Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского округа » Постановление администрации района № 519 от 17.06.2024 года

Постановление администрации района № 519 от 17.06.2024 года

19 сентябрь 2024, Четверг
1
0
Скачать документ:
post_-519-ot-17_06_2024-goda-programma-zhkh.doc [448.5 Kb] (cкачиваний: 2)

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


         АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


г. Усмань




17.06.2024 год                                                                            № 519



О внесении изменения в постановление

администрации района № 93 от 29.02.2016 г.

«Об утверждении муниципальной программы

«Содержание  и развитие муниципального хозяйства

Усманского  муниципального района 

Липецкой области  на 2016 – 2026 годы» 


     В соответствии с решением сессии Совета депутатов Усманского муници-пального района № 29-216н от 21 декабря 2023 года «Об утверждении бюд-жета Усманского муниципального района Липецкой области Российской Фе-дерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, администрация Усманского муниципального района


  

             ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1.    Внести изменение в постановление администрации района № 93 от 29.02.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Содержа-ние  и развитие муниципального хозяйства Усманского  муниципально-го района  Липецкой области  на 2016 – 2026 годы»:

1.1    Приложение к муниципальной программе «Содержание  и разви-тие муниципального хозяйства  Усманского  муниципального райо-на  Липецкой области  на 2016 – 2026 годы» изложить в новой ре-дакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы администрации Усманского района А. О. Зобова. 


  


ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

УСМАНСКОГО  РАЙОНА                                                                      В.М. МАЗО






Терновых А.А.

3-16-61

Приложение к постановлению 

                                                   администрации Усманского района

                     № 519 от 17.06.2024 год           


Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной про-граммы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»

№ п.п.    Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпро-грамм, основных ме-роприятий, направле-ний расходов    Едини-ца из-ме-ре-ния/бюджет    Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

            ба-зо-вый 2015 г.    2016 г.    2017 г.    2018 г.    2019 г.    2020 г.    2021 г.    2022 г.    2023 г.    2024 г.    2025 г.    2026 г.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15

1    Цель муниципальной Программы Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Усманского муниципального района

2    Индикатор 1 удовле-творенность населе-ния транспортными услугами для населе-ния    %    Х    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

3    Индикатор 2 увеличе-ние протяженности дорог местного значе-ния с твердым покры-тием    %    Х    2,2    2,3    2,4    2,2    2,4    2,3    2,3    2,3    2,4    2,4    2,4

4    Индикатор 3 умень-шение потребления ТЭР на объектах соц-культбыта    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3

5    Индикатор 4 сниже-ние количества заре-гистрированных нарушений правил дорожного движения    %    Х    Х    Х    5    5    5    5    5    10    10    10    10


6    Индикатор 5снижение количества аварий-ных многоквартир-ных домов на терри-тории района    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    33    33    21    21    21    21

7    Индикатор 6 протя-женность построен-ных (модернизиро-ванных) сетей водо-снабжения и водоот-ведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    5    0    0    0

8    Индикатор 7строительство ре-конструкция водо-проводных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3,5    0    0    0

9    Индикатор 8 строи-тельство реконструк-ция канализационных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1,8    0    0    0

10    Индикатор 9 годовой объем ввода объектов завершенного строи-тельства в части водо-снабжения и (или) во-доотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    1    1

11    Индикатор 10снижение энерго-потребления в про-цессе обеспечения ор-ганизации водоснаб-жения населения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    10    10

12    Индикатор 11снижение показате-ля удельной аварий-ности на централизо-ванных системах во-доснабжения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    5    5    5    5    5

13    Индикатор 12 сниже-ние показателя потерь коммунального ресур-са    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    10    10

14    Индикатор 13количество постро-енных и реконструи-рованных (модерни-зированных) объектов питьевого водоснаб-жения    шт    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2    1    1    1

15    Индикатор 14 допол-нительный объем жи-лья, введенного в экс-плуатацию при оказа-нии господдержки,    тыс. кв. м.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    10    40    20    20

16    Задача 1 муниципальной программы - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устой-чивости услуг пассажирского транспорта общего пользования

17    Показатель 1 задачи 1 муниципальной Про-граммы - количество социально-

значимых межпосе-ленческих маршрутов    шт.    Х    12    12    12    12    12    12    12    12    12    12    12

18    Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния

19    Показатель 1 задачи 2 муниципальной Про-граммы -

протяженность отре-монтированных авто-мобильных дорог об-щего пользования местного значения    км    Х    13,7    30,6    38    35    37    38    35    38    36    37    36

20    Задача 3 Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.

21    Показатель 1 задачи 3 муниципальной Про-граммы -

количество МКД, где будет проведен капи-тальный ремонт    шт.    Х    0    4    7    9    5    4    4    0    2    2    2

22    Показатель 2 задачи 3 муниципальной Про-граммы -

снижение потребле-ния топлива и энер-гии, особенно в бюд-жетной сфере и жи-лищно-

коммунальном секто-ре    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3

23    Показатель 3 задачи 3 муниципальной Про-граммы

- количество обустро-енных контейнерных площадок для ТКО    шт.    Х    Х    Х    Х    935    935    935    1000    1500    1500    1500    1500

24    Показатель 4 задачи 3 муниципальной Про-граммы

Площадь построенно-го (приобретенного) жилья для переселе-ния граждан из ава-рийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жи-лищного фонда с уче-том необходимости развития малоэтажно-го строительства, тыс. кв. м.    кв.м    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    2607,5    0    0

25    Показатель 5 задачи 3 муниципальной Про-граммы

 строительство и ре-конструкция водо-проводных сетей, км.    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3,5    0    0    0

26    Показатель 6 задачи 3 муниципальной Про-граммы

- строительство и ре-конструкция канали-зационных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1,8    0    0    0

27    Показатель 7 задачи 3 муниципальной Про-граммы

протяженность по-строенных (модерни-зированных) сетей водоснабжения и во-доотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    5    0    0    0

28    Показатель 8 задачи 3 муниципальной Про-граммы

количество построен-ных и реконструиро-ванных (модернизи-рованных) объектов питьевого водоснаб-жения    шт.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2    1    0    0

29    Показатель 9 задачи 3 муниципальной Про-граммы

снижение энергопо-требления в процессе обеспечения органи-зации водоснабжения населения и (или) во-доотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    0    0

30    Показатель 10 задачи 3 муниципальной Программы

снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабже-ния и (или) водоотве-дения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    5    5    5    0    0

31    Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы

снижение показателя потерь коммунально-го ресурса    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    0    0

32    Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы

годовой объем ввода объектов завершенно-го строительства в ча-сти водоснабжения и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    0    0

33    Показатель 12 задачи 3 муниципальной Программы

- годовой объем ввода объектов завершенно-го строительства в ча-сти водоснабжения и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    0    0

34    Показатель 13 задачи 3 муниципальной Программы

дополни

тельный объем жилья, введенного в эксплуа-тацию при оказании господдержки    тыс. кв. м.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    10    40    0    0

35    Задача 4 муниципальной программы - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения

36    Показатель 1 задачи 4 муниципальной Про-граммы - снижение количества зареги-стрированных нару-шений правил дорож-ного движения на территории Усман-ского района    шт.    Х    Х    4447    4225    4014    3814    3624    3443    3099    2789    0    0

37    Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муници-пального района Липецкой области на 2016-2026 годы"

38    Задача 1 Подпрограммы 1 - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования

39    Основное мероприя-тие задачи 1 Подпро-граммы 1 "Организа-ция транспортного обслуживания насе-ления автомобильным транспортом во внут-ри муниципальном сообщении    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    21600    11000    11717.4    15130.41    18706,14    33271,43    4996,78    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8730    11000    11717.4    15130,41    18706,14    23795,43    4996,78    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    9476,00    0    0

40    Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Организация транс-портного обслужива-ния населения авто-мобильным транспор-том во внутримуни-ципальном сообще-нии" (Закупка това-ров, работ и услуг для обеспечения государ-ственных (муници-пальных) нужд)    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    7300    6120    11717.4    15122.61    18706,14    23795,43    4996,78    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    7300    6120    11717.4    15122.61    18706,14    23795,43    4996,78    0

41    Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Организация транс-портного обслужива-ния населения авто-мобильным транспор-том во внутримуни-ципальном сообще-нии", в части приоб-ретения подвижного состава для осуществ-ления перевозок пас-сажиров автомобиль-ным транспортом по внутримуниципаль-ным маршрутам регу-лярных перевозок    Все

го тыс. руб.    Х    0    0    3650    1430    4880    6,0    7,8    0    0    0    0

        Рай

онн

ый 

тыс. руб.    Х    0    0    3650    1430    0    6,0    7,8    0    0    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    0    0

42    Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Приобретение по-движного состава пассажирского транс-порта

общего пользования, источником финансо-вого обеспечения ко-торых являются

специальные казна-чейские кредиты"    Все

го тыс. руб.    X    X    X    X    X    X    X    X    Х    9476,00    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    X    X    X    X    X    X    X    X    Х    0    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    X    X    X    X    X    X    X    X    Х    9476,00    0    0

43    Итого по Подпро-грамме 1    Все

го тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    21600    11000    11723,4    15130,41    28182,14    33271,43    4996,78    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8730    11000    11723,4    15130,41    18706,14    23795,43    4996,78    0

        Обл

астн

ой 

тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    9476,00    9476,00    0    0

44    Подпрограмма 2 "Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2026 годы"

45    Задача 1 Подпрограммы 2 - Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное со-стояние

46    Основное мероприя-тие 1 задачи 1 Под-программы 2 "Капи-тальный ремонт, ре-монт и содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения    Вс

его тыс. руб.    Х    38533,1    46615,8    46641,3    55789,8    68671,4    62131,3    94121.725    118780,219    112905,107    70468,512    72375,381

        Рай

онн

ый 

тыс. руб.    Х    33533,1    30965,4    35567,2    40571,6    39951    41063,9    58609.0    62100,331    76474,939    70468,512    72375,381

        Обл

аст

ной 

тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,725    56679,888    36430,168    0    0

47    Иные межбюджетные трансферты на осу-ществление полномо-чий в отношении ав-томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с феде-ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-ции местного само-управления в РФ"    Вс

его тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    34580,2    35676    30938,2    39606,234    43302,801    40960,439    0    0

        Районн

ый 

тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    34580,2    35676    30938,2    39606,234    43302,801    40960,439    0    0

        Обл

аст

ной 

тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

48    Обеспечение дорож-ной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих насе-ленные пункты в гра-ницах муниципально-го района    Всего тыс. руб.    Х    5783,9    16550,7    11632    16144,7    28840,4    22177,5    35512,725    56679,888    36430,168    0    0

        Рай

онн

ый 

тыс. руб.    Х    783,9    900,3    557,9    926,47    120    1110,0    0    0    0    0    0

        Обл

аст

ной 

тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,725    56679,888    36430,168    0    0

49    Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования районно-го значения    Все

го тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    5064,9    4275    9015,7    19002.766    18797,530    35514,5    70468,512    72375,381

        Рай

онн

ый 

тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    5064,9    4275    9015,7    19002.766    18797,530    35514,5    70468,512    72375,381

50    Итого по Подпро-грамме 2    Все

го тыс. руб.    Х    38511,2    46615,8    49913,9    55789,8    68671,4    62131,3    88610,103    118780,219    112905,107    70468,512    72375,381

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    33511,2    30965,4    38839,8    40571,6    39951    41063,9    53097,04    62100,331    76474,939    70468,512    72375,381

        Обл

астн

ой 

тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,725    56679,888    36430,168    0    0

51    Подпрограмма 3 "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муници-пального района Липецкой области 2016-2026 г.г."

52    Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ре-монта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капи-тальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной программой капитального ре-монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой обла-сти, на 2014-2043 годы

53    Основное мероприя-тие 1 задачи 1 Под-программы 3 "Повы-шение эффективности управления, содержа-ния и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жи-лищно-коммунального хозяй-ства"    Все

го тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

54    Иные межбюджетные трансферы на содер-жание муниципально-го жилищного хозяй-ства поселения в со-ответствии с феде-ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-ципах организации местного самоуправ-ления в РФ"    Все

го тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

        Рай

онн

ый 

тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

55    Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры

56    Основное мероприя-тие 1 задачи 2 Под-программы 3 "Обес-печение развития коммунальной инфра-структуры населен-ных пунктов района"    Все

го тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    36,00    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    36,0    0    0

57    Приобретение и раз-мещение контейнеров для накопления твер-дых коммунальных отходов на местах (площадках) накопле-ния твердых комму-нальных отходов

    Все

го тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0

    0    

0



58    Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Обеспечение разви-тия коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района" (Закупка то-варов, работ и услуг для обеспечения госу-дарственных (муни-ципальных) нужд)    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    36,0    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    36,0    0    0

59    Основное мероприя-тие 2 задачи 2 Под-программы 3 "Орга-низация работ по лик-видации накопленно-го вреда окружающей среде"    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1805,179    45753,618    1997,69    1997,69

0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1805,179    45753,618    1997,69    1997,69

        Обл

аст

ной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0

60    Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде"    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3805,17    45753,618    1997,69    1997,69

        Рай

он

ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3805,17    45753,618    1997,69    1997,69

        Обл

аст

ной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0

61    Задача 3 Подпрограммы 3 - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

62    Основное мероприя-тие 1 задача 3 Под-программы 3 "Обес-печение реализации мероприятия по пере-селению граждан из аварийного жилищ-ного фонда"    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    112074.7    173313,96    0    0    0

        Рай

онн

ый 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    23462.183    93219,31    0    0    0

        Обл

аст

ной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    18783.274    16977,73    0    0    0

        Фед

ера

льн

ый 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    69829.242    63116,9    0    0    0

63    "Обеспечение устой-чивого сокращения непригодного для проживания жилищ-ного фонда"

Обеспечение меро-приятий по переселе-нию граждан из ава-рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-лищного фонда с уче-том необходимости развития малоэтажно-го жилищного строи-тельства за счет средств Фонда содей-ствия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяй-ства    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    112074.7    173313,96    0    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    23462.183    93219,31    0    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    18783.274    16977,73    0    0    0

        Фед

ерал

ьный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    69829.242    63116,9    0    0    0

64    Задача 4 Подпрограммы 3 - Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципально-го района

65    Основное мероприя-тие 1 задача 4 Под-программы 3 "Орга-низация ритуальных услуг на территории Усманского муници-пального района"    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    17,069    7,069    7,069    7,069

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    10,00    0    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    7,069

66    Предоставление госу-дарственным бюд-жетным и автоном-ным учреждениям субсидий    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    10,00    0    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    10,00    0    0    0

67    Реализация передан-ного полномочия в соответствии с Зако-ном Липецкой обла-сти от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ "О наделении органов местного самоуправ-ления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимо-сти услуг, предостав-ляемых согласно га-рантированному пе-речню услуг по по-гребению"    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    7,069

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    7,069

68    Итого по Подпро-грамме 3    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    7200,0    0    0    112081,199    127438,977    45796,687    2004,759    2004,759

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    46    0    0    1440,0    0    0    23462,183    31697,594    45753,618    1997,69    1997,69

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    0    0    0    5760,0    0    0    18789,774    48669    43,069    7,069    7,069

        Фед

ерал

ьный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    69829,242    47072,378    0    0    0

69    Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2026 г.г."

70    Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментар-ного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоно-сителей

71    Основное мероприя-тие 1 задачи 1 Под-программы 4 "Энер-госбережение и по-вышение энергетиче-ской эффективности систем теплоснабже-ния, водоснабжения, водоотведения, элек-троснабжения, газо-снабжения"    Все

го тыс. руб.    Х    674,1    52,9    5183,76    0    0    2743,8    0    47895,75    123972,58    59100,0    59100,0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    203,2    52,9    259,188    0    0    137,2    0    0    7823,01    2955,00    2955,00

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    0    47895,75    49023,57    56145,00    56145,00

        Фе-де-ральный тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    67126,00    0    0

72    Мероприятия по энер-госбережению и по-вышению энергетиче-ской эффективности систем теплоснабже-ния, водоснабжения, водоотведения, элек-троснабжения на условиях софинанси-рования с областным бюджетом    Все

го тыс. руб.    Х    674,1    0    5183,76    0    0    2743,8    0    0    0    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    203,2    0    259,188    0    0    137,2    0    0    0    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    0    0    0    0    0

73    Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Энергосбережение и повышение энергети-ческой эффективно-сти систем тепло-снабжения, водоснаб-жения, водоотведе-ния, электроснабже-ния, газоснабжения"    Все

го тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    4895,75    0    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    0    0    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    4895,75    0    0    

0

74    Обеспечение меро-приятий модерниза-ции систем комму-нальной инфраструк-туры в части водо-снабжения    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6407,403    121578,73    0    0

        Рай

он

ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    362,335    7703,32    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6045,068    46749,41    0    0

        Фе-де-ральный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    67126,00    0    0

75    Субсидии на органи-зацию холодного во-доснабжения населе-ния и (или) водоотве-дения в части строи-тельства, реконструк-ции, (модернизации), приобретения объек-тов капитального строительства    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6500,0    27185,385    2393,85    59100,0    59100,0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    325,0    0    119,69    2955,00    2955,00

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6175,0    27185,385    2274,16    56145,00    56145,00

        Фед

ерал

ьный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0

76    Основное мероприя-тие 2 задачи 1 Под-программы 4 "Разви-тие газификации в сельской местности"    Все

го тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    0    0

77    Иные межбюджетные трансферты на осу-ществление полномо-чий в части газоснаб-жения поселений в соответствии с феде-ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-ции местного само-управления в Россий-ской Федерации    Все

го тыс. руб.    Х    0    0    1464    0

    0    0    0    0    0    0    0

        Рай

онн

ый 

тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    0    0

78    Основное мероприя-тие 3 задачи 1 Под-программы 4 "Орга-низация холодного водоснабжения насе-ления и (или) водоот-ведения"    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    59337,326    37895,756    54807,063    42553,00    44600,00

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    2966,866    6545,756    3677,523    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    56370,460    31350,00    51129,54    42553,00    44600,00

79    Субсидии на органи-зацию холодного во-доснабжения населе-ния и (или) водоотве-дения в части сохра-нения и развития имеющегося потенци-ала мощности центра-лизованных систем    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    59337,326    43000,00    53820,57    42553,00    44600,00

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    2966,866    2150,00    2691,03    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    56370,460    40850,00    51129,54    42553,00    44600,00

80    Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Организация холод-ного водоснабжения населения и (или) во-доотведения"    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    4895,756    0    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    4895,756    0    0    0

81    Региональный проект "Жилье"    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    67144,8    986,493    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2685,7    986,493    0    0

        Об-ластной бюд

жет тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3223,0    0    0    0

        Фе-де-ральный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    61236,1    0    0    0

82    Субсидия на стиму-лирование программы развития жилищного строительства в части строительства (рекон-струкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    67144,8    986,493    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2685,7    986,493    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3223,0    0    0    0

        Фед

ерал

ьный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    61236,1    0    0    0

83    Региональный проект "Чистая вода"    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    150833,44    0    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1517,83    0    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    117190,123    0    0    0

        Фед

ерал

ьный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    32125,477    0    0    0

84    Строительство, ре-конструкция (модер-низация) объектов пи-тьевого водоснабже-ния (Капитальные вложения в объекты государственной (му-ниципальной) соб-ственности)    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    155121320,03    0    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1551,21    0    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    120538,5    0    0    0

        Фед

ерал

ьный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    33031,6    0    0    0

85    Строительство, ре-конструкция (модер-низация) объектов пи-тьевого водоснабже-ния в рамках реализа-ции регионального проекта "Чистая вода" без условий софинан-сирования с феде-ральным бюджетом (закупка товаров, ра-бот и услуг для обес-печения государ-ственных (муници-пальных( нужд)    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    9,6    0    0    0

        Район-ный тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    9,6    0    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0

86    Реализация инфра-структурных проек-тов, источником фи-нансового обеспече-ния расходов, на реа-лизацию которых яв-ляются бюджетные кредиты из федераль-ного бюджета бюдже-там субъектов Рос-сийской Федерации на финансовое обес-печение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    32422,76    6,326    0

    0

    0


        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    324,227    6,326    0    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    32098,533    0    0    0    0


87    Основное мероприя-тие 4 задачи 1 Под-программы 4

"Организация тепло-снабжения и горячего водоснабжения"    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    15500,00    300,00    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    15500,00    300,00    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0

88    Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Организация тепло-снабжения и горячего водоснабжения"    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    15500,00    300,00    0    0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    15500,00    300,00    0    0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0

89    Итого по Подпро-грамме 4    Все

го тыс. руб.    Х    674,1    52,9    6647,76    0    0    2743,8    98260,086    136419,908    179079,643    101653,0    103700,0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    203,2    52,9    1723,19    0    0    137,2    3616,093    77508,828    11800,533    2955,0    2955,0

        Обл

аст-ной 

тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    94643,993    21934,48    100153,11    98698,0    100745,0

        Фед

ерал

ьный 

тыс. руб.    Х    0    0    0    0    5887,1    0    0    36976,6    67126,00    0    0

90    Подпрограмма 5 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016-2026 г.г."

91    Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирова-ние у участников дорожного движения законопослушного поведения

92    Основное мероприя-тие 1 задачи 1 Под-программы 5 "Повы-шение безопасности дорожного движения"    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0

        Район-ный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0

        Об-ластной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0

93    Реализация направле-ния расходов основ-ного мероприятия "Повышение безопас-ности дорожного движения"    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0

        Район-ный тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0

        Об-ластной тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0

94    Итого по Подпро-грамме 5    Все

го тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0

        Район-ный тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0

        Об-ластной тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0

95    ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:    Все

го тыс. руб.    Х    46234,6    53968,7    68476,9    84599,8    93346,8    76608,7    314101,46    507902,326    371062,867    179133,1    178090,1

        Район-ный тыс. руб.    Х    40763,7    38318,3    52478,2    50751,6    52408,52    52934,5    95325,726    114626,326    157834,52    80427,98    77338,07

        Об-ластной тыс. руб.    Х    5470,9    15650,4    15998,7    33848,2    35051,18    23674,2    148946,492    313172    146102,347    98705,07    100752,1

        Фе-де-ральный тыс. руб.    Х    0    0    0    0    5887,1    0    69829,242    80104    67126,0    0    0



Обсудить
Полезные ссылки