Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского округа » Постановление администрации района № 835 от 13.09.2024 года

Постановление администрации района № 835 от 13.09.2024 года

23 октябрь 2024, Среда
8
0
Скачать документ:
post_-835-ot-13_09_2024-goda-programma-zhkh.docx [69.55 Kb] (cкачиваний: 3)

 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


г. Усмань



13.09.2024 года                                                                № 835     


О внесении изменений в постановление

администрации Усманского муниципального района 

№ 93 от 29.02.2016 г. «Содержание  и развитие 

муниципального хозяйства Усманского  муниципального района 

Липецкой области  на 2016 – 2026 годы» 



В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация Усманского муниципального района


  

            ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1.    В постановление администрации Усманского муниципального района № 93 от 29.02.2016 г. «Содержание  и развитие муниципального хозяйства Усманского  муниципального района  Липецкой области  на 2016 – 2026 годы» внести следующие изменения:

1.1    В наименовании и в пункте 1 постановления слова «2016-2026» заменить на «2016-2027»;

1.2    Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы администрации района С. В. Навражных. 




Глава администрации

Усманского муниципального района                                                             В.М. Мазо







Терновых АА

3-16-61

Приложение к постановлению 

                                                   администрации Усманского района

              № 835 от 13.09.2024 года 


Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы»

№ п.п.    Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов    Единица измерения/бюджет    Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

            базовый 2015 г.    2016 г.    2017 г.    2018 г.    2019 г.    2020 г.    2021 г.    2022 г.    2023 г.    2024 г.    2025 г.    2026 г.    2027г.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16

1    Цель муниципальной Программы Создание условий для обеспечения качества жизни населения на территории Усманского муниципального района

2    Индикатор 1 удовлетворенность населения транспортными услугами для населения    %    Х    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

3    Индикатор 2 увеличение протяженности дорог местного значения с твердым покрытием    %    Х    2,2    2,3    2,4    2,2    2,4    2,3    2,3    2,3    2,4    2,4    2,4    2,4

4    Индикатор 3 уменьшение потребления ТЭР на объектах соцкультбыта    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3

5    Индикатор 4 снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения    %    Х    Х    Х    5    5    5    5    5    10    10    10    10

    10

6    Индикатор 5снижение количества аварийных многоквартирных домов на территории района    шт.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    33    33    21    21    21    21    21

7    Индикатор 6 протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    5    0    0    0    0

8    Индикатор 7строительство реконструкция водопроводных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3,5    0    0    0    0

9    Индикатор 8 строительство реконструкция канализационных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1,8    0    0    0    0

10    Индикатор 9 годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    1    1    1

11    Индикатор 10снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    10    10    10

12    Индикатор 11снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    5    5    5    5    5    5

13    Индикатор 12 снижение показателя потерь коммунального ресурса    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    10    10    10

14    Индикатор 13количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения    шт.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2    1    1    1    1

15    Индикатор 14 дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки,    тыс. кв. м.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    10    40    20    20    20

16    Задача 1 муниципальной программы - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования

17    Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы - количество социально-

значимых межпоселенческих маршрутов    шт.    Х    12    12    12    12    12    12    12    12    12    12    12    12

18    Задача 2 муниципальной программы - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния

19    Показатель 1 задачи 2 муниципальной Программы -

протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения    км    Х    13,7    30,6    38    35    37    38    35    38    36    37    36    36

20    Задача 3 Повышение качества условий проживания населения Усманского района за счет обеспечения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.

21    Показатель 1 задачи 3 муниципальной Программы -

количество МКД, где будет проведен капитальный ремонт    шт.    Х    0    4    7    9    5    4    4    0    2    2    2    2

22    Показатель 2 задачи 3 муниципальной Программы -

снижение потребления топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-

коммунальном секторе    %    Х    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3

23    Показатель 3 задачи 3 муниципальной Программы

- количество обустроенных контейнерных площадок для ТКО    шт.    Х    Х    Х    Х    935    935    935    1000    1500    1500    1500    1500    1500

24    Показатель 4 задачи 3 муниципальной Программы

Площадь построенного (приобретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, тыс. кв. м.    кв.м    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    2607,5    0    0    0

25    Показатель 5 задачи 3 муниципальной Программы

 строительство и реконструкция водопроводных сетей, км.    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3,5    0    0    0    0

26    Показатель 6 задачи 3 муниципальной Программы

- строительство и реконструкция канализационных сетей    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1,8    0    0    0    0

27    Показатель 7 задачи 3 муниципальной Программы

протяженность построенных (модернизированных) сетей водоснабжения и водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    5    0    0    0    0

28    Показатель 8 задачи 3 муниципальной Программы

количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения    шт.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2    1    0    0    0

29    Показатель 9 задачи 3 муниципальной Программы

снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    0    0    0

30    Показатель 10 задачи 3 муниципальной Программы

снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    5    5    5    0    0    0

31    Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы

снижение показателя потерь коммунального ресурса    %    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    10    10    10    0    0    0

32    Показатель 11 задачи 3 муниципальной Программы

годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    0    0    0

33    Показатель 12 задачи 3 муниципальной Программы

- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения    км    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    18,57    0    0    0

34    Показатель 13 задачи 3 муниципальной Программы

дополни

тельный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки    тыс. кв. м.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    10    40    0    0    0

35    Задача 4 муниципальной программы - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения

36    Показатель 1 задачи 4 муниципальной Программы - снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории Усманского района    шт.    Х    Х    4447    4225    4014    3814    3624    3443    3099    2789    0    0    0

37    Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности транспортных услуг для населения Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы"

38    Задача 1 Подпрограммы 1 - Обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего пользования

39    Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутри муниципальном сообщении    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    21600    11000    11717.4    15130.41    18706,14    33271,43    4996,78    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8730    11000    11717.4    15130,41    18706,14    23795,43    4996,78    0    0

        Областной 

тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    9476,00    0    0    0

40    Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    7300    6120    11717.4    15122.61    18706,14    23795,43    4996,78    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    7003,34    7300    8265,2    7300    6120    11717.4    15122.61    18706,14    23795,43    4996,78    0    0

41    Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении", в части приобретения подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок    Все

го тыс. руб.    Х    0    0    3650    1430    4880    6,0    7,8    0    0    0    0    0

        Рай

онн

ый 

тыс. руб.    Х    0    0    3650    1430    0    6,0    7,8    0    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    0    0    0    0    0

42    Реализация направления расходов основного мероприятия "Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта

общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются

специальные казначейские кредиты"    Все

го тыс. руб.    X    X    X    X    X    X    X    X    Х    9476,00    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    X    X    X    X    X    X    X    X    Х    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    X    X    X    X    X    X    X    X    Х    9476,00    0    0    0

43    Итого по Подпрограмме 1    Всего тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    21600    11000    11723,4    15130,41    28182,14    33271,43    4996,78    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    7003,34    7300    11915,2    8730    11000    11723,4    15130,41    18706,14    23795,43    4996,78    0    0

        Областной 

тыс. руб.    X    0    0    0    12870    0    0    0    9476,00    9476,00    0    0    0

44    Подпрограмма 2 "Дорожная деятельность Усманского муниципального района на 2016-2026 годы"

45    Задача 1 Подпрограммы 2 - Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние

46    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения    Всего тыс. руб.    Х    38533,1    46615,8    46641,3    55789,8    68671,4    62131,3    94121.725    118780,219    112905,107    70468,512    72375,381    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    33533,1    30965,4    35567,2    40571,6    39951    41063,9    58609.0    62100,331    76474,939    70468,512    72375,381    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,725    56679,888    36430,168    0    0    0

47    Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"    Всего тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    34580,2    35676    30938,2    39606,234    43302,801    40960,439    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    30788,6    22263,9    32793,8    34580,2    35676    30938,2    39606,234    43302,801    40960,439    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

48    Обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района    Всего тыс. руб.    Х    5783,9    16550,7    11632    16144,7    28840,4    22177,5    35512,725    56679,888    36430,168    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    783,9    900,3    557,9    926,47    120    1110,0    0    0    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,725    56679,888    36430,168    0    0    0

49    Реализация направления расходов основного мероприятия "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения    Всего тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    5064,9    4275    9015,7    19002.766    18797,530    35514,5    70468,512    72375,381    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    1938,7    7801,2    5488,1    5064,9    4275    9015,7    19002.766    18797,530    35514,5    70468,512    72375,381    0

50    Итого по Подпрограмме 2    Всего тыс. руб.    Х    38511,2    46615,8    49913,9    55789,8    68671,4    62131,3    88610,103    118780,219    112905,107    70468,512    72375,381    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    33511,2    30965,4    38839,8    40571,6    39951    41063,9    53097,04    62100,331    76474,939    70468,512    72375,381    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    5000    15650,4    11074,1    15218,2    28720,4    21067,4    35512,725    56679,888    36430,168    0    0    0

51    Подпрограмма 3 "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Усманского муниципального района Липецкой области 2016-2027 г.г."

52    Задача 1 Подпрограммы 3 - Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствие с Областной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы

53    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3 "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства"    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

        Районный 

тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

54    Иные межбюджетные трансферы на содержание муниципального жилищного хозяйства поселения в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    46    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

55    Задача 2 Подпрограммы 3 - Развитие систем коммунальной инфраструктуры

56    Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3 "Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района"    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    36,00    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    36,0    0    0    0

57    Приобретение и размещение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов

    Всего тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    0    0    0    1440,0    0    0    0    0    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0

    0    

0


    0

58    Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    36,0    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    36,0    0    0    0

59    Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3 "Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1805,179    45753,618    1997,69    1997,69

0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1805,179    45753,618    1997,69    1997,69    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0

60    Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3805,17    45753,618    1997,69    1997,69    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3805,17    45753,618    1997,69    1997,69    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0

61    Задача 3 Подпрограммы 3 - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

62    Основное мероприятие 1 задача 3 Подпрограммы 3 "Обеспечение реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    112074.7    173313,96    0    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    23462.183    93219,31    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    18783.274    16977,73    0    0    0    0

        Федеральный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    69829.242    63116,9    0    0    0    0

63    "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    112074.7    173313,96    0    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    23462.183    93219,31    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    18783.274    16977,73    0    0    0    0

        Федеральный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    69829.242    63116,9    0    0    0    0

64    Задача 4 Подпрограммы 3 - Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района

65    Основное мероприятие 1 задача 4 Подпрограммы 3 "Организация ритуальных услуг на территории Усманского муниципального района"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    17,069    7,069    7,069    7,069    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    10,00    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    7,069    0

66    Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    10,00    0    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    10,00    0    0    0    0

67    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    7,069    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    6,5    7,069    7,069    7,069    7,069    0

68    Итого по Подпрограмме 3    Всего тыс. руб.    Х    46    0    0    7200,0    0    0    112081,199    127438,977    45796,687    2004,759    2004,759    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    46    0    0    1440,0    0    0    23462,183    31697,594    45753,618    1997,69    1997,69    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    0    0    0    5760,0    0    0    18789,774    48669    43,069    7,069    7,069    0

        Федеральный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    69829,242    47072,378    0    0    0    0

69    Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Усманского муниципального района на 2016 - 2027 г.г."

70    Задача 1 Подпрограммы 4 - Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей

71    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения"    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    5183,76    0    0    2743,8    0    47895,75    123972,58    59100,0    59100,0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    203,2    52,9    259,188    0    0    137,2    0    0    7823,01    2955,00    2955,00    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    0    47895,75    49023,57    56145,00    56145,00    0

        Федеральный тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    67126,00    0    0    0

72    Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на условиях софинансирования с областным бюджетом    Всего тыс. руб.    Х    674,1    0    5183,76    0    0    2743,8    0    0    0    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    203,2    0    259,188    0    0    137,2    0    0    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    0    0    0    0    0    0

73    Реализация направления расходов основного мероприятия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения"    Всего тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    4895,75    0    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    0    52,9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    0    0    0    0    0    0    0    4895,75    0    0    

0    0

74    Обеспечение мероприятий модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6407,403    121578,73    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    362,335    7703,32    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6045,068    46749,41    0    0    0

        Федеральный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    67126,00    0    0    0

75    Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6500,0    27185,385    2393,85    59100,0    59100,0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    325,0    0    119,69    2955,00    2955,00    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6175,0    27185,385    2274,16    56145,00    56145,00    0

        Федеральный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0

76    Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 4 "Развитие газификации в сельской местности"    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    0    0    0

77    Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части газоснабжения поселений в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации    Всего тыс. руб.    Х    0    0    1464    0

    0    0    0    0    0    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    0    0    1464    0    0    0    0    0    0    0    0    0

78    Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 4 "Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    59337,326    37895,756    54807,063    42553,00    44600,00    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    2966,866    6545,756    3677,523    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    56370,460    31350,00    51129,54    42553,00    44600,00    0

79    Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    59337,326    43000,00    53820,57    42553,00    44600,00    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    2966,866    2150,00    2691,03    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    56370,460    40850,00    51129,54    42553,00    44600,00    0

80    Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    4895,756    0    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    4895,756    0    0    0    0

81    Региональный проект "Жилье"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    67144,8    986,493    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2685,7    986,493    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3223,0    0    0    0    0

        Федеральный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    61236,1    0    0    0    0

82    Субсидия на стимулирование программы развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    67144,8    986,493    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    2685,7    986,493    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    3223,0    0    0    0    0

        Федеральный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    61236,1    0    0    0    0

83    Региональный проект "Чистая вода"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    150833,44    0    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1517,83    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    117190,123    0    0    0    0

        Федеральный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    32125,477    0    0    0    0

84    Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    155121320,03    0    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    1551,21    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    120538,5    0    0    0    0

        Федеральный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    33031,6    0    0    0    0

85    Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта "Чистая вода" без условий софинансирования с федеральным бюджетом (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных( нужд)    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    9,6    0    0    0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    9,6    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0

86    Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов, на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    32422,76    6,326    0

    0

    0

    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    324,227    6,326    0    0    0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    32098,533    0    0    0    0

    0

87    Основное мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 4

"Организация теплоснабжения и горячего водоснабжения"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    15500,00    300,00    0    0    30628,6

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    15500,00    300,00    0    0    1531,4

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    29097,2

88    Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация теплоснабжения и горячего водоснабжения"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    15500,00    300,00    0    0    30300,00

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    15500,00    300,00    0    0    1515,00

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    0    0    0    0    28785,00

89    Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с применением мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальное (квартирное) отопление    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    23500,00

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    1175,00

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    22325,00

90    Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6800,00

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    340,00

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    Х    6360,00

91    Итого по Подпрограмме 4    Всего тыс. руб.    Х    674,1    52,9    6647,76    0    0    2743,8    98260,086    136419,908    179079,643    101653,0    103700,0    103700,0

        Районный 

тыс. руб.    Х    203,2    52,9    1723,19    0    0    137,2    3616,093    77508,828    11800,533    2955,0    2955,0    2955,0

        Областной 

тыс. руб.    Х    470,9    0    4924,57    0    0    2606,6    94643,993    21934,48    100153,11    98698,0    100745,0    100745,0

        Федеральный 

тыс. руб.    Х    0    0    0    0    5887,1    0    0    36976,6    67126,00    0    0    0

92    Подпрограмма 5 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Усманского муниципального района на 2016-2027 г.г."

93    Задача 1 Подпрограммы 5 - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения

94    Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 5 "Повышение безопасности дорожного движения"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

95    Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения"    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

96    Итого по Подпрограмме 5    Всего тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0    0

        Районный 

тыс. руб.    Х    Х    Х    0    10,0    10,0    10,0    20,0    20,0    10,0    10,0    10,0    0

        Областной 

тыс. руб.    Х    Х    Х    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

97    ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:    Всего тыс. руб.    Х    46234,6    53968,7    68476,9    84599,8    93346,8    76608,7    314101,46    507902,326    371062,867    179133,1    208718,7    30628,6

        Районный 

тыс. руб.    Х    40763,7    38318,3    52478,2    50751,6    52408,52    52934,5    95325,726    114626,326    157834,52    80427,98    78869,47    1531,4

        Областной 

тыс. руб.    Х    5470,9    15650,4    15998,7    33848,2    35051,18    23674,2    148946,492    313172    146102,347    98705,07    129849,3    29097,2

        Федеральный тыс. руб.    Х    0    0    0    0    5887,1    0    69829,242    80104    67126,0    0    0    0


Обсудить
Полезные ссылки