Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского округа » Постановление администрации района № 1200 от 30.12.2022 года

Постановление администрации района № 1200 от 30.12.2022 года

19 январь 2023, Четверг
7
0
Скачать документ:
post_-1200-ot-30_12_2022-godaprogramma-finansy.doc [77.5 Kb] (cкачиваний: 5)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


АДМИНИСТРАЦИИ  УСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


г.Усмань


30 декабря  2022 г.                                                               № 1200 



О внесении изменений в  постановление

администрации района  от 29.02.2016г. №92

«Об утверждении муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности  

органов местного самоуправления Усманского

муниципального района на 2016-2025 годы»»                                                 

      

                  

              В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюдже-та  администрация Усманского муниципального района


ПОСТАНОВЛЯЕТ:                       


1. Внести следующие изменения в приложение  к постановлению  администрации Усман-ского муниципального  района   от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы» (с изменениями):

      1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2025 годы»:

     1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 


Объемы                     финансирования всего, в том числе по годам реализации муници-пальной программы

    Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 925 049,04654 тыс. руб. в том числе по годам:

2016 год –   63 443,1 тыс.руб.;

2017 год –   72 341,7 тыс.руб.;

2018 год –   73 519,9 тыс.руб.;

2019 год –   74 387,0 тыс.руб.;

2020 год –   78 175,2 тыс.руб.;

2021 год –   89 265,8 тыс.руб.;

2022 год –   114 970,5 тыс.руб.;

2023 год –   121 591,45526 тыс.руб.;

2024 год –   118 680,65094 тыс.руб.;

2025 год – 118 673,74034 тыс.руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий            муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета  на  очередной  финансовый год.

 

    1.1.2.  В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показа-телей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:

            в абзаце третьем цифры «739 631,0» заменить цифрами «925 049,04654»;

            в абзаце четвертом цифры «121 044,2» заменить цифрами «187 912,546»;

в абзаце пятом цифры «681,6» заменить цифрами «695,8»;

            в абзаце шестом цифры «582 972,4» заменить цифрами «698 313,90054»;

            в абзаце седьмом цифры «13 767,3» заменить цифрами «15 061,3»;

в абзаце восьмом цифры «21 165,5» заменить цифрами «23 065,5».

            

     1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятель-ности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы" таблицу "Сведения об индикаторах  цели, показателях задач и объемах финан-сирования муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016 -2025 годы»  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

     

1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование ор-ганизации бюджетного процесса»: 

      1.3.1. в паспорте  подпрограммы строку  «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:


Объемы финанси-рования, всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 187 912,546 тыс. руб., из них:

2016 год –  8 839,9 тыс. руб.;

2017 год –  9 746,2 тыс. руб.;

2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;

2019 год -  10 142,3 тыс. руб.;

2020 год –  10 936,4 тыс. руб.;

2021 год -   14 887,1 тыс.руб.;

2022 год –   30 010,9 тыс.руб.;

2023 год –   32 420,346 тыс. руб.;

2024 год –   30 289,0 тыс. руб.;

2025 год –   30 289,0 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период


1.3.2. в  текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансо-вых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

   в абзаце первом цифры «121 044,2» заменить цифрами «121 044,2»;

            в абзаце втором цифры «120 523,8» заменить цифрами «187 392,146».


1.4. В Подпрограмме 2 «Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района»: 

      1.4.1. в паспорте  подпрограммы строку  «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

  

Объемы финансирова-ния всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 695,8 тыс. руб., из них:

2016 год –  613,5 тыс. руб.;

2017 год  –  4,0 тыс. руб.;

2018 год  –  30,5 тыс. руб.;

2019 год -   15,0 тыс. руб.;

2020 год –  17,0 тыс. руб.;

2021 год –  1,2 тыс. руб.;

2022 год –  0,2 тыс. руб.;

2023 год –  7,2 тыс. руб.;

2024 год –  7,2 тыс. руб.;

2025 год –  0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при фор-мировании районного бюджета на очередной финансовый год и плано-вый период. 


1.4.2. в  текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

            в абзаце втором цифры «681,6» заменить цифрами «695,8»;

            в абзаце третьем цифры «681,6» заменить цифрами «695,8».


1.5. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала  муниципальной службы и совер-шенствование деятельности органов местного  самоуправления  Усманского муниципаль-ного  района»:

     1.5.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:


Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно  составят всего  - 698 313,90054 тыс. руб., из них:

2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;

2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;

2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;

2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;

2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;

2021 год – 70 329,1 тыс. руб.;

2022 год – 79 939,7 тыс. руб.;

2023 год – 86 689,90926 тыс. руб.;

2024 год – 84 784,45094 тыс. руб.;

2025 год – 84 784,45094 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.


 1.5.2. в  текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансо-вых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

            в абзаце первом цифры «582 972,4» заменить цифрами «698 313,90054»;

            в абзаце втором цифры «499 073,2» заменить цифрами «601 898,62373»;

           в абзаце третьем цифры «83 899,2» заменить цифрами «96 415,27681».


        1.6. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:

     1.6.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:


Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего -  15 061,3 тыс. руб., из них:

2016 год –   415,0 тыс. руб.;

2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;

2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;

2019 год -    363,9 тыс. руб.;

2020 год –   496,3 тыс. руб.;

2021 год – 1 537,9 тыс. руб.;

2022 год –  2 219,7 тыс. руб.;

2023 год –   974,0 тыс. руб.;

2024 год –   600,0 тыс. руб.;

2025 год –   600,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.


1.6.2. в  текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансо-вых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

            в абзаце первом цифры «13 767,3» заменить цифрами «15 061,3»;

            в абзаце втором цифры «9 767,3» заменить цифрами «11 061,3».



        1.7. В Подпрограмме 5 «Поддержка средств массовой информации»:

        1.7.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:


Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно  составят всего  - 23 065,5 тыс. руб., из них:

2016 год –  1 800,0 тыс. руб.;

2017 год –  1 800,0 тыс. руб.;

2018 год –  1 800,0 тыс. руб.;

2019 год -   2 355,0 тыс. руб.;

2020 год –  2 500,0 тыс. руб.;

2021 год –   2 510,5 тыс. руб.;

2022 год –   2 800,0 тыс. руб.;

2023 год –   1 500,0 тыс. руб.;

2024 год –   3 000,0 тыс. руб.

2025 год –   3 000,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансо-вый год и плановый период.


       1.7.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

                    в абзаце втором цифры «21 165,5» заменить цифрами «23 065,5»;

                    в абзаце третьем цифры «21 165,5» заменить цифрами «23 065,5».

       

    2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.









Глава администрации района                                                               В.М. Мазо 


Демихова И.В.

2-11-89



                                                Приложение 1 к Постановлению администрации Усманского муниципального района   № 1200  от " 30    декабря 2022 г. №                                                           Приложение 1

к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы"

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы "

                            Таблица

№ п/п    Наименование целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпрограмм, основных мероприятий    Ответственный исполнитель     Единица измере-ния    Значения индикаторов и показателей

                2015 год факт    2016 год      2017 год        2018год    2019год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год    2025 год

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15

2    Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2025 годы "

3    Индикатор                                                                                     Отношение объема муниципального долга Усманского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансовом году (без  учета  безвозмездных  поступлений  и  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений)    Комитет по финансам       %    135    114    49    49    49    49    0,8    49    49    49    49

4    Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"

5    Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы                       Объем  дефицита бюджета района    Комитет по финансам       %    0    12,1    5    5    5    5    1    5    5    5    5

6    Задача 2  муниципальной программы. "Эффективное  управление   муниципальным   долгом    Усманского муниципального района"

7    Показатель 1 задачи 2  муниципальной программы                                                                      Объем расходов на обслуживание муниципального долга     Комитет по финансам       %    0,43    0,2    0,1    0,1    0    0    0    0    0    0    0

8    Задача 3 муниципальной  программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих  Усманского муниципального района"

9    Показатель 1 задачи 3  муниципальной программы   Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации    Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    ед.    8    10    9    10    15    10    10    10    10    10    10

10    Задача 4 муниципальной  программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"

11    Показатель 1 задачи 4  муниципальной программы                                    Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом    Комитет по управлению муниципальным имуществом    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

12    Задача 5 муниципальной  программы. "Расширение информационного пронстранства"

13    Показатель 1 задачи 5  муниципальной программы                                               Количество экземпляров в год районной газеты "Новая жизнь"    Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    тыс.шт.    624    562    593    483,6    624,4    156    119,6    102    112,2    117,3    117,3

14                                                   Подпрограмма 1  «Долгосрочное  бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»

15    Задача 1 Подпрограммы 1

 Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района

16    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 1                                                  Исполнение бюджета района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану.    Комитет по финансам    %    108    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

17    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1                                                Доля расходов бюджета района, сформированных в соответствии с муниципальными программами    Комитет по финансам    %    96,9    97    98    97    97    97    97    97    97    97    97

18    Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1                                         Соотношение объема проверенных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собственные средства)    Комитет по финансам    %    0    2    10    10    10    10    10    10    10    10    10

19    Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1                                         Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета района    Комитет по финансам    %    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

20    Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1                                  Соблюдениеустановленных законодательством сроков формирования и  предоставления отчетности об исполнении  бюджета района и консолидированного бюджета    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

21    Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1                                  Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизованного бухгалтерского учета и муниципальных закупок", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками Усманского муниципального района при определении поставщиков , утвержденном постановлением администрации Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135     Комитет по финансам     %    0    0    0    0    0    0    95    95    95    96    96

22    Основное мероприятие 1 задачи 1  подпрограммы 1 

"Эффективное управление финансами  Усманского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    11 822,3    11 619,87031    11 474,24600    9 982,90000    9 982,90000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,89824    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    11 741,1    11 536,97207    11 474,24600    9 982,90000    9 982,90000

23    Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 033,66181    10 014,11100    9 982,90000    9 982,90000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 033,66181    10 014,11100    9 982,90000    9 982,90000

24    Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района  (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)    Всего    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    889,10450    855,13500    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    889,10450    855,13500    0,00000    0,00000

25    Реализация переданных полномочий в части контроля за исполнением бюджетов поселений в  соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"    Всего    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,00000    605,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,00000    605,00000    0,00000    0,00000

26    Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    8,5    5,0    109,3    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    98,8    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    8,5    5,0    10,5    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

27    Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    105,1    109,2    114,6    118,9    127,10400    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    94,6    86,1    76,8    81,2    82,89824    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    10,5    23,1    37,8    37,7    44,20576    0,00000    0,00000    0,00000

28    Основное мероприятие 2 задачи 1  подпрограммы 1  "Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета и осуществление централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Усманского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    19 148,11463    20 946,10000    20 306,10000    20 306,10000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    19 148,11463    20 946,10000    20 306,10000    20 306,10000

29    Осуществление полномочий в части содержание специалиста по муниципальным закупкам    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,00000    75,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,00000    75,00000    0,00000    0,00000

30    Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    19 073,11463    20 871,10000    20 306,10000    20 306,10000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    19 073,11463    20 871,10000    20 306,10000    20 306,10000

31    Итого по Подпрограмме 1    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    14 887,1    30 767,98494    32 420,34600    30 289,00000    30 289,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,89824    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    14 805,9    30 685,08670    32 420,34600    30 289,00000    30 289,00000

32    Подпрограмма 2

" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"

33    Задача 1 Подпрограммы 2

Проведение ответственной долговой политики

34    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2                                         Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета  безвозмездных  поступлений  и  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений    Комитет по финансам    %    186    155    50    50    50    50    5    50    50    50    50

35    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2                                         Отношение предельного объема заимствований района к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

36    Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2                                               Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района    Комитет по финансам    руб.    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0

37    Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2

Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    7,20000    7,20000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    7,20000    7,20000    0,00000

38    Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств»    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    7,20000    7,20000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    7,20000    7,20000    0,00000

39    Итого по Подпрограмме 2    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    7,20000    7,20000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    7,20000    7,20000    0,00000

40    Подпрограмма 3

"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"

41      Задача 1  подпрограммы 3  Повышение качества муниципального управления с использованием  информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                                                                                                                                                     

42    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3                                              Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования    Комитет по финансам    руб.    1235,4    1264    1200    1536    1604,8    1704,5    1745,2    1710    1720    1730    1730

43    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3                                   Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы"    Всего    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    52 181,14200    51 196,59063    47 716,37955    47 716,37955

        районный бюджет    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    52 181,14200    51 196,59063    47 716,37955    47 716,37955

44    Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 655,89213    43 397,35201    43 061,64491    43 061,64491

        районный бюджет    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 655,89213    43 397,35201    43 061,64491    43 061,64491

45    Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района  (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)    Всего    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    8 272,26287    7 579,23862    4 434,73464    4 434,73464

        районный бюджет    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    8 272,26287    7 579,23862    4 434,73464    4 434,73464

46    Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы»    Всего    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    252,98700    220,00000    220,00000    220,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    252,98700    220,00000    220,00000    220,00000

47    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3   "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    3 110,00000    6 120,00000    6 120,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    3 110,00000    6 120,00000    6 120,00000

48    Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Усманского муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    3 110,00000    6 120,00000    6 120,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    3 110,00000    6 120,00000    6 120,00000

49    Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3"Реализация мер по развитию архивного дела Усманского муниципального района Липецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    2 544,58200    2 544,58200    2 544,58200

        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    2 544,58200    2 544,58200    2 544,58200

50    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела"     Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    2 544,58200    2 544,58200    2 544,58200

        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    2 544,58200    2 544,58200    2 544,58200

51    Основное мероприятие  5 задачи 1 подпрограммы 3 "Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    1 260,41302    1 260,41302    1 260,41302

        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    1 260,41302    1 260,41302    1 260,41302

52    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    1 260,41302    1 260,41302    1 260,41302

        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    1 260,41302    1 260,41302    1 260,41302

53    Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 3 "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 397,73300    1 397,73300    1 397,73300

        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 397,73300    1 397,73300    1 397,73300

54    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 397,73300    1 397,73300    1 397,73300

        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 397,73300    1 397,73300    1 397,73300

55    Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 3  "Формирование эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    3 800,64500    3 800,64500    3 800,64500

        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    3 800,64500    3 800,64500    3 800,64500

56    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    3 800,64500    3 800,64500    3 800,64500

        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    3 800,64500    3 800,64500    3 800,64500

57    Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 3"Подготовка информации для ведения Регистра нормативных правовых актов"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    952,89050    952,89050    952,89050

        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    952,89050    952,89050    952,89050

58    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    952,89050    952,89050    952,89050

        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    952,89050    952,89050    952,89050

59    Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование единой политики в области охраны труда и социально-трудовых отношений"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    634,70000    634,70000    634,70000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    634,70000    634,70000    634,70000

60    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    634,70000    634,70000    634,70000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    634,70000    634,70000    634,70000

     Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение муниципальных учреждений"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 522,39900    20 087,10000    20 087,10000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 522,39900    20 087,10000    20 087,10000

     Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 522,39900    20 087,10000    20 087,10000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 522,39900    20 087,10000    20 087,10000

61      Задача 2  подпрограммы 3  Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы                                                                                                                                                                                                                                               

62    Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3  Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, профессиональную переподготовку и повышения квалификации.    Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    %    55    60    65    67    68    70    71    72    73    74    74

63    Основное мероприятие  задачи 2 подпрограммы 3 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и приобретения услуг по электронным информационным технологиям Усманского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    211,0    194,7    124,7    152,3    129,8    215,8    148,44000    269,95611    270,00787    270,29727

        областной бюджет    тыс. руб    Х    172,9    144,7    85,8    119,3    70,4    127,1    93,42226    171,33111    171,38287    171,67227

        районный бюджет    тыс. руб    Х    38,1    50,0    38,9    33,0    59,4    88,7    55,01774    98,62500    98,62500    98,62500

64    Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    97,8    147,2    56,0    80,4    55,3    137,5    70,20000    187,80411    187,85587    188,14527

        областной бюджет    тыс. руб    Х    65,3    104,2    24,0    62,6    20,5    76,8    42,39351    117,75092    117,80268    118,09208

        районный бюджет    тыс. руб    Х    32,5    43    32,0    17,8    34,8    60,7    27,80649    70,05319    70,05319    70,05319

65    Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    113,2    47,5    68,7    71,9    74,5    78,3    78,24000    82,15200    82,15200    82,15200

        областной бюджет    тыс. руб    Х    107,6    40,5    61,8    56,7    49,9    50,3    51,02875    53,58019    53,58019    53,58019

        районный бюджет    тыс. руб    Х    5,6    7    6,9    15,2    24,6    28,0    27,21125    28,57181    28,57181    28,57181

66    Итого по Подпрограмме 3    Всего    тыс. руб    Х    51 774,7    55 225,4    59 049,6    61 510,8    64 225,5    70 329,1    86 780,14064    86 689,90926    84 784,45094    84 784,74034

        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    8 723,9    8 818,8    9 190,0    9 672,3    9 778,8    10 731,89478    10 762,29463    10 762,34639    10 762,63579

        районный бюджет    тыс. руб    Х    44 108,0    46 501,5    50 230,8    52 320,8    54 553,2    60 550,3    76 048,24586    75 927,61463    74 022,10455    74 022,10455

67    Подпрограмма 4

"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"

68    Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества

69    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Наличие у предприятий и учреждений Усманского муниципального района кадастровой документаци, с обеспечением регистрации права муниципальной собственности, права оперативного управлекния или хозяйственного ведения    Комитет по управлению муниципальным имуществом    %    92    93    95    97    99    100    100    100    100    100    100

70    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальнымимуществом    Комитет по управлению муниципальным имуществом    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

71    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области,  кадастровой оценки  и налогообложения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    450,00000    400,00000    400,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    450,00000    400,00000    400,00000

72    Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследование объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области,  кадастровой оценки  и налогообложения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    450,00000    400,00000    400,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    450,00000    400,00000    400,00000

73    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    5 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    524,00000    200,00000    200,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    1 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    524,00000    200,00000    200,00000

74    Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    3 349,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    524,00000    200,00000    200,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    2 662,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    687,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    524,00000    200,00000    200,00000

75    Капитальный ремонт здания администрации Усманского муниципального района (доп.работы)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    814,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    576,6    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    238,2    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

76    Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    399,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    319,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    80,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

77    Капитальный ремонт здания администрации Усманского района       (3 этап)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    552,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    442,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000         0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    110,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

78    Итого по Подпрограмме 4    Всего    тыс. руб    Х    415,0    5 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 212,17291    974,00000    600,00000    600,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    1 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 212,17291    974,00000    600,00000    600,00000

79    Подпрограмма 5

"Поддержка средств массовой информации"

80    Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления

81    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 5  Увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации Усманского района, размещенных в районной общественно-политической газете "Новая жизнь".     Отдел организационно-контрольной и кадровой работы    %    48    50    60    60    60    60    60    60    60    60    60

82    Основное мероприятие  1 задачи 1 подпрограммы 5 "Подготовка и распространение информации в муниципальных печатных СМИ"    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    1 500,00000    3 000,00000    3 000,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    1 500,00000    3 000,00000    3 000,00000

83    Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    1 500,00000    3 000,00000    3 000,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    1 500,00000    3 000,00000    3 000,00000

84    Итого по Подпрограмме 5    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    1 500,00000    3 000,00000    3 000,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    1 500,00000    3 000,00000    3 000,00000

85    Всего по Программе    Всего    тыс. руб    Х    63 443,1    72 341,7    73 519,9    74 387,0    78 175,2    89 265,8    ###########    121 591,45526    ###########    118 673,74034

        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    12 723,9    9 012,2    9 276,1    9 749,1    9 860,0    10 814,79302    10 762,29463    10 762,34639    10 762,63579

        районный бюджет    тыс. руб    Х    55 776,4    59 617,8    64 507,7    65 110,9    68 426,1    79 405,8    ###########    110 829,16063    ###########    107 911,10455




Обсудить
Полезные ссылки