Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского округа » Постановление администрации района № 1085 от 14.11.2024 года

Постановление администрации района № 1085 от 14.11.2024 года

26 декабрь 2024, Четверг
2
0
Скачать документ:
post_-1085-ot-14_11_2024-goda-programma-omsu.doc [449.5 Kb] (cкачиваний: 2)

 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


г. Усмань


14.11.2024г.                                                                             № 1085



О внесении изменений в постановление

администрации района от 29.02.2016г. №92

«Об утверждении муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности  

органов местного самоуправления Усманского

муниципального района на 2016-2027 годы»»                                                 

      

                  

              В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюдже-та администрация Усманского муниципального района


ПОСТАНОВЛЯЕТ:                       

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского муници-пального района   от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «По-вышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского му-ниципального района на 2016-2027 годы» (с изменениями):

      1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2027 годы»:

     1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Объемы                     финансирования всего, в том числе по годам реализации муници-пальной программы

    Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 1 263 770,95437 тыс. руб. в том числе по годам:

2016 год –   63 443,1 тыс.руб.;

2017 год –   72 341,7 тыс.руб.;

2018 год –   73 519,9 тыс.руб.;

2019 год –   74 387,0 тыс.руб.;

2020 год –   78 175,2 тыс.руб.;

2021 год –   89 265,8 тыс.руб.;

2022 год –   122 563,49849 тыс. руб.;

2023 год –   146 991,21092 тыс. руб.;

2024 год –   165 702,06574 тыс. руб.;

2025 год –   124 865,69440 тыс. руб.

2026 год-     126 257,89241 тыс.руб.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий муници-пальной программы ежегодно уточняются в процессе исполне-ния бюджета района и при формировании бюджета на очеред-ной финансовый год.

 



    1.1.2.  В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показа-телей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:

            в абзаце третьем цифры «1 262 888,15127» заменить цифрами «1 263 770,95437»;

            в абзаце шестом цифры «921 680,81413» заменить цифрами «922 563,61723»;


1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 го-ды" таблицу "Сведения об индикаторах  цели, показателях задач и объемах финансирова-ния муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффек-тивности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2027 годы»  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к насто-ящему постановлению.

     

 1.3. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совер-шенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района»:

     1.4.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:


Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 922 563,61723тыс. руб., из них:

2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;

2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;

2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;

2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;

2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;

2021 год – 70 329,1 тыс. руб.;

2022 год – 86 780,14064 тыс. руб.;

2023 год – 100 044,40979 тыс. руб.;

2024 год – 110 468,29458 тыс. руб.;

2025 год – 86 790,22140 тыс. руб.;

2026 год-   88 182,72541 тыс.руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.


 

        

       

    2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.






Глава администрации района                                                               В.М. Мазо 


Демихова И.В.

2-11-89







                             Приложение 1  к постановлению администрации Усманского муниципального района от _____________________ №___________    

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельно-сти органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027годы "            

                            Таблица                                    

№ п/п    Наименование целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпрограмм, основных мероприятий    Ответствен-ный испол-нитель     Единица измере-ния    Значения индикаторов и по-казателей                                        

                2015 год факт    2016 год      2017 год        2018год    2019год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год    2025 год    2026 год    2027 год

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17

2    Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского му-ниципального района на 2016-2026 годы "                            

3    Индикатор                                                                                     Отношение объема муниципального долга Усманского му-ниципального района по состоянию на 1 января года, сле-дующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансовом году (без  учета  безвозмездных  поступлений  и  налоговых  доходов  по  до-полнительным  нормативам  отчислений)    Комитет по финансам       %    135    114    49    49    49    49    0,8    0    0    0,73    <49    <49    <49

4    Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"                                        

5    Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы                       Объем  дефицита бюджета района    Комитет по финансам       %    0    12,1    5    5    5    5    1    5    0,4    5    5    5    5

6    Задача 2  муниципальной программы. "Эффективное  управление   муниципальным   долгом    Усманского му-ниципального района"                                        

7    Показатель 1 задачи 2  муниципальной программы                                                                      Объем расходов на обслуживание муниципального долга     Комитет по финансам       %    0,43    0,2    0,1    0,1    0    0    0    0    0    0    0    0    0

8    Задача 3 муниципальной  программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих  Усманского муниципального района"                        

9    Показатель 1 задачи 3  муниципальной программы   Ко-личество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квали-фикации    Отдел орга-низационно-контрольной и кадровой работы    ед.    8    10    9    10    15    10    10    10    19    15    15    15    15

10    Задача 4 муниципальной  программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"                                        

11    Показатель 1 задачи 4  муниципальной программы                                    Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муни-ципального района от управления и распоряжения муници-пальным имуществом    Комитет по управлению муниципаль-ным имуще-ством    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

12    Задача 5 муниципальной  программы. "Расширение информационно-го пронстранства"                                                        

13    Показатель 1 задачи 5  муниципальной программы                                               Количество экземпляров в год районной газеты "Новая жизнь"    Отдел орга-низационно-контрольной и кадровой работы    тыс.шт.    624    562    593    483,6    624,4    156    119,6    102    96,9    81,6    81,6    81,6    81,6

14                                                   Подпрограмма 1  «Долгосрочное  бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»                                    

15    Задача 1 Подпрограммы 1

 Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района                

16    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 1                                                  Исполнение бюджета района по доходам без учета безвоз-мездных поступлений к утвержденному плану.    Комитет по финансам    %    108    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

17    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1                                                Доля расходов бюджета района, сформированных в соот-ветствии с муниципальными программами    Комитет по финансам    %    96,9    97    98    97    97    97    97    97    97    97    97    97    97

18    Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1                                         Соотношение объема проверенных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собственные средства)    Комитет по финансам    %    0    2    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10

19    Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1                                         Отношение объема просроченной кредиторской задолжен-ности к объему расходов бюджета района    Комитет по финансам    %    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

20    Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1                                  Соблюдениеустановленных законодательством сроков формирования и  предоставления отчетности об исполнении  бюджета района и консолидированного бюджета    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

21    Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1                                  Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций цен-трализованного бухгалтерского учета и муниципальных за-купок", не позднее срока, определенного в порядке взаимо-действия уполномоченного учреждения с заказчиками Усманского муниципального района при определении по-ставщиков , утвержденном постановлением администрации Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135     Комитет по финансам     %    0    0    0    0    0    0    95    95    95    96    96    96    96

22    Основное мероприятие 1 задачи 1  подпрограммы 1 

"Эффективное управление финансами  Усманского му-ниципального района"

    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    11 822,3    11 619,87031    12 155,47345    14 020,40349    11 175,47300    11 175,16700    11 175,16700

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,89824    93,01760    97,86424    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    11 741,1    11 536,97207    12 062,45585    13 922,53925    11 175,47300    11 175,16700    11 175,16700

23    Расходы по оплате труда работников органов местного са-моуправления Усманского муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 033,66181    10 576,54474    12 298,72725    11 175,47300    11 175,16700    11 175,16700

        районный бюджет    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    10 033,66181    10 576,54474    12 298,72725    11 175,47300    11 175,16700    11 175,16700

24    Расходы на обеспечение функций органов местного само-управления Усманского муниципального района  (за ис-ключением расходов на выплаты по оплате труда работни-ков указанных органов)    Всего    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    889,10450    780,11671    883,47624    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    889,10450    780,11671    883,47624    0,00000    0,00000    0,00000

25    Реализация переданных полномочий в части контроля за ис-полнением бюджетов поселений в  соответствии с феде-ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"    Всего    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,00000    650,00000    690,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,00000    650,00000    690,00000    0,00000    0,00000    0,00000

26    Повышение квалификации муниципальных служащих орга-нов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    8,5    5,0    109,3    0,0    0,0    0,0    0,00000    9,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    98,8    0,0    0,0    0,0    0,00000    5,62561    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    8,5    5,0    10,5    0,0    0,0    0,0    0,00000    3,37439    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

27    Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинанси-рования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    105,1    109,2    114,6    118,9    127,10400    139,81200    148,20000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    94,6    86,1    76,8    81,2    82,89824    87,39199    97,86424    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    10,5    23,1    37,8    37,7    44,20576    52,42001    50,33576    0,00000    0,00000    0,00000

28    Основное мероприятие 2 задачи 1  подпрограммы 1  "Со-здание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета и осуществление централизованных закупок това-ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Усманского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    19 148,11463    22 819,59648    26 694,74500    23 300,00000    23 300,00000    23 300,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    19 148,11463    22 819,59648    26 694,74500    23 300,00000    23 300,00000    23 300,00000

29    Осуществление полномочий в части содержание специали-ста по муниципальным закупкам    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,00000    75,00000    75,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,00000    75,00000    75,00000    0,00000    0,00000    0,00000

30    Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ка-зенных учреждений    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    19 073,11463    22 744,59648    26 619,74500    23 300,00000    23 300,00000    23 300,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    19 073,11463    22 744,59648    26 619,74500    23 300,00000    23 300,00000    23 300,00000

31    Основное мероприятие 3 задачи 1  подпрограммы 1  "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического раз-вития Усманского муниципального района до 2030 го-да""    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 000,0    0,0    0,0    

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 000,00000    0,00000    0,00000    

32    Реализация направления расходов основного мероприятия "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического развития Усманского муниципального района до 2030 года"" (Закуп-ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 000,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 000,00000    0,00000    0,00000    0,00000

33    Итого по Подпрограмме 1    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    14 887,1    30 767,98494    34 975,06993    42 715,14849    34 475,47300    34 475,16700    34 475,16700

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,89824    93,01760    97,86424    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    14 805,9    30 685,08670    34 882,05233    42 617,28425    34 475,47300    34 475,16700    34 475,16700

34    Подпрограмма 2

" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"

                                                    

35    Задача 1 Подпрограммы 2

Проведение ответственной долговой политики                                                            

36    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2                                         Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета  безвозмездных  поступлений  и  налого-вых  доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений    Комитет по финансам    %    186    155    50    50    50    50    5    <50    0,72    <50    <50    <50    <50

37    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2                                         Отношение предельного объема заимствований района к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюдже-та и (или) погашение долговых обязательств района    Комитет по финансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

38    Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2                                               Объем просроченной задолженности по долговым обяза-тельствам района    Комитет по финансам    руб.    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0

39    Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2

Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000    0,00000

40    Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения дол-говых обязательств»    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000    0,00000

41    Итого по Подпрограмме 2    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    3,20000    6,88440    2,00000    0,00000    0,00000    0,00000

42    Подпрограмма 3

"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муници-пального района"                    

43      Задача 1  подпрограммы 3  Повышение качества муниципального управления с использованием  информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                                                                                                                                                                 

44    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3                                              Расходы бюджета муниципального образования на содер-жание работников органов местного самоуправления в рас-чете на одного жителя муниципального образования    Комитет по финансам    руб.    1235,4    1264    1200    1536    1604,8    1704,5    1745,2    1943,1    2091,5    2196    2305,8    2421,2    2421,2

45    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3                                   Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы"    Всего    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    52 181,14200    54 900,05496    63 958,46103    49 400,48748    49 400,48748    49 400,48748

        районный бюджет    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    52 181,14200    54 900,05496    63 958,46103    49 400,48748    49 400,48748    49 400,48748

46    Расходы по оплате труда работников органов местного са-моуправления Усманского муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 655,89213    47 041,96793    52 824,82031    46 661,85435    46 661,85435    46 661,85435

        районный бюджет    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 655,89213    47 041,96793    52 824,82031    46 661,85435    46 661,85435    46 661,85435

47    Расходы на обеспечение функций органов местного само-управления Усманского муниципального района  (за ис-ключением расходов на выплаты по оплате труда работни-ков указанных органов)    Всего    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    8 272,26287    7 658,08703    10 882,38353    2 508,63313    2 508,63313    2 508,63313

        районный бюджет    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    8 272,26287    7 658,08703    10 882,38353    2 508,63313    2 508,63313    2 508,63313

48    Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы «По-вышение эффективности деятельности органов местного са-моуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы»    Всего    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    252,98700    200,00000    251,25719    230,00000    230,00000    230,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    252,98700    200,00000    251,25719    230,00000    230,00000    230,00000

49    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3   "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    8 344,63616    0,00000    1 393,12748    1 393,12748

        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    8 344,63616    0,00000    1 393,12748    1 393,12748

50    Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Усманского муниципального района    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    8 344,63616    0,00000    1 393,12748    1 393,12748

        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    6 070,70784    7 346,92731    8 344,63616    0,00000    1 393,12748    1 393,12748

51    Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3"Реализация мер по развитию архивного дела Усман-ского муниципального района Липецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    3 102,29087    2 699,15287    2 699,15287    2 699,15287

        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    3 102,29087    2 699,15287    2 699,15287    2 699,15287

52    Реализация переданного полномочия в соответствии с Зако-ном Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государствен-ными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела"     Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    3 102,29087    2 699,15287    2 699,15287    2 699,15287

        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 538,28200    8 561,07715    3 102,29087    2 699,15287    2 699,15287    2 699,15287

53    Основное мероприятие  5 задачи 1 подпрограммы 3 "Устранение причин и условий, способствующих совер-шению правонарушений"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    754,07093    735,92554    735,92554    735,92554

        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    754,07093    735,92554    735,92554    735,92554

54    Реализация переданного полномочия в соответствии с Зако-ном Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочия-ми по образованию и организации деятельности админи-стративных комиссий, составлению протоколов об админи-стративных правонарушениях"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    754,07093    735,92554    735,92554    735,92554

        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 229,41302    726,34802    754,07093    735,92554    735,92554    735,92554

55    Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 3 "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 694,81424    1 575,07600    1 575,07600    1 575,07600

        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 694,81424    1 575,07600    1 575,07600    1 575,07600

56    Реализация переданного полномочия в соответствии с Зако-ном Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного само-управления государственными полномочиями по образова-нию и организации деятельности комиссий по делам несо-вершеннолетних и защите их прав"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 694,81424    1 575,07600    1 575,07600    1 575,07600

        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 378,54200    1 478,88909    1 694,81424    1 575,07600    1 575,07600    1 575,07600

57    Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 3  "Формирование эффективной системы межведомствен-ного взаимодействия в сфере предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 753,16228    4 661,30111    4 661,30111    4 661,30111

        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 753,16228    4 661,30111    4 661,30111    4 661,30111

58    Реализация переданного полномочия в соответствии с Зако-ном Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению дея-тельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществля-ющих деятельность по опеке и попечительству    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 753,16228    4 661,30111    4 661,30111    4 661,30111

        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 979,64500    4 067,96100    4 753,16228    4 661,30111    4 661,30111    4 661,30111

59    Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 3"Подготовка информации для ведения Регистра норма-тивных правовых актов"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1131,90399    1 068,84227    1 068,84227    1 068,84227

        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1131,90399    1 068,84227    1 068,84227    1 068,84227

60    Реализация переданного полномочия в соответствии с Зако-ном Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных право-вых актов Липецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1 131,90399    1 068,84227    1 068,84227    1 068,84227

        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,89050    997,58596    1 131,90399    1 068,84227    1 068,84227    1 068,84227

61    Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование единой политики в области охраны тру-да и социально-трудовых отношений"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    822,87300    724,82000    724,82000    724,82000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    822,87300    724,82000    724,82000    724,82000

62    Реализация переданного полномочия в соответствии с Зако-ном Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    822,87300    724,82000    724,82000    724,82000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,70000    678,82600    822,87300    724,82000    724,82000    724,82000

63    Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение муници-пальных учреждений"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 660,00000    25 640,40000    25 640,40000    25 640,40000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 660,00000    25 640,40000    25 640,40000    25 640,40000

64    Предоставление государственным бюджетным и автоном-ным учреждениям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 660,00000    25 640,40000    25 640,40000    25 640,40000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    17 741,37828    21 113,17618    25 660,00000    25 640,40000    25 640,40000    25 640,40000

65      Задача 2  подпрограммы 3  Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы                                                                                                                                                                                                                                                       

66    Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3  Доля муниципаль-ных служащих прошедших подготовку, профессиональную переподготовку и повышения квалификации.    Отдел орга-низационно-контрольной и кадровой работы    %    55    60    65    67    68    70    71    72    73    74    74    74    74

67    Основное мероприятие  задачи 2 подпрограммы 3 "Раз-витие кадрового потенциала муниципальной службы и приобретения услуг по электронным информационным технологиям Усманского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    211,0    194,7    124,7    152,3    129,8    215,8    148,44000    173,56412    246,08208    284,21613    283,59266    283,59266

        областной бюджет    тыс. руб    Х    172,9    144,7    85,8    119,3    70,4    127,1    93,42226    78,31351    87,45708    185,59113    184,96766    184,96766

        районный бюджет    тыс. руб    Х    38,1    50,0    38,9    33,0    59,4    88,7    55,01774    95,25061    158,625    98,62500    98,62500    98,62500

68    Повышение квалификации муниципальных служащих орга-нов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    97,8    147,2    56,0    80,4    55,3    137,5    70,20000    91,41212    162,08208    88,85705    88,88986    88,88986

        областной бюджет    тыс. руб    Х    65,3    104,2    24,0    62,6    20,5    76,8    42,39351    26,96293    31,98747    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    32,5    43    32,0    17,8    34,8    60,7    27,80649    64,44919    130,09461    88,85705    88,88986    88,88986

69    Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинанси-рования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    113,2    47,5    68,7    71,9    74,5    78,3    78,24000    82,15200    84,00000    195,35908    194,70280    194,70280

        областной бюджет    тыс. руб    Х    107,6    40,5    61,8    56,7    49,9    50,3    51,02875    51,35058    55,46961    185,59113    184,96766    184,96766

        районный бюджет    тыс. руб    Х    5,6    7    6,9    15,2    24,6    28,0    27,21125    30,80142    28,53039    9,76795    9,73514    9,73514

70    Итого по Подпрограмме 3    Всего    тыс. руб    Х    51 774,7    55 225,4    59 049,6    61 510,8    64 225,5    70 329,1    86 780,14064    100 044,40979    110 468,29458    86 790,22140    88 182,72541    88 182,72541

        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    8 723,9    8 818,8    9 190,0    9 672,3    9 778,8    10 731,89478    16 589,00073    12 346,57239    11 650,70892    11 650,08545    11 650,08545

        районный бюджет    тыс. руб    Х    44 108,0    46 501,5    50 230,8    52 320,8    54 553,2    60 550,3    76 048,24586    83 455,40906    98 121,72219    75 139,51248    76 532,63996    76 532,63996

71    Подпрограмма 4

"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"                                            

72    Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества                                                

73    Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Наличие у предпри-ятий и учреждений Усманского муниципального района ка-дастровой документаци, с обеспечением регистрации права муниципальной собственности, права оперативного управ-лекния или хозяйственного ведения    Комитет по управлению муниципаль-ным имуще-ством    %    92    93    95    97    99    100    100    100    100    100    100    100    100

74    Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальнымимуществом    Комитет по управлению муниципаль-ным имуще-ством    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100

75    Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 "Ор-ганизация кадастровых работ. Инвентаризация, обсле-дование объектов капитального строительства и зе-мельных участков для целей: оформления прав соб-ственности Усманского муниципального района Ли-пецкой области,  кадастровой оценки  и налогообложе-ния"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 066,95194    400,00000    400,00000    400,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 066,95194    400,00000    400,00000    400,00000

76    Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследо-вание объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области,  ка-дастровой оценки  и налогообложения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 066,95194    400,00000    400,00000    400,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    936,99900    1 322,04847    1 066,95194    400,00000    400,00000    400,00000

77    Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 "Ка-питальный ремонт и содержание объектов муниципаль-ной собственности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    5 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 897,76867    200,00000    200,00000    200,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    1 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 897,76867    200,00000    200,00000    200,00000

78    Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    3 349,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 897,76867    200,00000    200,00000    200,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    2 662,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    687,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 275,17391    1 300,95433    1 897,76867    200,00000    200,00000    200,00000

79    Капитальный ремонт здания администрации Усманского муниципального района (доп.работы)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    814,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    576,6    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    238,2    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

80    Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    399,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    319,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    80,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

81    Капитальный ремонт здания администрации Усманского района       (3 этап)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    552,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    442,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    110,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000    0,00000

82    Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 "Проведение комплексных кадастровых работ на терри-тории Усманского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 857,20000    4 061,11566    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 700,00000    3 850,33887    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    157,20000    210,77679    0,00000    0,00000    0,00000

83    Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение комплексных кадастровых работ на террито-рии Усманского муниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 857,20000    4 061,11566    0,00000    0,00000    0,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 700,00000    3 850,33887    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    157,20000    210,77679    0,00000    0,00000    0,00000

84    Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4 "Со-здание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях вне-сения сведений в ГИСОГД"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 484,64400    2 090,78640    0,00000    0,00000    0,00000

85    Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях внесения сведений в ГИСОГД"    районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 484,64400    2 090,78640    0,00000    0,00000    0,00000

86    Итого по Подпрограмме 4    Всего    тыс. руб    Х    415,0    5 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 212,17291    8 964,84680    9 116,62267    600,00000    600,00000    600,00000

        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,00000    2 700,00000    3 850,33887    0,00000    0,00000    0,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    1 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    2 212,17291    6 264,84680    5 266,28380    600,00000    600,00000    600,00000

87    Подпрограмма 5

"Поддержка средств массовой информации"                                                            

88    Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления                                    

89    Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 5  Увеличение коли-чества материалов, отражающих деятельность администра-ции Усманского района, размещенных в районной обще-ственно-политической газете "Новая жизнь".     Отдел орга-низационно-контроль-ной и кадро-вой работы    %    48    50    60    60    60    60    60    60    60    60    60    60    60,00000

90    Основное мероприятие  1 задачи 1 подпрограммы 5 "Подготовка и распространение информации в муници-пальных печатных СМИ"    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

91    Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

92    Итого по Подпрограмме 5    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,00000    3 000,00000    3 400,00000    3 000,00000    3 000,00000    3 000,00000

93    Всего по Программе    Всего    тыс. руб    Х    63 443,1    72 341,7    73 519,9    74 387,0    78 175,2    89 265,8    122 563,49849    146 991,21092    165 702,06574    124 865,69440    126 257,89241    126 257,89241

        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    12 723,9    9 012,2    9 276,1    9 749,1    9 860,0    10 814,79302    19 382,01833    16 294,77550    11 650,70892    11 650,08545    11 650,08545

        районный бюджет    тыс. руб    Х    55 776,4    59 617,8    64 507,7    65 110,9    68 426,1    79 405,8    111 748,70547    127 609,19259    149 407,29024    113 214,98548    114 607,80696    114 607,80696

 


Обсудить
Полезные ссылки