 304,0
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 664,1 795,5 0,0 5 304,0
48 Доплаты к пенсиям муни-ципаль-ных слу-жащих Усман-ского муници-пального района Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 664,1 795,5 0,0 5 304,0
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 664,1 795,5 0,0 5 304,0
49 Основное меро-приятие 4 задачи 1 подпро-граммы 3"Реализация мер по разви-тию ар-хивного дела Ус-манского муници-пального района Липецкой области" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 290,8 2 320,8 2 320,8 2 320,8
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 290,8 2 320,8 2 320,8 2 320,8
50 Реализа-ция пере-данного полномо-чия в соответ-ствии с Законом Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наде-лении органов местного само-управле-ния госу-дарст-венными полномо-чиями Липецкой области в сфере архивно-го дела" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 290,8 2 320,8 2 320,8 2 320,8
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 290,8 2 320,8 2 320,8 2 320,8
51 Основное меро-приятие 5 задачи 1 подпро-граммы 3 "Устра-нение причин и условий, способ-ствую-щих со-верше-нию пра-вонару-шений" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 225,4 1 225,4 1 225,4
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 225,4 1 225,4 1 225,4
52 Реализа-ция пере-данного полномо-чия в соответ-ствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об ад-минист-ративных комисси-ях и на-делении органов местного само-управле-ния госу-дарст-венными полномо-чиями по образо-ванию и органи-зации деятель-ности админи-стратив-ных ко-миссий, составле-нию про-токолов об адми-нистра-тивных правона-рушени-ях" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 225,4 1 225,4 1 225,4
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 225,4 1 225,4 1 225,4
53 Основное меро-приятие 6 задачи 1 подпро-граммы 3 "Осуще-ствление мер по профи-лактике безнад-зорности, семейно-го небла-гополу-чия" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 067,0 1 067,0 1 067,0 1 067,0
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 067,0 1 067,0 1 067,0 1 067,0
54 Реализа-ция пере-данного полномо-чия в соответ-ствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О ко-миссиях по делам несовер-шенно-летних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного само-управле-ния госу-дарст-венными полномо-чиями по образо-ванию и органи-зации деятель-ности комиссий по делам несовер-шенно-летних и защите их прав" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 067,0 1 067,0 1 067,0 1 067,0
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 067,0 1 067,0 1 067,0 1 067,0
55 Основное меро-приятие 7 задачи 1 подпро-граммы 3 "Форми-рование эффек-тивной системы межве-домст-венного взаимо-действия в сфере преду-прежде-ния се-мейного неблаго-получия и охраны прав де-тей-сирот и детей, остав-шихся без попе-чения родите-лей" Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 603,6 3 603,6 3 603,6
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 603,6 3 603,6 3 603,6
56 Реализа-ция пере-данного полномо-чия в соответ-ствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наде-лении органов местного само-управле-ния от-дельными государственными полномо-чиями по осущест-влению деятель-ности по опеке и попечи-тельству в Липец-кой об-ласти" в части содержа-ния чис-ленности специа-листов, осущест-вляющих деятель-ность по опеке и попечи-тельству Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 603,6 3 603,6 3 603,6
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 603,6 3 603,6 3 603,6
57 Основное меро-приятие 8 задачи 1 подпро-граммы 3"Подготовка ин-формации для ведения Регистра норма-тивных правовых актов" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 919,5 919,5 919,5
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 919,5 919,5 919,5
58 Реализа-ция пере-данного полномо-чия в соответ-ствии с Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наде-лении органов местного само-управле-ния от-дельными государственными полномо-чиями по сбору инфор-мации от поселе-ний, вхо-дящих в муници-пальный район, необхо-димой для веде-ния Реги-стра му-ници-пальных норма-тивных правовых актов Липецкой области" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 919,5 919,5 919,5
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 919,5 919,5 919,5
59 Основное меро-приятие 9 задачи 1 подпро-граммы 3 "Форми-рование единой политики в области охраны труда и социаль-но-трудовых отноше-ний" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 538,5 538,5 538,5
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 538,5 538,5 538,5
60 Реализа-ция пере-данного полномо-чия в соответ-ствии с Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наде-лении органов местного само-управле-ния от-дельными государственными полномо-чиями в области охраны труда" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 538,5 538,5 538,5
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 538,5 538,5 538,5
61 Задача 2 подпрограммы 3 Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы
62 Показа-тель 1 задачи 2 подпро-граммы 3 Доля муници-пальных служащих прошед-ших под-готовку, профес-сиональ-ную пе-реподго-товку и повыше-ния ква-лифика-ции. Отдел организаци-онно-контрольной и кадровой работы % 55 60 65 67 68 70 71 72 73 74
63 Основное меро-приятие задачи 2 подпро-граммы 3 "Развитие кадрово-го потен-циала муници-пальной службы и приобре-тения услуг по элек-тронным инфор-мацион-ным тех-нологиям Усман-ского муници-пального района" Всего тыс. руб Х 211,0 194,7 124,7 152,3 129,8 192,0 253,0 252,4 40,0
областной бюджет тыс. руб Х 172,9 144,7 85,8 119,3 70,4 131,1 213,0 212,4 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 38,1 50,0 38,9 33,0 59,4 60,9 40,0 40,0 40,0
64 Повыше-ние ква-лифика-ции му-ници-пальных служащих органов местного само-управле-ния му-ници-пальных районов на усло-виях со-финанси-рования с област-ным бюдже-том Всего тыс. руб Х 97,8 147,2 56,0 80,4 55,3 113,8 33,0 33,0 33,0
областной бюджет тыс. руб Х 65,3 104,2 24,0 62,6 20,5 77,7 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 32,5 43 32,0 17,8 34,8 36,1 33,0 33,0 33,0
65 Приобре-тение инфор-мацион-ных услуг с исполь-зованием инфор-мацион-но-правовых систем на условиях софинан-сирова-ния с област-ным бюдже-том Всего тыс. руб Х 113,2 47,5 68,7 71,9 74,5 78,2 220,0 219,4 7,0
областной бюджет тыс. руб Х 107,6 40,5 61,8 56,7 49,9 53,4 213,0 212,4 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 5,6 7 6,9 15,2 24,6 24,8 7,0 7,0 7,0
66 Итого по Подпро-грамме 3 Всего тыс. руб Х 51 774,7 55 225,4 59 049,6 61 510,8 64 225,5 66 804,4 55 531,7 54 735,6 59 827,2
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 8 723,9 8 818,8 9 190,0 9 672,3 9 641,6 9 887,8 9 887,2 9 674,8
районный бюджет тыс. руб Х 44 108,0 46 501,5 50 230,8 52 320,8 54 553,2 57 162,8 45 643,9 44 848,4 50 152,4
67 Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"
68 Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества
69 Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 4 Наличие у пред-приятий и учреж-дений Усман-ского муници-пального района кадастро-вой до-кумента-ци, с обеспе-чением регист-рации права муници-пальной собст-венности, права опера-тивного управ-лекния или хо-зяйст-венного ведения Комитет по управ-лению муниципаль-ным имуществом % 92 93 95 97 99 100 100 100 100 100
70 Показа-тель 2 задачи 1 подпро-граммы 4 Выпол-нение плана по доходам бюджета Усман-ского муници-пального района от управле-ния и распоря-жения муници-пальны-мимуще-ством Комитет по управ-лению муниципаль-ным имуществом % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
71 Основное меро-приятие 1 задачи 1 подпро-граммы 4 "Органи-зация кадастро-вых ра-бот. Ин-вентари-зация, обследо-вание объектов капи-тального строи-тельства и земель-ных уча-стков для целей: оформ-ления прав соб-ственно-сти Ус-манского муници-пального района Липецкой области, кадастро-вой оценки и налого-обложе-ния" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 488,2 450,0 450,0 450,0
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 488,2 450,0 450,0 450,0
72 Реализа-ция на-правле-ния рас-ходов основно-го меро-приятия "Органи-зация кадастро-вых ра-бот. Ин-вентари-зация, обследо-вание объектов капи-тального строи-тельства и земель-ных уча-стков для целей: оформ-ления прав соб-ственно-сти Ус-манского муници-пального района Липецкой области, кадастро-вой оценки и налого-обложе-ния" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 488,2 450,0 450,0 450,0
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 488,2 450,0 450,0 450,0
73 Основное меро-приятие 2 задачи 1 подпро-граммы 4 "Капи-тальный ремонт и содержа-ние объ-ектов муници-пальной собст-венности" Всего тыс. руб Х 0,0 5 116,1 93,1 59,5 76,1 37,4 35,0 35,0 35,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 1 116,1 93,1 59,5 76,1 37,4 35,0 35,0 35,0
74 Реализа-ция ос-новного меро-приятия "Капи-тальный ремонт и содержа-ние объ-ектов муници-пальной собст-венности" Всего тыс. руб Х 0,0 3 349,4 93,1 59,5 76,1 37,4 35,0 35,0 35,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 2 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 687,4 93,1 59,5 76,1 37,4 35,0 35,0 35,0
75 Капи-тальный ремонт здания админи-страции Усман-ского муници-пального района (доп.работы) Всего тыс. руб Х 0,0 814,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 576,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 Капи-тальный ремонт здания админи-страции Усман-ского района (замена кровли) Всего тыс. руб Х 0,0 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Капи-тальный ремонт здания админи-страции Усман-ского района (3 этап) Всего тыс. руб Х 0,0 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Итого по Подпро-грамме 4 Всего тыс. руб Х 415,0 5 566,1 2 288,4 363,9 496,3 525,6 485,0 485,0 485,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 1 566,1 2 288,4 363,9 496,3 525,6 485,0 485,0 485,0
79 Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
80 Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
81 Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 5 Увеличе-ние ко-личества материа-лов, от-ражаю-щих дея-тельность админи-страции Усман-ского района, разме-щенных в районной общест-венно-полити-ческой газете "Новая жизнь". Отдел организаци-онно-контрольной и кадровой работы % 48 50 60 60 60 60 60 60 60 60
82 Основное меро-приятие 1 задачи 1 подпро-граммы 5 "Подго-товка и распро-странение информа-ции в муници-пальных печатных СМИ" Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 500,0 2 500,0 2 500,0
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 500,0 2 500,0 2 500,0
83 Предос-тавление муници-пальным бюджет-ным и автоном-ным уч-реждени-ям суб-сидий Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 500,0 2 500,0 2 500,0
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 500,0 2 500,0 2 500,0
84 Итого по Подпро-грамме 5 Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 500,0 2 500,0 2 500,0
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 500,0 2 500,0 2 500,0
85 Всего по Про-грамме Всего тыс. руб Х 63 443,1 72 341,7 73 519,9 74 387,0 78 175,2 84 070,0 68 467,7 67 100,4 72 192,0
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 12 723,9 9 012,2 9 276,1 9 749,1 9 679,3 9 887,8 9 887,2 9 674,8
районный бюджет тыс. руб Х 55 776,4 59 617,8 64 507,7 65 110,9 68 426,1 74 390,7 58 579,9 57 213,2 62 517,2
Обсудить
