Постановление администрации района № 1085 от 14.11.2024 года
Скачать документ:
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Усмань
14.11.2024г. № 1085
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2027 годы»»
В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюдже-та администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского муници-пального района от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «По-вышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского му-ниципального района на 2016-2027 годы» (с изменениями):
1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2027 годы»:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муници-пальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 1 263 770,95437 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год – 63 443,1 тыс.руб.;
2017 год – 72 341,7 тыс.руб.;
2018 год – 73 519,9 тыс.руб.;
2019 год – 74 387,0 тыс.руб.;
2020 год – 78 175,2 тыс.руб.;
2021 год – 89 265,8 тыс.руб.;
2022 год – 122 563,49849 тыс. руб.;
2023 год – 146 991,21092 тыс. руб.;
2024 год – 165 702,06574 тыс. руб.;
2025 год – 124 865,69440 тыс. руб.
2026 год- 126 257,89241 тыс.руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муници-пальной программы ежегодно уточняются в процессе исполне-ния бюджета района и при формировании бюджета на очеред-ной финансовый год.
1.1.2. В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показа-телей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:
в абзаце третьем цифры «1 262 888,15127» заменить цифрами «1 263 770,95437»;
в абзаце шестом цифры «921 680,81413» заменить цифрами «922 563,61723»;
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 го-ды" таблицу "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирова-ния муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффек-тивности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2027 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к насто-ящему постановлению.
1.3. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совер-шенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района»:
1.4.1. в паспорте подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 922 563,61723тыс. руб., из них:
2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год – 70 329,1 тыс. руб.;
2022 год – 86 780,14064 тыс. руб.;
2023 год – 100 044,40979 тыс. руб.;
2024 год – 110 468,29458 тыс. руб.;
2025 год – 86 790,22140 тыс. руб.;
2026 год- 88 182,72541 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.
Глава администрации района В.М. Мазо
Демихова И.В.
2-11-89
Приложение 1 к постановлению администрации Усманского муниципального района от _____________________ №___________
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельно-сти органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027годы "
Таблица
№ п/п Наименование целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответствен-ный испол-нитель Единица измере-ния Значения индикаторов и по-казателей
2015 год факт 2016 год 2017 год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского му-ниципального района на 2016-2026 годы "
3 Индикатор Отношение объема муниципального долга Усманского му-ниципального района по состоянию на 1 января года, сле-дующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по до-полнительным нормативам отчислений) Комитет по финансам % 135 114 49 49 49 49 0,8 0 0 0,73 <49 <49 <49
4 Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"
5 Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Объем дефицита бюджета района Комитет по финансам % 0 12,1 5 5 5 5 1 5 0,4 5 5 5 5
6 Задача 2 муниципальной программы. "Эффективное управление муниципальным долгом Усманского му-ниципального района"
7 Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Объем расходов на обслуживание муниципального долга Комитет по финансам % 0,43 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Задача 3 муниципальной программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Усманского муниципального района"
9 Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Ко-личество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квали-фикации Отдел орга-низационно-контрольной и кадровой работы ед. 8 10 9 10 15 10 10 10 19 15 15 15 15
10 Задача 4 муниципальной программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества"
11 Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муни-ципального района от управления и распоряжения муници-пальным имуществом Комитет по управлению муниципаль-ным имуще-ством % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Задача 5 муниципальной программы. "Расширение информационно-го пронстранства"
13 Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы Количество экземпляров в год районной газеты "Новая жизнь" Отдел орга-низационно-контрольной и кадровой работы тыс.шт. 624 562 593 483,6 624,4 156 119,6 102 96,9 81,6 81,6 81,6 81,6
14 Подпрограмма 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
15 Задача 1 Подпрограммы 1
Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Исполнение бюджета района по доходам без учета безвоз-мездных поступлений к утвержденному плану. Комитет по финансам % 108 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Доля расходов бюджета района, сформированных в соот-ветствии с муниципальными программами Комитет по финансам % 96,9 97 98 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
18 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Соотношение объема проверенных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собственные средства) Комитет по финансам % 0 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
19 Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 Отношение объема просроченной кредиторской задолжен-ности к объему расходов бюджета района Комитет по финансам % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 Соблюдениеустановленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета района и консолидированного бюджета Комитет по финансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1 Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций цен-трализованного бухгалтерского учета и муниципальных за-купок", не позднее срока, определенного в порядке взаимо-действия уполномоченного учреждения с заказчиками Усманского муниципального района при определении по-ставщиков , утвержденном постановлением администрации Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135 Комитет по финансам % 0 0 0 0 0 0 95 95 95 96 96 96 96
22 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1
"Эффективное управление финансами Усманского му-ниципального района"
Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 11 822,3 11 619,87031 12 155,47345 14 020,40349 11 175,47300 11 175,16700 11 175,16700
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,89824 93,01760 97,86424 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 11 741,1 11 536,97207 12 062,45585 13 922,53925 11 175,47300 11 175,16700 11 175,16700
23 Расходы по оплате труда работников органов местного са-моуправления Усманского муниципального района Всего тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 033,66181 10 576,54474 12 298,72725 11 175,47300 11 175,16700 11 175,16700
районный бюджет тыс. руб Х 7 687,0 8 065,3 8 645,8 8 688,6 9 655,9 10 303,8 10 033,66181 10 576,54474 12 298,72725 11 175,47300 11 175,16700 11 175,16700
24 Расходы на обеспечение функций органов местного само-управления Усманского муниципального района (за ис-ключением расходов на выплаты по оплате труда работни-ков указанных органов) Всего тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 889,10450 780,11671 883,47624 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 756,9 1 163,4 978,7 794,5 595,9 829,6 889,10450 780,11671 883,47624 0,00000 0,00000 0,00000
25 Реализация переданных полномочий в части контроля за ис-полнением бюджетов поселений в соответствии с феде-ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Всего тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,00000 650,00000 690,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 387,5 512,5 512,5 550,0 570,0 570,0 570,00000 650,00000 690,00000 0,00000 0,00000 0,00000
26 Повышение квалификации муниципальных служащих орга-нов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 8,5 5,0 109,3 0,0 0,0 0,0 0,00000 9,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 98,8 0,0 0,0 0,0 0,00000 5,62561 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8,5 5,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,00000 3,37439 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
27 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинанси-рования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 105,1 109,2 114,6 118,9 127,10400 139,81200 148,20000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 94,6 86,1 76,8 81,2 82,89824 87,39199 97,86424 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 10,5 23,1 37,8 37,7 44,20576 52,42001 50,33576 0,00000 0,00000 0,00000
28 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 "Со-здание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета и осуществление централизованных закупок това-ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Усманского муниципального района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 19 148,11463 22 819,59648 26 694,74500 23 300,00000 23 300,00000 23 300,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 064,8 19 148,11463 22 819,59648 26 694,74500 23 300,00000 23 300,00000 23 300,00000
29 Осуществление полномочий в части содержание специали-ста по муниципальным закупкам Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000 0,00000
30 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ка-зенных учреждений Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 19 073,11463 22 744,59648 26 619,74500 23 300,00000 23 300,00000 23 300,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 989,8 19 073,11463 22 744,59648 26 619,74500 23 300,00000 23 300,00000 23 300,00000
31 Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1 "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического раз-вития Усманского муниципального района до 2030 го-да"" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 000,00000 0,00000 0,00000
32 Реализация направления расходов основного мероприятия "Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка Стратегии социально-экономического развития Усманского муниципального района до 2030 года"" (Закуп-ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
33 Итого по Подпрограмме 1 Всего тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 351,4 10 142,3 10 936,4 14 887,1 30 767,98494 34 975,06993 42 715,14849 34 475,47300 34 475,16700 34 475,16700
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 193,4 86,1 76,8 81,2 82,89824 93,01760 97,86424 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 8 839,9 9 746,2 10 158,0 10 056,2 10 859,6 14 805,9 30 685,08670 34 882,05233 42 617,28425 34 475,47300 34 475,16700 34 475,16700
34 Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
35 Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
36 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и налого-вых доходов по дополнительным нормативам отчислений Комитет по финансам % 186 155 50 50 50 50 5 <50 0,72 <50 <50 <50 <50
37 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельного объема заимствований района к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюдже-та и (или) погашение долговых обязательств района Комитет по финансам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
38 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 Объем просроченной задолженности по долговым обяза-тельствам района Комитет по финансам руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000
40 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения дол-говых обязательств» Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000
41 Итого по Подпрограмме 2 Всего тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 613,5 4,0 30,5 15,0 17,0 1,2 3,20000 6,88440 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000
42 Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Усманского муници-пального района"
43 Задача 1 подпрограммы 3 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий
44 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Расходы бюджета муниципального образования на содер-жание работников органов местного самоуправления в рас-чете на одного жителя муниципального образования Комитет по финансам руб. 1235,4 1264 1200 1536 1604,8 1704,5 1745,2 1943,1 2091,5 2196 2305,8 2421,2 2421,2
45 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы" Всего тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 52 181,14200 54 900,05496 63 958,46103 49 400,48748 49 400,48748 49 400,48748
районный бюджет тыс. руб Х 37 828,4 41 572,9 45 285,5 46 983,4 48 856,9 50 475,9 52 181,14200 54 900,05496 63 958,46103 49 400,48748 49 400,48748 49 400,48748
46 Расходы по оплате труда работников органов местного са-моуправления Усманского муниципального района Всего тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 655,89213 47 041,96793 52 824,82031 46 661,85435 46 661,85435 46 661,85435
районный бюджет тыс. руб Х 33 248,8 35 267,0 39 018,6 39 365,3 42 912,6 43 798,7 43 655,89213 47 041,96793 52 824,82031 46 661,85435 46 661,85435 46 661,85435
47 Расходы на обеспечение функций органов местного само-управления Усманского муниципального района (за ис-ключением расходов на выплаты по оплате труда работни-ков указанных органов) Всего тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 8 272,26287 7 658,08703 10 882,38353 2 508,63313 2 508,63313 2 508,63313
районный бюджет тыс. руб Х 4 579,6 6 112,9 5 792,6 7 369,1 5 726,1 6 303,3 8 272,26287 7 658,08703 10 882,38353 2 508,63313 2 508,63313 2 508,63313
48 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы «По-вышение эффективности деятельности органов местного са-моуправления Усманского муниципального района на 2016-2027 годы» Всего тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 252,98700 200,00000 251,25719 230,00000 230,00000 230,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 193,0 474,3 249,0 218,2 373,9 252,98700 200,00000 251,25719 230,00000 230,00000 230,00000
49 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 8 344,63616 0,00000 1 393,12748 1 393,12748
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 8 344,63616 0,00000 1 393,12748 1 393,12748
50 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Усманского муниципального района Всего тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 8 344,63616 0,00000 1 393,12748 1 393,12748
районный бюджет тыс. руб Х 6 241,5 4 878,6 4 906,4 5 304,4 5 636,9 5 645,3 6 070,70784 7 346,92731 8 344,63616 0,00000 1 393,12748 1 393,12748
51 Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3"Реализация мер по развитию архивного дела Усман-ского муниципального района Липецкой области" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 3 102,29087 2 699,15287 2 699,15287 2 699,15287
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 3 102,29087 2 699,15287 2 699,15287 2 699,15287
52 Реализация переданного полномочия в соответствии с Зако-ном Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государствен-ными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела" Всего тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 3 102,29087 2 699,15287 2 699,15287 2 699,15287
областной бюджет тыс. руб Х 1 536,0 1 741,0 1 803,0 1 848,0 2 359,8 2 332,0 2 538,28200 8 561,07715 3 102,29087 2 699,15287 2 699,15287 2 699,15287
53 Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 3 "Устранение причин и условий, способствующих совер-шению правонарушений" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 754,07093 735,92554 735,92554 735,92554
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 754,07093 735,92554 735,92554 735,92554
54 Реализация переданного полномочия в соответствии с Зако-ном Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочия-ми по образованию и организации деятельности админи-стративных комиссий, составлению протоколов об админи-стративных правонарушениях" Всего тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 754,07093 735,92554 735,92554 735,92554
областной бюджет тыс. руб Х 980,0 1 132,3 1 183,0 1 183,0 1 225,4 1 091,1 1 229,41302 726,34802 754,07093 735,92554 735,92554 735,92554
55 Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 3 "Осуществление мер по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 694,81424 1 575,07600 1 575,07600 1 575,07600
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 694,81424 1 575,07600 1 575,07600 1 575,07600
56 Реализация переданного полномочия в соответствии с Зако-ном Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного само-управления государственными полномочиями по образова-нию и организации деятельности комиссий по делам несо-вершеннолетних и защите их прав" Всего тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 694,81424 1 575,07600 1 575,07600 1 575,07600
областной бюджет тыс. руб Х 939,0 1 052,6 1 139,3 1 073,0 1 101,3 1 167,0 1 378,54200 1 478,88909 1 694,81424 1 575,07600 1 575,07600 1 575,07600
57 Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование эффективной системы межведомствен-ного взаимодействия в сфере предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 753,16228 4 661,30111 4 661,30111 4 661,30111
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 753,16228 4 661,30111 4 661,30111 4 661,30111
58 Реализация переданного полномочия в соответствии с Зако-ном Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению дея-тельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществля-ющих деятельность по опеке и попечительству Всего тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 753,16228 4 661,30111 4 661,30111 4 661,30111
областной бюджет тыс. руб Х 2 793,8 3 355,0 3 231,7 3 599,8 3 489,8 3 603,6 3 979,64500 4 067,96100 4 753,16228 4 661,30111 4 661,30111 4 661,30111
59 Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 3"Подготовка информации для ведения Регистра норма-тивных правовых актов" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1131,90399 1 068,84227 1 068,84227 1 068,84227
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1131,90399 1 068,84227 1 068,84227 1 068,84227
60 Реализация переданного полномочия в соответствии с Зако-ном Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных право-вых актов Липецкой области" Всего тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1 131,90399 1 068,84227 1 068,84227 1 068,84227
областной бюджет тыс. руб Х 831,9 880,4 901,3 901,3 919,5 919,5 952,89050 997,58596 1 131,90399 1 068,84227 1 068,84227 1 068,84227
61 Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 3 "Формирование единой политики в области охраны тру-да и социально-трудовых отношений" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 822,87300 724,82000 724,82000 724,82000
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 822,87300 724,82000 724,82000 724,82000
62 Реализация переданного полномочия в соответствии с Зако-ном Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда" Всего тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 822,87300 724,82000 724,82000 724,82000
областной бюджет тыс. руб Х 413,1 417,9 474,7 465,6 506,1 538,5 559,70000 678,82600 822,87300 724,82000 724,82000 724,82000
63 Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение муници-пальных учреждений" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 660,00000 25 640,40000 25 640,40000 25 640,40000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 660,00000 25 640,40000 25 640,40000 25 640,40000
64 Предоставление государственным бюджетным и автоном-ным учреждениям субсидий Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 660,00000 25 640,40000 25 640,40000 25 640,40000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 340,4 17 741,37828 21 113,17618 25 660,00000 25 640,40000 25 640,40000 25 640,40000
65 Задача 2 подпрограммы 3 Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы
66 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Доля муниципаль-ных служащих прошедших подготовку, профессиональную переподготовку и повышения квалификации. Отдел орга-низационно-контрольной и кадровой работы % 55 60 65 67 68 70 71 72 73 74 74 74 74
67 Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 3 "Раз-витие кадрового потенциала муниципальной службы и приобретения услуг по электронным информационным технологиям Усманского муниципального района" Всего тыс. руб Х 211,0 194,7 124,7 152,3 129,8 215,8 148,44000 173,56412 246,08208 284,21613 283,59266 283,59266
областной бюджет тыс. руб Х 172,9 144,7 85,8 119,3 70,4 127,1 93,42226 78,31351 87,45708 185,59113 184,96766 184,96766
районный бюджет тыс. руб Х 38,1 50,0 38,9 33,0 59,4 88,7 55,01774 95,25061 158,625 98,62500 98,62500 98,62500
68 Повышение квалификации муниципальных служащих орга-нов местного самоуправления муниципальных районов на условиях софинансирования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 97,8 147,2 56,0 80,4 55,3 137,5 70,20000 91,41212 162,08208 88,85705 88,88986 88,88986
областной бюджет тыс. руб Х 65,3 104,2 24,0 62,6 20,5 76,8 42,39351 26,96293 31,98747 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 32,5 43 32,0 17,8 34,8 60,7 27,80649 64,44919 130,09461 88,85705 88,88986 88,88986
69 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинанси-рования с областным бюджетом Всего тыс. руб Х 113,2 47,5 68,7 71,9 74,5 78,3 78,24000 82,15200 84,00000 195,35908 194,70280 194,70280
областной бюджет тыс. руб Х 107,6 40,5 61,8 56,7 49,9 50,3 51,02875 51,35058 55,46961 185,59113 184,96766 184,96766
районный бюджет тыс. руб Х 5,6 7 6,9 15,2 24,6 28,0 27,21125 30,80142 28,53039 9,76795 9,73514 9,73514
70 Итого по Подпрограмме 3 Всего тыс. руб Х 51 774,7 55 225,4 59 049,6 61 510,8 64 225,5 70 329,1 86 780,14064 100 044,40979 110 468,29458 86 790,22140 88 182,72541 88 182,72541
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 8 723,9 8 818,8 9 190,0 9 672,3 9 778,8 10 731,89478 16 589,00073 12 346,57239 11 650,70892 11 650,08545 11 650,08545
районный бюджет тыс. руб Х 44 108,0 46 501,5 50 230,8 52 320,8 54 553,2 60 550,3 76 048,24586 83 455,40906 98 121,72219 75 139,51248 76 532,63996 76 532,63996
71 Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"
72 Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества
73 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Наличие у предпри-ятий и учреждений Усманского муниципального района ка-дастровой документаци, с обеспечением регистрации права муниципальной собственности, права оперативного управ-лекния или хозяйственного ведения Комитет по управлению муниципаль-ным имуще-ством % 92 93 95 97 99 100 100 100 100 100 100 100 100
74 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Выполнение плана по доходам бюджета Усманского муниципального района от управления и распоряжения муниципальнымимуществом Комитет по управлению муниципаль-ным имуще-ством % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
75 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 "Ор-ганизация кадастровых работ. Инвентаризация, обсле-дование объектов капитального строительства и зе-мельных участков для целей: оформления прав соб-ственности Усманского муниципального района Ли-пецкой области, кадастровой оценки и налогообложе-ния" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 066,95194 400,00000 400,00000 400,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 066,95194 400,00000 400,00000 400,00000
76 Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация кадастровых работ. Инвентаризация, обследо-вание объектов капитального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собственности Усманского муниципального района Липецкой области, ка-дастровой оценки и налогообложения" Всего тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 066,95194 400,00000 400,00000 400,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 450,0 2 195,3 304,4 420,2 705,1 936,99900 1 322,04847 1 066,95194 400,00000 400,00000 400,00000
77 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 "Ка-питальный ремонт и содержание объектов муниципаль-ной собственности" Всего тыс. руб Х 0,0 5 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 897,76867 200,00000 200,00000 200,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 1 116,1 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 897,76867 200,00000 200,00000 200,00000
78 Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности" Всего тыс. руб Х 0,0 3 349,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 897,76867 200,00000 200,00000 200,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 2 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 687,4 93,1 59,5 76,1 832,8 1 275,17391 1 300,95433 1 897,76867 200,00000 200,00000 200,00000
79 Капитальный ремонт здания администрации Усманского муниципального района (доп.работы) Всего тыс. руб Х 0,0 814,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 576,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
80 Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (замена кровли) Всего тыс. руб Х 0,0 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
81 Капитальный ремонт здания администрации Усманского района (3 этап) Всего тыс. руб Х 0,0 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
82 Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 "Проведение комплексных кадастровых работ на терри-тории Усманского муниципального района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 857,20000 4 061,11566 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 700,00000 3 850,33887 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 157,20000 210,77679 0,00000 0,00000 0,00000
83 Реализация направления расходов основного мероприятия "Проведение комплексных кадастровых работ на террито-рии Усманского муниципального района" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 857,20000 4 061,11566 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 700,00000 3 850,33887 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 157,20000 210,77679 0,00000 0,00000 0,00000
84 Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4 "Со-здание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях вне-сения сведений в ГИСОГД" Всего тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 484,64400 2 090,78640 0,00000 0,00000 0,00000
85 Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки поселения, в целях внесения сведений в ГИСОГД" районный бюджет тыс. руб Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 484,64400 2 090,78640 0,00000 0,00000 0,00000
86 Итого по Подпрограмме 4 Всего тыс. руб Х 415,0 5 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 212,17291 8 964,84680 9 116,62267 600,00000 600,00000 600,00000
областной бюджет тыс. руб Х 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000 2 700,00000 3 850,33887 0,00000 0,00000 0,00000
районный бюджет тыс. руб Х 415,0 1 566,1 2 288,4 363,9 496,3 1 537,9 2 212,17291 6 264,84680 5 266,28380 600,00000 600,00000 600,00000
87 Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
88 Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
89 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 Увеличение коли-чества материалов, отражающих деятельность администра-ции Усманского района, размещенных в районной обще-ственно-политической газете "Новая жизнь". Отдел орга-низационно-контроль-ной и кадро-вой работы % 48 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,00000
90 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5 "Подготовка и распространение информации в муници-пальных печатных СМИ" Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
91 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
92 Итого по Подпрограмме 5 Всего тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
районный бюджет тыс. руб Х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 355,0 2 500,0 2 510,5 2 800,00000 3 000,00000 3 400,00000 3 000,00000 3 000,00000 3 000,00000
93 Всего по Программе Всего тыс. руб Х 63 443,1 72 341,7 73 519,9 74 387,0 78 175,2 89 265,8 122 563,49849 146 991,21092 165 702,06574 124 865,69440 126 257,89241 126 257,89241
областной бюджет тыс. руб Х 7 666,7 12 723,9 9 012,2 9 276,1 9 749,1 9 860,0 10 814,79302 19 382,01833 16 294,77550 11 650,70892 11 650,08545 11 650,08545
районный бюджет тыс. руб Х 55 776,4 59 617,8 64 507,7 65 110,9 68 426,1 79 405,8 111 748,70547 127 609,19259 149 407,29024 113 214,98548 114 607,80696 114 607,80696
