Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского округа » Постановление администрации района № 506 от 10.06.2024 года

Постановление администрации района № 506 от 10.06.2024 года

19 сентябрь 2024, Четверг
1
0
Скачать документ:

 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


АДМИНИСТРАЦИИ  УСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


г.Усмань


10.06.2024г.                                                             № 506



О внесении изменений в постановление

администрации района от 29.02.2016г. №92

«Об утверждении муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности  

органов местного самоуправления Усманского

муниципального района на 2016-2026 годы»»                                                 

      

                  

              В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюджета администрация Усманского муниципального района


ПОСТАНОВЛЯЕТ:                       

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского муниципального района   от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муници-пальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 го-ды» (с изменениями):

      1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы»:

     1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Объемы                     финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы

    Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 1 131 643,64780 тыс. руб. в том числе по годам:

2016 год –   63 443,1 тыс.руб.;

2017 год –   72 341,7 тыс.руб.;

2018 год –   73 519,9 тыс.руб.;

2019 год –   74 387,0 тыс.руб.;

2020 год –   78 175,2 тыс.руб.;

2021 год –   89 265,8 тыс.руб.;

2022 год –   122 563,49849 тыс. руб.;

2023 год –   146 991,21092 тыс. руб.;

2024 год –   159 832,65158 тыс. руб.;

2025 год –   124 865,69440 тыс. руб.

2026 год-    126 257,89241 тыс.руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета  на  очередной  финансовый год.

 


    1.1.2.  В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:

            в абзаце третьем цифры «1 125 656,31803» заменить цифрами «1 131 643,64780»;

            в абзаце четвертом цифры «239 418,36511» заменить цифрами «240 633,04336»;

            в абзаце шестом цифры «826 482,51773» заменить цифрами «830 110,52938»;

            в абзаце седьмом цифры «31 496,65079» заменить цифрами «32 341,29066»;

            в абзаце восьмом цифры «27 565,50000» заменить цифрами «27 865,50000».


1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2026 годы" таблицу "Сведения об индикаторах  цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2026 годы»  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

     

    1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»: 


      1.3.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:


Объемы финансирования, всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 240 633,04336 тыс. руб., из них:

2016 год – 8 839,9 тыс. руб.;

2017 год – 9 746,2 тыс. руб.;

2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;

2019 год -  10 142,3 тыс. руб.;

2020 год – 10 936,4 тыс. руб.;

2021 год -   14 887,1 тыс.руб.;

2022 год – 30 767,98494 тыс.руб.;

2023 год – 34 975,06993 тыс. руб.;

2024 год – 41 036,04849 тыс. руб.;

2025 год – 34 475,47300 тыс. руб.

2026 год – 34 475,16700 тыс.руб

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансо-вый год и плановый период


1.3.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

   в абзаце первом цифры «239 418,36511» заменить цифрами «240 633,04336»;

            в абзаце втором цифры «238 707,08503» заменить цифрами «239 921,76328».



    1.4. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправле-ния Усманского муниципального района»:


     1.4.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редак-ции:


Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 830 110,52938 тыс. руб., из них:

2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;

2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;

2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;

2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;

2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;

2021 год – 70 329,1 тыс. руб.;

2022 год – 86 780,14064 тыс. руб.;

2023 год – 100 044,40979 тыс. руб.;

2024 год – 106 197,93214 тыс. руб.;

2025 год – 86 790,22140 тыс. руб;

2026 год-   88 182,72541 тыс.руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.


 1.4.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

            в абзаце первом цифры «826 482,51773» заменить цифрами «830 110,52938»;

            в абзаце втором цифры «710 257,75298» заменить цифрами «713 478,72817»;

            в абзаце третьем цифры «116 224,76475» заменить цифрами «116 631,80121».


        1.5. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:


       1.5.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой ре-дакции:


Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего 32 341,29066 тыс. руб., из них:

2016 год – 415,0 тыс. руб.;

2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;

2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;

2019 год -  363,9 тыс. руб.;

2020 год – 496,3 тыс. руб.;

2021 год – 1 537,9 тыс. руб.;

2022 год – 2 212,17291 тыс. руб.;

2023 год – 8 964,84680 тыс. руб.;

2024 год – 9 296,67095 тыс. руб.;

2025 год – 600,00000 тыс. руб.

2026 год-   600,00000 тыс.руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.


1.5.2. в текстовой части Подпрограммы в разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

            в абзаце первом цифры «31 496,65079» заменить цифрами «32 341,29066»;

            в абзаце втором цифры «20 946,31192» заменить цифрами «21 790,95179»;



         1.6. В Подпрограмме 5 «Поддержка средств массовой информации»:


        1.6.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой ре-дакции:


Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно  составят всего  - 24 865,5 тыс. руб., из них:

2016 год –  1 800,0 тыс. руб.;

2017 год –  1 800,0 тыс. руб.;

2018 год –  1 800,0 тыс. руб.;

2019 год -   2 355,0 тыс. руб.;

2020 год –  2 500,0 тыс. руб.;

2021 год –   2 510,5 тыс. руб.;

2022 год –   2 800,0 тыс. руб.;

2023 год –   3 000,0 тыс. руб.;

2024 год –   3 300,0 тыс. руб.

2025 год –   3 000,0 тыс. руб.

2026 год  -   3 300,00 тыс.руб

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансо-вый год и плановый период.



      1.6.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

                    в абзаце втором цифры «24 565,50000» заменить цифрами «24 865,50000»;

                    в абзаце третьем цифры «23 065,50000» заменить цифрами «24 865,50000».

         

              

    2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.













Глава администрации района                                                               В.М. Мазо 


Демихова И.В.

2-11-89


















                             Приложение 1  к постановлению администрации Усманского му-ниципального района                                                                      от 10.06.2024 года № 506

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усман-ского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы "        

                            Таблица                                

№ п/п    Наименова-ние целей, ин-дикаторов, за-дач, 1показателей, подпрограмм, основных ме-роприятий    Ответствен-ный испол-нитель     Единица измере-ния    Значения индикаторов и по-казателей                                    

                2015 год факт    2016 год      2017 год        2018год    2019год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год    2025 год    2026 год

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16

2    Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности орга-нов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2026 годы "                        

3    Индикатор                                                                                     Отношение объема муни-ципального долга Усман-ского муници-пального райо-на по состоя-нию на 1 янва-ря года, сле-дующего за от-четным, к об-щему годовому объему дохо-дов бюджета района в от-четном финан-совом году (без  учета  безвозмездных  поступлений  и  налоговых  до-ходов  по  до-полнительным  нормативам  отчислений)    Комитет по финансам       %    135    114    49    49    49    49    0,8    0    0    0,73    <49    <49

4    Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для по-вышения эффективности использования средств бюджета района"                                    

5    Показатель 1 задачи 1 му-ниципальной программы                       Объем  дефи-цита бюджета района    Комитет по финансам       %    0    12,1    5    5    5    5    1    5    0,4    5    5    5

6    Задача 2  муниципальной программы. "Эффективное  управление   муниципальным   долгом    Усманского муниципального района"                                    

7    Показатель 1 задачи 2  му-ниципальной программы                                                                      Объем расхо-дов на обслу-живание муни-ципального долга     Комитет по финансам       %    0,43    0,2    0,1    0,1    0    0    0    0    0    0    0    0

8    Задача 3 муниципальной  программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих  Усманского муниципального района"                    

9    Показатель 1 задачи 3  му-ниципальной программы   Количество муниципаль-ных служащих и лиц, замеща-ющих муници-пальные долж-ности, про-шедших повы-шение квали-фикации    Отдел орга-низационно-контрольной и кадровой работы    ед.    8    10    9    10    15    10    10    10    19    15    15    15

10    Задача 4 муниципальной  программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имуще-ства"                                    

11    Показатель 1 задачи 4  му-ниципальной программы                                    Выполнение плана по дохо-дам бюджета Усманского муниципально-го района от управления и распоряжения муниципаль-ным имуще-ством    Комитет по управлению муниципаль-ным имуще-ством    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

12    Задача 5 муниципальной  программы. "Расширение информационного прон-странства"                                                    

13    Показатель 1 задачи 5  му-ниципальной программы                                               Количество эк-земпляров в год районной газеты "Новая жизнь"    Отдел орга-низационно-контрольной и кадровой работы    тыс.шт.    624    562    593    483,6    624,4    156    119,6    102    96,9    81,6    81,6    81,6

14                                                   Подпрограмма 1  «Долгосрочное  бюджет-ное планирование, совершенствование организации бюджетного про-цесса»                                

15    Задача 1 Подпрограммы 1

 Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законода-тельства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района

16    Показатель 1 задачи 1  под-программы 1                                                  Исполнение бюджета райо-на по доходам без учета без-возмездных поступлений к утвержденно-му плану.    Комитет по финансам    %    108    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

17    Показатель 2 задачи 1 под-программы 1                                                Доля расходов бюджета райо-на, сформиро-ванных в соот-ветствии с му-ниципальными программами    Комитет по финансам    %    96,9    97    98    97    97    97    97    97    97    97    97    97

18    Показатель 3 задачи 1 под-программы 1                                         Соотношение объема прове-ренных средств бюджета райо-на и общей суммы расхо-дов бюджета района (соб-ственные сред-ства)    Комитет по финансам    %    0    2    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10

19    Показатель 4 задачи 1 под-программы 1                                         Отношение объема про-сроченной кредиторской задолженности к объему рас-ходов бюджета района    Комитет по финансам    %    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

20    Показатель 5 задачи 1 под-программы 1                                  Соблюдение-установленных законодатель-ством сроков формирования и  предостав-ления отчетно-сти об испол-нении  бюдже-та района и консолидиро-ванного бюд-жета    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

21    Показатель 6 задачи 1 под-программы 1                                  Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизо-ванного бух-галтерского учета и муни-ципальных за-купок", не позднее срока, определенного в порядке вза-имодействия уполномочен-ного учрежде-ния с заказчи-ками Усман-ского муници-пального райо-на при опреде-лении постав-щиков , утвер-жденном по-становлением администрации Усманского муниципально-го района Ли-пецкой области от 05.03.2021 N135     Комитет по финансам     %    0    0    0    0    0    0    95    95    95    96    96    96

###    Основное ме-роприятие 1 задачи 1  под-программы 1 

"Эффектив-ное управле-ние финанса-ми  Усман-ского муни-ципального района"

    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    11 822,3    11 619,87031    12 155,47345    13 491,70349    11 175,47300    11 175,16700

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,89824    93,01760    97,86424    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    11 741,1    11 536,97207    12 062,45585    13 393,83925    11 175,47300    11 175,16700

23    Расходы по оплате труда работников ор-ганов местного самоуправле-ния Усманско-го муници-пального райо-на    Всего    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 033,66181    10 576,54474    11 770,02725    11 175,47300    11 175,16700

        районный бюджет    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 033,66181    10 576,54474    11 770,02725    11 175,47300    11 175,16700

24    Расходы на обеспечение функций орга-нов местного самоуправле-ния Усманско-го муници-пального райо-на  (за исклю-чением расхо-дов на выплаты по оплате тру-да работников указанных ор-ганов)    Всего    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    889,10450    780,11671    883,47624    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    889,10450    780,11671    883,47624    0,00000    0,00000

25    Реализация пе-реданных пол-номочий в ча-сти контроля за исполнением бюджетов по-селений в  со-ответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-ганизации местного са-моуправления в Российской Федерации"    Всего    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,00000    650,00000    690,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,00000    650,00000    690,00000    0,00000    0,00000

26    Повышение квалификации муниципаль-ных служащих органов мест-ного само-управления муниципаль-ных районов на условиях со-финансирова-ния с област-ным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    8,5    5,0    109,3    0,0    0,0    0,0    0,00000    9,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    98,8    0,0    0,0    0,0    0,00000    5,62561    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    8,5    5,0    10,5    0,0    0,0    0,0    0,00000    3,37439    0,00000    0,00000    0,00000

27    Приобретение информацион-ных услуг с использовани-ем информаци-онно-правовых систем на условиях со-финансирова-ния с област-ным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    105,1    109,2    114,6    118,9    127,10400    139,81200    148,20000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    94,6    86,1    76,8    81,2    82,89824    87,39199    97,86424    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    10,5    23,1    37,8    37,7    44,20576    52,42001    50,33576    0,00000    0,00000

28    Основное ме-роприятие 2 задачи 1  под-программы 1  "Создание единой систе-мы бюджетно-го и бухгал-терского уче-та и осу-ществление централизо-ванных заку-пок товаров, работ и услуг для обеспече-ния муници-пальных нужд Усманского муниципаль-ного района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    19 148,11463    22 819,59648    25 544,34500    23 300,00000    23 300,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    19 148,11463    22 819,59648    25 544,34500    23 300,00000    23 300,00000

29    Осуществление полномочий в части содер-жание специа-листа по муни-ципальным за-купкам    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,00000    75,00000    75,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,00000    75,00000    75,00000    0,00000    0,00000

30    Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-ных казенных учреждений    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    19 073,11463    22 744,59648    25 469,34500    23 300,00000    23 300,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    19 073,11463    22 744,59648    25 469,34500    23 300,00000    23 300,00000

31    Основное ме-роприятие 3 задачи 1  под-программы 1  "Выполнение научно-исследова-тельской ра-боты по теме "Разработка Стратегии со-циально-экономиче-ского разви-тия Усман-ского муни-ципального района до 2030 года""    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 000,00000    0,0    0,0

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 000,00000    0,00000    0,00000

32    Реализация направления расходов ос-новного меро-приятия "Вы-полнение научно-исследователь-ской работы по теме "Разра-ботка Страте-гии социально-экономическо-го развития Усманского муниципально-го района до 2030 года"" (Закупка това-ров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных (муници-пальных) нужд"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 000,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 000,00000    0,00000    0,00000

33    Итого по Под-программе 1    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    14 887,1    30 767,98494    34 975,06993    41 036,04849    34 475,47300    34 475,16700

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,89824    93,01760    97,86424    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    14 805,9    30 685,08670    34 882,05233    40 938,18425    34 475,47300    34 475,16700

34    Подпрограмма 2

" Управление муниципальным долгом Усманского муниципаль-ного района"

                                                

35    Задача 1 Подпрограммы 2

Проведение ответственной долговой политики                                                    

36    Показатель 1 задачи 1 под-программы 2                                         Отношение предельного объема муни-ципального долга района к утвержденно-му общему го-довому объему доходов бюд-жета без учета  безвозмездных  поступлений  и  налоговых  до-ходов  по  до-полнительным  нормативам  отчислений    Комитет по финансам    %    186    155    50    50    50    50    5    <50    0,72    <50    <50    <50

37    Показатель 2 задачи 1 под-программы 2                                         Отношение предельного объема заим-ствований рай-она к сумме, направляемой на финансиро-вание дефицита бюджета и (или) погаше-ние долговых обязательств района    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

38    Показатель 3 задачи 1 под-программы 2                                               Объем просро-ченной задол-женности по долговым обя-зательствам района    Комитет по финансам    руб.    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0

39    Основное ме-роприятие за-дачи 1 под-программы 2

Обеспечение своевремен-ности и пол-ноты испол-нения долго-вых обяза-тельств    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000

40    Реализация направления расходов ос-новного меро-приятия «Обеспечение своевременно-сти и полноты исполнения долговых обя-зательств»    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000

41    Итого по Под-программе 2    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000

42    Подпрограмма 3

"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности ор-ганов местного самоуправления Усманского муниципального района"                

43      Задача 1  подпрограммы 3  Повышение качества муниципального управления с использованием  информационно-коммуникационных техноло-гий                                                                                                                                                                                                                                                     

44    Показатель 1 задачи 1 под-программы 3                                              Расходы бюд-жета муници-пального обра-зования на со-держание ра-ботников орга-нов местного самоуправле-ния в расчете на одного жи-теля муници-пального обра-зования    Комитет по финансам    руб.    1235,4    1264    1200    1536    1604,8    1704,5    1745,2    1943,1    2091,5    2196    2305,8    2421,2

45    Основное ме-роприятие 1 задачи 1 под-программы 3                                   Обеспечение реализации муниципаль-ной програм-мы «Повыше-ние эффек-тивности дея-тельности ор-ганов местно-го самоуправ-ления Усман-ского муни-ципального района на 2016-2026 го-ды"    Всего    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    52 181,14200    54 900,05496    60 579,69581    49 400,48748    49 400,48748

        районный бюджет    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    52 181,14200    54 900,05496    60 579,69581    49 400,48748    49 400,48748

46    Расходы по оплате труда работников ор-ганов местного самоуправле-ния Усманско-го муници-пального райо-на    Всего    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 655,89213    47 041,96793    51 134,32031    46 661,85435    46 661,85435

        районный бюджет    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 655,89213    47 041,96793    51 134,32031    46 661,85435    46 661,85435

47    Расходы на обеспечение функций орга-нов местного самоуправле-ния Усманско-го муници-пального райо-на  (за исклю-чением расхо-дов на выплаты по оплате тру-да работников указанных ор-ганов)    Всего    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    8 272,26287    7 658,08703    9 194,11831    2 508,63313    2 508,63313

        районный бюджет    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    8 272,26287    7 658,08703    9 194,11831    2 508,63313    2 508,63313

48    Реализация направления расходов ос-новного меро-приятия «Обеспечение реализации муниципаль-ной программы «Повышение эффективности деятельности органов мест-ного само-управления Усманского муниципально-го района на 2016-2026 го-ды»    Всего    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    252,98700    200,00000    251,25719    230,00000    230,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    252,98700    200,00000    251,25719    230,00000    230,00000

49    Основное ме-роприятие 2 задачи 1 под-программы 3   "Социальная поддержка от-дельных кате-горий граж-дан"    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    7 700,00000    0,00000    1 393,12748

        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    7 700,00000    0,00000    1 393,12748

50    Доплаты к пен-сиям муници-пальных слу-жащих Усман-ского муници-пального райо-на    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    7 700,00000    0,00000    1 393,12748

        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    7 700,00000    0,00000    1 393,12748

51    Основное ме-роприятие 4 задачи 1 под-программы 3"Реализация мер по разви-тию архивно-го дела Усманского муниципаль-ного района Липецкой об-ласти"    Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    2 990,15287    2 699,15287    2 699,15287

        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    2 990,15287    2 699,15287    2 699,15287

52    Реализация пе-реданного полномочия в соответствии с Законом Ли-пецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении ор-ганов местного самоуправле-ния государ-ственными полномочиями Липецкой об-ласти в сфере архивного де-ла"     Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    2 990,15287    2 699,15287    2 699,15287

        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    2 990,15287    2 699,15287    2 699,15287

53    Основное ме-роприятие  5 задачи 1 под-программы 3 "Устранение причин и условий, спо-собствующих совершению правонаруше-ний"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    763,42273    735,92554    735,92554

        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    763,42273    735,92554    735,92554

54    Реализация пе-реданного полномочия в соответствии с Законом Ли-пецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об администра-тивных комис-сиях и наделе-нии органов местного са-моуправления государствен-ными полно-мочиями по образованию и организации деятельности администра-тивных комис-сий, составле-нию протоко-лов об админи-стративных правонаруше-ниях"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    763,42273    735,92554    735,92554

        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    763,42273    735,92554    735,92554

55    Основное ме-роприятие 6 задачи 1 под-программы 3 "Осуществле-ние мер по профилактике безнадзорно-сти, семейного неблагополу-чия"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 628,21724    1 575,07600    1 575,07600

        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 628,21724    1 575,07600    1 575,07600

56    Реализация пе-реданного полномочия в соответствии с Законом Ли-пецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О ко-миссиях по де-лам несовер-шеннолетних и защите их прав в Липецкой об-ласти и наде-лении органов местного са-моуправления государствен-ными полно-мочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несо-вершеннолет-них и защите их прав"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 628,21724    1 575,07600    1 575,07600

        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 628,21724    1 575,07600    1 575,07600

57    Основное ме-роприятие 7 задачи 1 под-программы 3  "Формирова-ние эффек-тивной систе-мы межведом-ственного взаимодей-ствия в сфере предупрежде-ния семейного неблагополу-чия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 840,09928    4 661,30111    4 661,30111

        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 840,09928    4 661,30111    4 661,30111

58    Реализация пе-реданного полномочия в соответствии с Законом Ли-пецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении ор-ганов местного самоуправле-ния отдельны-ми государ-ственными полномочиями по осуществ-лению дея-тельности по опеке и попе-чительству в Липецкой об-ласти" в части содержания численности специалистов, осуществляю-щих деятель-ность по опеке и попечитель-ству    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 840,09928    4 661,30111    4 661,30111

        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 840,09928    4 661,30111    4 661,30111

59    Основное ме-роприятие 8 задачи 1 под-программы 3"Подготовка информации для ведения Регистра нор-мативных правовых ак-тов"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1 096,74613    1 068,84227    1 068,84227

        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1 096,74613    1 068,84227    1 068,84227

60    Реализация пе-реданного полномочия в соответствии с Законом Ли-пецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении ор-ганов местного самоуправле-ния отдельны-ми государ-ственными полномочиями по сбору ин-формации от поселений, входящих в муниципаль-ный район, не-обходимой для ведения Реги-стра муници-пальных нор-мативных пра-вовых актов Липецкой об-ласти"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1 096,74613    1 068,84227    1 068,84227

        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1 096,74613    1 068,84227    1 068,84227

61    Основное ме-роприятие 9 задачи 1 под-программы 3 "Формирова-ние единой политики в области охра-ны труда и со-циально-трудовых от-ношений"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    753,51600    724,82000    724,82000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    753,51600    724,82000    724,82000

62    Реализация пе-реданного полномочия в соответствии с Законом Ли-пецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наде-лении органов местного са-моуправления отдельными государствен-ными полно-мочиями в об-ласти охраны труда"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    753,51600    724,82000    724,82000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    753,51600    724,82000    724,82000

63    Основное ме-роприятие "Ре-сурсное обес-печение муни-ципальных учреждений"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 660,00000    25 640,40000    25 640,40000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 660,00000    25 640,40000    25 640,40000

64    Предоставле-ние государ-ственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 660,00000    25 640,40000    25 640,40000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 660,00000    25 640,40000    25 640,40000

65      Задача 2  подпрограммы 3  Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы                                                                                                                                                                                                                                                   

66    Показатель 1 задачи 2 под-программы 3  Доля муници-пальных слу-жащих про-шедших подго-товку, профес-сиональную переподготов-ку и повыше-ния квалифи-кации.    Отдел орга-низационно-контрольной и кадровой работы    %    55    60    65    67    68    70    71    72    73    74    74    74

67    Основное ме-роприятие  за-дачи 2 под-программы 3 "Развитие кадрового по-тенциала му-ниципальной службы и приобретения услуг по элек-тронным ин-формацион-ным техноло-гиям Усман-ского муни-ципального района"    Всего    тыс. руб    Х    211,0    194,7    124,7    152,3    129,8    215,8    148,44000    173,56412    186,08208    284,21613    283,59266

        областной бюджет    тыс. руб    Х    172,9    144,7    85,8    119,3    70,4    127,1    93,42226    78,31351    87,45708    185,59113    184,96766

        районный бюджет    тыс. руб    Х    38,1    50,0    38,9    33,0    59,4    88,7    55,01774    95,25061    98,62500    98,62500    98,62500

68    Повышение квалификации муниципаль-ных служащих органов мест-ного само-управления муниципаль-ных районов на условиях со-финансирова-ния с област-ным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    97,8    147,2    56,0    80,4    55,3    137,5    70,20000    91,41212    102,08208    88,85705    88,88986

        областной бюджет    тыс. руб    Х    65,3    104,2    24,0    62,6    20,5    76,8    42,39351    26,96293    31,98747    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    32,5    43    32,0    17,8    34,8    60,7    27,80649    64,44919    70,09461    88,85705    88,88986

69    Приобретение информацион-ных услуг с использовани-ем информаци-онно-правовых систем на условиях со-финансирова-ния с област-ным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    113,2    47,5    68,7    71,9    74,5    78,3    78,24000    82,15200    84,00000    195,35908    194,70280

        областной бюджет    тыс. руб    Х    107,6    40,5    61,8    56,7    49,9    50,3    51,02875    51,35058    55,46961    185,59113    184,96766

        районный бюджет    тыс. руб    Х    5,6    7    6,9    15,2    24,6    28,0    27,21125    30,80142    28,53039    9,76795    9,73514

70    Итого по Под-программе 3    Всего    тыс. руб    Х    51 774,7    55 225,4    59 049,6    61 510,8    64 225,5    70 329,1    86 780,14064    100 044,40979    106 197,93214    86 790,22140    88 182,72541

        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    8 723,9    8 818,8    9 190,0    9 672,3    9 778,8    10 731,89478    16 589,00073    12 159,61133    11 650,70892    11 650,08545

        районный бюджет    тыс. руб    Х    44 108,0    46 501,5    50 230,8    52 320,8    54 553,2    60 550,3    76 048,24586    83 455,40906    94 038,32081    75 139,51248    76 532,63996

71    Подпрограмма 4

"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"                                    

72    Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использова-ния объектов муниципального имущества                                

73    Показатель 1 задачи 1 под-программы 4  Наличие у предприятий и учреждений Усманского муниципально-го района ка-дастровой до-кументаци, с обеспечением регистрации права муници-пальной соб-ственности, права опера-тивного управ-лекния или хо-зяйственного ведения    Комитет по управлению муниципаль-ным имуще-ством    %    92    93    95    97    99    100    100    100    100    100    100    100

74    Показатель 2 задачи 1 под-программы 4  Выполнение плана по дохо-дам бюджета Усманского муниципально-го района от управления и распоряжения муниципаль-нымимуще-ством    Комитет по управлению муниципаль-ным имуще-ством    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

75    Основное ме-роприятие 1 задачи 1 под-программы 4 "Организация кадастровых работ. Инвен-таризация, об-следование объектов ка-питального строительства и земельных участков для целей: оформления прав соб-ственности Усманского муниципаль-ного района Липецкой об-ласти,  ка-дастровой оценки  и налогообло-жения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 066,95194    400,00000    400,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 066,95194    400,00000    400,00000

76    Реализация направления расходов ос-новного меро-приятия "Орга-низация ка-дастровых ра-бот. Инвента-ризация, об-следование объектов капи-тального стро-ительства и зе-мельных участков для целей: оформ-ления прав собственности Усманского муниципально-го района Ли-пецкой обла-сти,  кадастро-вой оценки  и налогообложе-ния"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 066,95194    400,00000    400,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 066,95194    400,00000    400,00000

77    Основное ме-роприятие 2 задачи 1 под-программы 4 "Капиталь-ный ремонт и содержание объектов му-ниципальной собственно-сти"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    5 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    2 077,81695    200,00000    200,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    1 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    2 077,81695    200,00000    200,00000

78    Реализация ос-новного меро-приятия "Капи-тальный ре-монт и содер-жание объек-тов муници-пальной соб-ственности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    3 349,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    2 077,81695    200,00000    200,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    2 662,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    687,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    2 077,81695    200,00000    200,00000

79    Капитальный ремонт здания администрации Усманского муниципально-го района (доп.работы)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    814,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    576,6    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    238,2    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

80    Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    399,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    319,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    80,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

81    Капитальный ремонт здания администрации Усманского района       (3 этап)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    552,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    442,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    110,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

82    Основное ме-роприятие 3 задачи 1 под-программы 4 "Проведение комплексных кадастровых работ на тер-ритории Усманского муниципаль-ного района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 857,20000    4 061,11566    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 700,00000    3 850,33887    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    157,20000    210,77679    0,00000    0,00000

83    Реализация направления расходов ос-новного меро-приятия "Про-ведение ком-плексных ка-дастровых ра-бот на терри-тории Усман-ского муници-пального райо-на"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 857,20000    4 061,11566    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 700,00000    3 850,33887    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    157,20000    210,77679    0,00000    0,00000

84    Основное ме-роприятие 4 задачи 1 под-программы 4 "Создание векторной мо-дели гене-рального пла-на и правил землепользо-вания и за-стройки посе-ления, в целях внесения све-дений в ГИСОГД"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 484,64400    2 090,78640    0,00000    0,00000

85    Реализация направления расходов ос-новного меро-приятия "Со-здание вектор-ной модели ге-нерального плана и правил землепользо-вания и за-стройки посе-ления, в целях внесения све-дений в ГИСОГД"    районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 484,64400    2 090,78640    0,00000    0,00000

85    Итого по Под-программе 4    Всего    тыс. руб    Х    415,0    5 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 212,17291    8 964,84680    9 296,67095    600,00000    600,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 700,00000    3 850,33887    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    1 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 212,17291    6 264,84680    5 446,33208    600,00000    600,00000

86    Подпро-грамма 5

"Поддержка средств мас-совой ин-формации"                                                        

87    Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информа-ции о деятельности органов местного самоуправления                    

88    Показатель 1 задачи 1  под-программы 5  Увеличение количества ма-териалов, от-ражающих де-ятельность ад-министрации Усманского района, разме-щенных в рай-онной обще-ственно-политической газете "Новая жизнь".     Отдел орга-низационно-контрольной и кадровой работы    %    48    50    60    60    60    60    60    60    60    60    60    60

89    Основное ме-роприятие  1 задачи 1 под-программы 5 "Подготовка и распростране-ние информа-ции в муни-ципальных печатных СМИ"    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 300,00000    3 000,00000    3 000,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 300,00000    3 000,00000    3 000,00000

90    Предоставле-ние муници-пальным бюд-жетным и авто-номным учре-ждениям суб-сидий    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 300,00000    3 000,00000    3 000,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 300,00000    3 000,00000    3 000,00000

91    Итого по Под-программе 5    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 300,00000    3 000,00000    3 000,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 300,00000    3 000,00000    3 000,00000

92    Всего по Про-грамме    Всего    тыс. руб    Х    63 443,1    72 341,7    73 519,9    74 387,0    78 175,2    89 265,8    122 563,49849    146 991,21092    159 832,65158    124 865,69440    126 257,89241

        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    12 723,9    9 012,2    9 276,1    9 749,1    9 860,0    10 814,79302    19 382,01833    16 107,81444    11 650,70892    11 650,08545

        районный бюджет    тыс. руб    Х    55 776,4    59 617,8    64 507,7    65 110,9    68 426,1    79 405,8    111 748,70547    127 609,19259    143 724,83714    113 214,98548    114 607,80696

 


Обсудить
Полезные ссылки