Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского округа » Постановление администрации района № 244 от 29.03.2022 года

Постановление администрации района № 244 от 29.03.2022 года

07 апрель 2022, Четверг
447
0
Скачать документ:
_-244-ot-29_03_2022-god-progr_-povysh_-jeffektivn_.doc [405.5 Kb] (cкачиваний: 7)
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  УСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Усмань
_29.03._______  2022 года                                                               № _244_


О внесении изменений в  постановление
администрации района  от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности  
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2024 годы»»                                                 
      
                  
              В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюдже-та  администрация Усманского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                       

1. Внести следующие изменения в приложение  к постановлению  администрации Усман-ского муниципального  района   от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» (с изменениями):
                  
      1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципаль-ного района на 2016-2024 годы»:
     1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Объемы                     финансирования всего, в том числе по годам реализации муници-пальной программы
    Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 733 127,6 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год –   63 443,1 тыс.руб.;
2017 год –   72 341,7 тыс.руб.;
2018 год –   73 519,9 тыс.руб.;
2019 год –   74 387,0 тыс.руб.;
2020 год –   78 175,2 тыс.руб.;
2021 год –   89 265,8 тыс.руб.;
2022 год –   107 462,9 тыс.руб.;
2023 год –   87 303,6 тыс.руб.;
2024 год –   87 228,4 тыс.руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий            муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета  на  очередной  финансовый год.
 
    1.1.2.  В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной програм-мы»:
            в абзаце третьем цифры «726 632,2» заменить цифрами «733 127,6»;
            в абзаце четвертом цифры «112 376,2» заменить цифрами «114 792,8»; 
            в абзаце седьмом цифры «13 486,5» заменить цифрами «12 976,5».
            
     1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельно-сти  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы" таблицу "Сведения об индикаторах  цели, показателях задач и объемах финансирова-ния муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффек-тивности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2024 годы»  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя-щему постановлению.
     
1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование орга-низации бюджетного процесса»: 
      1.3.1. в паспорте  подпрограммы строку  «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы финанси-рования, всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 114 792,8 тыс. руб., из них:
2016 год –  8 839,9 тыс. руб.;
2017 год –  9 746,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;
2019 год -  10 142,3 тыс. руб.;
2020 год –  10 936,4 тыс. руб.;
2021 год -   14 887,1 тыс.руб.;
2022 год –   23 759,5 тыс.руб.;
2023 год –   13 102,5 тыс.руб.;
2024 год –   13 027,5 тыс.руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1.3.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
   в абзаце первом цифры «112 376,2» заменить цифрами «114 792,8»;
            в абзаце втором цифры «111 855,8» заменить цифрами «114 272,4».

      1.4. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала  муниципальной службы и со-вершенствование деятельности органов местного  самоуправления  Усманского муници-пального  района»:
     1.4.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно  составят всего  - 583 511,2 тыс. руб., из них:
2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год – 70 329,1 тыс.руб.;
2022 год – 79 474,3 тыс.руб.;
2023 год – 70 960,9 тыс.руб.;
2024 год – 70 960,9 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

 1.4.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
            в абзаце первом цифры «578 922,4» заменить цифрами «583 511,2»;
            в абзаце втором цифры «495 521,2» заменить цифрами «499 628,0»;
           в абзаце третьем цифры «83 401,2» заменить цифрами «83 883,2».

        1.5. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками»:
     1.5.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего -  12 976,5 тыс. руб., из них:
2016 год –   415,0 тыс. руб.;
2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;
2019 год -    363,9 тыс. руб.;
2020 год –   496,3 тыс. руб;
2021 год – 1 537,9 тыс.руб.;
2022 год –  1 428,9 тыс.руб.;
2023 год –   440,0 тыс.руб.;
2024 год –   440,0 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.5.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
            в абзаце первом цифры «13 486,5» заменить цифрами «12 976,5»;
            в абзаце втором цифры «9 486,5» заменить цифрами «8 976,5».

     
    2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.








Глава администрации района                                                               В.М. Мазо 














                                                Приложение 1 к Поста-новлению администрации Усман-ского муниципального района                                                    от " 29 "    03     2022 г. № 244                                                       Приложение 1
к муниципальной программе "По-вышение эффективности деятель-ности органов местного само-управления Усманского муници-пального района на 2016-2024 го-ды"
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы "
                            Таблица
№ п/п    Наименова-ние целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпро-грамм, ос-новных ме-роприятий    Ответ-ствен-ный ис-полни-тель     Едини-ца измере-ния    Значения индикаторов и показателей
                2015 год факт    2016 год      2017 год        2018год    2019год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14
2    Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельно-сти органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы "
3    Индикатор                                                                                     Отношение объема муни-ципального долга Усман-ского муни-ципального района по со-стоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему го-довому объе-му доходов бюджета рай-она в отчет-ном финансо-вом году (без  учета  безвоз-мездных  по-ступлений  и  налоговых  доходов  по  дополнитель-ным  норма-тивам  отчис-лений)    Комитет по фи-нансам       %    135    114    49    49    49    49    0,8    49    49    49
4    Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффек-тивности использования средств бюджета района"
5    Показатель 1 задачи 1 му-ниципальной программы                       Объем  дефи-цита бюджета района    Комитет по фи-нансам       %    0    12,1    5    5    5    5    1    5    5    5
6    Задача 2  муниципальной программы. "Эффективное  управление   муниципаль-ным   долгом    Усманского муниципального района"
7    Показатель 1 задачи 2  му-ниципальной программы                                                                      Объем расхо-дов на обслу-живание му-ниципального долга     Комитет по фи-нансам       %    0,43    0,2    0,1    0,1    0    0    0    0    0    0
8    Задача 3 муниципальной  программы. "Совершенствование подготовки, перепод-готовки и повышения квалификации муниципальных служащих  Усманского му-ниципального района"
9    Показатель 1 задачи 3  му-ниципальной программы   Количество муниципаль-ных служа-щих и лиц, замещающих муниципаль-ные должно-сти, прошед-ших повыше-ние квалифи-кации    Отдел органи-зацион-но-кон-троль-ной и кадро-вой ра-боты    ед.    8    10    9    10    15    10    10    10    10    10
10    Задача 4 муниципальной  программы. "Совершенствование учета и эффективно-сти использования объектов муниципального имущества"
11    Показатель 1 задачи 4  му-ниципальной программы                                    Выполнение плана по до-ходам бюдже-та Усманско-го муници-пального рай-она от управ-ления и рас-поряжения муниципаль-ным имуще-ством    Комитет по управ-лению муници-пальным имуще-ством    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
12    Задача 5 муниципальной  программы. "Расширение информационного пронстран-ства"
13    Показатель 1 задачи 5  му-ниципальной программы                                               Количество экземпляров в год районной газеты "Новая жизнь"    Отдел органи-зацион-но-кон-троль-ной и кадро-вой ра-боты    тыс.шт.    624    562    593    483,6    624,4    156    119,6    102    112,2    117,3
14                                                   Подпрограмма 1                                                                                                                                                                                              «Долгосрочное  бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
15    Задача 1 Подпрограммы 1
 Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных рас-ходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16    Показатель 1 задачи 1  под-программы 1                                                  Исполнение бюджета рай-она по дохо-дам без учета безвозмезд-ных поступ-лений к ут-вержденному плану.    Комитет по фи-нансам    %    108    100    100    100    100    100    100    100    100    100
17    Показатель 2 задачи 1 под-программы 1                                                Доля расхо-дов бюджета района, сформиро-ванных в со-ответствии с муниципаль-ными про-граммами    Комитет по фи-нансам    %    96,9    97    98    97    97    97    97    97    97    97
18    Показатель 3 задачи 1 под-программы 1                                         Соотношение объема про-веренных средств бюд-жета района и общей суммы расходов бюджета рай-она (собст-венные сред-ства)    Комитет по фи-нансам    %    0    2    10    10    10    10    10    10    10    10
19    Показатель 4 задачи 1 под-программы 1                                         Отношение объема про-сроченной кредиторской задолженно-сти к объему расходов бюджета рай-она    Комитет по фи-нансам    %    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
20    Показатель 5 задачи 1 под-программы 1                                  Соблюдение-установлен-ных законо-дательством сроков фор-мирования и  предоставле-ния отчетно-сти об испол-нении  бюд-жета района и консолидиро-ванного бюд-жета    Комитет по фи-нансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
21    Показатель 6 задачи 1 под-программы 1                                  Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизо-ванного бух-галтерского учета и муни-ципальных закупок", не позднее сро-ка, опреде-ленного в по-рядке взаимо-действия уполномо-ченного уч-реждения с заказчиками Усманского муниципаль-ного района при опреде-лении по-ставщиков , утвержден-ном поста-новлением администра-ции Усман-ского муни-ципального района Ли-пецкой облас-ти от 05.03.2021 N135     Комитет по фи-нансам     %    0    0    0    0    0    0    95    95    95    96
22    Основное ме-роприятие 1 задачи 1  под-программы 1 
"Эффективное управление финансами  Усманского муни-ципального района"    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    11 822,3    11 588,5    9 227,5    9 227,5
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,9    0,0    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    11 741,1    11 505,6    9 227,5    9 227,5
23    Расходы по оплате труда работников органов мест-ного само-управления Усманского муниципаль-ного района    Всего    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    9 950,3    9 225,5    9 225,5
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    10 303,8    9 950,3    9 225,5    9 225,5
24    Расходы на обеспечение функций ор-ганов местно-го самоуправ-ления Усман-ского муни-ципального района  (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных ор-ганов)    Всего    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    941,1    2,0    2,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    829,6    941,1    2,0    2,0
25    Реализация переданных полномочий в части контро-ля за испол-нением бюд-жетов посе-лений в  соот-ветствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-ния в Россий-ской Федера-ции"    Всего    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,0    0,0    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,0    0,0    0,0
26    Повышение квалификации муниципаль-ных служа-щих органов местного са-моуправления муниципаль-ных районов на условиях софинансиро-вания с обла-стным бюд-жетом     Всего    тыс. руб    Х    8,5    5,0    109,3    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    98,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    8,5    5,0    10,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
27    Приобретение информаци-онных услуг с использова-нием инфор-мационно-правовых систем на ус-ловиях софи-нансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    105,1    109,2    114,6    118,9    127,1    0,0    0,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    94,6    86,1    76,8    81,2    82,9    0,0    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    10,5    23,1    37,8    37,7    44,2    0,0    0,0
28    Основное ме-роприятие 2 задачи 1  под-программы 1  "Создание единой сис-темы бюд-жетного и бухгалтерско-го учета и осуществле-ние централи-зованных за-купок това-ров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд Усманского муниципаль-ного района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    12 171,0    3 875,0    3 800,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    3 064,8    12 171,0    3 875,0    3 800,0
29    Осуществле-ние полномо-чий в части содержание специалиста по муници-пальным за-купкам    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,0    75,0    0,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    75,0    75,0    0,0
30    Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-ных казенных учреждений    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    12 096,0    3 800,0    3 800,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 989,8    12 096,0    3 800,0    3 800,0
31    Итого по Подпро-грамме 1    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    14 887,1    23 759,5    13 102,5    13 027,5
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    81,2    82,9    0,0    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    14 805,9    23 676,6    13 102,5    13 027,5
32    Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального рай-она"
33    Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
34    Показатель 1 задачи 1 под-программы 2                                         Отношение предельного объема муни-ципального долга района к утвержден-ному общему годовому объему дохо-дов бюджета без учета  безвозмезд-ных  поступ-лений  и  на-логовых  до-ходов  по  до-полнитель-ным  норма-тивам  отчис-лений    Комитет по фи-нансам    %    186    155    50    50    50    50    5    50    50    50
35    Показатель 2 задачи 1 под-программы 2                                         Отношение предельного объема заим-ствований района к сум-ме, направ-ляемой на финансирова-ние дефицита бюджета и (или) погаше-ние долговых обязательств района    Комитет по фи-нансам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
36    Показатель 3 задачи 1 под-программы 2                                               Объем про-сроченной за-долженности по долговым обязательст-вам района    Комитет по фи-нансам    руб.    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
37    Основное ме-роприятие за-дачи 1 под-программы 2
Обеспечение своевремен-ности и пол-ноты испол-нения долго-вых обяза-тельств    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
38    Реализация направления расходов ос-новного ме-роприятия «Обеспечение своевремен-ности и пол-ноты испол-нения долго-вых обяза-тельств»    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
39    Итого по Подпро-грамме 2    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    0,2    0,2    0,0
40    Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенство-вание деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района"
41      Задача 1  подпрограммы 3                                                                                                                                                                                                                                          Повышение качества муниципального управления с использованием  информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                                                                                                                                                     
42    Показатель 1 задачи 1 под-программы 3                                              Расходы бюджета му-ниципального образования на содержа-ние работни-ков органов местного са-моуправления в расчете на одного жите-ля муници-пального об-разования    Комитет по фи-нансам    руб.    1235,4    1264    1200    1536    1604,8    1704,5    1745,2    1710    1720    1730
43    Основное ме-роприятие 1 задачи 1 под-программы 3                                   Обеспечение реализации муниципаль-ной програм-мы «Повыше-ние эффек-тивности дея-тельности ор-ганов местно-го самоуправ-ления Усман-ского муни-ципального района на 2016-2024 го-ды"    Всего    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    50 323,0    42 512,6    42 512,6
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    50 475,9    50 323,0    42 512,6    42 512,6
44    Расходы по оплате труда работников органов мест-ного само-управления Усманского муниципаль-ного района    Всего    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 574,1    40 281,3    40 281,3
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 798,7    43 574,1    40 281,3    40 281,3
45    Расходы на обеспечение функций ор-ганов местно-го самоуправ-ления Усман-ского муни-ципального района  (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных ор-ганов)    Всего    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    6 498,9    1 981,3    1 981,3
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    6 303,3    6 498,9    1 981,3    1 981,3
46    Реализация направления расходов ос-новного ме-роприятия «Обеспечение реализации муниципаль-ной програм-мы «Повыше-ние эффек-тивности дея-тельности ор-ганов местно-го самоуправ-ления Усман-ского муни-ципального района на 2016-2024 го-ды»    Всего    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    250,0    250,0    250,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    373,9    250,0    250,0    250,0
47    Основное ме-роприятие 2 задачи 1 под-программы 3   "Социальная поддержка отдельных ка-тегорий граж-дан"    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    5 664,1    5 664,1    5 664,1
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    5 664,1    5 664,1    5 664,1
48    Доплаты к пенсиям му-ниципальных служащих Усманского муниципаль-ного района    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    5 664,1    5 664,1    5 664,1
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 645,3    5 664,1    5 664,1    5 664,1
49    Основное ме-роприятие 4 задачи 1 под-программы 3"Реализация мер по разви-тию архивно-го дела Ус-манского му-ниципального района Ли-пецкой облас-ти"    Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 482,0    2 382,0    2 382,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 482,0    2 382,0    2 382,0
50    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой об-ласти от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов мест-ного само-управления государствен-ными полно-мочиями Ли-пецкой облас-ти в сфере ар-хивного дела"     Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 482,0    2 382,0    2 382,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 332,0    2 482,0    2 382,0    2 382,0
51    Основное ме-роприятие  5 задачи 1 под-программы 3 "Устранение причин и ус-ловий, спо-собствующих совершению правонаруше-ний"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 260,4    1 197,8    1 197,8
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 260,4    1 197,8    1 197,8
52    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой об-ласти от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об админи-стративных комиссиях и наделении ор-ганов местно-го самоуправ-ления госу-дарственными полномочия-ми по образо-ванию и орга-низации дея-тельности ад-министратив-ных комис-сий, состав-лению прото-колов об ад-министратив-ных правона-рушениях"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 260,4    1 197,8    1 197,8
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 260,4    1 197,8    1 197,8
53    Основное ме-роприятие 6 задачи 1 под-программы 3 "Осуществле-ние мер по профилактике безнадзорно-сти, семейно-го неблагопо-лучия"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 128,5    1 067,0    1 067,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 128,5    1 067,0    1 067,0
54    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой об-ласти от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам не-совершенно-летних и за-щите их прав в Липецкой области и на-делении орга-нов местного самоуправле-ния государ-ственными полномочия-ми по образо-ванию и орга-низации дея-тельности ко-миссий по де-лам несовер-шеннолетних и защите их прав"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 128,5    1 067,0    1 067,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 167,0    1 128,5    1 067,0    1 067,0
55    Основное ме-роприятие 7 задачи 1 под-программы 3  "Формирова-ние эффек-тивной сис-темы межве-домственного взаимодейст-вия в сфере предупрежде-ния семейно-го неблагопо-лучия и охра-ны прав де-тей-сирот и детей, остав-шихся без по-печения ро-дителей"    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 800,6    3 603,6    3 603,6
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 800,6    3 603,6    3 603,6
56    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой об-ласти от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов мест-ного само-управления отдельными государствен-ными полно-мочиями по осуществле-нию деятель-ности по опе-ке и попечи-тельству в Липецкой об-ласти" в части содержания численности специалистов, осуществ-ляющих дея-тельность по опеке и попе-чительству    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 800,6    3 603,6    3 603,6
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 800,6    3 603,6    3 603,6
57    Основное ме-роприятие 8 задачи 1 под-программы 3"Подготовка информации для ведения Регистра нормативных правовых ак-тов"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,9    919,5    919,5
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,9    919,5    919,5
58    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой об-ласти от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов мест-ного само-управления отдельными государствен-ными полно-мочиями по сбору инфор-мации от по-селений, вхо-дящих в му-ниципальный район, необ-ходимой для ведения Реги-стра муници-пальных нор-мативных правовых ак-тов Липецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,9    919,5    919,5
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    952,9    919,5    919,5
59    Основное ме-роприятие 9 задачи 1 под-программы 3 "Формирова-ние единой политики в области охра-ны труда и социально-трудовых от-ношений"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,7    532,2    532,2
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,7    532,2    532,2
60    Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой об-ласти от 8 но-ября 2012 го-да N 88-ОЗ "О наделении ор-ганов местно-го самоуправ-ления отдель-ными госу-дарственными полномочия-ми в области охраны тру-да"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,7    532,2    532,2
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    559,7    532,2    532,2
     Основное ме-роприятие "Ресурсное обеспечение муниципаль-ных учрежде-ний"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    13 111,1    12 808,0    12 808,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    13 111,1    12 808,0    12 808,0
     Предоставле-ние государ-ственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    13 111,1    12 808,0    12 808,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    4 340,4    13 111,1    12 808,0    12 808,0
61      Задача 2  подпрограммы 3                                                                                                                                                                                                                                          Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы                                                                                                                                                                                                                                               
62    Показатель 1 задачи 2 под-программы 3  Доля муни-ципальных служащих прошедших подготовку, профессио-нальную пе-реподготовку и повышения квалифика-ции.    Отдел органи-зацион-но-кон-троль-ной и кадро-вой ра-боты    %    55    60    65    67    68    70    71    72    73    74
63    Основное ме-роприятие  задачи 2 под-программы 3 "Развитие кадрового по-тенциала му-ниципальной службы и приобретения услуг по электронным информаци-онным техно-логиям Ус-манского му-ниципального района"    Всего    тыс. руб    Х    211,0    194,7    124,7    152,3    129,8    215,8    192,0    274,1    274,1
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    172,9    144,7    85,8    119,3    70,4    127,1    93,4    175,5    175,5
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    38,1    50,0    38,9    33,0    59,4    88,7    98,6    98,6    98,6
64    Повышение квалификации муниципаль-ных служа-щих органов местного са-моуправления муниципаль-ных районов на условиях софинансиро-вания с обла-стным бюд-жетом     Всего    тыс. руб    Х    97,8    147,2    56,0    80,4    55,3    137,5    113,8    33,0    33,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    65,3    104,2    24,0    62,6    20,5    76,8    42,4    0,0    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    32,5    43    32,0    17,8    34,8    60,7    71,4    33,0    33,0
65    Приобретение информаци-онных услуг с использова-нием инфор-мационно-правовых систем на ус-ловиях софи-нансирования с областным бюджетом     Всего    тыс. руб    Х    113,2    47,5    68,7    71,9    74,5    78,3    78,2    241,1    241,1
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    107,6    40,5    61,8    56,7    49,9    50,3    51,0    175,5    175,5
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    5,6    7    6,9    15,2    24,6    28,0    27,2    65,6    65,6
66    Итого по Подпро-грамме 3    Всего    тыс. руб    Х    51 774,7    55 225,4    59 049,6    61 510,8    64 225,5    70 329,1    79 474,3    70 960,9    70 960,9
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    8 723,9    8 818,8    9 190,0    9 672,3    9 778,8    10 277,5    9 877,6    9 877,6
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    44 108,0    46 501,5    50 230,8    52 320,8    54 553,2    60 550,3    69 196,8    61 083,3    61 083,3
67    Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"
68    Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества
69    Показатель 1 задачи 1 под-программы 4  Наличие у предприятий и учреждений Усманского муниципаль-ного района кадастровой документаци, с обеспечени-ем регистра-ции права му-ниципальной собственно-сти, права оперативного управлекния или хозяйст-венного веде-ния    Комитет по управ-лению муници-пальным имуще-ством    %    92    93    95    97    99    100    100    100    100    100
70    Показатель 2 задачи 1 под-программы 4  Выполнение плана по до-ходам бюдже-та Усманско-го муници-пального рай-она от управ-ления и рас-поряжения муниципаль-нымимущест-вом    Комитет по управ-лению муници-пальным имуще-ством    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
71    Основное ме-роприятие 1 задачи 1 под-программы 4 "Организация кадастровых работ. Инвен-таризация, обследование объектов ка-питального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собст-венности Ус-манского му-ниципального района Ли-пецкой облас-ти,  кадастро-вой оценки  и налогообло-жения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    400,0    400,0    400,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    400,0    400,0    400,0
72    Реализация направления расходов ос-новного ме-роприятия "Организация кадастровых работ. Инвен-таризация, обследование объектов ка-питального строительства и земельных участков для целей: оформления прав собст-венности Ус-манского му-ниципального района Ли-пецкой облас-ти,  кадастро-вой оценки  и налогообло-жения"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    400,0    400,0    400,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    705,1    400,0    400,0    400,0
73    Основное ме-роприятие 2 задачи 1 под-программы 4 "Капитальный ремонт и со-держание объектов му-ниципальной собственно-сти"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    5 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 028,9    40,0    40,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    1 116,1    93,1    59,5    76,1    832,8    1 028,9    40,0    40,0
74    Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт и со-держание объектов му-ниципальной собственно-сти"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    3 349,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 028,9    40,0    40,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    2 662,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    687,4    93,1    59,5    76,1    832,8    1 028,9    40,0    40,0
75    Капитальный ремонт здания администра-ции Усман-ского муни-ципального района (доп.работы)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    814,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    576,6    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    238,2    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
76    Капитальный ремонт здания администра-ции Усман-ского района (замена кров-ли)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    399,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    319,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    80,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
77    Капитальный ремонт здания администра-ции Усман-ского района       (3 этап)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    552,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    442,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0         0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    110,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
78    Итого по Подпро-грамме 4    Всего    тыс. руб    Х    415,0    5 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    1 428,9    440,0    440,0
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    1 566,1    2 288,4    363,9    496,3    1 537,9    1 428,9    440,0    440,0
79    Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
80    Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
81    Показатель 1 задачи 1  под-программы 5  Увеличение количества материалов, отражающих деятельность администра-ции Усман-ского района, размещенных в районной общественно-политической газете "Новая жизнь".     Отдел органи-зацион-но-кон-троль-ной и кадро-вой ра-боты    %    48    50    60    60    60    60    60    60    60    60
82    Основное ме-роприятие  1 задачи 1 под-программы 5 "Подготовка и распростра-нение инфор-мации в му-ниципальных печатных СМИ"    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,0    2 800,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,0    2 800,0
83    Предоставле-ние муници-пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,0    2 800,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,0    2 800,0
84    Итого по Подпро-грамме 5    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,0    2 800,0
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 800,0    2 800,0    2 800,0
85    Всего по Программе    Всего    тыс. руб    Х    63 443,1    72 341,7    73 519,9    74 387,0    78 175,2    89 265,8    #######    87 303,6    87 228,4
        област-ной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    12 723,9    9 012,2    9 276,1    9 749,1    9 860,0    10 360,4    9 877,6    9 877,6
        район-ный бюджет    тыс. руб    Х    55 776,4    59 617,8    64 507,7    65 110,9    68 426,1    79 405,8    97 102,5    77 426,0    77 350,8










Обсудить
Полезные ссылки